Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2003 № 88
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2004 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступил в силу с 1 января 2004 года (пункт 21 данного документа)



СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2003 г. № 88

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2004 ГОД

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Сызранской городской Думы от 26.03.2003 № 9 "О Положении "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Сызрани", руководствуясь Уставом города, Сызранская городская Дума постановляет:
1. Утвердить городской бюджет на 2004 год по доходам в сумме 708 000 тыс. рублей и расходам в сумме 771 548 тыс. рублей с дефицитом 63 548 тыс. рублей или 10 процентов к собственным доходам.
2. Установить, что доходы городского бюджета формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений из областного бюджета. Ставки и нормативы отчислений от доходов установлены законодательством Российской Федерации и Самарской области. Доходы городского бюджета, поступающие в 2004 году, формируются за счет:
- налога на прибыль организаций;
- налога на доходы физических лиц;
- налога на игорный бизнес;
- акцизов на водку и ликероводочные изделия;
- акцизов на пиво;
- налога с продаж (в части заключительных оборотов за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет);
- единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности;
- единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности;
- налогов на имущество;
- налога на добычу полезных ископаемых, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- платы за пользование водными объектами;
- земельного налога;
- государственной пошлины;
- целевого сбора с граждан и предприятий на содержание муниципальной милиции, благоустройство территории и другие цели (в части заключительных оборотов за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет);
- прочих местных налогов и сборов;
- доходов от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций;
- административных платежей и сборов;
- штрафных санкций, возмещений ущерба.
3. Утвердить поступление доходов в городской бюджет по основным источникам в соответствии с приложением № 1.
4. При исполнении бюджета руководствоваться нормативами отчислений от налогов и сборов, установленными федеральным и региональным законодательством (Приложение № 2).
5. Освободить в 2004 году общественные организации инвалидов, расположенные в г. Сызрани, в которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, а также находящиеся в их собственности предприятия, учреждения и организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов - не менее 25 процентов: от арендной платы в части поступающей в городской бюджет за пользование земельным участком на территории г. Сызрани, на котором расположены предприятия и организации.
6. Передать общественным организациям и объединениям инвалидов, указанным в пункте 5 настоящего Постановления, в безвозмездное пользование помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в которых они располагаются, по договорам на безвозмездное пользование недвижимым имуществом.
7. Установить общественным организациям, занимающимся культурно-просветительной, музейно-выставочной деятельностью и исследованиями в области краеведения, коэффициент социальной значимости по оплате аренды помещений - 0,5.
8. Администрация города имеет право предоставлять предприятиям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города, в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством:
- инвестиционные налоговые кредиты по уплате налогов в городской бюджет на сумму, составляющую не более двух процентов от суммы утвержденных налоговых доходов;
- отсрочки и рассрочки (реструктуризация) по уплате налогов в городской бюджет;
- налоговые кредиты на сумму, составляющую не более 1 процента суммы поступивших в текущем году в городской бюджет налоговых доходов;
- бюджетные кредиты (ссуды) на сумму, не превышающую три процента расходов городского бюджета;
- муниципальные гарантии на привлечение заимствований на сумму, не превышающую пять процентов расходов местного бюджета на пополнение оборотных средств, инвестиции.
Бюджетные кредиты (ссуды) и муниципальные гарантии направлять на развитие следующих отраслей:
- транспорт;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- жилищное строительство;
- здравоохранение;
- экологические мероприятия.
9. Продолжить в 2004 году списание половины или полной суммы задолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по пеням и штрафам в доле средств городского бюджета были приняты на основании ходатайств Администрации города и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.99 № 1002 "О порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом" и которые погасили (при условии своевременного внесения текущих налоговых платежей) половину или полную сумму реструктуризированной задолженности в течение двух или четырех лет соответственно с момента погашения указанной задолженности.
Решение о списании задолженности по пеням и штрафам принимается руководителем налогового органа.
10. Условием выделения субвенций межрайонной инспекции МНС России № 3 по Самарской области на цели, предусмотренные Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2004 г.", является выполнение контрольных показателей поступления в бюджет города налоговых платежей и предоставление Администрации г. Сызрани информации, необходимой в процессе анализа и прогнозирования социально-экономического развития города, формирования и исполнения городского бюджета в соответствии с соглашением, заключенным между Администрацией г. Сызрани и Управлением Министерства по налогам и сборам РФ по Самарской области. Указанные субвенции отражать в расходной части городского бюджета.
11. Утвердить структуру расходов городского бюджета:
- по направлениям расходов в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением № 3;
- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением № 4;
- по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением № 5;
- по получателям средств ведомственной классификации расходов городского бюджета в соответствии с приложением № 6.
12. Утвердить распределение лимитов капитальных вложений в соответствии с приложением № 7. Установить, что выделение средств на капитальные вложения юридическим лицам, финансируемым за счет средств городского бюджета, осуществляется при наличии технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации.
13. Утвердить перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из городского бюджета на 2004 год, в соответствии с приложением № 8. Реализацию городских целевых программ осуществлять с учетом корректировки их мероприятий головным исполнителем в пределах бюджетных назначений, установленных настоящим Постановлением.
14. Утвердить источники покрытия дефицита городского бюджета в соответствии с приложением № 9.
15. Администрация города имеет право вносить в ходе исполнения городского бюджета изменения в приложения № 3, 4, 5, 6, 7 в пределах лимитов, установленных Бюджетным кодексом РФ и Положением "О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в г. Сызрани".
16. Установить предельный размер муниципального долга на 1 января 2005 года в сумме 58 048 тыс. рублей.
17. Финансовому управлению Администрации города Сызрани при исполнении бюджета города обеспечить первоочередное предоставление денежных средств на финансирование следующих социально значимых статей:
- оплата труда с начислениями ЕСН;
- оплата коммунальных услуг;
- субсидии;
- трансферты населению;
- питание;
- медикаменты.
18. Финансовому управлению Администрации города направлять дополнительные доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных настоящим Постановлением, на приоритетные направления развития социально значимых отраслей (здравоохранение, образование, социальная защита населения, молодежная политика, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство).
19. Финансовому управлению Администрации города осуществлять контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и местных органов самоуправления главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.
20. Администрация города представляет в городскую Думу отчет об исполнении бюджета за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и год.
21. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2004 года.
22. Администрации города опубликовать настоящее Постановление в газете "Волжские вести".
23. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на планово-бюджетную комиссию Сызранской городской Думы (Кистанов И.В.).

Глава города,
Председатель Сызранской городской Думы
В.Г.ЯНИН





Приложение 1
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. № 88

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ
В 2004 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ

   --------T-----------------------------------------T------------¬

¦ Код ¦ Наименование источника ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 599 703¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1010100¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦ 385 762¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1010100¦Налог на прибыль организаций ¦ 14 449¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1010110¦Налог на прибыль организаций,¦ 14 449¦
¦ ¦зачисляемый в местные бюджеты ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 368 235¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1010201¦Налог на доходы физических лиц,¦ 60 000¦
¦ ¦полученные в виде дивидендов от долевого ¦ ¦
¦ ¦участия в деятельности организаций ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, за¦ 306 735¦
¦ ¦исключением доходов, получаемых в виде¦ ¦
¦ ¦дивидендов, выигрышей и призов в целях¦ ¦
¦ ¦рекламы, материальной выгоды по заемным¦ ¦
¦ ¦средствам и процентным доходам по¦ ¦
¦ ¦вкладам в банках, доходов, получаемых¦ ¦
¦ ¦физическими лицами, не являющимися¦ ¦
¦ ¦налоговыми резидентами РФ, а также лиц,¦ ¦
¦ ¦осуществляющих предпринимательскую¦ ¦
¦ ¦деятельность без образования¦ ¦
¦ ¦юридического лица ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1010205¦Налог на доходы физических лиц,¦ 1 500¦
¦ ¦осуществляющих предпринимательскую¦ ¦
¦ ¦деятельность без образования¦ ¦
¦ ¦юридического лица ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1010400¦Налог на игорный бизнес ¦ 3 078¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1010402¦Налог на игорный бизнес ¦ 3 078¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И¦ 4 933¦
¦ ¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам¦ ¦
¦ ¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦
¦ ¦минерального сырья, производимым на¦ 160¦
¦ ¦территории РФ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1020217¦пиво ¦ 44¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1020220¦водка ¦ 116¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 4 773¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 22 671¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с¦ 10 480¦
¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦
¦ ¦налогообложения, учета и отчетности для¦ ¦
¦ ¦субъектов малого предпринимательства ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для¦ 12 191¦
¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 95 210¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1040100¦налог на имущество физических лиц ¦ 779¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1040200¦налог на имущество предприятий ¦ 94 001¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1040300¦налог с имущества, переходящего в порядке¦ 430¦
¦ ¦наследования и дарения ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ¦ 84 343¦
¦ ¦РЕСУРСАМИ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1050300¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 14¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1050302¦налог на добычу полезных ископаемых (за¦ 14¦
¦ ¦исключением полезных ископаемых в ¦ ¦
¦ ¦виде углеводородного сырья и¦ ¦
¦ ¦общераспространенных полезных ископаемых)¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 2 430¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 81 899¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1050702¦земельный налог за земли городов и¦ 81 899¦
¦ ¦поселков ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 6 784¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 4 130¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1400102¦госпошлина с исковых и иных заявлений и¦ 940¦
¦ ¦жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1400103¦госпошлина за совершение нотариальных¦ 3 190¦
¦ ¦действий, за гос. регистрацию актов граж-¦ ¦
¦ ¦данского состояния и другие юридически ¦ ¦
¦ ¦значимые действия, за рассмотрение и вы-¦ ¦
¦ ¦дачу документов, связанных с приобретени-¦ ¦
¦ ¦ем гражданства или выходом из гражданст-¦ ¦
¦ ¦ва РФ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 2 654¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦1400502¦целевой сбор с граждан и предприятий на¦ 554¦
¦ ¦содержание муниципальной милиции, благо- ¦ ¦
¦ ¦устройство территории и другие цели ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦ 2100¦прочие местные налоги и сборы ¦ 2 100¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 35 500¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В¦ 28 000¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ¦ ¦
¦ ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОС.¦ ¦
¦ ¦И МУНИЦИП. ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества,¦ ¦
¦ ¦находящегося в государственной ¦ ¦
¦ ¦и муниципальной собственности ¦ 28 500¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2010202¦арендная плата за земли городов и¦ 5 000¦
¦ ¦поселков ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2010240¦прочие доходы от сдачи в аренду¦ ¦
¦ ¦имущества, находящегося в государствен- ¦ ¦
¦ ¦ной и муниципальной собственности ¦ 23 500¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2010800¦Платежи от государственных и¦ 100¦
¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2010803¦Перечисление части прибыли¦ 100¦
¦ ¦государственных и муниципальных унитар- ¦ ¦
¦ ¦ных предприятий, остающейся после упла-¦ ¦
¦ ¦ты налогов и иных обязательных платежей ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2013000¦Средства от реализации арестованного,¦ 300¦
¦ ¦конфискованного и иного имущества, обра- ¦ ¦
¦ ¦щенного в доход государства ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2013030¦Средства от распоряжения и реализации¦ 300¦
¦ ¦конфискованного и иного имущества, об- ¦ ¦
¦ ¦ращенного в доход государства, ¦ ¦
¦ ¦зачисляемого в местные бюджеты ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 500¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2064000¦Прочие платежи, взимаемые госу-¦ ¦
¦ ¦дарственными или муниципальными организа-¦ ¦
¦ ¦циями за выполнение определенных функций¦ 500¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 6 100¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦2070300¦Административные штрафы и иные санкции,¦ 6 100¦
¦ ¦включая штрафы за нарушение правил до- ¦ ¦
¦ ¦рожного движения ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 635 203¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 72 797¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦3020000¦От бюджетов других уровней ¦ 72 797¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦3020111¦Дотация на выравнивание уровня бюджетной¦ 58 449¦
¦ ¦обеспеченности населения ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦3020200¦Субвенции другим бюджетам бюджетной¦ 14 348¦
¦ ¦системы РФ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+------------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 708 000¦
L-------+-----------------------------------------+-------------






Приложение 2
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. № 88

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2004 ГОДУ

   --------------T---------------------------------------T--------------------¬

¦Код бюджетной¦Виды (группы) налогов ¦Нормативы отчислений¦
¦классификации¦ ¦ в бюджет города от¦
¦ ¦ ¦ консолидированного¦
¦ ¦ ¦бюджета области (%) ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1010110 ¦Налог на прибыль организаций,¦ 100 ¦
¦ ¦зачисляемый в местные бюджеты ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1010201 ¦Налог на доходы физических лиц,¦ ¦
¦ ¦полученные в виде дивидендов от долево-¦ ¦
¦ ¦го участия в деятельности организаций ¦ 57 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1010202 ¦Налог на доходы физических лиц, за¦ 57 ¦
¦ ¦исключением доходов, получаемых в виде ¦ ¦
¦ ¦дивидендов, выигрышей и призов в целях ¦ ¦
¦ ¦рекламы, материальной выгоды по заемным¦ ¦
¦ ¦средствам и процентным доходам по ¦ ¦
¦ ¦вкладам в банках, доходов, получен- ¦ ¦
¦ ¦ных физическими лицами, не являющимися ¦ ¦
¦ ¦налоговыми резидентами РФ, а также¦ ¦
¦ ¦лиц, осуществляющих предпринимательскую¦ ¦
¦ ¦деятельность без образования юридиче- ¦ ¦
¦ ¦ского лица ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1010205 ¦Налог на доходы физических лиц,¦ 100 ¦
¦ ¦осуществляющих предпринимательскую дея-¦ ¦
¦ ¦тельность без образования юридиче- ¦ ¦
¦ ¦ского лица ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1010400 ¦Налог на игорный бизнес ¦ 100 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1020217 ¦Акциз на пиво ¦ 10 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1020220 ¦Акциз на водку ¦ 5 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1020230 ¦Акциз на ликероводочные изделия ¦ 5 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1020700 ¦Налог с продаж ¦ 60 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1030100 ¦Единый налог, взимаемый в связи с¦ 100 ¦
¦ ¦применением упрощенной системы налого- ¦ ¦
¦ ¦обложения, учета и отчетности для¦ ¦
¦ ¦субъектов малого предпринимательства ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1030200 ¦Единый налог на вмененный доход для¦ 100 ¦
¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1040100 ¦Налог на имущество физических лиц ¦ 100 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1040200 ¦Налог на имущество предприятий ¦ 50 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1040300 ¦Налог с имущества, переходящего в¦ 100 ¦
¦ ¦порядке наследования и дарения ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1050302 ¦Налог на добычу полезных ископаемых¦ ¦
¦ ¦(за исключением полезных ископаемых ¦ ¦
¦ ¦ в виде углеводородного сырья и обще- ¦ ¦
¦ ¦распространенных полезных ископаемых) ¦ 50 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1050500 ¦Плата за пользование водными объектами ¦ 50 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1050702 ¦Земельный налог за земли городов и¦ 50 ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1400100 ¦Государственная пошлина ¦ 100 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1400500 ¦Местные налоги и сборы ¦ 100 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 2010202 ¦Арендная плата за земли городов и¦ 50 ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦
L-------------+---------------------------------------+---------------------






Приложение 3
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. № 88

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2004 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

   -----T------------------------------------------T---------¬

¦ Код¦Наименование раздела, подраздела¦ Сумма, ¦
¦ ¦функциональной классификации направления¦тыс. руб.¦
¦ ¦расходов ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦0100¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦ 59 867 ¦
¦ ¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 59 867 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Администрация города ¦ 19 066 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Городская Дума ¦ 4 204 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Финансовое управление ¦ 6 465 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной¦ 4 422 ¦
¦ ¦защите населения ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 3 752 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 8 697 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление образования ¦ 3 565 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по делам молодежи ¦ 608 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление физической культуры и спорта ¦ 769 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства¦ 2 807 ¦
¦ ¦и детства ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Территориальный отдел поселка¦ 1 845 ¦
¦ ¦Новокашпирский ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление архитектуры и¦ 3 667 ¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦0500¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 3 420 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦0501¦Органы внутренних дел ¦ 3 420 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦УВД ¦ 1 005 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 2 415 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦0700¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦
¦ ¦СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ¦ 43 500 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦0701¦Топливный энергетический комплекс ¦ - ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Субсидии на услуги, предоставляемые¦ ¦
¦ ¦населению газоснабжающими организациями ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦0707¦Государственные капитальные вложения на¦ 43 500 ¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Капитальные вложения ¦ 43 500 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦0800¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 5 000 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 5 000 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Организация и проведение мероприятий по ¦ ¦
¦ ¦землеустройству и землепользованию,¦ ¦
¦ ¦ведению государственного кадастра и ¦ ¦
¦ ¦мониторинга земель ¦ 5 000 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1000¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ ¦ ¦
¦ ¦И ИНФОРМАТИКА ¦ 33 350 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1001¦Автомобильный транспорт ¦ 28 500 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Субсидии - возмещение убытков транспортно-¦ ¦
¦ ¦му предпр. по перевозке населения города ¦ 28 500 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1005¦Прочие виды транспорта ¦ 4 000 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Субсидии - возмещение убытков транспортно-¦ ¦
¦ ¦му предпр. по перевозке населения города ¦ 4 000 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1006¦Связь ¦ 850 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Субсидии ¦ 850 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1200¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 320 294 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 82 900 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Субсидии ¦ 23 300 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Субсидии малообеспеченным гражданам ¦ 50 600 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Капитальный ремонт жилфонда ¦ 9 000 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦в т.ч. для ветеранов ВОВ ¦ 700 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦установка пандусов для инвалидов ¦ 100 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 231 294 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Субсидии ¦ 171 140 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Текущий ремонт элементов городского¦ 57 154 ¦
¦ ¦благоустройства ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Капитальный ремонт элементов городского¦ 3 000 ¦
¦ ¦благоустройства ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 6 100 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Субсидии ¦ 6 100 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1300¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ ¦
¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ¦ ¦
¦ ¦И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ 4 189 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий ЧС¦ 2 449 ¦
¦ ¦и стихийных бедствий ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС Администрации¦ 2 449 ¦
¦ ¦города ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1304¦Государственная противопожарная служба ¦ 1 740 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1400¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 100 056 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1401¦Дошкольное образование ¦ 14 831 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1402¦Общее образование ¦ 62 681 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦образовательные учреждения просвещения ¦ 53 105 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦образовательные учреждения культуры ¦ 9 576 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 12 206 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Образовательные учреждения культуры ¦ 11 305 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Образовательные учреждения здравоохранения¦ 901 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 3 000 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 7 338 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе на летний отдых детей ¦ 5 200 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦спортивно-оздоровительный лагерь "Юность" ¦ 526 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦летний клуб "Планета дружбы" ¦ 2 190 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "ЛОТОС" ¦ 2 484 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1500¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 29 824 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1501¦Культура и искусство ¦ 29 824 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1600¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 3 000 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 600 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1602¦Периодическая печать и издательство ¦ 1 400 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1700¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 42 650 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1701¦Здравоохранение ¦ 34 350 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Муниципальное здравоохранение ¦ 27 600 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Городские целевые программы ¦ 6 750 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 8 300 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1800¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 112 020 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 25 390 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУЧ пансионат ¦ 1 750 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ "Территориальный центр социальной¦ 1 710 ¦
¦ ¦помощи семье и детям "Семья" ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Отделения, отделы при управлении¦ 18 632 ¦
¦ ¦социальной защиты населения ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Социальная столовая ¦ 368 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства¦ 910 ¦
¦ ¦и детства ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ "Социальная гостиница для беременных¦ 920 ¦
¦ ¦женщин и женщин с грудными детьми,¦ ¦
¦ ¦оказавшихся в социально опасном положении"¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ "Центр социальной реабилитации для¦ 1 100 ¦
¦ ¦подростков, освобожденных из¦ ¦
¦ ¦воспитательных учреждений закрытого типа¦ ¦
¦ ¦и воспитательно-трудовых колоний" ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1802¦Социальная помощь ¦ 260 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1803¦Молодежная политика ¦ 2 020 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе "Патриотическое воспитание¦ 350 ¦
¦ ¦молодежи" ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной¦ 84 350 ¦
¦ ¦политики ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Социальная помощь малообеспеченным¦ 3 200 ¦
¦ ¦категориям граждан ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Оказание социальной помощи взрослому¦ 2 760 ¦
¦ ¦населению ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Оказание социальной помощи детям и¦ 440 ¦
¦ ¦подросткам ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 81 150 ¦
¦ ¦установленных ФЗ "О ветеранах" в части¦ ¦
¦ ¦переданных субъектом полномочий местному¦ ¦
¦ ¦самоуправлению ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦в т.ч. оплата жилищно-коммунальн. услуг ¦ 57 150 ¦
¦ ¦предприятиям ЖКХ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦оплата проезда в муницип. транспорте ¦ 24 000 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1900¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ ¦
¦ ¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ 2 000 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦1901¦Процентные платежи по муниципальному долгу¦ 2 000 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦2300¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦ 1 820 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 820 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦3000¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 10 558 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦3001¦Резервные фонды ¦ 6 478 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Резервный фонд на непредвиденные расходы ¦ 6 199 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Резервный фонд на мероприятия по¦ 279 ¦
¦ ¦ликвидации ЧС ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦3002¦Проведение выборов и референдумов ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦3003¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ - ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Предоставление бюджетных кредитов¦ 10 000 ¦
¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Возврат бюджетных кредитов (бюджетных¦ 10 000 ¦
¦ ¦ссуд) ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 4 080 ¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Сызранское станичное казачье общество ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет Территориального общественного¦ 1 492 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Военный комиссариат ¦ 630 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦УСЗН реализация программы "Единое¦ 1 106 ¦
¦ ¦организационное окно" ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Мероприятия по организации рабочих мест ¦ 92 ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Администрация (отдел статистики,¦ 345 ¦
¦ ¦управление труда) ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление архитектуры и¦ 415 ¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦
+----+------------------------------------------+---------+
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 771 548 ¦
L----+------------------------------------------+----------






Приложение 4
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. № 88

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   --------------T-------------------------------------T---------¬

¦ Коды ¦ Наименование раздела, ¦ Сумма, ¦
+--T--T---T---+ подраздела функциональной ¦тыс. руб.¦
¦ Р¦ПР¦ЦСР¦ ВР¦ классификации направления расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦01¦00¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ 59 867¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦01¦06¦026¦000¦Функционирование органов местного ¦ 59 867¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦01¦06¦026¦027¦Денежное содержание аппарата ¦ 48 664¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦01¦06¦000¦029¦Обеспечение деятельности органов ¦ 11 203¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦01¦06¦027¦029¦Расходы на содержание аппарата ¦ 11 203¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦05¦00¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВА ¦ 3 420¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦05¦01¦000¦000¦Органы внутренних дел ¦ 3 420¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦05¦01¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных ¦ 3 420¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦07¦00¦ ¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА ¦ 43 500¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦07¦07¦000¦000¦Строительство, архитектура ¦ 43 500¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦07¦07¦313¦000¦Государственные капитальные вложения ¦ 43 500¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦07¦07¦313¦198¦Государственные капитальные вложения ¦ 43 500¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на безвозвратной основе ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦08¦00¦ ¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 5 000¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦08¦02¦000¦000¦Земельные ресурсы ¦ 5 000¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦08¦02¦344¦000¦Мероприятия по улучшению ¦ 5 000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦землеустройства и землепользования, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляемые за счет средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного налога ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦08¦02¦344¦213¦Ведение государственного кадастра, ¦ 5 000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга земель, землеустройства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и водных биоресурсов ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦10¦00¦ ¦ ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦И ИНФОРМАТИКА ¦ 33 350¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦10¦01¦000¦000¦Автомобильный транспорт ¦ 32 500¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦10¦01¦372¦000¦Государственная поддержка ¦ 32 500¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильного транспорта ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦10¦01¦372¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 32 500¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦10¦07¦000¦000¦Связь ¦ 850¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦10¦07¦376¦000¦Государственная поддержка отраслей ¦ 850¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦10¦07¦376¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 850¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦00¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 320 294¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦01¦000¦000¦Жилищное хозяйство ¦ 82 900¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦01¦310¦000¦Государственная поддержка жилищного ¦ 82 900¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦01¦310¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 73 900¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦01¦310¦290¦Субсидии на покрытие убытков ¦ 23 300¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, возникающих при продаже ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров (работ, услуг) ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦01¦310¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 9 000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦01¦352¦356¦Субсидии малообеспеченным гражданам ¦ 50 600¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦02¦000¦000¦Коммунальное хозяйство ¦ 231 294¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦02¦311¦000¦Государственная поддержка ¦ 231 294¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на покрытие убытков ¦ 171 140¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, возникающих при продаже ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров (работ и услуг) ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на услуги, оказываемые ¦ 171 140¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению электро- и теплоснабжающими¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦02¦311¦443¦Расходы на благоустройство ¦ 57 154¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦02¦311¦443¦Субсидии и субвенции ¦ 57 154¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦02¦311¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 3 000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦02¦311¦397¦Капитальный ремонт ¦ 3 000¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦03¦000¦000¦Прочие структуры коммунального ¦ 6 100¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦03¦311¦000¦Государственная поддержка ¦ 6 100¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦12¦03¦311¦444¦Расходы на прочие структуры ¦ 6 100¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦13¦00¦ ¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ 4 189¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦13¦02¦000¦000¦Гражданская оборона ¦ 4 189¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦13¦02¦601¦000¦Обеспечение личного состава войск ¦ 4 189¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦13¦02¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных ¦ 4 189¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦00¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 100 056¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦01¦000¦000¦Дошкольное образование ¦ 14 831¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦01¦400¦000¦Ведомственные расходы на дошкольное ¦ 14 831¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦01¦400¦259¦Детские дошкольные учреждения ¦ 14 831¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦02¦000¦000¦Общее образование ¦ 62 681¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦02¦401¦000¦Ведомственные расходы на общее ¦ 62 681¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦02¦401¦260¦Школы, детские сады, школы ¦ 51 346¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние, средние ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦02¦401¦263¦Школы-интернаты ¦ 1 457¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦02¦401¦264¦Учреждения по внешкольной работе с ¦ 3 721¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦02¦401¦265¦Детские дома ¦ 6 157¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦04¦000¦000¦Среднее профессиональное образование ¦ 12 206¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦04¦403¦000¦Ведомственные расходы на среднее ¦ 12 206¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦04¦403¦268¦Среднеспециальные учебные заведения ¦ 12 206¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦06¦000¦000¦Высшее профессиональное образование ¦ 3 000¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦06¦405¦000¦Ведомственные расходы на высшее ¦ 3 000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦06¦405¦271¦Высшие учебные заведения ¦ 3 000¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦07¦000¦000¦Прочие расходы в области образования ¦ 7 338¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦07¦407¦000¦Прочие ведомственные расходы в ¦ 7 338¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области образования ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦07¦407¦272¦Прочие учреждения, мероприятия в ¦ 2 138¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области образования ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦14¦07¦407¦319¦Мероприятия по организации¦ 5 200¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной кампании детей и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦15¦00¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 29 824¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦15¦01¦000¦000¦Культура и искусство ¦ 29 824¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦15¦01¦410¦000¦Ведомственные расходы на культуру и¦ 22 399¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусство ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦15¦01¦410¦280¦Дворцы, дома культуры, другие¦ 14 234¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения клубного типа ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦15¦01¦410¦283¦Музеи и постоянные выставки ¦ 1 902¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦15¦01¦410¦284¦Библиотеки ¦ 6 263¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦15¦01¦411¦000¦Государственная поддержка театров,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертных организаций и других¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций исполнительских искусств ¦ 3 515¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦15¦01¦411¦281¦Театры, концертные организации,¦ 3 515¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦цирки и другие организации¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительских искусств ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦15¦01¦412¦000¦Прочие ведомственные расходы в¦ 3 910¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦15¦01¦412¦287¦Прочие учреждения, мероприятия в¦ 3 910¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦16¦00¦ ¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 3 000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦16¦01¦000¦000¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 600¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦16¦01¦420¦000¦Государственная поддержка¦ 1 600¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦телерадиокомпаний ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦16¦01¦420¦285¦Содержание объектов¦ 627¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-культурной сферы ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦16¦01¦420¦290¦Государственная поддержка¦ 973¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦телерадиокомпаний ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦16¦02¦000¦000¦Периодическая печать и издательство ¦ 1 400¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦16¦02¦425¦000¦Государственная поддержка городских¦ 1 400¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦газет ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦16¦02¦425¦292¦Оплата расходов, связанных с¦ 1 400¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производством и распространением¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских газет ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦00¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА¦ 42 650¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦01¦000¦000¦Здравоохранение ¦ 34 350¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦01¦430¦000¦Ведомственные расходы на¦ 34 350¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранение ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦01¦430¦300¦Больницы, родильные дома, клиники,¦ 27 853¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитали ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦01¦430¦301¦Поликлиники, амбулатории,¦ 2 730¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностические центры ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦01¦430¦303¦Станции переливания крови ¦ 398¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦01¦430¦305¦Станции скорой и неотложной помощи ¦ 1 203¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦01¦430¦310¦Прочие учреждения, мероприятия в¦ 2 166¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области здравоохранения ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦03¦000¦000¦Физическая культура и спорт ¦ 8 300¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦03¦434¦000¦Ведомственные расходы на физическую¦ 8 300¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуру и спорт ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦03¦434¦075¦Содержание подведомственных структур ¦ 6 000¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦17¦03¦434¦314¦Прочие учреждения, мероприятия в¦ 2 300¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области физической культуры и спорта ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦00¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 112 020¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦01¦000¦000¦Учреждения социального обеспечения ¦ 25 390¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦01¦440¦000¦Ведомственные расходы в области¦ 25 390¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦01¦440¦318¦Территориальные центры и отделения¦ 18 632¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания социальной помощи на дому ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦01¦440¦320¦Дома-интернаты для престарелых и¦ 1 750¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦01¦440¦323¦Прочие учреждения в области¦ 5 008¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦02¦000¦000¦Социальная помощь ¦ 260¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦02¦442¦000¦Выплата пенсий и пособий другим¦ 260¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦категориям граждан ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦02¦442¦326¦Пособия и социальная помощь ¦ 260¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦03¦000¦000¦Молодежная политика ¦ 2 020¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦03¦446¦000¦Государственная поддержка в области¦ 2 020¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦03¦446¦323¦Прочие учреждения и мероприятия в¦ 2 020¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области молодежной политики ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦06¦000¦000¦Прочие мероприятия в области¦ 81 150¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦06¦440¦000¦Ведомственные расходы в области¦ 81 150¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦06¦498¦333¦Расходы на оплату проезда ветеранов ¦ 24 000¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦06¦498¦345¦Расходы на оплату жилищно-коммуналь- ¦ 57 150¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных услуг ветеранов и инвалидов ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦06¦515¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 3 200¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦18¦06¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 3 200¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦19¦00¦ ¦ ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ 2 000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦19¦01¦462¦000¦Процентные платежи по муниципальному¦ 2 000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгу ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦19¦01¦462¦331¦Выплата процентов по долгу¦ 2 000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦23¦00¦ ¦ ¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦ 1 820¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦23¦01¦500¦000¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 820¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦23¦01¦500¦380¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 820¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦00¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 10 558¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦01¦000¦000¦Резервные фонды ¦ 6 478¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦01¦510¦435¦Резервные фонды на непредвиденные¦ 6 199¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦01¦510¦435¦Резервные фонды на непредвиденные¦ 279¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦02¦000¦000¦Проведение выборов и референдумов ¦ -¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦02¦511¦394¦Выборы в органы местного¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦03¦000¦000¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦03¦514¦000¦Бюджетные ссуды ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦03¦514¦399¦Другие ссуды ¦ -¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦03¦514¦399¦Предоставление бюджетных кредитов¦ 10 000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦03¦514¦399¦Возврат бюджетных кредитов¦ 10 000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦04¦000¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 4 080¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим разделам ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦30¦04¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 4 080¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+-------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 771 548¦
L--+--+---+---+-------------------------------------+----------






Приложение 5
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. № 88

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2004 ГОД ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

   -------T----------------------------------------T---------T-----T----T-----T----T-----T------T----T------T-----T----T-----T------T----T----T-----¬

¦ Код¦Наименование статьи экономической¦ Сумма, ¦ 100¦ 500¦ 700¦ 800¦ 1000¦ 1200¦1300¦ 1400¦ 1500¦1600¦ 1700¦ 1800¦1900¦2300¦ 3000¦
¦ ¦классификации расходов ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦100000¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ 702 044¦59517¦3420¦ 0¦5000¦33350¦308294¦4189¦ 94556¦27824¦3000¦37650¦111549¦2000¦1820¦ 9875¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦110000¦Закупки товаров и оплата услуг ¦ 269 247¦59517¦3172¦ 0¦5000¦ 0¦ 0¦4078¦ 93780¦27824¦ 627¦37645¦ 25909¦ 0¦1820¦ 9875¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦110100¦Оплата труда государственных служащих ¦ 85 222¦36014¦2485¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦2528¦ 13710¦10253¦ 308¦ 6399¦ 12160¦ ¦ 0¦ 1365¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦110200¦Начисления на оплату труда (страховые¦ 29 084¦12650¦ 181¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 558¦ 4804¦ 3670¦ 110¦ 2281¦ 4342¦ ¦ 0¦ 488¦
¦ ¦взносы на государственное социальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦110300¦Приобретение предметов снабжения и¦ 12 755¦ 2979¦ 331¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 432¦ 2060¦ 1355¦ 3¦ 3051¦ 2415¦ ¦ 0¦ 129¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦110400¦Командировки и служебные разъезды ¦ 633¦ 515¦ 35¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 17¦ 0¦ 10¦ 12¦ 21¦ 23¦ ¦ 0¦ 0¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦110500¦Оплата транспортных услуг ¦ 1 424¦ 662¦ 17¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 13¦ 330¦ 105¦ 0¦ 142¦ 112¦ ¦ 0¦ 43¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 2 605¦ 1278¦ 10¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 86¦ 232¦ 462¦ 194¦ 196¦ 131¦ ¦ 0¦ 16¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦110700¦Оплата коммунальных услуг ¦ 103 826¦ 2912¦ 83¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 369¦ 68391¦ 6816¦ 0¦20859¦ 4335¦ ¦ 0¦ 61¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦111000¦Прочие текущие расходы на закупки¦ 33 698¦ 2507¦ 30¦ 0¦5000¦ 0¦ 0¦ 75¦ 4253¦ 5153¦ 0¦ 4696¦ 2391¦ ¦1820¦ 7773¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦120000¦Выплата % по долгу муниципальных¦ 2 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦130000¦Субсидии и текущие трансферты ¦ 430 797¦ 0¦ 248¦ 0¦ 0¦33350¦308294¦ 111¦ 776¦ 0¦2373¦ ¦ ¦2000¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦130100¦Субсидии ¦ 344 022¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦33350¦308294¦ 0¦ 0¦ 0¦2373¦ 5¦ 85640¦ 0¦ 0¦ 0¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦130200¦Текущие трансферты ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 5¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦130300¦Трансферты населению ¦ 86 775¦ 0¦ 248¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 111¦ 776¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦200000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ¦ 69 504¦ 350¦ 0¦43500¦ 0¦ 0¦ 12000¦ 0¦ 5500¦ 2000¦ 0¦ 0¦ 85640¦ ¦ 0¦ 0¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦240000¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 69 504¦ 350¦ 0¦43500¦ 0¦ 0¦ 12000¦ 0¦ 5500¦ 2000¦ 0¦ 5000¦ 471¦ 0¦ 0¦ 683¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦240100¦Приобретение оборудования и предметов¦ 1 404¦ 350¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 5000¦ 471¦ 0¦ 0¦ 683¦
¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦240200¦Капитальное строительство ¦ 43 500¦ 0¦ 0¦43500¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 371¦ ¦ 0¦ 683¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 24 600¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 12000¦ 0¦ 5500¦ 2000¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦380000¦ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (бюджетных ссуд¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦
¦ ¦за вычетом погашения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦380000¦Предоставление кредитов (бюджетных ссуд)¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦380100¦Предоставление кредитов (бюджетных ссуд)¦ 10 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦380200¦Возврат кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 10 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000¦
+------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+-----+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 771 548¦59867¦3420¦43500¦5000¦33350¦320294¦4189¦100056¦29824¦3000¦42650¦112020¦2000¦1820¦10558¦
L------+----------------------------------------+---------+-----+----+-----+----+-----+------+----+------+-----+----+-----+------+----+----+------






Приложение 6
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. № 88

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СРЕДСТВ ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
НА 2004 ГОД

   -----T-----------------------------------------T---------¬

¦КФСР¦Наименование прямого получателя средств ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Администрация города ¦ 35 815¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 23 270¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0707¦Государственные инвестиции на¦ 200¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 5 000¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 350¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной¦ 80¦
¦ ¦политики ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦3001¦Резервный фонд ¦ 6 478¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦3002¦Проведение выборов и референдумов ¦ -¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 437¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Финансовое управление Администрации¦ 6 465¦
¦ ¦города ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 6 465¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной¦ 39 345¦
¦ ¦защите населения и подведомственные¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 4 422¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 573¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1701¦Здравоохранение ¦ 34 350¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление архитектуры и¦ 4 082¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 3 667¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 415¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление культуры, информации и¦ 59 873¦
¦ ¦рекламы и подведомственные учреждения ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 3 752¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0707¦Государственные инвестиции на¦ -¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1402¦Образовательные учреждения культуры ¦ 9 576¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 11 305¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 853¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 2 190¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1501¦Культура и искусство ¦ 29 824¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 973¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1602¦Периодическая печать и издательства ¦ 1 400¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 82 415¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 8 697¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 50 600¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 18 632¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1802¦Социальная помощь ¦ 260¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной¦ 3 120¦
¦ ¦политики ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 1 106¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление образования и¦ 75 739¦
¦ ¦подведомственные учреждения ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 3 565¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1401¦Дошкольное образование ¦ 14 831¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1402¦Общее образование ¦ 53 105¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 1 574¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 2 664¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "ЛОТОС" ¦ 2 484¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 2 484¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Территориальный отдел поселка¦ 2 017¦
¦ ¦Новокашпирский ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 1 845¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1006¦Связь ¦ 172¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет территориального общественного¦ 1 492¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 1 492¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦ГТРК "Сызрань" ¦ 627¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 627¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по делам молодежи ¦ 2 628¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 608¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1803¦Молодежная политика ¦ 2 020¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление физической культуры и спорта ¦ 8 719¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 769¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 7 950¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи,¦ 3 717¦
¦ ¦материнства и детства ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0106¦Функционирование органов местного¦ 2 807¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 910¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Медицинский колледж ¦ 901¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 901¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Социальная столовая ¦ 368¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 368¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУЧ "Пансионат для пожилых людей и¦ 1 750¦
¦ ¦инвалидов" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 1 750¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ "Социальная гостиница для беременных¦ 920¦
¦ ¦женщин и женщин с грудными детьми,¦ ¦
¦ ¦оказавшихся в социально опасном¦ ¦
¦ ¦положении" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 920¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ "Центр социальной реабилитации для¦ 1 100¦
¦ ¦подростков, освобожденных из¦ ¦
¦ ¦воспитательных учреждений закрытого типа¦ ¦
¦ ¦и воспитательно-трудовых колоний" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 1 100¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ "Территориальный центр социальной¦ 1 710¦
¦ ¦помощи семье и детям "Семья" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 1 710¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 4 269¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий¦ 2 449¦
¦ ¦ЧС и СБ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 820¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦7 отряд ГПС ¦ 1 740¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1304¦Государственная противопожарная служба ¦ 1 740¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление внутренних дел ¦ 1 005¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0501¦Правоохранительная деятельность ¦ 1 005¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 2 415¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0501¦Правоохранительная деятельность ¦ 2 415¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Военный комиссариат города ¦ 630¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ 630¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "Спецавтотранспорт" ¦ 113¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 113¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ "Служба единого балансодержателя" ¦ 190 127¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 20 127¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 170 000¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет жилищно-коммунального хозяйства¦ 88 014¦
¦ ¦и строительства ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0707¦Государственные инвестиции на¦ 19 600¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 9 000¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 59 414¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "Банно-прачечный комбинат" ¦ 6 100¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 6 100¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "Ритуал" ¦ 740¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 740¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ УК "Городские перевозки" ¦ 56 700¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1001¦Автомобильный транспорт ¦ 28 500¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1005¦Прочие виды транспорта ¦ 4 000¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 200¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1806¦Льгота по проезду в муницип. транспорте¦ 24 000¦
¦ ¦(ФЗ "О ветеранах") ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Фонд жилья и ипотеки "Новый дом" ¦ 2 000¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0707¦Государственные инвестиции на¦ 2 000¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Сызранское станичное казачье общество ¦ -¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим¦ -¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Сызранский пансионат для ветеранов труда ¦ 740¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 740¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "Сызранские троллейбусные линии" ¦ 3 000¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0707¦Государственные инвестиции на¦ 3 000¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦ЗАО "Сызранская мебельная фабрика" ¦ 200¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 200¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ "Сызрань Инвест Проект" ¦ 18 700¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦0707¦Государственные инвестиции на¦ 18 700¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦Прочие учреждения, предприятия,¦ 62 888¦
¦ ¦организации ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1007¦Льготы по услугам связи ¦ 678¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1201¦Льготы по коммунальным услугам¦ 3 060¦
¦ ¦(городская программа) ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1806¦Льгота по коммунальным услугам (ФЗ "О¦ 57 150¦
¦ ¦ветеранах") ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦1901¦Обслуживание муниципального долга ¦ 2 000¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦3003¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ -¦
+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 771 548¦
L----+-----------------------------------------+----------






Приложение 7
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. № 88

ЛИМИТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД

   -------T--------------------------T-------------T------------T-----------T-----------¬

¦ КЭСР ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Мощность ¦ Год ¦ Лимит ¦
¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ начала ¦капитальных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и окончания¦ вложений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦ ¦Раздел 0707 "Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУПГ "Сызранские ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦
¦ ¦троллейбусные линии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦240220¦Строительство 1 линии ¦ км ¦ 10,5 ¦ 1998-2004 ¦ 3000 ¦
¦ ¦троллейбусного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240210¦Комитет ¦ ¦ ¦ ¦ 19600 ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- жилищное строительство ¦ кв.м ¦ 198<*> ¦ 2004 ¦ 2200 ¦
¦ ¦(переселение граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветхого и аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240220¦- газификация города ¦ % ¦ <**> ¦ 1996-2004 ¦ 6350 ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240230¦- строительство водопрово-¦ км ¦ 1,8 ¦ 2004-2005 ¦ 500 ¦
¦ ¦да в п. Батрацкие выселки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240230¦- строительство нового ¦ - ¦ ¦ 2004 ¦ 600 ¦
¦ ¦скотомогильника (проект- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тная документация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240230¦- оплата деклараций по ¦ - ¦ ¦ 2004 ¦ 600 ¦
¦ ¦безопасности гидротехни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ческих сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240230¦- реконструкция моста ¦ 2х18Г 10,5 м ¦ 2000-2004¦ 5000 ¦
¦ ¦через р. Крымза по ¦ тротуары 2х1,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------T------------+-----------+-----------+
¦240230¦- реконструкция стадиона ¦ посадочных ¦ 6000 ¦ 2002-2005¦ 500 ¦
¦ ¦"Центральный" ¦ мест ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240230¦- проведение испытаний и ¦ шт. ¦ 8 ¦ 2004 ¦ 1400 ¦
¦ ¦обследований мостовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240230¦- реконструкция сетей ¦ 2,8 км ¦ 1998-2007¦ 500 ¦
¦ ¦канализации ¦ 125 т куб. м/сут<***> ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------T------------+-----------+-----------+
¦240230¦- горячее водоснабжение ¦ ГкВт/год ¦ 110 ¦ 2001-2005¦ 1000 ¦
¦ ¦Образцовской площадки 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очереди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240230¦- проектирование 2-й оче- ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 350 ¦
¦ ¦реди строительства дре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нажной системы в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Молдавка (по степени об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воднения района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240230¦- строительство котельной ¦ 2 т пара/час ¦ 2004 ¦ 600 ¦
¦ ¦бани № 4 п. Новокашпирский¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+--------------------------+-----------+-----------+
¦240230¦М/У "Сызрань Инвест ¦ ¦ ¦ 18700 ¦
¦ ¦Проект" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- реконструкция системы ¦ софинансирование 25% ¦ 2004 ¦ 18700 ¦
¦ ¦городского теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в рамках проекта МБРР) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------T------------+-----------+-----------+
¦ ¦Администрация города ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240220¦- строительство полигона ¦ ¦ ¦ 2002-2004¦ 200 ¦
¦ ¦по захоронению ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(выполнение долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств перед фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-экологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области по договору № 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 16.12.2000, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительное соглашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 05.11.2002 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договору № 33 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦16.12.2000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦240210¦Сызранский Фонд жилья и ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ипотеки "Новый дом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦ ¦ИТОГО по капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ 43500 ¦
¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦ ¦ВСЕГО по капитальным ¦ ¦ ¦ ¦ 43500 ¦
¦ ¦вложениям в основные фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------------------------+-------------+------------+-----------+------------


   --------------------------------

<*> при стоимости кв. м 11 100 руб.
<**> в зависимости от утвержденного направления газификации.
<***> ультрафиолетовая дезинфекция сточных вод и смена установки (в существующем здании).





Приложение 8
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. № 88

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. СЫЗРАНИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2004 ГОДУ

(тыс. руб.)
   -------T--------------------------------T---------------T-------------¬

¦ № ¦ Наименование программ ¦ Расходы ¦Капитальное ¦
¦ ¦ ¦ некапитального¦строительство¦
¦ ¦ ¦ характера ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ I ¦Социальная защита населения ¦ ¦ - ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 1.1.¦Комплексная программа по ¦ 369 733¦ ¦
¦ ¦социальной поддержке населения ¦ ¦ ¦
¦ ¦в г. Сызрани на 2003 г. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 1.2.¦Программа "Улучшение условий и ¦ 45¦ ¦
¦ ¦охраны труда в г. Сызрани" ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 1.3.¦Организация общественных работ ¦ 92¦ ¦
¦ ¦в г. Сызрани на 2004 год ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 1.4.¦Профилактика безнадзорности, ¦в счет текущего¦ ¦
¦ ¦социального сиротства и право- ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦нарушений несовершеннолетних, ¦ ¦ ¦
¦ ¦усиления противодействия неза- ¦ ¦ ¦
¦ ¦конному обороту наркотических ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств в г. Сызрани на ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002-2005 гг. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ II ¦Здравоохранение ¦ 6 750¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 2.1.¦Здоровое детство в новом ¦ 4 611¦ ¦
¦ ¦тысячелетии ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 2.2.¦Организация медико-социальной ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи детям-инвалидам и их ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьям на муниципальном уровне ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2002-2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 2.3.¦Создание банка аутоплазмы и ¦ ¦ ¦
¦ ¦аутоэротроцитов на 2002-2004 гг.¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 2.4.¦Профилактика туберкулеза на ¦ 66¦ ¦
¦ ¦2002-2005 гг. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 2.5.¦Программа "Анти-СПИД" на ¦ ¦ ¦
¦ ¦2001-2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 2.6.¦Здоровье населения г. Сызрани на¦ 1 100¦ ¦
¦ ¦2002-2005 гг., в том числе по ¦ ¦ ¦
¦ ¦подпрограммам ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦2.6.1.¦Улучшение оказания помощи ¦ ¦ ¦
¦ ¦онкобольным в 2002-2005 гг. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦2.6.2.¦Лекарственное обеспечение ¦ 450¦ ¦
¦ ¦населения в г. Сызрани жизненно ¦ ¦ ¦
¦ ¦важными медикаментами на ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002-2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦2.6.3.¦Сахарный диабет 2004-2005 годы ¦ 200¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦2.6.4.¦Бронхиальная астма на 2004-2005 ¦ 450¦ ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 2.7.¦Вакцинопрофилактика 2002-2004 г.¦ 300¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 2.8.¦Профилактика йоддефицитных ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний на 2004-2005 годы ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 2.9.¦Первоочередные мероприятия по ¦ 673¦ ¦
¦ ¦снижению заболеваемости ¦ ¦ ¦
¦ ¦вирусным гепатитом на 2004-2005 ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ III ¦Образование ¦ ¦ -¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 3.1.¦Новое поколение на 2002-2004 гг.¦в счет текущего¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 3.2.¦Стабилизация и развитие ¦в счет текущего¦ ¦
¦ ¦образования в г. Сызрани на ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦2002-2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 3.3.¦Патриотическое воспитание ¦в счет текущего¦ ¦
¦ ¦населения в г. Сызрани на ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦2002-2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ IV ¦Отраслевые программы ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.1.¦Программа "Наш город" ¦в счет текущего¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.2.¦Программа "Социально-экологиче- ¦ ¦ 1 900¦
¦ ¦ская реабилитация территории ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрани" ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.3.¦Программа "Пожарная безопас- ¦ 1 660¦ ¦
¦ ¦ность на 2002-2005 гг." ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.4.¦Программа поддержки и развития ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства и малого ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнеса в г. Сызрани на ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002-2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.5.¦Программа газификации природным ¦ ¦ 5 000¦
¦ ¦газом г. Сызрани на 2002-2005 г.¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.7.¦Программа "Энергосбережение" ¦ ¦ 1 700¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.8.¦Программа "Водоснабжение и ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведение" ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.9.¦Программа "Жилье г. Сызрани" на ¦ ¦ 4 200¦
¦ ¦2002-2010 гг. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦4.9.1.¦в т. ч. Программа ипотечного ¦ ¦ 2 000¦
¦ ¦кредитования в г. Сызрани ¦ ¦ ¦
¦ ¦1999-2005 гг. ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦4.9.2.¦Программа "Переселение граждан ¦ ¦ 2 200¦
¦ ¦г. Сызрани из ветхого и аварий- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного муниципального жилищного ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда на 2002-2010 гг." ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 378 280¦ 12 800¦
+------+--------------------------------+---------------+-------------+
¦ ¦Всего по программ ¦ 391 080¦ ¦
L------+--------------------------------+---------------+--------------


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------






Приложение 9
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. № 88

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2004 ГОД

   -------T-----------------------------------------T------------¬

¦ Код¦ Наименование источника ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦030000¦Кредитные соглашения и договоры ¦ 58 048 ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 03030¦Кредитные соглашения и договоры, заклю- ¦ 58 048 ¦
¦ ¦ченные от имени муниципальных образований¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 03031¦Получение кредитов ¦ 58 048 ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 03032¦Возврат кредитов ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 04000¦Поступления от продажи имущества, находя-¦ 5 500 ¦
¦ ¦щегося в государственной и муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 04100¦Поступления от продажи имущества, находя-¦ 3 000 ¦
¦ ¦щегося в государственной и муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 04130¦Поступления от продажи имущества, находя-¦ 3 000 ¦
¦ ¦щегося в муниципальной собственности ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 04300¦Поступления от продажи земельных участ- ¦ 2 500 ¦
¦ ¦ков, находящихся в государственной ¦ ¦
¦ ¦собственности до разграничения государ- ¦ ¦
¦ ¦ственной собственности на землю, а также ¦ ¦
¦ ¦от продажи права на заключение договоров ¦ ¦
¦ ¦аренды этих земельных участков ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 04340¦Поступления от продажи иных земельных ¦ 2 500 ¦
¦ ¦участков, а также от продажи права на ¦ ¦
¦ ¦заключение договоров аренды ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 08000¦Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов ¦ - ¦
¦ ¦других уровней ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 08001¦Получение бюджетных ссуд ¦ 30 000 ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 08002¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 30 000 ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 10000¦Изменение остатков средств бюджета ¦ - ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 10010¦Остатки средств бюджета на начало ¦ 10 996 ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 10013¦Остатки иных средств бюджета на начало ¦ 10 996 ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 10020¦Остатки средств бюджета на конец ¦ 10 996 ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ 10023¦Остатки иных средств бюджета на конец ¦ 10 996 ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО источников внутреннего ¦ 63 548 ¦
¦ ¦финансирования дефицита бюджета ¦ ¦
L------+-----------------------------------------+-------------






Приложение 10
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 декабря 2003 г. № 88

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БЮДЖЕТУ ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2004 ГОД

Бюджет города на 2004 год сформирован с учетом требований действующего федерального законодательства, методики внутриобластных межбюджетных взаимоотношений в Самарской области на 2004 год и Бюджетной Классификации Российской Федерации.
Параметры бюджета города на 2004 год определены:
- по доходам - 708 000 тыс. рублей;
- по расходам - 771 548 тыс. рублей;
- дефицит - 63 548 тыс. рублей или 10% к собственным доходам.
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2004 год определены:
- заемные средства в сумме 58048 тыс. рублей;
- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности - 3000 тыс. рублей;
- поступления от продажи земельных участков или права их аренды - 2500 тыс. рублей.

I. Доходы

Доходная часть бюджета города на 2004 год рассчитана, исходя из ожидаемого исполнения бюджета за 2003 год, и с учетом индекса-дефлятора, а также планируемых изменений в налоговом законодательстве.

Налог на прибыль

Расчет налога на прибыль произведен, исходя из фактических начислений данного налога за I полугодие 2003 года по отчетным данным налоговых органов (отчет по форме 1-НМ), с учетом коэффициентов роста по данным управления экономики и поступлений согласно графикам по реструктуризированной задолженности.

Расчет налога на прибыль

   --------------------------------------------T-------¬

¦Начислено налога на прибыль в консолидиро- ¦ 58 410¦
¦ванный бюджет субъекта по форме № 1-НМ ¦ ¦
¦за 6 месяцев 2003 года, тыс. рублей ¦ ¦
+-------------------------------------------+-------+
¦Прогноз налога на прибыль в консолидиро- ¦116 820¦
¦ванный бюджет субъекта до конца года, ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+-------------------------------------------+-------+
¦Коэффициент изменения ставки налога на ¦ 1,09 ¦
¦прибыль с 18% до 19% ¦ ¦
+-------------------------------------------+-------+
¦Коэффициент роста в 2004 году ¦ 1,1 ¦
+-------------------------------------------+-------+
¦Прогноз налога на прибыль в 2004 году, ¦140 067¦
¦тыс. рублей (116820 х 1,09 х 1,1) ¦ ¦
+-------------------------------------------+-------+
¦Ставка налога на прибыль, подлежащая ¦ 2 ¦
¦зачислению в местный бюджет, % ¦ ¦
+-------------------------------------------+-------+
¦Налог на прибыль в городской бюджет в 2004 ¦ 14 449¦
¦году, тыс. рублей ¦ ¦
¦(140067/ 19 х 2 х 98%) ¦ ¦
L-------------------------------------------+--------


В связи с передачей 1 пункта ставки налога на прибыль в бюджет субъекта РФ и централизацией 5% норматива отчислений от налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет субъекта, в областном бюджете, городской бюджет несет потери в сумме 6312 тыс. рублей.
Кроме того, в связи с централизацией 5% норматива отчислений в областном бюджете в 2004 году в бюджет города не поступит реструктуризированная задолженность по налогу на прибыль в сумме 60 тыс. рублей.
Таким образом, общая сумма потерь с учетом реструктуризированной задолженности в 2004 году составит 6 372 тыс. рублей (6312 + 60).
Налог на прибыль в 2004 году спрогнозирован в сумме 14 449 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

На 2004 год налог на доходы физических лиц рассчитан из прогноза фонда оплаты труда с учетом повышающих коэффициентов.
Расчет поступления налога на доходы физических лиц, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

   --------------------------------------------T---------¬

¦Фонд оплаты труда в 2004 году, тыс. рублей ¦5 090 000¦
+-------------------------------------------+---------+
¦Льготы по налогу, % ¦ 20¦
+-------------------------------------------+---------+
¦Ставка налога, % ¦ 13¦
+-------------------------------------------+---------+
¦Норматив отчисления в городской бюджет, % ¦ 57¦
+-------------------------------------------+---------+
¦Собираемость, % ¦ 100¦
+-------------------------------------------+---------+
¦Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей¦ 301 735¦
+-------------------------------------------+---------+
¦(5090000 х 80% х 13% х 57% х 100%) ¦ ¦
L-------------------------------------------+----------


По данному налогу в прогноз поступлений на 2004 год запланировано поступление недоимки в сумме 5000 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма поступлений в 2004 году составит 306 735 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, рассчитан, исходя из фактического его поступления за первое полугодие 2003 года (отчетные данные налоговых органов по форме 1-НМ за I полугодие 2003 года).
Прогнозируемая сумма поступления налога в 2004 году составит 60 000 тыс. рублей при нормативе отчислений в городской бюджет 57%.
Налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, спрогнозирован на 2004 год в сумме 1500 тыс. рублей, исходя из ожидаемого его поступления в 2003 году.
Общая сумма налога на доходы физических лиц в городской бюджет на 2004 год составит 368 235 тыс. рублей (306735 тыс. рублей + 60 000 тыс. рублей + 1500 тыс. рублей).

Налог на игорный бизнес

Прогноз поступлений налога на игорный бизнес определен, исходя из налогооблагаемой базы по состоянию на 01.04.2003 (отчет налоговых органов за I квартал 2003 года по форме 5-НБН), и с учетом ставок, определенных главой 29 части второй Налогового кодекса РФ, вводимой в действие с 1 января 2004 года.

Расчет налога на игорный бизнес

   --------------------------------------------T------¬

¦Количество игровых столов (отчет ф. 5-НБН ¦ 6 ¦
¦за I квартал 2003 года), штук ¦ ¦
+-------------------------------------------+------+
¦Ставка налога за один игровой стол, рублей ¦35 000¦
+-------------------------------------------+------+
¦Сумма налога за игровые столы, подлежащая ¦ 2 520¦
¦уплате в бюджет субъекта РФ, тыс. рублей ¦ ¦
¦(6 х 35000 х 12) ¦ ¦
+-------------------------------------------+------+
¦Количество игровых автоматов, штук ¦ 31 ¦
+-------------------------------------------+------+
¦Ставка налога за один игровой автомат, ¦1 500 ¦
¦рублей ¦ ¦
+-------------------------------------------+------+
¦Сумма налога за игровые автоматы, ¦ 558 ¦
¦подлежащая уплате в бюджет субъекта РФ, ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
¦(31 х 1500 х 12) ¦ ¦
+-------------------------------------------+------+
¦Общая сумма налога на игорный бизнес, тыс. ¦3 078 ¦
¦рублей ¦ ¦
¦ (2520 + 558) ¦ ¦
+-------------------------------------------+------+
¦Норматив отчислений в городской бюджет, % ¦ 100 ¦
+-------------------------------------------+------+
¦Сумма налога в городской бюджет, тыс. ¦3 078 ¦
¦рублей ¦ ¦
¦ (3078 х 100%) ¦ ¦
L-------------------------------------------+-------


Сумма налога на игорный бизнес в 2004 году определена в сумме 3 078 тыс. рублей.

Акцизы на отдельные виды подакцизной продукции

В 2004 году поступления акциза на водку и ликероводочные изделия прогнозируются с учетом индексации ставок на 15%, выпуска продукции в количестве 115,2 тыс. дал и реализации 20% производимой продукции через собственный склад.

Расчет акциза на водку и ликероводочные изделия

   ------------------------------------------T-------¬

¦Прогноз акциза на 2004 год по данным ОАО ¦4 045,0¦
¦"Сызранский" при 20% реализации на соб- ¦ ¦
¦ственный склад, тыс. рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+
¦Индексация ставки, % ¦ 15 ¦
+-----------------------------------------+-------+
¦Сумма акциза на 2004 год с учетом индек- ¦ 4 652 ¦
¦сации ставки, тыс. рублей (4045 х 115%) ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+
¦Норматив отчисления в бюджет субъекта ¦ 50 ¦
¦РФ, % ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+
¦Норматив отчисления в городской бюджет ¦ 5 ¦
¦от суммы акциза, зачисляемого в бюджет ¦ ¦
¦субъекта, % ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+
¦Сумма акциза в городской бюджет, тыс. ¦ 116 ¦
¦рублей (4652 х 50% х 5%) ¦ ¦
L-----------------------------------------+--------


Расчет акциза на пиво

Прогноз поступления акцизов на пиво рассчитан с учетом индексации ставки на 25% и ожидаемого объема выпуска продукции в натуральном выражении в количестве 250 тонн.

   -----------------------------------------T------¬

¦Прогноз акциза на 2004 год по данным ¦ ¦
¦ООО "Марс", тыс. рублей ¦ 350¦
+----------------------------------------+------+
¦Индексация ставки, % ¦ 25¦
+----------------------------------------+------+
¦Норматив отчисления в городской бюджет, ¦ 10¦
¦% ¦ ¦
+----------------------------------------+------+
¦Сумма акциза на пиво в городской бюджет,¦ 44¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
¦ (350 х 1,25 х 10%) ¦ ¦
L----------------------------------------+-------

Общая сумма поступлений акциза по подакцизным товарам в городской бюджет в 2004 году составит 160 тыс. рублей (116 + 44).

Налог с продаж

Прогноз поступлений по данному налогу в действующих условиях в 2004 году определен, исходя из ожидаемого его поступления в 2003 году, коэффициента роста потребительских цен 1,11 и поступлений реструктуризированной задолженности согласно графикам.

   ------------------------------------------T------¬

¦Ожидаемое поступление налога в городской ¦29 423¦
¦бюджет в 2003 году, тыс. рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Коэффициент роста ¦ 1,11¦
+-----------------------------------------+------+
¦Прогноз поступлений в городской бюджет в ¦32 660¦
¦2004 году, тыс. рублей (29423 х 1,11) ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Сумма поступлений в 2004 году реструкту- ¦ 352¦
¦ризированной задолженности согласно ¦ ¦
¦утвержденным графикам, тыс. рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Общая сумма налога в городской бюджет в ¦33 012¦
¦2004 году, тыс. рублей ¦ ¦
¦ (32660 + 352) ¦ ¦
L-----------------------------------------+-------


Учитывая, что с 01.01.2004 налог с продаж будет отменен, сумма налога в 2004 году определена в размере поступлений только по графикам реструктуризированной задолженности в сумме 352 тыс. рублей и начислений по результатам перерасчета за 2003 год - 2300 тыс. рублей.
В 2004 году планируется поступление недоимки по налогу с продаж в сумме 2 121 тыс. рублей.
Всего прогнозируется поступление налога с продаж в 2004 году 4 773 тыс. рублей (352 + 2300 + 2121).

Налоги на совокупный доход

1. Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы налогообложения,
учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства

Прогноз поступлений указанного вида налога на 2004 год определен в сумме 10 480 тыс. рублей, исходя из отчетных данных налоговых органов (отчет по форме 5-НБН за I квартал 2003 года) и фактической собираемости налога за 6 месяцев 2003 года.

   ------------------------------------------T------¬

¦Налоговая база по форме 5-НБН за I¦ ¦
¦квартал 2003 года, тыс. рублей ¦ ¦
¦- Доходы ¦17 467¦
+-----------------------------------------+------+
¦- доходы, уменьшенные на величину¦10 480¦
¦расходов ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Прогноз налоговой базы на 2004 год, тыс.¦ ¦
¦рублей ¦ ¦
¦- доходы ¦69 868¦
¦- доходы, уменьшенные на величину расхо- ¦41 920¦
¦дов ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Ставка налога, % ¦ ¦
¦- ставка налога при исчислении от ¦ ¦
¦доходов ¦ 6 ¦
¦- ставка налогов при исчислении от до-¦ 15 ¦
¦ходов, уменьшенных на величину расходов ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Сумма налога при ставке 6%, тыс. рублей¦ 4 192¦
¦ (69868 х 6%) ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Сумма налога при ставке 15%, тыс. рублей¦ 6 288¦
¦ (41920 х 15%) ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Общая сумма налога, тыс. рублей ¦10 480¦
¦ (4192 + 6288) ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Норматив отчисления в городской бюджет, %¦ 100 ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Процент собираемости, % ¦ 100 ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Сумма налога в городской бюджет, ¦10 480¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
¦ (10480 х 100% х 100%) ¦ ¦
L-----------------------------------------+-------


2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

Поступление единого налога для отдельных видов деятельности планируется в сумме 12 191 тыс. рублей при собираемости - 100%. Налоговая база на 2004 год определена с учетом фактически исчисленного совокупного вмененного дохода за I квартал 2003 года (отчетные данные налоговых органов по форме 5-НБН за I квартал 2003 года).

   ------------------------------------------T------¬

¦Сумма исчисленного совокупного вме-¦20 318¦
¦ненного дохода за 1 квартал 2003 года ¦ ¦
¦(форма № 5-НБН), тыс. рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Прогноз совокупного вмененного до-¦81 272¦
¦хода в 2004 году, тыс. рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Ставка налога, % ¦ 15 ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Норматив отчислений в городской¦ 100 ¦
¦бюджет, % ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+
¦Сумма налога в городской бюджет в¦12 191¦
¦2004 году, тыс. рублей ¦ ¦
¦ (81272 х 15% х 100%) ¦ ¦
L-----------------------------------------+-------


Налоги на имущество

1. Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц на 2004 год рассчитан, исходя из налогооблагаемой базы за 2002 год (отчет по форме 5-НБН за 2002 год), и повышающего коэффициента для определения инвентаризационной стоимости при оценке облагаемых налогом строений на 2003 год в размере 1,1, утвержденного Постановлением Губернатора Самарской области от 27.12.2002 № 460.

Расчет налога на имущество физических лиц

   -------------------------------------------T---------¬

¦Общая сумма оценки строений, помещений и ¦1 416 818¦
¦сооружений, по которым в 2002 году ¦ ¦
¦исчислен налог (отчет по ф. № 5-НБН за ¦ ¦
¦2002 год), тыс. рублей ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+
¦Повышающий коэффициент (Постановление ¦ 1,1¦
¦Губернатора Самарской области от ¦ ¦
¦27.12.2002 № 460) ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+
¦Ставка налога на имущество физических ¦ 0,05 ¦
¦лиц, установленная Решением Сызранской ¦ ¦
¦городской Думы от 29. 12.99 № 35,% ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+
¦Сумма налога на имущество физических лиц, ¦ 779 ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
¦ (1416818 х 1,1 х 0,05%) ¦ ¦
L------------------------------------------+----------


Налог на имущество физических лиц на 2004 год определен в сумме 779 тыс. рублей.

2. Налог на имущество предприятий

Прогноз поступлений налога на имущество предприятий рассчитан, исходя из налоговой базы, суммы льгот по налогу на имущество, начислений за 2002 год (отчет по форме № 5-НБН за 2002 год), а также планируемых изменений в налоговом законодательстве. В прогнозе поступлений на 2004 год учтены поступления реструктуризированной задолженности по данному налогу, которые должны поступить в бюджет согласно утвержденным графикам. Норматив отчислений в городской бюджет 50%.
В 2002 году налоговая база составила 8 752 200 тыс. рублей, что соответствует налогу на имущество в сумме 175 044 тыс. рублей (данные отчета налогового органа форма № 5-НБН за 2002 год). Фактические поступления в бюджет субъекта в 2002 году составили 182 873 тыс. рублей (отчетные данные налоговых органов форма № 1-НМ за 2002 год). Таким образом, коэффициент собираемости составил 104,5%.
Налог на имущество в 2004 году в действующих условиях определен с учетом прогнозной оценки индекса-дефлятора (по данным управления экономики) на 2003-2004 годы, равного соответственно 114% и 111%.
Сумма налога в городской бюджет в 2004 году в действующих условиях составит 115 704 тыс. рублей (182873 х 114% х 111% х 50%). С учетом поступлений по реструктуризации в действующих условиях налог составит 119 136 тыс. рублей (115704 + 3432).
Изменения в налоговом законодательстве в 2004 году уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на имущество предприятий, исключив из объектов налогообложения запасы, затраты и нематериальные активы. Также сокращаются налоговые льготы. При этом ставка налога в 2004 году увеличивается с 2% до 2,2%.

Расчет налога на имущество предприятий с учетом
изменений в налоговом законодательстве

   ----------------------------------------------T---------¬

¦Среднегодовая стоимость налогооблагаемого ¦8 752 200¦
¦имущества (форма № 5-НБН за 2002 год), ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------+
¦Удельный вес не облагаемого налогом имущества¦ 26,9¦
¦(запасы, затраты, нематериальные активы) в ¦ ¦
¦общей стоимости, % ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------+
¦Ставка налога, % ¦ 2,2¦
+---------------------------------------------+---------+
¦Индекс-дефлятор в 2003 году, % ¦ 114¦
+---------------------------------------------+---------+
¦Индекс-дефлятор в 2004 году, % ¦ 111¦
+---------------------------------------------+---------+
¦Норматив отчислений в городской бюджет, % ¦ 50¦
+---------------------------------------------+---------+
¦Собираемость налога, % ¦ 100¦
+---------------------------------------------+---------+
¦Сумма налога в городской бюджет, тыс. рублей ¦ 89 069¦
¦(8752200х 73,1% х2,2% х 114% х111%х50% х100%)¦ ¦
L---------------------------------------------+----------


Сумма налога на имущество предприятий в 2004 году составит 89 069 тыс. рублей. С учетом поступлений реструктуризированной задолженности в сумме 3432 тыс. рублей, и недоимки в размере 1 500 тыс. рублей налог на 2004 год определен в объеме 94 001 тыс. рублей (89069 + 3432 + 1500).

3. Налог с имущества,
переходящего в порядке наследования или дарения

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, исчислен, исходя из отчетных данных формы № 5-НБН за 2002 год и коэффициентов инфляции.

Расчет налога с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения

   ----------------------------------------------T---¬

¦Сумма исчисленного к уплате налога за 2002¦ ¦
¦год по форме № 5-НБН, тыс. рублей ¦339¦
+---------------------------------------------+---+
¦Индекс-дефлятор в 2003 году, % ¦114¦
+---------------------------------------------+---+
¦Индекс-дефлятор в 2004 году, % ¦111¦
+---------------------------------------------+---+
¦Сумма налога с имущества, переходящего в¦430¦
¦порядке наследования или дарения, ¦ ¦
¦в 2004 году, тыс. рублей ¦ ¦
¦(339 х 114% х 111%) ¦ ¦
L---------------------------------------------+----


Общая сумма налогов на имущество в 2004 году составит 95 210 тыс. рублей (779+94001+430).

Налог на добычу полезных ископаемых

Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых спрогнозированы в сумме 14 тыс. рублей с учетом фактического начисления налога за I квартал 2003 года (форма № 5-НБН), ожидаемого его поступления в 2003 году и норматива отчислений в размере 50% от объема поступлений в бюджет субъекта.

Плата за пользование водными объектами

Плата за пользование водными объектами в городской бюджет определена в сумме 2 430 тыс. рублей с учетом фактического поступления за I полугодие 2003 года и повышения коэффициента собираемости с 86,5% до 96%.

Расчет платы за пользование водными объектами

   ------------------------------------------T-----¬

¦Фактическое поступление в бюджет¦2 189¦
¦субъекта РФ по форме 1-НМ за 6 месяцев¦ ¦
¦2003 года, тыс. рублей ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----+
¦Ожидаемое поступление в бюджет субъекта¦ ¦
¦РФ в 2003 году, тыс. рублей ¦4 378¦
+-----------------------------------------+-----+
¦Фактический процент собираемости за 6¦ 86,5¦
¦месяцев 2003 года, % ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----+
¦Планируемый процент собираемости в 2004¦ 96 ¦
¦году, % ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----+
¦Коэффициент роста процента собираемости¦ 1,11¦
¦(96% / 86,5%) ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----+
¦Прогноз поступления налога в бюджет¦4 860¦
¦субъекта РФ в 2004 году с учетом¦ ¦
¦повышения уровня собираемости, тыс.¦ ¦
¦рублей (4 378 х 1,11) ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----+
¦Норматив отчисления в городской бюджет, %¦ 50 ¦
+-----------------------------------------+-----+
¦Сумма налога в городской бюджет, ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦2 430¦
¦(4 860 х 50%) ¦ ¦
L-----------------------------------------+------


Земельный налог

Прогноз поступлений земельного налога рассчитан, исходя из суммы его начисления по состоянию на 1 июля 2003 года. По данным налоговой инспекции, она составила 149 264,1 тыс. рублей во все уровни бюджетной системы.
Общая сумма начислений была уменьшена на сумму начисленного земельного налога по предприятиям-банкротам, которая по данным налоговых органов составила 253 тыс. рублей.
При прогнозе учтен повышающий коэффициент к ставкам земельного налога, действующим в 2003 году в 1,1 раза, предусмотренный ФЗ от 07.07.2003 № 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации".

Расчет земельного налога

   ------------------------------------------T-----------¬

¦Сумма начислений в 2003 году, тыс. рублей¦ 149 011,1 ¦
+-----------------------------------------+-----------+
¦Повышающий коэффициент ставок земельного ¦ 1,1 ¦
¦налога ¦ ¦
+-----------------------------------------+-----------+
¦Собираемость, % ¦ 98 ¦
+-----------------------------------------+-----------+
¦Норматив отчислений в городской бюджет, %¦ 50 ¦
+-----------------------------------------+-----------+
¦Сумма налога в городской бюджет, ¦ 80 317 ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
¦ (149011,1 х 1,1 х 98% х 50%) ¦ ¦
L-----------------------------------------+------------

В прогнозе поступлений земельного налога на 2004 год учтены поступления реструктуризированной задолженности в сумме 1582 тыс. рублей согласно графикам реструктуризации.
Общая сумма земельного налога в 2004 году определена в сумме 81 899 тыс. рублей (80317 + 1582).

Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины в 2004 году запланировано в сумме 4 130 тыс. рублей, в том числе:
- государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, - 940 тыс. рублей;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства РФ - 3 190 тыс. рублей.
Расчет произведен в соответствии с ожидаемым поступлением государственной пошлины в 2003 году и динамикой ее роста по годам.

Целевой сбор с граждан и предприятий на содержание
муниципальной милиции, благоустройство территории
и другие цели

Поступление данного сбора в действующих условиях определено в сумме 1 900 тыс. рублей, исходя из ожидаемого его поступления в 2003 году и поступлений реструктуризированной задолженности согласно утвержденным графикам в 2004 году.
С 1 января 2004 года указанный сбор будет отменен. В бюджет города в 2004 году поступит только сумма реструктуризированной задолженности - 38 тыс. рублей и сумма по перерасчетам за 2003 год в объеме 116 тыс. рублей.
В доходы бюджета в 2004 году заложено поступление недоимки в сумме 400 тыс. рублей.
Общая прогнозируемая сумма поступлений по данному источнику дохода в 2004 году составит 554 тыс. рублей (38+116+400).
Потери бюджета города в связи с отменой с 01.01.2004 целевого сбора с граждан и предприятий на содержание муниципальной милиции, благоустройство территории и другие цели составят 1 746 тыс. рублей.

Прочие местные налоги и сборы

Сумма поступлений в 2004 году по прочим местным налогам и сборам определена в размере 2 100 тыс. рублей. Расчет произведен, исходя из ожидаемого поступления реструктуризированной суммы задолженности по налогу на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы, согласно утвержденным графикам ее погашения в 2004 году.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы на 2004 год рассчитаны в сумме 35 500 тыс. рублей, в том числе:
- доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций - 28 900 тыс. рублей;
- административные платежи и сборы - 500 тыс. рублей;
- штрафные санкции, возмещение ущерба - 6 100 тыс. рублей.
Прогноз поступления неналоговых платежей в городской бюджет определен, исходя из фактических их поступлений за I полугодие 2003 года и ожидаемых поступлений в текущем году, с учетом прогноза поступления отдельных источников неналоговых доходов, представленного комитетом имущественных отношений администрации города.
Собственные доходы бюджета города на 2004 год спрогнозированы в сумме 635 203 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые доходы - 599 703 тыс. рублей;
- неналоговые доходы - 35 500 тыс. рублей.
Собственные доходы бюджета 2004 года выше показателей бюджета 2003 года на 53 229 тыс. рублей, или 9,1%.
В 2004 году сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемая Департаментом управления финансами Администрации Самарской области городу Сызрани из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований, определена в сумме 58 449 тыс. рублей, что на 20 732 тыс. рублей выше прошлого года.
Субвенции из областного бюджета на выполнение ФЗ "О ветеранах" на 2004 год утверждены в сумме 14 348 тыс. рублей, что на 118 тыс. рублей выше, чем в 2003 году.
Доходы бюджета города на 2004 год с учетом средств, выделяемых из областного бюджета без учета субвенций на капвложения, составят 708000 тыс. рублей, что на 74 079 тыс. рублей, или 11,7%, выше показателя бюджета 2003 года.

II. Расходы

Потребность в финансировании получателями бюджетных средств на 2004 год по заявкам составила 1 184,4 млн. руб., в том числе по текущим статьям - 999,7 млн. руб., капитальным - 184,5 млн. руб.
Формирование расходной части бюджета основано на сохранении основных направлений расходов и произведено, исходя из реальных возможностей доходной части бюджета и объема заимствований. Бюджет города на 2004 год сформирован с предельным дефицитом 10% от собственных доходов. Сумма дефицита составляет 63 548 тыс. руб. Объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников его дефицита. Основным источником покрытия дефицита являются заемные средства, которые в источниках финансирования составляют 58 048 тысяч рублей, или 7,5% в расходах бюджета.
Расходы бюджета города на 2004 год без субвенций на капитальное строительство из областного бюджета составляют 771 548 тыс. руб. (2003 год - 761 820 тыс. руб., без субвенций областного бюджета на капитальное строительство и безвозмездных перечислений предприятий - 697 058 тыс. руб.). Увеличение бюджета города по сравнению с 2003 годом составило 74 490 тысяч рублей (771 548 - 697 058).
По главному экономическому признаку расходы определены:
- по текущим расходам - 702 044 тыс. руб. (2003 год - 631 599 тыс. руб.);
- по капитальным расходам без субвенций областного бюджета - 69 504 тыс. руб. (2003 год - 132 228 тыс. руб., а без субвенций областного бюджета и безвозмездных перечислений предприятий на капитальное строительство - 67 466 тыс. руб.).
Текущие расходы на 2004 год по сравнению с бюджетом 2003 года увеличены на 70 445 тыс. руб., в том числе:
- индексацию заработной платы в 1,33 раза с начислениями ЕСН работникам бюджетных учреждений - 21 521 тыс. руб.,
- коммунальные услуги бюджетным учреждениям - 26 165 тыс. руб., из них 18 971 тыс. руб. - расходы по здравоохранению,
- субсидии и трансферты предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи - 3 340 тыс. руб. (предприятиям ЖКХ уменьшены на 4 777 тысяч рублей, транспортному предприятию увеличены на 1 437 тысяч рублей).
Субсидии предприятиям ЖКХ по подразделу 1201 "Жилищное хозяйство" увеличены на оплату коммунальных услуг и содержание жилья малообеспеченным категориям граждан на 7 957 тыс. руб. и реализацию ФЗ "О ветеранах" по подразделу 1806 "Социальная помощь" - 21 675 тыс. руб. Субсидии предприятиям транспорта увеличены в основном на реализацию ФЗ "О ветеранах" - 3 067 тыс. руб.
Капитальные расходы на 2004 год, сохранены на уровне 2003 г. и составляют 69 504 тыс. руб., что составляет 9% в общих расходах бюджета:
- по капитальному строительству увеличение на 5 903 тыс. руб.;
- по капитальному ремонту элементов городского благоустройства расходы уменьшены на 3 525 тыс. руб.;
- по приобретению оборудования уменьшены на 3 003 тыс. руб.
По учреждениям социальной сферы (образования, культуры, здравоохранения, физической культуры) бюджетные назначения на проведение капитального ремонта в первом проекте бюджета не были предусмотрены. (В первоначальном бюджете города на 2003 год было предусмотрено 13 400 тыс. руб.). С учетом внесенных поправок на заключительной комиссии по рассмотрению расходной части бюджета за счет перераспределения экономических и предметных статей бюджета были изысканы средства на проведение капитального ремонта. Лимит бюджетных ассигнований по данной статье на 2004 г. составит 12 600 тысяч рублей, в том числе по отраслям: "Образование" - 5 500 тысяч рублей, "Культура" - 2 000 тысяч рублей, "Здравоохранение" - 5 000 тысяч рублей, "Социальная политика" - 100 тысяч рублей.
Общая сумма финансирования расходов отраслей бюджета и контрольные цифры расходной части бюджета в соответствии с Бюджетной классификацией РФ приведены в приложениях № 3, 4, 5, 6, 7.
Структура расходов на новый финансовый год сохранена на уровне показателей последних лет, что позволило сохранить принцип преемственности и избежать дисбаланса в финансировании отраслей бюджета.
Бюджетные назначения (ассигнования) распределены по отраслям в следующих объемах:

(тыс. руб.)
   -----T-------------------------T------------T--------T----------T---------T----------¬

¦КФКР¦ Наименование ¦Уточненный ¦Удельный¦ Бюджет ¦Удельный ¦Примечания¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ вес, % ¦2004 года ¦ вес, % ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Постанов- ¦ ¦(с поправ-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ лением ¦ ¦ками Согл.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Городской ¦ ¦комиссии) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Думы № 78 от¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦26.11.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦0100¦Государственное управле- ¦ 44 171 ¦ 5,8 ¦ 59 867 ¦ 7,6 ¦ ¦
¦ ¦ние и местное само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦0500¦Правоохранительная ¦ 2 924 ¦ 0,4 ¦ 3 420 ¦ 0,4 ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦0700¦Промышленность, энерге- ¦ 105 717 ¦ 13,9 ¦ 43500 ¦ 5,6 ¦ За счет ¦
¦ ¦тика и строительная ¦ ¦ ¦ (без ¦ ¦ средств ¦
¦ ¦индустрия, ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ обл. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обл. ¦ ¦ бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета)¦ ¦(проект) -¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 200 ¦
¦ ¦- субвенции областного¦ 54 762 ¦ 7,2 ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦бюджета на капитальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- безвозмездные перечис-¦ 10 000 ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ления от предприятий (ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НК "ЮКОС") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦0800¦Сельское хозяйство ¦ 9 188 ¦ 1,2 ¦ 5 000 ¦ 0,7 ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1000¦Транспорт и связь ¦ 31 896 ¦ 4,2 ¦ 33 350 ¦ 4,3 ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1200¦Жилищно-коммунальное ¦ 329 596 ¦ 43,2 ¦ 320 294 ¦ 41,5 ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1300¦Предупреждение и ликви- ¦ 3 572 ¦ 0,5 ¦ 4 189 ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ¦дация ПЧС и СБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1400¦Образование ¦ 89 443 ¦ 11,7 ¦ 100 056 ¦ 13 ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1500¦Культура и искусство ¦ 29 021 ¦ 3,8 ¦ 29 824 ¦ 3,9 ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1600¦Средства массовой¦ 2 920 ¦ 0,4 ¦ 3 000 ¦ 0,4 ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1700¦Здравоохранение и¦ 21 882 ¦ 2,9 ¦ 42 650 ¦ 5,5 ¦ ¦
¦ ¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1800¦Социальная политика, в¦ 83 500 ¦ 10,9 ¦ 112 020 ¦ 14,5 ¦ +24 742 ¦
¦ ¦том числе ФЗ "О¦ 56 408 ¦ ¦ 81 150 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- коммунальные услуги ¦ 35475 ¦ ¦ 57 150 ¦ ¦ +16 725 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бесплатный проезд ¦ 20 933 ¦ ¦ 24 000 ¦ ¦ +3 067 ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1900¦Обслуживание государст- ¦ 2 000 ¦ 0,3 ¦ 2 000 ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦венного и муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦2300¦Мобилизационная подго- ¦ 1 615 ¦ 0,2 ¦ 1 820 ¦ 0,2 ¦ ¦
¦ ¦товка экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦3000¦Прочие расходы, в том¦ 4375 ¦ 0,6 ¦ 10 558 ¦ 1,3 ¦ ¦
¦ ¦числе резервный фонд на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непредвиденные расходы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ликвидацию послед- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствий ЧС и СБ ¦ 2465 ¦ ¦ 6 478 ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦ ¦Всего расходов ¦ 761 820 ¦ 100 ¦ 771 548 ¦ 100 ¦ ¦
L----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+-----------


Капитальные расходы в сумме 68 154 тыс. руб. предусмотрены на следующие статьи:
- капитальное строительство - 43 500 тыс. руб. без субвенций областного бюджета (2003 год без субвенций областного бюджета 39 947 тыс. руб.);
- капитальный ремонт жилого фонда - 9 000 тыс. руб. (2003 год - 9 000 тыс. руб.);
- капитальный ремонт элементов благоустройства - 3 000 тыс. руб. (2003 год - 6 221 тыс. руб.);
- капитальный ремонт бюджетных учреждений - 12 600 тыс. руб. (в 2003 году при уточнении бюджета был установлен лимит в сумме 6 587 тыс. руб.);
- приобретение оборудования - 1 404 тыс. руб. на приобретение оборудования (компьютеров и оргтехники) (2003 году - 4 407 тыс. руб.).
В текущих расходах бюджета на следующий финансовый год учтено:
- повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений с 01.10.03 в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 609 от 02.10.2003 в 1,33;
- увеличение цен и тарифов на тепло- и энергоресурсы согласно экономическим сценарным условиям и бюджетной политике Правительства РФ, обозначенной на 2004 год, в 1,16 раза
По самой емкой статье жилищно-коммунального хозяйства "Субсидии по возмещению убытков на тепло" предусмотрено 171 140 тыс. руб., что составляет 22% в годовых расходах бюджета (2003 год - 176 436 тыс. руб.). Представленный в городскую Думу проект тарифов на содержание жилья и оплату коммунальных услуг с индексацией в среднем 1,26 повлечет за собой образование сверхлимитного (скрытого) дефицита по статье "Субсидии по возмещению убытков на тепло" в сумме 36 382,0 тыс. руб. (при уровне платежей населением по данной услуге 50% и дотацией из бюджета - 50%).
Наибольший удельный вес в расходах бюджета - 48,9%, или 377 444 тыс. руб. (с учетом объема бюджетных средств на выполнение ФЗ "О ветеранах" - 57 150 тыс. руб.), приходится на отрасль "Жилищно-коммунальное хозяйство" (2003 год - 365 071 тыс. руб.).
Сохранение объема финансирования отрасли в 2004 году на уровне 2003 года обусловлено увеличением уровня платежей населения. В 2003 году уровень платежей населения составлял 63,6%, в 2004 году, с учетом индексации 1,16 в первоначальном проекте бюджета предусмотрено 74,5%. С увеличением уровня платежей населению на 10,9% расходы по отрасли ЖКХ сокращены в бюджете города 2004 г. на 57,2 млн. руб.
Расходы на "Транспорт и связь", с учетом объема средств ФЗ "О ветеранах", составляют 57 350 тыс. руб., или 7,4% в общих расходах бюджета, в том числе на автомобильный транспорт предусмотрено 52 500 тысяч рублей, электротранспорт - 4 000 тысячи рублей (в 2003 году расходы по данному разделу составляли 52 829 тысяч рублей).
В общей сумме расходов бюджета на социальную сферу (разделы "Образование", "Культура и искусство", "Здравоохранение и физическая культура", "Социальная политика") бюджетное финансирование составит 284 550 тыс. руб., или 36,9% в общих расходах (2003 г. - 223 846 тыс. руб., или 29,4%).
Значительное увеличение расходов в социальной сфере произведено по разделам "Здравоохранение" и "Социальная политика". Согласно Решению Совета по местному самоуправлению в Самарской области от 17.04.2002 № 16 "О принципах формирования муниципальных бюджетов по здравоохранению для выполнения программы государственных гарантий оказания медицинской помощи населению Самарской области" на местные бюджеты возложены расходные обязательства по частичному финансированию текущих статей здравоохранения. Принятый в первом чтении областной бюджет на 2004 год предусматривает в расходах муниципальных бюджетов только статью "Оплата коммунальных услуг" по тепло-, энерго- и водоресурсам, которые в проекте бюджета города составляют 18 971 тысяч рублей. Ранее предлагаемые статьи текущего содержания (110340 - "Оплата ГСМ", 110350 - "Прочие расходные материалы", 110600 - "Оплата услуг связи") во втором варианте с учетом поправок исключены из городского бюджета, а высвобожденный объем бюджетных средств направлен на статью "Капитальный ремонт" учреждений здравоохранения.
По "Социальной политике" рост расходов связан с увеличением бюджетного финансирования на ФЗ "О ветеранах". Бюджетом города на 2004 год на реализацию ФЗ "О ветеранах" предусмотрено 81 150 тыс. руб. По сравнению с 2003 годом данная статья увеличена на 24 742 тыс. руб., в том числе на оплату коммунальных услуг и содержание жилья - 21 675 тыс. рублей, бесплатный проезд 3 067 тысяч рублей.
Реализация данного Федерального Закона в 2004 г. будет осуществляться, как и в 2003 г., в пределах объема средств, переданных субъектом муниципальному бюджету с учетом ранее перераспределенной части "Налога на доходы физических лиц, удерживаемого предприятиями и организациями" и областного "Фонда компенсаций" на эти цели.
Сумма переданных средств по отчислению от налога с дохода физических лиц составляет 66 802 тыс. рублей.
Из "Фонда компенсаций" областного бюджета на выполнение ФЗ "О ветеранах" объем бюджетного финансирования составит 14 348 тыс. руб. По анализу исполнения данной статьи в 2003 году с учетом социальной нормы жилой площади, утвержденной Администрацией города - 20 кв. м и количества поездок по бесплатному проезду - 25 на одного льготника. Потребность в бюджетном финансировании в 2004 году составит 102 124 тыс. руб. Дефицит по данной статье, с учетом муниципальных норм, определился в сумме 20 974 тыс. руб.
В целях сокращения бюджетных расходов и смягчения бюджетной ситуации в 2004 г., а также учитывая, что данный Закон финансируется за счет средств вышестоящих бюджетов, необходимо социальные нормы, утвержденные на уровне Администрации города, пересмотреть и привести их к федеральным стандартам и реальным возможностям городского бюджета (18 кв. м и 13 поездок).
По отрасли "Социальная политика" предусмотрены расходы по подразделу 1803 "Молодежная политика" в сумме 2020 тысяч рублей, по сравнению с 2003 годом расходы увеличены в 2004 г. на 289 тысяч рублей. В общих мероприятиях молодежной политики предусмотрены расходы на патриотическое воспитание молодежи в сумме 350 тысяч рублей (шефская помощь кораблю "Сызрань" Балтфлота).
В разделе "Прочие расходы" на непредвиденные расходы и расходы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в бюджете города на 2004 год предусмотрен резервный фонд в сумме 6 478 тыс. руб., что составляет 0,8% в общих расходах бюджета. В резервном фонде предусмотрен лимит бюджетных ассигнований в сумме 800 тысяч рублей на содержание городской призывной медицинской комиссии на организацию призыва и постановки на воинский учет юношей города. Расходы по этому направлению будут осуществляться по распоряжению главы Администрации города.
Расходы по разделу "Государственное управление и местное самоуправление" в 2004 г. составляют 59 867 тыс. руб., которые по сравнению с 2003 годом увеличены на 15 696 тыс. руб. Увеличение расходов обусловлено следующими факторами:
- реорганизацией структурных подразделений (увеличение штатной численности отдела субсидий на 22 единицы, городской Думы на 7 единиц, выведения из состава Комитета ЖКХ и С отдела архитектуры и градостроительства и образования самостоятельного структурного подразделения Управления архитектуры и градостроительства со штатной численностью 24 единицы);
- повышением заработной платы муниципальным служащим местного самоуправления в соответствии с Постановлением Администрации города № 372 от 20.10.2003 "О повышении должностных окладов работникам представительных и исполнительных органов местного самоуправления города Сызрани".
Сформированный бюджет города на 2004 г. удовлетворит бюджетные потребности по представленным заявкам к проекту бюджета на 2004 только на 65%.

И.о. начальника Финансового управления
Администрации г. Сызрани
Н.Ю.СОКОЛОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru