Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2004 № 75
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Волжские вести" № 93, 30.12.2004


Вступил в силу с 1 января 2005 года (пункт 22 данного документа)



СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2004 г. № 75

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Сызрани", утвержденным Постановлением Сызранской городской Думы от 26.03.2003 № 9, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города, Сызранская городская Дума постановляет:
1. Утвердить городской бюджет на 2005 год по доходам в сумме 862 376 тыс. рублей и расходам в сумме 932 685 тыс. рублей с дефицитом 70 309 тыс. рублей, или 10 процентов к собственным доходам.
2. Установить, что доходы городского бюджета формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений из областного бюджета. Ставки и нормативы отчислений от доходов установлены законодательством Российской Федерации и Самарской области. Доходы городского бюджета, планируемые к поступлению в 2005 году, формируются за счет:
- налога на доходы физических лиц - в размере 40 процентов доходов консолидированного бюджета;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - в размере 100 процентов доходов консолидированного бюджета;
- налога на имущество физических лиц - в размере 100 процентов доходов консолидированного бюджета;
- земельного налога - в размере 100 процентов доходов консолидированного бюджета;
- государственной пошлины - в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- арендной платы за земли городов и поселков, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, - в размере 50 процентов доходов консолидированного бюджета;
- платы за негативное воздействие на окружающую среду - в размере 50 процентов доходов консолидированного бюджета;
- прочих налогов, сборов и пошлин, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования в соответствии с федеральным и областным законодательством.
3. Утвердить поступление доходов в городской бюджет по основным источникам в соответствии с приложением № 1.
4. При исполнении бюджета руководствоваться нормативами отчислений от налогов и сборов, установленными федеральным и региональным законодательствами (приложение № 2).
5. Освободить в 2005 году общественные организации инвалидов, расположенные в г. Сызрани, в которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, а также находящиеся в их собственности предприятия, учреждения и организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов - не менее 25 процентов:
- от арендной платы в части, поступающей в городской бюджет за пользование земельным участком на территории г. Сызрани, на котором расположены предприятия и организации.
6. Передать общественным организациям и объединениям инвалидов, указанным в пункте 5 настоящего Постановления, в безвозмездное пользование помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в которых они располагаются, по договорам на безвозмездное пользование недвижимым имуществом.
7. Установить общественным организациям, занимающимся культурно-просветительной, музейно-выставочной деятельностью и исследованиями в области краеведения, коэффициент социальной значимости по оплате аренды помещений общественным организациям - 0,5.
8. Сумма предоставленных отсрочек и рассрочек по уплате налогов в городской бюджет, налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов не может превышать более 2 процентов от суммы утвержденных налоговых доходов.
9. Администрация города имеет право предоставлять бюджетные кредиты и муниципальные гарантии на развитие следующих отраслей:
- транспорт;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- жилищное строительство;
- здравоохранение;
- экологические мероприятия;
- перерабатывающая промышленность агропромышленного комплекса.
Бюджетные кредиты могут быть предоставлены на следующие цели:
- на подготовку к новому отопительному сезону;
- на погашение задолженности по теплоэнергоресурсам;
- на закупку сырья для создания резерва продуктов питания;
- на другие цели.
Бюджетные кредиты предоставляются на срок от 1 месяца до 1 года с уплатой процентов.
Предельный лимит бюджетных ассигнований на выдачу бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 2005 году установить в сумме 17 600 тыс. рублей.
10. Продолжить в 2005 году списание половины или полной суммы задолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по пеням и штрафам в доле средств городского бюджета были приняты на основании ходатайств Администрации города и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.1999 № 1002 "О порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом" и которые погасили (при условии своевременного внесения текущих налоговых платежей) половину или полную сумму реструктуризированной задолженности в течение двух или четырех лет, соответственно, с момента погашения указанной задолженности.
Решение о списании задолженности по пеням и штрафам принимаются руководителем налогового органа.
11. Утвердить структуру расходов городского бюджета:
- по направлениям расходов в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением № 3;
- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением № 4;
- по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением № 5;
- по получателям средств ведомственной классификации расходов городского бюджета в соответствии с приложением № 6.
12. Утвердить распределение лимитов капитальных вложений в соответствии с приложением № 7. Установить, что выделение средств на капитальные вложения юридическим лицам, финансируемым за счет средств городского бюджета, осуществляется при наличии технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации. Администрация города имеет право вносить в ходе исполнения городского бюджета изменения в вышеуказанное приложение в части распределения расходов по лимитам между объектами капитальных вложений.
13. Утвердить перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из городского бюджета на 2005 год, в соответствии с приложением № 8.
Реализацию городских целевых программ осуществлять с учетом корректировки их мероприятий головным исполнителем в пределах бюджетных назначений, установленных настоящим Постановлением.
14. Утвердить источники покрытия дефицита городского бюджета в соответствии с приложением № 9.
15. При утверждении и исполнении городского бюджета использовать утвержденные федеральным и областным законодательством коды администраторов поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и Самарской области.
Закрепить доходные источники городского бюджета согласно приложению № 11 за органами местного самоуправления города Сызрани и иными администраторами, осуществляющими в соответствии с действующим законодательством контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, учета, взыскания и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
16. Администрация города имеет право вносить в процессе исполнения городского бюджета изменения в приложения № 3, 4, 5, 6, 7 в пределах полномочий, установленных Бюджетным кодексом РФ и Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани".
17. Установить предельный размер муниципального долга на 1 января 2006 года в сумме 67 309 тыс. рублей.
18. Финансовому управлению Администрации города Сызрани при исполнении бюджета города обеспечить первоочередное предоставление денежных средств на финансирование следующих социально значимых статей:
- оплата труда с начислениями ЕСН;
- оплата коммунальных услуг;
- субсидии;
- трансферты населению;
- питание;
- медикаменты.
19. Финансовому управлению Администрации города направлять дополнительные доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных настоящим Постановлением, на приоритетные направления развития социально значимых отраслей (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство).
20. Финансовому управлению Администрации города осуществлять контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и местных органов самоуправления главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.
21. Администрация города представляет в городскую Думу отчет об исполнении бюджета по единой методологии, установленной Министерством финансов РФ, и в сроки, установленные Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани".
22. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
23. Администрации города опубликовать настоящее Постановление в газете "Волжские вести" в срок до 31.12.2004.
24. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Сызранской городской Думы по бюджету (Балаченков В.С.).

Председатель
Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ
Глава города Сызрани
В.В.ХЛЫСТОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 29 декабря 2004 г. № 75

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ
В 2005 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

   ------------------------T---------------------------------T------------¬

¦Бюджетная классификация¦ Наименование источника ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 00 00000 00 0000 000 ¦ДОХОДЫ ¦ 588 041 ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 01 00000 00 0000 000 ¦Налоги на прибыль, доходы ¦ 283 359 ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 01 02000 01 0000 110 ¦Налог на доходы физических лиц ¦ 283 359 ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 05 00000 00 0000 000 ¦Налоги на совокупный доход ¦ 30 406 ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 05 02000 01 0000 110 ¦Единый налог на вмененный доход¦ 30 406 ¦
¦ ¦для отдельных видов деятельности ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 06 00000 00 0000 000 ¦Налоги на имущество ¦ 77 965 ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 06 01000 03 0000 110 ¦Налог на имущество физических лиц¦ 1 550 ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 06 06000 03 0000 110 ¦Земельный налог ¦ 76 415 ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 11 00000 00 0000 000 ¦Доходы от использования имущест- ¦ 5 716 ¦
¦ ¦ва, находящегося в государствен- ¦ ¦
¦ ¦ной и муниципальной собственности¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 11 050000 00 0000 120¦Доходы от сдачи в аренду имуще- ¦ 51 566 ¦
¦ ¦ства, находящегося в государст- ¦ ¦
¦ ¦венной и муниципальной собствен- ¦ ¦
¦ ¦ности ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 11 070000 00 0000 120¦Платежи от государственных и му-¦ 150 ¦
¦ ¦ниципальных унитарных организаций¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 12 00000 00 0000 000 ¦Платежи при пользовании природ-¦ 6 695 ¦
¦ ¦ными ресурсами ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 12 01000 01 0000 120 ¦Плата за негативное воздействие¦ 6 695 ¦
¦ ¦на окружающую среду ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 14 00000 00 0000 000 ¦Доходы от продажи материальных и¦ 130 800 ¦
¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 14 02000 03 0000 410 ¦Доходы от реализации имущества,¦ 130 800 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 15 00000 00 0000 000 ¦Административные платежи и сборы ¦ 1 000 ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦1 16 00000 00 0000 000 ¦Штрафные санкции, возмещение¦ 6 100 ¦
¦ ¦ущерба ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 588 041 ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 00 00000 00 0000 000 ¦Безвозмездные перечисления ¦ 274 335 ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 00000 00 0000 000 ¦Безвозмездные перечисления от¦ 274 335 ¦
¦ ¦других бюджетов бюджетной системы¦ ¦
¦ ¦РФ, кроме бюджетов государст-¦ ¦
¦ ¦венных внебюджетных фондов ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 01000 00 0000 151 ¦Дотации от других бюджетов бюд-¦ 58 083 ¦
¦ ¦жетной системы РФ ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 01020 03 0000 151 ¦Дотации на выравнивание уровня¦ 58 083 ¦
¦ ¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 02000 00 0000 151 ¦Субвенции от других бюджетов бюд-¦ 122 132 ¦
¦ ¦жетной системы РФ ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦ 2 02 02080 02 000 151 ¦Субвенции на оплату жилищно-¦ 23 050 ¦
¦ ¦коммунальных услуг по федеральным¦ ¦
¦ ¦категориям граждан ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 020 80 02 0000 151¦Субвенции на реализацию ФЗ "О¦ 18 381 ¦
¦ ¦ветеранах" (фонд компенсаций) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 020 80 02 0000 151¦Субвенции на реализацию ФЗ "О¦ 4 669 ¦
¦ ¦реабилитации жертв политических¦ ¦
¦ ¦репрессий" (фонд компенсаций) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 020 80 02 000 151 ¦Прочие субвенции, зачисляемые в¦ 99 082 ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 020 80 02 0000 151¦Субвенции на содержание центров¦ 22 145 ¦
¦ ¦социального обслуживания граждан¦ ¦
¦ ¦(фонд компенсаций) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 020 80 02 0000 151¦Субвенции на содержание учреж-¦ 16 920 ¦
¦ ¦дений по оказанию социальной¦ ¦
¦ ¦помощи семье, детям (фонд ком-¦ ¦
¦ ¦пенсаций) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 020 80 02 0000 151¦Субвенции на содержание управ-¦ 9 872 ¦
¦ ¦ления социальной защиты населения¦ ¦
¦ ¦(фонд компенсаций) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 020 80 02 0000 151¦Субвенции на содержание органов¦ 367 ¦
¦ ¦по вопросам семьи, материнства и¦ ¦
¦ ¦детства (фонд компенсаций) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 020 80 02 0000 151¦Субвенции на реализацию Закона¦ 24 ¦
¦ ¦Самарской области "О государ-¦ ¦
¦ ¦ственной поддержке граждан,¦ ¦
¦ ¦имеющих детей" (фонд компенсаций)¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 020 80 02 0000 151¦Субвенции на строительство, ре-¦ 39 304 ¦
¦ ¦конструкцию, текущий ремонт и¦ ¦
¦ ¦содержание улично-дорожной сети¦ ¦
¦ ¦(фонд софинансирования социальных¦ ¦
¦ ¦расходов) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 020 80 02 0000 151¦Субвенции на реконструкцию ро-¦ 8 450 ¦
¦ ¦дильного дома в г. Сызрани (фонд¦ ¦
¦ ¦муниципального развития) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 020 80 02 0000 151¦Субвенции на реконструкцию вне-¦ 2 000 ¦
¦ ¦площадочной канализации и очист-¦ ¦
¦ ¦ных сооружений в г. Сызрани,¦ ¦
¦ ¦станций УФ обеззараживания (фонд¦ ¦
¦ ¦муниципального развития) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 04000 00 0000 151 ¦Субсидии от других бюджетов¦ 94 120 ¦
¦ ¦бюджетной системы РФ ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 04050 02 0000 151 ¦Субсидии на частичное возмещение¦ 86 905 ¦
¦ ¦расходов бюджетов по предостав-¦ ¦
¦ ¦лению гражданам субсидий на¦ ¦
¦ ¦оплату жилья и коммунальных услуг¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 04050 02 0000 151 ¦Субсидии на предоставление¦ 800 ¦
¦ ¦льгот многодетным семьям (фонд¦ ¦
¦ ¦компенсации) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 04050 02 0000 151 ¦Субсидии на оплату ЖКУ (фонд¦ 86 105 ¦
¦ ¦компенсации) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 04120 03 0000 151 ¦Прочие субсидии, зачисляемые в¦ 7 275 ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 04120 03 0000 151 ¦Субсидии на опеку (фонд софи-¦ 4 164 ¦
¦ ¦нансирования социальных расходов)¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦2 02 04120 03 0000 151 ¦Субсидии на организацию отдыха¦ 1 785 ¦
¦ ¦детей в каникулярное время (фонд¦ ¦
¦ ¦софинансирования социальных рас-¦ ¦
¦ ¦ходов) ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦ 2 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на государственную под-¦ 1 266 ¦
¦ ¦держку ЖСК ¦ ¦
+-----------------------+---------------------------------+------------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 862 376 ¦
L-----------------------+---------------------------------+-------------






Приложение № 2
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 29 декабря 2004 г. № 75

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2005 ГОДУ

   --------------T------------------------------------------T------------------¬

¦ Код ¦ Виды (групп) доходов ¦ Нормативы ¦
¦ бюджетной ¦ ¦ отчислений ¦
¦классификации¦ ¦в бюджет города от¦
¦ ¦ ¦консолидированного¦
¦ ¦ ¦ бюджета области ¦
¦ ¦ ¦ (%) ¦
+-------------+------------------------------------------+------------------+
¦ 1010200 ¦Налог на доходы физических лиц ¦ 40 ¦
+-------------+------------------------------------------+------------------+
¦ 1030200 ¦Единый налог на вмененный доход для от-¦ 100 ¦
¦ ¦дельных видов деятельности ¦ ¦
+-------------+------------------------------------------+------------------+
¦ 1040100 ¦Налог на имущество физических лиц ¦ 100 ¦
+-------------+------------------------------------------+------------------+
¦ 1050702 ¦Земельный налог за земли городов и по-¦ 100 ¦
¦ ¦селков ¦ ¦
+-------------+------------------------------------------+------------------+
¦ 2010202 ¦Арендная плата за земли городов и поселков¦ 50 ¦
+-------------+------------------------------------------+------------------+
¦ 2015600 ¦Плата на негативное воздействие на окру-¦ 50 ¦
¦ ¦жающую среду ¦ ¦
L-------------+------------------------------------------+-------------------






Приложение № 3
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 29 декабря 2004 г. № 75

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

   -------T------------------------------------------T---------¬

¦ Код ¦Наименование разделов и подразделов ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0100 ¦Общегосударственные вопросы ¦ 86 602 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0103 ¦Функционирование законодательных (предста-¦ 12 019 ¦
¦ ¦вительных) органов государственной власти¦ ¦
¦ ¦и местного самоуправления ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Городская Дума ¦ 12 019 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0104 ¦Функционирование Правительства Российской¦ 32 316 ¦
¦ ¦Федерации, высших органов исполнительной¦ ¦
¦ ¦власти субъектов Российской Федерации,¦ ¦
¦ ¦местных администраций ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Администрация города ¦ 30 301 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Территориальный отдел поселка Новокашпир- ¦ 2 015 ¦
¦ ¦ский ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0106 ¦Обеспечение деятельности финансовых,¦ 9 525 ¦
¦ ¦налоговых и таможенных органов и органов¦ ¦
¦ ¦надзора ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Финансовое управление ¦ 7 525 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Контрольно-счетная палата ¦ 2 000 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0112 ¦Обслуживание государственного и муници-¦ 10 000 ¦
¦ ¦пального долга ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0113 ¦Резервные фонды ¦ 4 803 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0115 ¦Другие общегосударственные вопросы ¦ 17 939 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Реформирование бюджетного учета ¦ 4 400 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Информационные услуги отдела статистики ¦ 390 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Мероприятия, связанные с оценкой имущества¦ 6 928 ¦
¦ ¦муниципальных предприятий и организаций и¦ ¦
¦ ¦программное обеспечение информационных¦ ¦
¦ ¦систем ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Военный комиссариат ¦ 77 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Аудиторские услуги ¦ 1 000 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление архитектуры и градостроительст-¦ 5 144 ¦
¦ ¦ва ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0300 ¦Национальная безопасность и правоохрани-¦ 15 616 ¦
¦ ¦тельная деятельность ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0302 ¦Органы внутренних дел ¦ 11 782 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦УВД ¦ 9 205 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 2 577 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0309 ¦Предупреждение и ликвидация последствий¦ 3 541 ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-¦ ¦
¦ ¦ствий, гражданская оборона ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0310 ¦Обеспечение противопожарной безопасности ¦ 293 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0400 ¦Национальная экономика ¦ 84 998 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0408 ¦Транспорт ¦ 12 239 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0409 ¦Связь и информатика ¦ 759 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0411 ¦Другие вопросы в области национальной¦ 72 000 ¦
¦ ¦экономики ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Организация и проведение мероприятий по¦ 60 000 ¦
¦ ¦землеустройству и землепользованию, веде-¦ ¦
¦ ¦ние государственного кадастра и мониторин-¦ ¦
¦ ¦га земель ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 12 000 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0500 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 338 078 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ 115 926 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 200 658 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0504 ¦Другие вопросы в области жилищно-комму-¦ 21 494 ¦
¦ ¦нального хозяйства ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Прочие структуры в области коммунального¦ 5 375 ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 16 119 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0600 ¦Охрана окружающей среды ¦ 9 195 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0601 ¦Сбор и удаление отходов и очистка сточных¦ 995 ¦
¦ ¦вод ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0604 ¦Другие вопросы в области охраны окружающей¦ 8 200 ¦
¦ ¦среды ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Капитальное строительство ¦ 8 200 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0700 ¦Образование ¦ 109 546 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0701 ¦Дошкольное образование ¦ 18 469 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0702 ¦Общее образование ¦ 70 483 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦образовательные учреждения просвещения ¦ 51 620 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦образовательные учреждения культуры ¦ 18 863 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0706 ¦Высшее профессиональное образование ¦ 3 450 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0707 ¦Молодежная политика и оздоровление детей ¦ 1 050 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0709 ¦Другие вопросы в области образования ¦ 16 094 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление образования ¦ 5 415 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по делам молодежи ¦ 1 726 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Прочие учреждения в области образования ¦ 2 505 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Летний отдых детей ¦ 5 948 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 500 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0800 ¦Культура, кинематография и средства массо-¦ 40 769 ¦
¦ ¦вой информации ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0801 ¦Культура ¦ 30 945 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0803 ¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 269 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0804 ¦Периодическая печать и издательства ¦ 1 390 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0806 ¦Другие вопросы в области культуры, кинема-¦ 7 165 ¦
¦ ¦тографии и средств массовой информации ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 4 565 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 2 600 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0900 ¦Здравоохранение и спорт ¦ 119 985 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0901 ¦Здравоохранение ¦ 93 585 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0902 ¦Спорт и физическая культура ¦ 8 300 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 0904 ¦Другие вопросы в области здравоохранения ¦ 18 100 ¦
¦ ¦и спорта ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной¦ 6 694 ¦
¦ ¦защите населения ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление физической культуры и спорта ¦ 2 456 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 8 950 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 1000 ¦Социальная политика ¦ 127 896 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 1002 ¦Социальное обслуживание населения ¦ 43 136 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦МП пансионат ¦ 2 157 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Социальная столовая ¦ 414 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Центры социального обслуживания граждан ¦ 22 145 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ социальная гостиница для беременных¦ 4 846 ¦
¦ ¦женщин и женщин с грудными детьми, ока-¦ ¦
¦ ¦завшихся в социально опасном положении ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ центр социальной реабилитации для¦ 5 169 ¦
¦ ¦подростков, освобожденных из воспитатель-¦ ¦
¦ ¦ных учреждений закрытого типа и воспи-¦ ¦
¦ ¦тательно-трудовых колоний ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ Территориальный центр социальной помощи¦ 2 944 ¦
¦ ¦семье и детям "Семья" ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ коррекционного образования психолого-¦ 3 961 ¦
¦ ¦педагогической диагностики, коррекции¦ ¦
¦ ¦развития детей ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ Социальная гостиница ¦ 1 500 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 1003 ¦Социальное обеспечение населения ¦ 61 316 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Выплата пенсий и пособий ¦ 407 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Мероприятия по организации летнего отдыха¦ 3 570 ¦
¦ ¦детей ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Социальная помощь малообеспеченным¦ 3 400 ¦
¦ ¦категориям граждан ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот - всего ¦ 53 939 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот, установленных¦ 23 881 ¦
¦ ¦ФЗ "О ветеранах" ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦в т. ч. погашение кредиторской задолжен- ¦ 5 500 ¦
¦ ¦ности за 2004 г. ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот, установленных¦ 4 669 ¦
¦ ¦ФЗ "О реабилитации жертв политических реп-¦ ¦
¦ ¦рессий" ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот, установленных¦ 800 ¦
¦ ¦многодетным семьям ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот по оплате¦ 3 700 ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг, установленных¦ ¦
¦ ¦Постановлениями Администрации города ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Расходы на оплату проезда льготной¦ 20 889 ¦
¦ ¦категории граждан, установленных решениями¦ ¦
¦ ¦Сызранской городской Думы ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 1004 ¦Борьба с беспризорностью, опека, попечи- ¦ 8 328 ¦
¦ ¦тельство ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ 1006 ¦Другие вопросы в области социальной поли- ¦ 15 116 ¦
¦ ¦тики ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 10 570 ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства ¦ 4 546 ¦
¦ ¦и детства ¦ ¦
+------+------------------------------------------+---------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 932 685 ¦
L------+------------------------------------------+----------






Приложение № 4
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 29 декабря 2004 г. № 75

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

   ------------------------T-----------------------------------------T---------¬

¦ ¦ Наименование раздела, подраздела ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ функциональной классификации расходов ¦тыс. руб.¦
+---T----T---------T----+ ¦ ¦
¦ Р ¦ ПР ¦ ЦСР ¦ ВР ¦ ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ ¦ ¦ ¦Общегосударственные вопросы ¦ 88 602 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 03 ¦ ¦ ¦Функционирование законодательных (пред- ¦ 12 019 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставительных) органов госуд. власти и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 03 ¦ 00010000¦ ¦Руководство и управление в сфере установ-¦ 12 019 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленных функций ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 03 ¦ 0010000 ¦027 ¦Члены законодательной (представительной) ¦ 12 019 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти местного самоуправления ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 03 ¦ 0010000 ¦027 ¦Сызранская городская Дума ¦ 12 019 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 04 ¦ ¦ ¦Функционирование Правительства РФ, высших¦ 32 316 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов исполнительной власти субъектов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ и местных Администраций ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 04 ¦ 0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере установ-¦ 32 316 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленных функций ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 04 ¦ 0010000 ¦027 ¦Члены законодательной (представительной) ¦ 32 316 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти местного самоуправления ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 06 ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности финансовых, на- ¦ 9 525 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦логовых таможенных органов и органов над-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зора ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 06 ¦ 0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере установ-¦ 9 525 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленных функций ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 06 ¦ 0010000 ¦006 ¦Территориальные органы ¦ 9 525 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 12 ¦ ¦ ¦Обслуживание государственного (муници- ¦ 10 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального долга) ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 12 ¦ 0650000 ¦ ¦Процентные платежи по долговым обязатель-¦ 10 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствам ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 12 ¦ 0650000 ¦152 ¦Процентные платежи по муниципальному ¦ 10 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгу ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 13 ¦ ¦ ¦Резервные фонды ¦ 4 803 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 13 ¦ 0700000 ¦ ¦Резервные фонды ¦ 4 803 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 13 ¦ 0700000 ¦184 ¦Резервные фонды органов местного самоуп- ¦ 4 803 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦равления ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 15 ¦ ¦ ¦Другие общегосударственные вопросы ¦ 17 939 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 15 ¦ 0920000 ¦ ¦Реализация государственных функций, свя- ¦ 17 939 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦занных с общегосударственным управлением ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦01 ¦ 15 ¦ 0920000 ¦216 ¦Расходы, связанные с выполнением других ¦ 17 939 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств государства ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦03 ¦ ¦ ¦ ¦Национальная безопасность и правоохрани- ¦ 15 616 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельная деятельность ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦03 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Органы внутренних дел ¦ 11 782 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦03 ¦ 02 ¦ 2470000 ¦ ¦Реализация государственных функций, свя- ¦ 11 782 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦занных с обеспечением национальной безо- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пасности и правоохранительной деятель- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦03 ¦ 02 ¦ 2470000 ¦253 ¦Обеспечение функционирования в сфере на- ¦ 11 782 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦циональной безопасности и правоохрани- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельной деятельности ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦03 ¦ 09 ¦ ¦ ¦Предупреждение и ликвидация последствий ¦ 3 541 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и стихийных бед- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствий, гражданская оборона ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦03 ¦ 09 ¦ 2180000 ¦ ¦Мероприятия по предупреждению и ликвида- ¦ 3 541 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции последствий ЧС и СБ ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦03 ¦ 09 ¦ 2180000 ¦260 ¦Расходы, связанные с предупреждением и ¦ 3 541 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидацией последствий ЧС и СБ ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦03 ¦ 10 ¦ ¦ ¦Обеспечение противопожарной безопасности ¦ 293 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦03 ¦ 10 ¦ 7720000 ¦ ¦Реализация государственных функций, свя- ¦ 293 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦занных с обеспечением противопожарной бе-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зопасности ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦03 ¦ 10 ¦ 7720000 ¦786 ¦Расходы, связанные с обеспечением проти- ¦ 293 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопожарной безопасности ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ ¦ ¦ ¦Национальная экономика ¦ 84 998 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ 08 ¦ ¦ ¦Транспорт ¦ 12 239 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ 08 ¦ 3170000 ¦ ¦Другие виды транспорта ¦ 12 239 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ 08 ¦ 3170000 ¦366 ¦Отдельные мероприятия по другим видам ¦ 12 239 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ 09 ¦ ¦ ¦Связь, информатика ¦ 759 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ 09 ¦ 3300000 ¦ ¦Информационные технологии и связь ¦ 759 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ 09 ¦ 3300000 ¦197 ¦Предоставление субсидий ¦ 759 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ 11 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области национальной ¦ 72 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ 11 ¦ 3400000 ¦ ¦Реализация государственной функции в об- ¦ 60 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласти национальной экономики ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ 11 ¦ 3400000 ¦406 ¦Организация и проведение мероприятий по ¦ 60 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦землеустройству и землепользованию, ве- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дению государственного кадастра и монито-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ринга земель ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ 11 ¦ 3380000 ¦ ¦Мероприятия в области строительства, ар- ¦ 12 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хитектуры и градостроительства ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦04 ¦ 11 ¦ 3380000 ¦213 ¦Строительство и архитектура ¦ 12 000 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 338 078 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 115 926 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 01 ¦ 3500000 ¦ ¦Поддержка жилищного хозяйства ¦ 115 926 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 01 ¦ 3500000 ¦208 ¦Эксплуатация зданий ¦ 115 926 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 200 658 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 02 ¦ 3510000 ¦ ¦Поддержка коммунального хозяйства ¦ 200 658 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 02 ¦ 3510000 ¦197 ¦Предоставление субсидий ¦ 86 730 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 02 ¦ 3510000 ¦412 ¦Мероприятия по благоустройству городских ¦ 113 928 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 04 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области жилищно-комму- ¦ 21 494 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нального хозяйства ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 04 ¦ 3600000 ¦ ¦Прочие структуры и мероприятия жилищно- ¦ 5 375 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 04 ¦ 3600000 ¦197 ¦Предоставление субсидий ¦ 5 375 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 04 ¦ 3880000 ¦ ¦Мероприятия в области строительства, ар- ¦ 16 119 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хитектуры и градостроительства ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦05 ¦ 04 ¦ 3880000 ¦213 ¦Строительство и архитектура ¦ 16 119 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦06 ¦ ¦ ¦ ¦Охрана окружающей среды ¦ 9 195 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦06 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Сбор и удаление отходов и очистка сточных¦ 995 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вод ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦06 ¦ 01 ¦ 4100000 ¦ ¦Состояние окружающей среды и природо- ¦ 995 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦06 ¦ 01 ¦ 4100000 ¦443 ¦Природоохранные мероприятия ¦ 995 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦06 ¦ 04 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области окружающей среды¦ 8 200 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦06 ¦ 04 ¦ 410000 ¦ ¦Состояние окружающей среды и природополь-¦ 8 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦06 ¦ 04 ¦ 410000 ¦213 ¦Строительство и архитектура ¦ 8 200 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 109 546 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 18 469 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 01 ¦ 4200000 ¦ ¦Детские дошкольные учреждения ¦ 18 469 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 01 ¦ 4200000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 18 469 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Общее образование ¦ 70 483 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 02 ¦ 4210000 ¦ ¦Школы, детские сады, школы начальные, не-¦ 45 843 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦полные средние и средние ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 02 ¦ 4210000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 45 843 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 02 ¦ 4220000 ¦ ¦Школы-интернаты ¦ 2 519 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 02 ¦ 4220000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 2 519 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 02 ¦ 4230000 ¦ ¦Учреждения по внешкольной работе с детьми¦ 22 121 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 02 ¦ 4230000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 22 121 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 06 ¦ ¦ ¦Высшее профессиональное образование ¦ 3 450 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 06 ¦ 4300000 ¦ ¦Высшие учебные заведения ¦ 3 450 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 06 ¦ 4300000 ¦285 ¦Государственная поддержка в сфере обра- ¦ 3 450 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 07 ¦ ¦ ¦Молодежная политика ¦ 1 050 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 07 ¦ 4310000 ¦ ¦Организационно-воспитательная работа с ¦ 1 050 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежью ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 07 ¦ 4310000 ¦285 ¦Государственная поддержка в сфере обра- ¦ 1 050 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 09 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области образования ¦ 16 094 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 09 ¦ 0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере уста- ¦ 7 141 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦новленных функций ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 09 ¦ 0010000 ¦027 ¦Члены законодательной (представительной) ¦ 7 141 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти местного самоуправления ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 09 ¦ 4320000 ¦ ¦Мероприятия по организации оздоровитель- ¦ 5 948 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной кампании подростков ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 09 ¦ 4320000 ¦452 ¦Оздоровление детей и подростков ¦ 5 948 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 09 ¦ 4350000 ¦ ¦Прочие учреждения и мероприятия в области¦ 2 505 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовании ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 09 ¦ 4350000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности подведомственных¦ 2 505 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 09 ¦ 3380000 ¦ ¦Мероприятия в области строительства, ар- ¦ 500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хитектуры и градостроительства ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦07 ¦ 09 ¦ 3380000 ¦213 ¦Строительство и архитектура ¦ 500 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ ¦ ¦ ¦Культура ¦ 40 769 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Культура ¦ 30 945 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 01 ¦ 4400000 ¦ ¦Дворцы, дома культуры, другие учреждения ¦ 18 101 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и средств массовой информации ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 01 ¦ 4400000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 18 101 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 01 ¦ 4410000 ¦ ¦Музеи, постоянные выставки ¦ 1 976 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 01 ¦ 4410000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 1 976 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 01 ¦ 4420000 ¦ ¦Библиотеки ¦ 6 472 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 01 ¦ 4420000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 6 472 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 01 ¦ 4430000 ¦ ¦Театры, цирки, концертные и др. ¦ 3 614 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 01 ¦ 4430000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 3 614 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 01 ¦ 4500000 ¦ ¦Мероприятия в области культуры, кинема- ¦ 782 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тографии и средств массовой информации ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 01 ¦ 4500000 ¦453 ¦Государственная поддержка в сфере культу-¦ 782 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ры, кинематографии и средств массовой ин-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦формации ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 03 ¦ ¦ ¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 269 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 03 ¦ 4530000 ¦ ¦Телерадиокомпания ¦ 1 269 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 03 ¦ 4530000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 669 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 03 ¦ 4530000 ¦453 ¦Государственная поддержка в сфере куль- ¦ 600 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры, кинематографии и средств массовой ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 04 ¦ ¦ ¦Периодическая печать и издательство ¦ 1 390 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 04 ¦ 4560000 ¦ ¦Периодическая печать ¦ 1 390 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 04 ¦ 4560000 ¦453 ¦Государственная поддержка в сфере культу-¦ 1 390 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ры, кинематографии и средств массовой ин-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦формации ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 06 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области культуры, кине- ¦ 7 165 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦матографии и средств массовой информации ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 06 ¦ 0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере установ-¦ 4 565 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленных функций ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 06 ¦ 0010000 ¦027 ¦Члены законодательной (представительной) ¦ 4 565 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти местного самоуправления ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 06 ¦ 3380000 ¦ ¦Мероприятия в области строительства, ар- ¦ 2 600 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хитектуры и градостроительства ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦08 ¦ 06 ¦ 3380000 ¦213 ¦Строительство и архитектура ¦ 2 600 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение и спорт ¦ 119 985 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 93 585 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 01 ¦ 4690000 ¦ ¦Учреждения, обеспечивающие предоставление¦ 853 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в сфере здравоохранения ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 01 ¦ 4690000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 853 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 01 ¦ 4700000 ¦ ¦Больницы, клиники, госпитали, медико-са- ¦ 51 279 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нитарные части ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 01 ¦ 4700000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 51 279 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 01 ¦ 4710000 ¦ ¦Поликлиники, амбулатория, диагностические¦ 5 385 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центры ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 01 ¦ 4710000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 5 385 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 01 ¦ 4720000 ¦ ¦Станция переливания крови ¦ 5 807 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 01 ¦ 4720000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 5 807 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 01 ¦ 4770000 ¦ ¦Станция скорой неотложной помощи ¦ 30 261 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 01 ¦ 4770000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 30 261 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Спорт и физическая культура ¦ 8 300 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 02 ¦ 4820000 ¦ ¦Спорт и физическая культура ¦ 5 800 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 02 ¦ 4820000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 5 800 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 02 ¦ 5120000 ¦ ¦Физкультурно-оздоровительная работа и ¦ 2 500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортмероприятия ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 02 ¦ 5120000 ¦512 ¦Мероприятия в области здравоохранения, ¦ 2 500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта и физической культуры, туризма ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 04 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области здравоохранения ¦ 18 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорта ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 04 ¦ 0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере уста- ¦ 9 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦новленных функций ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 04 ¦ 0010000 ¦027 ¦Члены законодательной (представительной) ¦ 9 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти местного самоуправления ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 04 ¦ 3380000 ¦ ¦Мероприятия в области строительства, ар- ¦ 8 950 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хитектуры и градостроительства ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦09 ¦ 04 ¦ 3380000 ¦213 ¦Строительство и архитектура ¦ 8 950 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 127 896 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Социальное обслуживание населения ¦ 43 136 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 02 ¦ 5010000 ¦ ¦Дома-интернаты для престарелых инвалидов ¦ 2 157 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 02 ¦ 5010000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 2 157 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 02 ¦ 5060000 ¦ ¦Учреждения социального обслуживания на- ¦ 40 979 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦селения ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 02 ¦ 5060000 ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 40 979 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 03 ¦ ¦ ¦Социальное обеспечение населения ¦ 61 316 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 03 ¦ 5050000 ¦ ¦Меры по социальной поддержке населения ¦ 31 950 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 03 ¦ 5050000 ¦477 ¦Субсидии на предоставление мер социальной¦ 4 669 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки реабилитированных лиц и лиц, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦признанных пострадавшими от политических ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦репрессий ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 03 ¦ 5050000 ¦485 ¦Социальная помощь ¦ 3 400 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 03 ¦ 5050000 ¦706 ¦Ежемесячные выплаты ветеранам ¦ 23 881 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 03 ¦ 5140000 ¦ ¦Реализация государственных функций в об- ¦ 29 366 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласти социальной политики ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 03 ¦ 5140000 ¦755 ¦Другие пособия и компенсации ¦ 29 366 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 04 ¦ ¦ ¦Борьба с беспризорностью, опека и попечи-¦ 8 328 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельство ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 04 ¦ 5110000 ¦ ¦Мероприятия по борьбе с беспризорностью, ¦ 8 328 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по опеке и попечительству ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 04 ¦ 5110000 ¦755 ¦Другие пособия и компенсации ¦ 8 328 ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 06 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области социальной поли-¦ 15 116 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тики ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 06 ¦ 0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере установ-¦ 15 116 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленных функций ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦10 ¦ 06 ¦ 0010000 ¦027 ¦Члены законодательной (представительной) ¦ 15 116 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти местного самоуправления ¦ ¦
+---+----+---------+----+-----------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 932 685 ¦
L---+----+---------+----+-----------------------------------------+----------






Приложение № 5
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 29 декабря 2004 г. № 75

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД
ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

   ------T------------------------------------------T------------¬

¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 210 ¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 181 558 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 211 ¦Заработная плата ¦ 139 676 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 212 ¦Прочие выплаты ¦ 5 251 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 213 ¦Начисления на оплату труда ¦ 36 631 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 220 ¦Приобретение услуг ¦ 298 968 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 221 ¦Услуги связи ¦ 5 616 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 222 ¦Транспортные услуги ¦ 2 211 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 223 ¦Коммунальные услуги ¦ 89 410 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 224 ¦Арендная плата за пользование имуществом ¦ 320 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 225 ¦Услуги по содержанию имущества ¦ 94 426 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 226 ¦Прочие услуги ¦ 106 985 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 230 ¦Обслуживание долговых обязательств ¦ 10 000 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 231 ¦Обслуживание внутренних долговых обяза- ¦ 10 000 ¦
¦ ¦тельств ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 232 ¦Обслуживание внешних долговых обязательств¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 240 ¦Безвозмездные и безвозвратные перечисления¦ 197 060 ¦
¦ ¦организациям ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 241 ¦Безвозмездные и безвозвратные перечисления¦ 197 060 ¦
¦ ¦государственным и муниципальным организа- ¦ ¦
¦ ¦циям ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 242 ¦Безвозмездные и безвозвратные перечисления¦ ¦
¦ ¦организациям, за исключением государствен-¦ ¦
¦ ¦ных и муниципальных организаций ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 250 ¦Безвозмездные и безвозвратные перечисления¦ ¦
¦ ¦бюджетам ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 251 ¦Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ ¦
¦ ¦системы Российской Федерации ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 252 ¦Перечисления наднациональным организациям ¦ ¦
¦ ¦и правительствам иностранных государств ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 253 ¦Перечисления международным организациям ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 260 ¦Социальное обеспечение ¦ 150 064 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 261 ¦Пособия по социальному страхованию насе- ¦ ¦
¦ ¦ления ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 262 ¦Пособия по социальной помощи населению ¦ 150 064 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 263 ¦Социальные пособия, выплачиваемые органи- ¦ ¦
¦ ¦зациями сектора государственного управле- ¦ ¦
¦ ¦ния ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 290 ¦Прочие расходы ¦ 60 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 300 ¦Поступление нефинансовых активов ¦ 94 975 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 310 ¦Увеличение стоимости основных средств ¦ 68 788 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 320 ¦Увеличение стоимости нематериальных акти- ¦ ¦
¦ ¦вов ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 340 ¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 26 187 ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 540 ¦Увеличение задолженности по бюджетным ссу-¦ 17 600 ¦
¦ ¦дам и кредитам ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 600 ¦Выбытие финансовых активов ¦ 17 600 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 620 ¦Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦ ¦
¦ ¦акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ 640 ¦Уменьшение задолженности по бюджетным ссу-¦ 17 600 ¦
¦ ¦дам и кредитам ¦ ¦
+-----+------------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 932 685 ¦
L-----+------------------------------------------+-------------






Приложение № 6
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 29 декабря 2004 г. № 75

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ ВЕДОМСТВЕННОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2005 ГОД

   ---------T-----T-------------------------------------------------T---------¬

¦ Код ¦КФСР ¦ Наименование прямого получателя средств ¦ Сумма, ¦
¦админи- ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦
¦стратора¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 702 ¦ ¦Администрация города ¦ 104 457 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0104 ¦Функционирование Правительства Российской Федера-¦ 30 301 ¦
¦ ¦ ¦ции, высших органов исполнительной власти субъек-¦ ¦
¦ ¦ ¦тов Российской Федерации, местных администраций ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0411 ¦Другие вопросы в области национальной экономики ¦ 60 000 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0601 ¦Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод ¦ 995 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1003 ¦Социальное обеспечение населения ¦ 40 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0113 ¦Резервные фонды ¦ 4 803 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0115 ¦Другие общегосударственные вопросы ¦ 8 318 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 701 ¦ ¦Сызранская городская Дума ¦ 12 019 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0103 ¦Функционирование законодательных (представитель- ¦ 12 019 ¦
¦ ¦ ¦ных) органов государственной власти и местного ¦ ¦
¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 777 ¦ ¦Финансовое управление Администрации города ¦ 11 925 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0106 ¦Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и ¦ 7 525 ¦
¦ ¦ ¦таможенных органов и органов надзора ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0115 ¦Другие общегосударственные вопросы ¦ 4 400 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 777 ¦ ¦Контрольно-счетная палата ¦ 2 000 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0106 ¦Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и ¦ 2 000 ¦
¦ ¦ ¦таможенных органов и органов надзора ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 801 ¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной защите ¦ 100 279 ¦
¦ ¦ ¦населения и подведомственные учреждения ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0901 ¦Здравоохранение ¦ 93 585 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0904 ¦Другие вопросы в области здравоохранения и спорта¦ 6 694 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦Управление архитектуры и градостроительства ¦ 5 144 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 704 ¦0115 ¦Другие общегосударственные вопросы ¦ 5 144 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 802 ¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы и под- ¦ 56 763 ¦
¦ ¦ ¦ведомственные учреждения ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0702 ¦Общее образование ¦ 18 863 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0709 ¦Другие вопросы в области образования ¦ 2 390 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0801 ¦Культура ¦ 30 945 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0806 ¦Другие вопросы в области культуры, ¦ 4 565 ¦
¦ ¦ ¦кинематографии и средств массовой информации ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 805 ¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 140 116 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ 86 105 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1002 ¦Социальное обслуживание населения ¦ 22 145 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1003 ¦Социальное обеспечение населения ¦ 21 296 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1006 ¦Другие вопросы в области социальной политики ¦ 10 570 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 803 ¦ ¦Управление образования и подведомственные учреж- ¦ 82 035 ¦
¦ ¦ ¦дения ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0709 ¦Другие вопросы в области образования ¦ 5 415 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0701 ¦Дошкольное образование ¦ 18 469 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0702 ¦Общее образование ¦ 51 620 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0706 ¦Высшее профессиональное образование ¦ 3 450 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0709 ¦Другие вопросы в области образования ¦ 3 081 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 803 ¦ ¦МУП "ЛОТОС" ¦ 2 982 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0709 ¦Другие вопросы в области образования ¦ 2 982 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 702 ¦ ¦Территориальный отдел поселка Новокашпирский ¦ 2 015 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0104 ¦Функционирование Правительства Российской Феде- ¦ 2 015 ¦
¦ ¦ ¦рации, высших органов исполнительной власти субъ-¦ ¦
¦ ¦ ¦ектов Российской Федерации, местных администраций¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦Комитет территориального общественного самоуправ-¦ _ ¦
¦ ¦ ¦ления ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0115 ¦Другие общегосударственные вопросы ¦ - ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 737 ¦ ¦ГТРК "Сызрань" ¦ 669 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0803 ¦Телевидение и радиовещание ¦ 669 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 803 ¦ ¦Управление по делам молодежи ¦ 2 776 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0707 ¦Молодежная политика и оздоровление детей ¦ 1 050 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0709 ¦Другие вопросы в области образования ¦ 1 726 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 708 ¦ ¦Управление физической культуры и спорта ¦ 10 756 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0902 ¦Спорт и физическая культура ¦ 8 300 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0904 ¦Другие вопросы в области здравоохранения и спорта¦ 2 456 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 805 ¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства и ¦ 17 944 ¦
¦ ¦ ¦детства ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1003 ¦Социальное обеспечение населения ¦ 5 070 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1004 ¦Борьба с беспризорностью, опека, попечительство ¦ 8 328 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1006 ¦Другие вопросы в области социальной политики ¦ 4 546 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 745 ¦ ¦Городской фонд социальной защиты населения ¦ 3 360 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1003 ¦Социальное обеспечение населения ¦ 3 360 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 745 ¦ ¦Социальная столовая ¦ 414 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1002 ¦Социальное обслуживание населения ¦ 414 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 745 ¦ ¦МУЧ "Пансионат для пожилых людей и инвалидов" ¦ 2 157 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1002 ¦Социальное обслуживание населения ¦ 2 157 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 811 ¦ ¦Курсы по ГО ¦ 867 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0309 ¦Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы- ¦ 867 ¦
¦ ¦ ¦чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская¦ ¦
¦ ¦ ¦оборона ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 811 ¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 2 674 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0309 ¦Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы- ¦ 2 674 ¦
¦ ¦ ¦чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская¦ ¦
¦ ¦ ¦оборона ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 811 ¦ ¦7 отряд ГПС ¦ 293 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0310 ¦Обеспечение противопожарной безопасности ¦ 293 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 812 ¦ ¦Управление внутренних дел ¦ 9 205 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0302 ¦Органы внутренних дел ¦ 9 205 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 812 ¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 2 577 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0302 ¦Органы внутренних дел ¦ 2 577 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 703 ¦ ¦МУП "Спецавтотранспорта" ¦ 80 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ 80 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 703 ¦ ¦МУ "Жилищно-управляющая компания" ¦ 97 538 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ 14 808 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 82 730 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 703 ¦ ¦Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строи- ¦ 136 466 ¦
¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0411 ¦Другие вопросы в области национальной экономики ¦ 4 000 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0504 ¦Другие вопросы в области жилищно-коммунального ¦ 10 400 ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 10 816 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0604 ¦Другие вопросы в области охраны окружающей среды ¦ 8 200 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0709 ¦Другие вопросы в области образования ¦ 500 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0806 ¦Другие вопросы в области культуры, кинематографии¦ 2 600 ¦
¦ ¦ ¦и средств массовой информации ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0904 ¦Другие вопросы в области здравоохранения и спорта¦ 8 950 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 703 ¦ ¦МУП "Комбинат бытовых услуг" ¦ 5 375 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0504 ¦Другие вопросы в области жилищно-коммунального ¦ 5 375 ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 703 ¦ ¦МУ "Служба Единого Балансодержателя" ¦ 27 045 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ 14 933 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 12 122 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 706 ¦ ¦МУ УК Городские перевозки ¦ 17 289 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0411 ¦Другие вопросы в области национальной экономики ¦ 5 000 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0408 ¦Транспорт ¦ 12 239 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 50 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 745 ¦ ¦МУ социальная гостиница для беременных женщин и ¦ 4 846 ¦
¦ ¦ ¦женщин с грудными детьми, оказавшихся в социаль- ¦ ¦
¦ ¦ ¦но опасном положении ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1002 ¦Социальное обслуживание населения ¦ 4 846 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 745 ¦ ¦МУ центр социальной реабилитации для подростков, ¦ 5 169 ¦
¦ ¦ ¦освобожденных из воспитательных учреждений за- ¦ ¦
¦ ¦ ¦крытого типа и воспитательно-трудовых колоний ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1002 ¦Социальное обслуживание населения ¦ 5 169 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 745 ¦ ¦МУ Территориальный центр социальной помощи семье ¦ 2 944 ¦
¦ ¦ ¦и детям "Семья" ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1002 ¦Социальное обслуживание населения ¦ 2 944 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 745 ¦ ¦МУ коррекционного образования психолого-педагоги-¦ 3 961 ¦
¦ ¦ ¦ческой диагностики, коррекции развития детей ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦1002 ¦Социальное обслуживание населения ¦ 3 961 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 703 ¦ ¦Фонд жилья и ипотеки "Новый дом" ¦ 2 000 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0411 ¦Другие вопросы в области национальной экономики ¦ 2 000 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 703 ¦ ¦ЗАО СТЭК ¦ 3 800 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 3 800 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 703 ¦ ¦Сызранский пансионат для ветеранов труда ¦ 120 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 120 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 706 ¦ ¦МУП "Сызранские троллейбусные линии" ¦ 3 000 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0411 ¦Другие вопросы в области национальной экономики ¦ 3 000 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 703 ¦ ¦ЗАО "Сызранская мебельная фабрика" ¦ 30 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 30 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 712 ¦ ¦Военный комиссариат г. Сызрани ¦ 77 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0115 ¦Другие общегосударственные вопросы ¦ 77 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 713 ¦ ¦КТВ ЛУЧ ¦ 600 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0803 ¦Телевидение и радиовещание ¦ 600 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 703 ¦ ¦МУ "Сызрань Инвест Проект" ¦ 3 719 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦0504 ¦Другие вопросы в области жилищно-коммунального ¦ 3 719 ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦Прочие учреждения, предприятия, организации ¦ 45 199 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 714 ¦0409 ¦Связь и информатика ¦ 759 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 715 ¦0804 ¦Периодическая печать и издательства ¦ 1 390 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 745 ¦1003 ¦Социальное обеспечение населения ¦ 33 050 ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 716 ¦0112 ¦Обслуживание государственного и муниципального ¦ 10 000 ¦
¦ ¦ ¦долга ¦ ¦
+--------+-----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 932 685 ¦
L--------+-----+-------------------------------------------------+----------






Приложение № 7
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 29 декабря 2004 г. № 75

ЛИМИТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

   ------T----T---------------------T---------T--------T-------------T-----------T---------------------¬

¦КФКР ¦КЭСР¦ Наименование ¦ Единица ¦Мощность¦ Год начала ¦ Лимит ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ и окончания ¦капитальных¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦ вложений ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦За счет ¦За счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦средств по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного¦экологи- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ческому ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонду ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0411 ¦310 ¦строительство линии ¦ км ¦ 29,8 ¦ 1998 - 2006 ¦ 3 000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦троллейбусного движе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0411 ¦310 ¦реконструкция моста ¦ 2 x 18 Г 10,5 м ¦ 2000 - 2005 ¦ 4 000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦через р. Крымзу по ¦ тротуары 2 x 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ул. Интернациональная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------T--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0411 ¦310 ¦приобретение оборудо-¦ ¦ ¦ ¦ 5 000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вания длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 000 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0504 ¦310 ¦жилищное строитель- ¦ кв. м ¦ 130 ¦ 2002 - 2010 ¦ 1 500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ство (переселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦граждан из ветхого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦аварийного жилья) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0504 ¦310 ¦газификация города ¦ определяется ¦ 8 500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ заказчиком-застройщиком ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------T--------T-------------+-----------+----------+----------+
¦0504 ¦310 ¦горячее водоснабжение¦ГкВт/год ¦ 110 ¦ 2001 - 2005 ¦ 400 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Образцовской площадки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1 очереди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0504 ¦310 ¦реконструкция системы¦ софинансирование ¦ 2005 ¦ 3 719 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского теплоснаб-¦ 20% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жения (в рамках про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦екта МБРР) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------T--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0504 ¦310 ¦жилищное строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ 1 500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0504 ¦310 ¦программа "Молодой ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦семье - доступное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 119 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0604 ¦310 ¦проектирование и ¦ Га ¦ 7,2 ¦ 2003 - 2005 ¦ 600 ¦ ¦ 600 ¦
¦ ¦ ¦рекультивация суще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствующей свалки ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0604 ¦310 ¦проектирование и ре- ¦ км ¦ 3,9 ¦ 2004 - 2007 ¦ 1 300 ¦ ¦ 800 ¦
¦ ¦ ¦конструкция системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГТС (1 этап "Дренаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосной станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 1") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0604 ¦310 ¦строительство высоко-¦ тыс. ¦ 277,5 ¦ 2001 - 2005 ¦ 1 000 ¦ ¦ 1 000 ¦
¦ ¦ ¦нагружаемого полигона¦ куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по захоронению ТБО и ¦ м/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0604 ¦310 ¦реконструкция канали-¦ куб. ¦ 2,577 ¦ 2002 - 2007 ¦ 1 500 ¦ ¦ 1 500 ¦
¦ ¦ ¦зации очистных соору-¦ м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жений п. Новокашпир- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0604 ¦310 ¦строительство сливной¦ куб. ¦ 336 ¦ 2001 - 2005 ¦ 400 ¦ ¦ 400 ¦
¦ ¦ ¦станции на 2 приемных¦ м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0604 ¦310 ¦строительство нового ¦ ¦ - ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 400 ¦
¦ ¦ ¦скотомогильника (про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ектная документация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0604 ¦310 ¦реконструкция внепло-¦ ед. ¦ 5 ¦ 1998 - 2007 ¦ 3 000 ¦ 2 000 ¦ 1 000 ¦
¦ ¦ ¦шадочной канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и очистных сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(станция УФ обеззара-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦живания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 200 ¦ 2 000 ¦ 5 700 ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0709 ¦310 ¦проектно-сметная ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦документация на Дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0806 ¦310 ¦реконструкция крае- ¦ посещ. ¦ 60000 ¦ 1995 - 2006 ¦ 300 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ведческого музея ¦чел./год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0806 ¦310 ¦реконструкция памят-¦ посещ. ¦ 120000 ¦ 2001 - 2006 ¦ 2 300 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ника истории и куль-¦чел./год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦туры "Церковь Возне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 600 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦0904 ¦310 ¦реконструкция родиль-¦ койко- ¦ 187 ¦ 2004 - 2005 ¦ 8 950 ¦ 8 450 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ного дома ¦ мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----+---------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 950 ¦ 8 450 ¦ 0 ¦
+--------------------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦ВСЕГО по капитальным вложениям в¦ ¦ ¦ ¦ 48 369 ¦ 10 450 ¦ 5 700 ¦
¦основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 48 369 ¦ 10 450 ¦ 5 700 ¦
L--------------------------------+---------+--------+-------------+-----------+----------+-----------






Приложение № 8
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 29 декабря 2004 г. № 75

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Г. СЫЗРАНИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2005 ГОДУ

(тыс. руб.)
   -------T---------------------------------------T---------------T-------------¬

¦ № ¦ Наименование программ ¦ Расходы ¦ Капитальное ¦
¦ п/п ¦ ¦некапитального ¦строительство¦
¦ ¦ ¦ характера ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 1. ¦Социальная защита населения ¦ 27 320,0 ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 1.1. ¦Комплексная программа по социальной ¦ 27 320,0 ¦ ¦
¦ ¦поддержке населения в г. Сызрани на ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 2. ¦Здравоохранение ¦ 4 834,0 ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 2.1. ¦Программа "Здоровое детство в новом ты-¦ 4 834,0 ¦ ¦
¦ ¦сячелетии" на 2005 - 2007 гг. ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 3. ¦Образование ¦ ¦ 500 ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 3.1. ¦Программа "Новое поколение на ¦ в счет текущ. ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2005 гг." ¦ финансир-я ¦ ¦
¦ ¦ ¦ отрасли ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 3.2. ¦Программа "Патриотическое воспитание ¦ в счет текущ. ¦ ¦
¦ ¦населения в г. Сызрани на 2002 - 2005 ¦ финансир-я ¦ ¦
¦ ¦гг." ¦ отрасли ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 3.3. ¦Софинансирование областной целевой ¦ ¦ 500 ¦
¦ ¦программы "Дома молодежных организаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарской области" на 2003 - 2005 годы ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4. ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ ¦ 9 350,0 ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.1. ¦Программа "Наш город" на 2002 - 2005 ¦ в счет текущ. ¦ ¦
¦ ¦гг. ¦ финансир-я ¦ ¦
¦ ¦ ¦ отрасли ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.3. ¦Программа "Энергосбережение" на ¦ ¦ 3 350,0 ¦
¦ ¦2002 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.4. ¦Программа "Водоснабжение и водоотведе- ¦ ¦ 2 500,0 ¦
¦ ¦ние" на 2002 - 2006 гг. ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.5. ¦Программа "Жилье города Сызрани" на ¦ ¦ 2 000,0 ¦
¦ ¦период ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦4.5.1.¦Программа ипотечного кредитования в г. ¦ ¦ 1 500,0 ¦
¦ ¦Сызрани ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦4.5.2.¦Софинансирование областной целевой ¦ ¦ 500,0 ¦
¦ ¦программы "Молодой семье - доступное ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилье" ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 4.6. ¦Программа "Переселение граждан г. Сыз- ¦ ¦ 1 500 ¦
¦ ¦рани из ветхого и аварийного муници- ¦ ¦ ¦
¦ ¦пального жилищного фонда на 2003 - 2010¦ ¦ ¦
¦ ¦гг." ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 5. ¦Прочие отраслевые программы ¦ 293,0 ¦ 1 800 ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 5.1. ¦Программа "Социально-экологическая ¦ ¦ 1 800 ¦
¦ ¦реабилитация территории г. Сызрани ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2003 - 2010 гг." ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 5.2. ¦Программа "Пожарная безопасность на ¦ 293 ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2005 гг." ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ ¦Концепция "Газификация природным газом ¦ ¦ 8 500 ¦
¦ ¦города Сызрани на 2004 - 2010 гг." ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 32 447,00 ¦ 20 150,00 ¦
+------+---------------------------------------+---------------+-------------+
¦ ¦Всего по программам ¦ 52 597,0 ¦ ¦
L------+---------------------------------------+---------------+--------------






Приложение № 9
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 29 декабря 2004 г. № 75

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2005 ГОД

   -------------------------T----------------------------------------------T-----------¬

¦ Код ¦ Наименование источника ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦02 00 00 00 00 0000 000 ¦Кредитные соглашения и договоры, заключенные¦ 67 309 ¦
¦ ¦от имени Российской Федерации, субъектов Рос-¦ ¦
¦ ¦сийской Федерации, муниципальных образований,¦ ¦
¦ ¦государственных внебюджетных фондов ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦02 00 00 00 00 0000 700 ¦Получение кредитов по кредитным соглашениям и¦ 151 226 ¦
¦ ¦договорам, заключенным от имени Российской¦ ¦
¦ ¦Федерации, субъектов Российской Федерации,¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований, государственных¦ ¦
¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦02 01 01 00 00 0000 710 ¦Бюджетные кредиты, полученные от других¦ 30 000 ¦
¦ ¦бюджетов бюджетной системы Российской¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦02 01 01 00 03 0000 710 ¦Бюджетные кредиты, полученные от других бюд-¦ 30 000 ¦
¦ ¦жетов бюджетной системы Российской Федерации¦ ¦
¦ ¦местными бюджетами ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦02 01 02 00 00 0000 710 ¦Кредиты, полученные в валюте Российской Феде- ¦ 121 226 ¦
¦ ¦рации от кредитных организаций ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦02 01 02 00 03 0000 710 ¦Кредиты, полученные в валюте Российской¦ 121 226 ¦
¦ ¦Федерации от кредитных организаций местными¦ ¦
¦ ¦бюджетами ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦02 00 00 00 00 0000 800 ¦Погашение кредитов по кредитным соглашениям и¦ 83 917 ¦
¦ ¦договорам, заключенным от имени Российской ¦ ¦
¦ ¦Федерации, субъектов Российской Федерации,¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований, государственных¦ ¦
¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦02 01 01 00 00 0000 810 ¦Бюджетные кредиты, полученные от других¦ 30 000 ¦
¦ ¦бюджетов бюджетной системы Российской Федера-¦ ¦
¦ ¦ции ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦02 01 01 00 03 0000 810 ¦Бюджетные кредиты, полученные от других бюдже-¦ 30 000 ¦
¦ ¦тов бюджетной системы Российской Федерации¦ ¦
¦ ¦местными бюджетами ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦02 01 02 00 00 0000 810 ¦Кредиты, полученные в валюте Российской Феде- ¦ 53 917 ¦
¦ ¦рации от кредитных организаций ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦02 01 02 00 03 0000 810 ¦Кредиты, полученные в валюте Российской Феде-¦ 53 917 ¦
¦ ¦рации от кредитных организаций местными¦ ¦
¦ ¦бюджетами ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦06 00 00 00 00 0000 000 ¦Земельные участки, находящиеся в государствен-¦ 3 000 ¦
¦ ¦ной и муниципальной собственности ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦06 00 00 00 00 0000 430 ¦Продажа (уменьшение стоимости) земельных¦ 3 000 ¦
¦ ¦участков, находящихся в государственной и му-¦ ¦
¦ ¦ниципальной собственности ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦06 01 00 00 00 0000 430 ¦Земельные участки до разграничения государст- ¦ 3 000 ¦
¦ ¦венной собственности на землю ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦06 01 00 00 03 0000 430 ¦Поступления от продажи земельных участков, на¦ 3 000 ¦
¦ ¦которых расположены иные объекты недвижимого¦ ¦
¦ ¦имущества, зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦08 00 00 00 00 0000 510 ¦Увеличение остатков средств бюджета ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦08 02 00 00 00 0000 510 ¦Увеличение прочих остатков средств бюджетов ¦ - ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦08 02 01 00 03 0000 510 ¦Увеличение прочих остатков денежных средств¦ ¦
¦ ¦местных бюджетов ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦08 00 00 00 00 0000 610 ¦Уменьшение остатков средств бюджетов ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦08 02 00 00 00 0000 610 ¦Уменьшение прочих остатков средств бюджетов ¦ - ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦08 02 01 00 03 0000 610 ¦Уменьшение прочих остатков денежных средств¦ ¦
¦ ¦местных бюджетов ¦ ¦
+------------------------+----------------------------------------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО источников внутреннего финансирования¦ 70 309 ¦
¦ ¦дефицита бюджета ¦ ¦
L------------------------+----------------------------------------------+------------






Приложение № 10
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 29 декабря 2004 г. № 75

ЗАТРАТЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА Г. СЫЗРАНИ
ПО РАЗДЕЛУ 0900 "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2005 ГОД

   -------------------------------------------------------T---------T--------¬

¦ Наименование расходов ¦Единица ¦Лимит по¦
¦ ¦измерения¦расходам¦
+------------------------------------------------------+---------+--------+
¦Раздел 0900 "Охрана окружающей среды" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Мониторинг окружающей среды природной среды ¦тыс. руб.¦ 302 ¦
+------------------------------------------------------+---------+--------+
¦Экологическое образование и воспитание ¦тыс. руб.¦ 100 ¦
+------------------------------------------------------+---------+--------+
¦Благоустройство города ¦тыс. руб.¦ 150 ¦
¦Озеленение и сохранение зеленых насаждений города: ¦ ¦ ¦
¦памятник природы - урочище "Монастырская гора"; ¦ ¦ 100 ¦
¦сквер им. Жукова (ограждение) ¦ ¦ 50 ¦
+------------------------------------------------------+---------+--------+
¦Ликвидация аварийных ситуаций (разлив ртути, саранча, ¦тыс. руб.¦ 60 ¦
¦паводок, карантинная растительность и т.д.) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+--------+
¦Перевод автотранспорта на газообразное топливо (доле- ¦тыс. руб.¦ 110 ¦
¦вое участие) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+--------+
¦Приобретение автотранспорта и канцтоваров отделу ¦тыс. руб.¦ 273 ¦
¦экологии ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+--------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ 995 ¦
L------------------------------------------------------+---------+---------






Приложение № 11
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 29 декабря 2004 г. № 75

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

   ------T-----------------------T------------------------------------------------¬

¦ 903 ¦ ¦ Администрация города Сызрани ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 01030 03 0000 120 ¦Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм уча-¦
¦ ¦ ¦стия в капитале, находящихся в муниципальной ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 02030 03 0000 120 ¦Доходы от размещения временно свободных средств ¦
¦ ¦ ¦местных бюджетов ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 02083 03 0000 120 ¦Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе¦
¦ ¦ ¦проведения аукционов по продаже акций, находя- ¦
¦ ¦ ¦щихся в муниципальной собственности ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 03030 03 0000 120 ¦Проценты, полученные от предоставления бюджетных¦
¦ ¦ ¦кредитов внутри страны за счет средств местных ¦
¦ ¦ ¦бюджетов ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 05010 00 0000 120 ¦Арендная плата за земли, находящиеся в государ- ¦
¦ ¦ ¦ственной собственности до разграничения госу- ¦
¦ ¦ ¦дарственной собственности на землю и поступления¦
¦ ¦ ¦от продажи права на заключение договоров аренды ¦
¦ ¦ ¦указанных земельных участков ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 05011 03 0000 120 ¦Арендная плата и поступления от продажи права на¦
¦ ¦ ¦заключение договоров аренды за земли сельскохо- ¦
¦ ¦ ¦зяйственного назначения до разграничения госу- ¦
¦ ¦ ¦дарственной собственности на землю ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 05012 03 0000 120 ¦Арендная плата и поступления от продажи права на¦
¦ ¦ ¦заключение договоров аренды за земли городских ¦
¦ ¦ ¦поселений до разграничения государственной соб- ¦
¦ ¦ ¦ственности на землю ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 05014 03 0000 120 ¦Арендная плата и поступления от продажи права на¦
¦ ¦ ¦заключение договоров аренды за другие земли не- ¦
¦ ¦ ¦сельскохозяйственного назначения до разграниче- ¦
¦ ¦ ¦ния государственной собственности на землю ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 05015 03 0000 120 ¦Арендная плата и поступления от продажи права на¦
¦ ¦ ¦заключение договоров аренды за земли, располо- ¦
¦ ¦ ¦женные в границах муниципальных образований и ¦
¦ ¦ ¦предназначенные для целей жилищного строитель- ¦
¦ ¦ ¦ства до разграничения государственной собст- ¦
¦ ¦ ¦венности на землю ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 05020 00 0000 120 ¦Арендная плата за земли после разграничения го- ¦
¦ ¦ ¦сударственной собственности на землю и поступ- ¦
¦ ¦ ¦ления от продажи права на заключение договоров ¦
¦ ¦ ¦аренды указанных земельных участков ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 05023 03 0000 120 ¦Арендная плата и поступления от продажи права на¦
¦ ¦ ¦заключение договоров аренды за земли, находящие-¦
¦ ¦ ¦ся в муниципальной собственности ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 05033 03 0000 120 ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося¦
¦ ¦ ¦в оперативном управлении муниципальных органов ¦
¦ ¦ ¦управления и созданных ими учреждений и в хозяй-¦
¦ ¦ ¦ственном ведении муниципальных унитарных пред- ¦
¦ ¦ ¦приятий ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 07013 03 0000 120 ¦Доходы от перечисления части прибыли, остающейся¦
¦ ¦ ¦после уплаты налогов и иных обязательных плате- ¦
¦ ¦ ¦жей муниципальных унитарных предприятий ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 11 08043 03 0000 120 ¦Прочие поступления от использования имущества, ¦
¦ ¦ ¦находящегося в муниципальной собственности ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 13 02023 03 0000 130 ¦Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные¦
¦ ¦ ¦бюджеты ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 14 02030 03 000 410 ¦Доходы от реализации имущества, находящегося в ¦
¦ ¦ ¦муниципальной собственности (в части реализации ¦
¦ ¦ ¦основных средств по указанному имуществу) ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 14 02030 03 0000 440 ¦Доходы от реализации имущества, находящегося в ¦
¦ ¦ ¦муниципальной собственности (в части реализации ¦
¦ ¦ ¦материальных запасов по указанному имуществу) ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 14 02031 03 000 410 ¦Доходы от реализации имущества муниципальных ¦
¦ ¦ ¦унитарных предприятий (в части реализации основ-¦
¦ ¦ ¦ных средств по указанному имуществу) ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 14 02031 03 0000 440 ¦Доходы от реализации имущества муниципальных ¦
¦ ¦ ¦унитарных предприятий (в части реализации мате- ¦
¦ ¦ ¦риальных запасов по указанному имуществу) ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 14 02032 03 0000 410 ¦Доходы местных бюджетов от реализации имущества,¦
¦ ¦ ¦находящегося в оперативном управлении учрежде- ¦
¦ ¦ ¦ний, находящихся в ведении органов местного са- ¦
¦ ¦ ¦моуправления (в части реализации основных ¦
¦ ¦ ¦средств по указанному имуществу) ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 14 02032 03 000 440 ¦Доходы местных бюджетов от реализации имущества,¦
¦ ¦ ¦находящегося в оперативном управлении учрежде- ¦
¦ ¦ ¦ний, находящихся в ведении органов местного са- ¦
¦ ¦ ¦моуправления (в части реализации материальных ¦
¦ ¦ ¦запасов по указанному имуществу) ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 14 02033 03 0000 410 ¦Доходы от реализации иного имущества, находяще- ¦
¦ ¦ ¦гося в муниципальной собственности (в части ¦
¦ ¦ ¦реализации основных средств по указанному имуще-¦
¦ ¦ ¦ству) ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 14 02033 03 0000 440 ¦Доходы от реализации иного имущества, находяще- ¦
¦ ¦ ¦гося в муниципальной собственности (в части ¦
¦ ¦ ¦реализации материальных запасов по указанному ¦
¦ ¦ ¦имуществу) ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 15 02030 03 0000 140 ¦Платежи, взимаемые муниципальными организациями ¦
¦ ¦ ¦за выполнение определенных функций ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 16 30030 03 0000 140 ¦Прочие поступления от денежных взысканий ¦
¦ ¦ ¦(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба и иных¦
¦ ¦ ¦сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные ¦
¦ ¦ ¦бюджеты ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦1 17 05030 03 0000 180 ¦Прочие неналоговые доходы местных бюджетов ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦06 01 00 00 03 0000 430¦Поступления от продажи земельных участков, на ¦
¦ ¦ ¦которых расположены иные объекты недвижимого ¦
¦ ¦ ¦имущества, зачисляемые в местные бюджеты ¦
+-----+-----------------------+------------------------------------------------+
¦ 903 ¦06 02 00 00 03 0000 430¦Поступления от продажи земельных участков после ¦
¦ ¦ ¦разграничения собственности на землю, зачисляе-¦
¦ ¦ ¦мые в местные бюджеты ¦
L-----+-----------------------+-------------------------------------------------






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД"

Параметры бюджета города на 2005 год определены:
- по доходам - 862 376 тыс. рублей;
- по расходам - 932 685 тыс. рублей;
- дефицит - 70 309 тыс. рублей, или 10% к собственным доходам бюджета. С 2005 года собственные доходы бюджета включают в себя все доходы бюджета за исключением перечислений из регионального "фонда компенсаций".

Доходы

Прогноз поступления доходов в бюджет города Сызрани на 2005 год определен с учетом показателей прогноза социально-экономического развития города, разработанного управлением экономического развития и инвестиций Администрации города, прогноза поступления неналоговых платежей на основе данных Комитета имущественных отношений Администрации города и отчетных данных налогового органа (формы отчетности 1-НМ, 5-ЕНВД, 5-ФЛ, 5-ЗН). При расчете прогноза доходов на 2005 год учитывались фактические поступления 2004 года и динамика роста доходов по годам.
Прогноз поступления доходов на 2005 год также учитывает изменения, вносимые в Налоговый (Федеральный закон от 29.07.2004 № 95-ФЗ) и Бюджетный кодексы РФ (Федеральный закон от 20.08.2004 № 120-ФЗ) в рамках административно-территориальной реформы и пересмотра расходных полномочий органов власти разных уровней, а также ряд других федеральных законов и законопроектов.
По сравнению с текущим годом в соответствии с изменениями законодательства в доходы местного бюджета не будет поступать налог на прибыль организаций по ставке 2%. Вся ставка налога перераспределена между федеральным бюджетом - 6,5% и бюджетом субъекта - 17,5%.
Снижены нормативы отчислений в бюджет города по налогу на доходы физических лиц с 57% до 40%.
Налог на имущество организаций, налог на наследование или дарение, а также налог на игорный бизнес в полном объеме будут поступать в бюджет субъекта РФ. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства в размере 90% с 2005 года также подлежит зачислению в доход бюджета субъекта РФ.
С 2005 года не будут поступать в бюджет города акцизы на подакцизные товары. Нормативы отчислений перераспределены в бюджет субъекта РФ. С 2005 года отменен местный налог - налог на рекламу.
Выпадающие доходы частично компенсированы передачей на местный уровень в полном объеме земельного налога (2004 год - 50%) и 40% отчислений платы за негативное воздействие на окружающую среду (50% отчислений от поступлений в консолидированный бюджет субъекта). Повышение базовой доходности по единому налогу на вмененный доход и расширение количества видов деятельности, облагаемым данным налогом, также частично компенсирует выпадающие доходы местного бюджета.
При прогнозе бюджета на 2005 год учтены ожидаемые потери по земельному налогу в связи со вступлением в силу ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю" от 17.07.2001 № 101-ФЗ и включением земельных участков, находящихся в пользовании ряда крупных промышленных предприятий, в реестр федеральной собственности.
Таким образом, доходная база бюджета 2005 года по сравнению с 2004 годом сокращается на 234 982 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности организаций

Прогнозная сумма поступлений указанного налога в бюджет города Сызрани определена, исходя из среднемесячных поступлений налога в текущем году. При прогнозе учтено увеличение налоговой ставки с 6% до 9% и уменьшение норматива отчислений в городской бюджет с 57% до 40%.

   ----------------------------------------T----------¬

¦Фактически поступило в бюджет субъекта¦ 16 452 ¦
¦за 9 месяцев 2004 года (форма 1-НМ),¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Среднемесячное поступление в 2004 году,¦ 1 828 ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Ожидаемое поступление в 2004 году, ¦ 21 936 ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Ставка налога в 2004 году ¦ 6% ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Ставка налога в 2005 году ¦ 9% ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Коэффициент увеличения ставки ¦ 1,5 ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Прогноз поступления налога в бюджет¦ 32 904 ¦
¦субъекта в 2005 году, тыс. рублей ¦ ¦
¦ (21 936 * 1,5) ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Норматив отчисления в городской бюджет¦ 40% ¦
¦с 01.01.2005 ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Собираемость ¦ 100% ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Прогноз поступления налога в бюджет¦ 13 162 ¦
¦города в 2005 году, тыс. рублей ¦ ¦
L---------------------------------------+-----------


Увеличение ставки с 6% до 9% позволит дополнительно получить в бюджет города 4 387 тыс. рублей, уменьшение норматива отчислений в городской бюджет с 57% в 2004 году до 40% в 2005 году приведет к потерям в сумме 3729 тыс. рублей. Таким образом, сумма дополнительных поступлений в бюджет по прогнозу составит 658 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов,
полученных в виде выигрышей и призов в целях рекламы,
материальной выгоды по заемным средствам и процентным
доходам по вкладам в банках, доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации, а также лиц,
зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей

Прогноз поступления по данному источнику дохода на 2005 год определен из оценки его ожидаемого поступления в 2004 году, исходя из фактического его поступления за 9 месяцев 2004 года, коэффициента роста с учетом сложившейся динамики, норматива отчислений в бюджет города 40% и собираемости налога - 100%.

   --------------------------------------T------------¬

¦Фактически поступило в бюджет города ¦ 215 700 ¦
¦за 9 месяцев 2004 года, тыс. рублей ¦ ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Фактически поступило в консолидиро- ¦ 378 421 ¦
¦ванный бюджет за 9 месяцев 2004 года,¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Ожидаемое поступление в консолидиро- ¦ 157 895 ¦
¦ванный бюджет в IV квартале 2004 года¦ ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Оценка поступлений в 2004 году в кон-¦ 536 316 ¦
¦солидированный бюджет области, ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Коэффициент роста в 2005 году ¦ 125% ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Норматив отчислений в 2005 году ¦ 40% ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Собираемость ¦ 100% ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Прогноз поступления налога в бюджет ¦ 268 158 ¦
¦города в 2005 году, тыс. рублей ¦ ¦
¦(536316 * 125% * 40% * 100%) ¦ ¦
L-------------------------------------+-------------


Сумма потерь в связи со снижением норматива отчислений в бюджет города составила 113 967 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц,
не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации

В связи с тем, что на территории города в 2005 году не планируется новых по сравнению с 2004 годом проектов с массовым привлечением иностранных специалистов, расчет указанного налога произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2004 году в консолидированный бюджет Самарской области в сумме 513 тыс. рублей. С учетом норматива отчислений в бюджет города 40% и 100% собираемости сумма налога в 2005 году прогнозируется в сумме 205 тыс. рублей.
Потери бюджета города в связи со снижением норматива отчислений составят 87 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц,
полученных в виде выигрышей и призов в целях
рекламы материальной выгоды по заемным средствам
и процентным доходам по вкладам в банках

Прогнозная сумма поступления указанного налога на 2005 год определена исходя из ожидаемого поступления налога в бюджет субъекта в 2004 году и коэффициента роста реальных денежных доходов населения по данным управления экономического развития и инвестиций Администрации города в 2005 году к 2004 году.

   --------------------------------------T----------¬

¦Фактически поступило налога в бюджет¦ 495 ¦
¦субъекта РФ за 6 месяцев 2004 года¦ ¦
¦(отчет налогового органа ф. 1-НМ), ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+-------------------------------------+----------+
¦Ожидаемое поступление налога в бюджет¦ 1 500 ¦
¦субъекта в 2004 году, тыс. рублей ¦ ¦
+-------------------------------------+----------+
¦Коэффициент роста реальных денежных¦ 105,6% ¦
¦доходов населения в 2005 году к 2004¦ ¦
¦году ¦ ¦
+-------------------------------------+----------+
¦Собираемость ¦ 100% ¦
+-------------------------------------+----------+
¦Норматив отчисления в бюджет города в¦ 40% ¦
¦2005 году ¦ ¦
+-------------------------------------+----------+
¦Сумма налога в 2005 году ¦ 634 ¦
¦(1500 * 105,6% 100% * 40%) ¦ ¦
L-------------------------------------+-----------


Сумма потерь в связи с уменьшением норматива отчислений с 57% до 40% в 2005 году составит 269 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей

Прогнозная сумма поступлений указанного налога на 2005 год рассчитана исходя из ожидаемого поступления налога в 2005 году и норматива отчислений в размере 40% при собираемости 100%.

   -----------------------------------------------T-------¬

¦Фактически поступило за 9 месяцев 2004 года ¦ 2 815 ¦
¦(отчет ф. 1-НМ), тыс. рублей ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Ожидаемое поступление в 2004 году, тыс. рублей¦ 3 000 ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Прогнозная сумма поступлений в 2005 году, ¦ 3 000 ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Норматив отчислений в бюджет города ¦ 40% ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Собираемость ¦ 100% ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Прогнозируемая сумма налога в бюджет города в ¦ 1 200 ¦
¦2005 году, тыс. рублей ¦ ¦
¦ (3000 х 40% х 100%) ¦ ¦
L----------------------------------------------+--------


Сумма потерь в связи с уменьшением норматива со 100% в 2004 году до 40% в 2005 году составит 1800 тыс. рублей.
Таким образом, общая сумма налога на доходы физических лиц на 2005 год определена в размере 283 359 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым поступлением в 2004 году рост поступлений в 2005 году по данному источнику в действующих условиях прогнозируется в размере 23%. За 9 месяцев текущего года фактический рост по налогу на доходы физических лиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 23,7%.
Потери по налогу на доходы физических лиц в связи со снижением норматива отчислений в 2005 году оцениваются в сумму 116 781 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

При расчете прогнозной суммы указанного налога на 2005 год учтены изменения, предусмотренные Федеральным законом № 95-ФЗ от 29.07.2004 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах", в части повышения базовой доходности и увеличение видов деятельности, подлежащих налогообложению.

   -----------------------------------------------T-------¬

¦Сумма исчисленного вмененного дохода за I¦45 064 ¦
¦квартал 2004 года (отчет налоговых органов по¦ ¦
¦форме 5-ЕНВД), тыс. рублей ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Оценка вмененного дохода в 2004 году, ¦180 256¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Коэффициент роста базовой доходности в 2005¦ 1,5 ¦
¦году по сравнению с 2004 годом ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Прогнозируемая сумма вмененного дохода в 2005 ¦270 384¦
¦году ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Ставка налога ¦ 15% ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Сумма исчисленного ЕНВД для отдельных видов¦40 558 ¦
¦деятельности, тыс. рублей ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Удельный вес расходов, уменьшающих сумму ЕНВД,¦ ¦
¦(сумма страховых взносов на обязательное пен- ¦ 15% ¦
¦сионное страхование, выплаченных пособий по ¦ ¦
¦временной нетрудоспособности, но не более 50% ¦ ¦
¦исчисленной суммы налога) ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Собираемость ¦ 98% ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Норматив отчислений в бюджет города ¦ 90% ¦
+----------------------------------------------+-------+
¦Прогнозируемая сумма в бюджет города в 2005 ¦30 406 ¦
¦году, тыс. рублей ¦ ¦
¦ 40558 * (100% - 15%) * 98% * 90% ¦ ¦
L----------------------------------------------+--------


В связи с повышением базовой доходности и увеличения видов деятельности, облагаемых налогом, дополнительные доходы в бюджет города в 2005 году составят 10 135 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц на 2005 год исчислена исходя из оценки стоимости строений согласно отчету налоговых органов по форме 5-ФЛ за 2003 год. При расчете применен повышающий коэффициент для определения инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, установленный Постановлением администрации города от 08.10.2003 № 348, и прогнозируемого повышающего коэффициента инвентаризационной стоимости в 2005 году.

   --------------------------------------------------T------------¬

¦Общая сумма оценки строений, по которым исчислен ¦3 276 176,4 ¦
¦налог по форме 5-ФЛ за 2003 год, тыс. рублей ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------------+
¦Сумма налога, исчисленная к уплате за 2003 год, ¦ 671 ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------------+
¦Повышающий коэффициент оценки стоимости строений ¦ 2,1 ¦
¦в 2004 году ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------------+
¦Прогнозируемый повышающий коэффициент оценки ¦ 1,1 ¦
¦стоимости строений в 2005 году ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------------+
¦Коэффициент собираемости ¦ 100% ¦
+-------------------------------------------------+------------+
¦Сумма налога на 2005 год ¦ 1 550 ¦
¦ (671 * 2,1 * 1,1) ¦ ¦
L-------------------------------------------------+-------------


Земельный налог

Прогнозная сумма земельного налога на 2005 год рассчитана по налоговой базе 2003 года (отчет по форме № 5-ЗН за 2003 год) с учетом индексации ставок земельного налога в 2004 году и норматива отчислений в бюджет города в 2005 году в размере 100%.
При прогнозе поступлений по земельному налогу учтены потери, связанные со вступлением в силу ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю" от 17.07.2001 № 101-ФЗ и включением земельных участков, находящихся в пользовании ряда крупных промышленных предприятий, в реестр федеральной собственности.
Выпадающие доходы по земельному налогу в 2005 году оцениваются в сумму 102 457 тыс. рублей.

   ----------------------------------------T-------------¬

¦Начислено земельного налога по форме ¦ 173399 ¦
¦№ 5-ЗН за 2003 год - всего, тыс. рублей¦ ¦
¦в том числе: по юридическим лицам ¦ 171267 ¦
¦ по физическим лицам ¦ 2 132 ¦
+---------------------------------------+-------------+
¦Индексация ставок земельного налога в ¦ 1,1 ¦
¦2004 году ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------+
¦Оценка налога в 2005 году, тыс. рублей ¦ 190 739 ¦
¦ (173 399 * 1,1) ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------+
¦Фактическая собираемость налога в 2003 ¦ 77,1% ¦
¦году ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------+
¦Собираемость налога в 2004 году ¦ 93,78% ¦
+---------------------------------------+-------------+
¦Норматив зачисления в бюджет города ¦ 100% ¦
+---------------------------------------+-------------+
¦Сумма налога в 2005 году, тыс. рублей ¦ 178 872 ¦
¦ (190 739 * 93,78% * 100%) ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------+
¦Потери земельного налога в связи с ре- ¦ 102 457 ¦
¦гистрацией права собственности на землю¦ ¦
¦и переоформлением в аренду земельных ¦ ¦
¦участков, тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+-------------+
¦Прогноз налога на землю в 2005 году, ¦ 76 415 ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
¦ (178 872 - 102 457) ¦ ¦
L---------------------------------------+--------------


Государственная пошлина

В связи с незавершенностью состава и неопределенностью размеров государственной пошлины (соответствующий проект федерального закона глава Налогового кодекса 25.1 "Государственная пошлина и таможенные сборы" принят Государственной Думой Федерального Собрания РВ в первом чтении) поступления государственной пошлины в составе доходов бюджета города не планировалось.

Неналоговые доходы

Прогноз неналоговых доходов в бюджет города определен в размере 65 511 тыс. рублей.
Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, платежей от государственных и муниципальных организаций, платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных платежей и сборов, а также штрафных санкций.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2005 год определен на основе прогнозных данных, представленных комитетом имущественных отношений Администрации города.
Прогнозируемый объем поступлений в бюджет города в виде доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, оценивается в сумме 51 566 тыс. рублей, в том числе:
- арендная плата за земли городов и поселков - 7 414 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 44 152 тыс. рублей.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества включают в себя:
- доходы от сдачи в аренду нежилого муниципального недвижимого имущества - 23 000 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 20 102 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, - 600 тыс. рублей, из них:
- учреждения образования - 300 тыс. рублей;
- учреждения культуры - 120 тыс. рублей;
- учреждения здравоохранения - 60 тыс. рублей;
- прочие учреждения - 120 тыс. рублей.
- доходы от сдачи в аренду муниципальными унитарными предприятиями служебных и производственных помещений, находящихся в хозяйственном ведении, - 450 тыс. рублей.

Платежи от государственных и муниципальных организаций

Платежи от государственных и муниципальных организаций на 2005 год прогнозируются в сумме 150 тыс. рублей. В их составе учтены доходы по прогнозным данным комитета имущественных отношений Администрации города, получаемые от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2005 год определен исходя из ожидаемого поступления в 2004 году и с учетом повышающего коэффициента в размере 1,2, предусмотренного ст. 18 проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2005 год".

   ---------------------------------------------------------T-------¬

¦Фактически поступило в консолидированный бюджет области ¦ 5 579 ¦
¦за I полугодие 2004 года (отчет формы 1-НМ), тыс. рублей¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Оценка ожидаемого поступления в 2004 году, тыс. рублей ¦11 158 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Повышающий коэффициент в 2005 году ¦ 1,2 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Норматив отчислений в бюджет города от доходов, посту- ¦ 50% ¦
¦пающих в консолидированный бюджет субъекта РФ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Плата за негативное воздействие на окружающую среду в ¦ 6 695 ¦
¦2005 году, тыс. рублей ¦ ¦
¦ (11 158 * 1,2 * 50%) ¦ ¦
L--------------------------------------------------------+--------


Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2005 год определен на основе данных, представленных комитетом имущественных отношений Администрации города.
Прогнозируемый объем поступлений в бюджет города в виде доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, определен в сумме 130 800 тыс. рублей.

Административные платежи и сборы

Поступление административных платежей и сборов в бюджет города на 2005 год прогнозируется в размере 1 000 тыс. рублей. В их составе учтены платежи, взимаемые организациями за выполнение определенных функций (плата за пребывание в медицинском вытрезвителе). Расчет поступлений произведен исходя из количества койко-мест, прогнозируемого числа доставленных человек и платы за пребывание в медицинском вытрезвителе в размере 200 рублей, установленной постановлением Главы администрации города от 29.04.2004 № 316.

Штрафные санкции, возмещение ущерба

При прогнозе неналоговых доходов на 2005 год предусмотрены поступления в местный бюджет штрафных санкций и возмещение ущерба в размере 6 100 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления

Безвозмездные перечисления включают в себя финансовую помощь в сумме 274 335 тыс. рублей из региональных фондов:
1. Из фонда финансовой поддержки муниципальных образований предусмотрено выделение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности населения в сумме 58 083 тыс. рублей.
2. Из фонда муниципального развития предусмотрены средства областной инвестиционной программы в сумме 10 450 тыс. рублей, в том числе:
- на реконструкцию родильного дома - 8 450 тыс. рублей;
- на реконструкцию внеплощадочной канализации и очистных сооружений, станции УФ обеззараживания - 2 000 тыс. рублей.
3. Из фонда софинансирования социальных расходов предусмотрено выделение финансовой помощи в виде субвенции и субсидий в общей сумме 45 253 тыс. рублей, в том числе:
- субвенции на строительство, реконструкцию, капитальный, текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети города на 2005 год предусмотрены в сумме 39 304 тыс. рублей;
- субсидии в сумме 5 949 тыс. рублей, из них: расходы на опеку - 4 164 тыс. рублей;
расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время - 1 785 тыс. рублей.
4. Из фонда компенсаций предусмотрено выделение субвенций и субсидий в сумме 159 283 тыс. рублей на финансирование расходов социального характера:
- расходы на реализацию ФЗ "О ветеранах" - 18 381 тыс. рублей;
- расходы на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 4 669 тыс. рублей;
- субвенции на содержание центров социального обслуживания граждан - 22 145 тыс. рублей;
- субвенции на содержание учреждений по оказанию социальной помощи семье, детям - 16 920 тыс. рублей;
- субвенции на содержание управления социальной защиты населения - 9 872 тыс. рублей;
- субвенции на содержание органов по вопросам семьи, материнства и детства - 367 тыс. рублей;
- субвенции на реализацию Закона Самарской области "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" - 24 тыс. рублей;
- субсидии на предоставление льгот многодетным семьям - 800 тыс. рублей;
- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг - 86 105 тыс. рублей.
5. На государственную поддержку ЖСК выделено субсидий на сумму 1 266 тыс. рублей.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета на 2005 год определен в размере 70 309 тыс. рублей, или в размере 10% к доходам бюджета без учета финансовой помощи, выделяемой из регионального фонда компенсаций (159 283 тыс. рублей).
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2005 год определены:
- заемные средства кредитных учреждений - 121 226 тыс. рублей;
- заемные средства вышестоящих уровней бюджета - 30 000 тыс. рублей;
- поступления от продажи земельных участков - 3 000 тыс. рублей.
По данному разделу на 2005 год учтено погашение заемных средств:
- по кредитам коммерческих банков - 53 917 тыс. рублей;
- по бюджетному кредиту - 30 000 тыс. рублей.
Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2006 определен в сумме 67 309 тыс. рублей.

Расходы

Формирование расходной части городского бюджета на 2005 год осуществлялось с учетом нового законодательства:
1. ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных отношений" (принят 05.08.2004).
2. ФЗ "О внесении изменений в части 1,2 Налогового кодекса РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положения законодательных актов по налогам и сборам) (в части установления видов налогов и сборов РФ, закрепления полномочий законодательных (представительных) органов власти и органов местного самоуправления по установлению налогов и сборов" (принят 09.07.2004).
3. ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в части приведения федерального законодательства, регулирующего полномочия органов власти всех уровней, в соответствии с ФЗ от 04.07.2003 № 95-ФЗ и ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ) (принят 05.08.2004).
4. ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" № 131-ФЗ от 06.10.2003 в части, не противоречащей вышеуказанным документам.
Изменения федерального законодательства предусматривают глобальную реформу бюджетной системы РФ. По Самарской области реформирование бюджетной системы будет осуществляться с 1 января 2005 года. Принятым Законом Самарской области "О бюджете Самарской области на 2005 год" предусмотрены изменения в расходных полномочиях между региональным и муниципальными бюджетами. Из областного бюджета предусмотрено бюджету города Сызрани на целевые расходы из областных фондов 216 252 тыс. руб.
Формирование расходной части бюджета города основано на сохранении основных направлений расходов и произведено исходя из реальных возможностей доходной части городского бюджета и объема заимствований.
Бюджет города на 2005 год сформирован с предельным дефицитом 10% от собственных доходов. Сумма дефицита составляет 70 309 тыс. руб.
Объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников его дефицита.
Основной источник покрытия дефицита бюджета - заемные средства, удельный вес которых в общей сумме расходов составляет 7,2%.
Расходы городского бюджета на 2005 год с учетом поступлений из областного бюджета (субсидий, субвенций) составят 932 685 тыс. руб., из них 216 252 тыс. руб. - целевые средства областного бюджета (в общем объеме расходов бюджета города - 23,2%). Средства из областного бюджета выделены из следующих областных фондов:
- Фонд муниципального развития - 10 450 тыс. руб. (реконструкция родильного дома в г. Сызрани - 8 450 тыс. руб., реконструкция внеплощадочной канализации и очистных сооружений в г. Сызрани, станция УФ обеззараживания - 2 000 тыс. руб.);
- Фонд софинансирования социальных расходов - 45 253 тыс. руб. (субвенции на строительство, реконструкции, текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети - 39 304 тыс. руб.; субсидии на опеку - 4 164 тыс. руб., субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время - 1 785 тыс. руб.);
- Фонд компенсаций - 159 283 тыс. руб. (реализация ФЗ "О ветеранах" - 18 381 тыс. руб., ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 4 669 тыс. руб., льготы многодетным семьям - 800 тыс. руб., субсидии малообеспеченным гражданам на оплату ЖКУ - 86 105 тыс. руб., субвенции на содержание центров социального обслуживания граждан - 22 145 тыс. руб., субвенции на содержание учреждений по оказанию социальной помощи семье и детям - 16 920 тыс. руб., субвенции на содержание Управления социальной защиты населения - 9 872 тыс. руб., субвенции на содержание органов по вопросам семьи, материнства и детства - 367 тыс. руб. и на реализация Закона Самарской обл. "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" - 24 тыс. руб.);
- средства областного бюджета, переданные органам местного самоуправления на реализацию отдельных государственных полномочий Самарской обл., - 1 266 тыс. руб. (субсидии на государственную поддержку ЖСК - 1 266 тыс. руб.).
Общая сумма финансирования отраслей бюджета и контрольные цифры расходной части бюджета в соответствии с бюджетной классификацией РФ приведены в приложениях 3, 4, 5, 6, 7.
Бюджетные назначения (ассигнования) распределены по отраслям в следующих показателях:

   -------T---------------------T----------------T--------T-------T--------¬

¦ Код ¦ Наименование ¦ Утверждено на ¦Удельный¦Проект ¦Удельный¦
¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ вес в ¦ на ¦ вес в ¦
¦ ¦ ¦ Постановлением ¦ общем ¦2005 г.¦ общем ¦
¦ ¦ ¦Сызр. гор. Думы ¦ объеме ¦ ¦ объеме ¦
¦ ¦ ¦от 24.11.2004 ¦бюджета ¦ ¦бюджета ¦
¦ ¦ ¦ № 30 ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 0100 ¦Управление и местное ¦ 62 170 ¦ 6,5 ¦93 658 ¦ 10,0 ¦
¦ ¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 0500 ¦Правоохранительная ¦ 3 520 ¦ 0,4 ¦11 782 ¦ 1,3 ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 0700 ¦Промышленность, энер-¦ 125 936 ¦ 13 ¦48 369 ¦ 5,2 ¦
¦ ¦гетика и стройиндуст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 0800 ¦Сельское хозяйство ¦ 5 784 ¦ 0,6 ¦60 000 ¦ 6,5 ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 0900 ¦Природоохранные меро-¦ ¦ ¦ 995 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦приятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 1000 ¦Транспорт и связь ¦ 33 678 ¦ 3,8 ¦12 998 ¦ 1,4 ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 1200 ¦Жилищно-коммунальное ¦ 393 355 ¦ 40,8 ¦321 959¦ 34,5 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 1300 ¦Предупреждение и лик-¦ 4 604 ¦ 0,5 ¦ 3 834 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦видация ПЧС и СБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 1400 ¦Образование ¦ 100 944 ¦ 10,5 ¦100 855¦ 10,8 ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 1500 ¦Культура и искусство ¦ 28 730 ¦ 3 ¦30 945 ¦ 3,3 ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 1600 ¦Средства массовой ¦ 3 000 ¦ 0,3 ¦ 2 659 ¦ 0,3 ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 1700 ¦Здравоохранение и ¦ 41 519 ¦ 4,3 ¦101 885¦ 10,9 ¦
¦ ¦физкультура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 1800 ¦Социальная политика ¦ 136 083 ¦ 14 ¦114 168¦ 12,2 ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 1900 ¦Обслуживание муници- ¦ 7 600 ¦ 0,8 ¦10 000 ¦ 1,1 ¦
¦ ¦пального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 2300 ¦Мобилизационная под- ¦ 1 420 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦готовка экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ 3000 ¦Прочие расходы ¦ 15 481 ¦ 1,6 ¦18 578 ¦ 2,0 ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 963 824 ¦ 100,0 ¦932 685¦ 100 ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ ¦Из них целевые сред- ¦ На 01.10.04 ¦ ¦216 252¦ ¦
¦ ¦ства из вышестоящих ¦ 125 066 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ 42 118 ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------+--------+-------+--------+
¦ ¦Областной бюджет ¦ 82 948 ¦ ¦216 252¦ ¦
L------+---------------------+----------------+--------+-------+---------


По главному экономическому признаку расходы определены на "Текущие расходы" в объеме 807 604 тыс. руб. (2004 год - 783 886 тыс. руб.), на "Капитальные расходы" с учетом субвенций областного бюджета в объеме 125 081 тыс. руб. (2004 год - 180 206 тыс. руб.).
Капитальные расходы с учетом областных средств в сумме 125 081 тыс. руб. предусмотрены на следующие статьи:
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования - 9 239 тыс. руб. (2004 год - 3 984 тыс. руб.);
- капитальное строительство - 43 369 тыс. руб. (2004 год - 125 936 тыс. руб.);
- капитальный ремонт - 72 473 тыс. руб. (2004 год - 50 286 тыс. руб.), в том числе:
капитальный ремонт жилфонда - 6 266 тыс. руб. (2004 год - 11 233 тыс. руб.);
капитальный ремонт элементов городского благоустройства - 39 904 тыс. руб. (2004 год - 26 450 тыс. руб.),
капитальный ремонт тепловых сетей - 12 112 тыс. руб.,
капитальный ремонт учреждений социальной сферы - 14 191 тыс. руб. (2004 год - 12 603 тыс. руб.).
В текущих расходах бюджета на следующий финансовый год учтено повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений с 1 января 2005 г. в 1,2 раза, увеличение цен и тарифов на энергоресурсы в 1,1 раза.
Расходы по разделу 0100 "Государственное управление и местное самоуправление" в городском бюджете на 2005 год предусмотрены в объеме 93 658 тыс. руб., из них средства областного бюджета на содержание Управления социальной защиты населения составляют 9 896 тыс. руб., субвенции по содержанию органов по вопросам семьи, материнства и детства - 367 тыс. руб.
Расходы на денежное содержание аппарата предусмотрены с учетом увеличения окладов и ставок действующей тарифной сетки в 1,2 раза, а также увеличения списочной численности органов местного самоуправления на 44 единицы вспомогательного персонала структурных подразделений Администрации города. Ранее эти расходы производились за счет бюджетных назначений подразделов 1701 "Здравоохранение", 1703 "Физическая культура и спорт", 1801 "Социальная политика", 1803 "Молодежная политика".
Расходы по разделу 0500 "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства" предусмотрены в объеме 11 782 тыс. руб.
По данному разделу за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование:
- на текущее содержание городского медицинского вытрезвителя при УВД г. Сызрани в объеме 2 577 тыс. руб.
- Управления внутренних дел: на текущее содержание единиц штатной численности на сумму 974 тыс. руб. согласно действующим Постановлениям Администрации города и 8 231 тыс. руб. - на увеличение и содержание дополнительной штатной численности аттестованного персонала (57 ед.) подразделений участковых уполномоченных милиции и численности паспортно-визовой службы (2 ед.) согласно Решению Сызранской городской Думы.
Расходы на оплату труда гражданского персонала предусмотрены с учетом увеличения ставок действующей тарифной сетки в 1,2 раза.
Расходы городского бюджета по разделу 0700 "Промышленность, энергетика и строительная индустрия" предусматриваются в размере 48 369 тыс. руб., из них целевые средства областного бюджета - 10 450 тыс. руб., средств городского бюджета - 37 919 тыс. руб. (см. приложение № 7).
Расходы городского бюджета по разделу 0800 "Сельское хозяйство и рыболовство" предусмотрены в объеме 60 000 тыс. руб. на организацию и проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию, ведению государственного кадастра и мониторинга земель (договор от 16.06.1999 № 6/99-100 "На выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель" и дополнительные соглашения к данному договору).
В связи с реформированием бюджетной политики в бюджет города на 2005 год включен новый вид расходов по разделу 0900 "Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" в сумме 995 тыс. руб., на финансирование природоохранных мероприятий местного значения (см. приложение 10).
По разделу 1000 "Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика" предусмотрены расходы в сумме 12 998 тыс. руб.
По подразделу 1001 "Автомобильный транспорт" городским бюджетом на 2005 год предусмотрены субсидии в размере 6 120 тыс. руб. на возмещение убытков от оказания услуг по перевозке населения города.
По подразделу 1005 "Прочие виды транспорта" предусмотрены субсидии в сумме 6 119 тыс. руб. на возмещение убытков организации, осуществляющей пассажирские перевозки в городском сообщении горэлектротранспортом (троллейбусное движение).
По подразделу 1006 "Связь" предусмотрены субсидии на возмещение льгот по услугам связи льготной категории населения на сумму 759 тыс. руб.
По разделу 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство" предусмотрены расходы в сумме 321 959 тыс. руб., из них целевые средства областного бюджета - 126 675 тыс. руб. (бюджет 2004 года - 393355 тыс. руб.). В общей сумме расходов бюджета города удельный вес бюджетного финансирования по данной отрасли составляет 34,5% (2004 год - 40,8%).
Руководствуясь статьей 65 БК РФ городской бюджет на 2005 год по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" формировался на базе региональных стандартов по оплате жилья и коммунальных услуг в Самарской области.
Региональный стандарт предусматривает максимально допустимую долю собственных средств граждан на оплату жилья и коммунальных услуг на уровне федерального стандарта - 22% (в 2004 году указанный норматив установлен органами местного самоуправления в размере - 18%).
Согласно областному законодательству уровень платежей для населения по оплате ЖКУ установлен 90% (федеральный - 100%), т.е. по сравнению с 2004 г. увеличился на 20%.
Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 1 кв. метра площади жилья в месяц по г. Сызрани определена Главным Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Самарской области в сумме 29 руб. 26 коп.
Исходя из социальных стандартов, установленных регионом для каждого муниципального образования, формировался бюджет города по жилищно-коммунальным услугам.
В подразделе 1201 "Жилищное хозяйство" городским бюджетом на 2005 год предусмотрены расходы в сумме 115 926 тыс. руб., в том числе:
- на возмещение убытков по содержанию муниципального жилищного фонда, вывозу мусора и содержание лифтового хозяйства - 23 555 тыс. руб.;
- на возмещение разницы в тарифах по вывозу мусора и нечистот по ЖСК, ТСЖ и частному сектору - 80 тыс. руб.;
- предоставление трансфертов малообеспеченным категориям населения на содержание жилья и оплату коммунальных услуг за счет средств областного бюджета - 86 105 тыс. руб. (в 2004 году за счет средств городского бюджета данная статья составляла 45 361 тыс. руб.);
- капитальный ремонт жилищного фонда - 6 266 тыс. руб., из них средства областного бюджета на капитальный ремонт ЖСК - 1 266 тыс. руб.
(В бюджете города на 2004 год статья "Капитальный ремонт жилого фонда" составляла 11 333 тыс. руб., из них на кап. ремонт ЖСК - 2 533 тыс. руб.).
В подразделе 1202 "Коммунальное хозяйство" предусмотрены расходы в сумме 200 658 тыс. руб., из них:
- субсидии на возмещение разницы в ценах на отопление по жилому фонду всех форм собственности - 86 730 тыс. руб., из них по ЖСК, ТСЖ и частному сектору - 4 000 тыс. руб. Дотация из бюджета по данной услуге составляет 15% от среднего тарифа на 1 Г/кал;
- субсидии на текущий ремонт элементов городского благоустройства - 61 912 тыс. руб.;
- капитальный ремонт элементов городского благоустройства - 39 904 тыс. руб.: из них средства областного бюджета на дорожное хозяйство составляют 39 304 тыс. руб.; на озеленение города за счет средств городского бюджета - 600 тыс. руб.;
- капитальный ремонт тепловых сетей и объектов теплоснабжения - 12 112 тыс. руб.
В подразделе 1203 "Прочие структуры коммунального хозяйства" предусматриваются расходы по статье "Субсидии - возмещение разницы в тарифах по услугам бань города" в сумме 5 375 тыс. руб.
По разделу 1300 "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ" предусмотрены расходы в сумме 3 834 тыс. руб.
По данному разделу за счет средств городского бюджета предусмотрены расходы на текущее содержание Управления по делам ГО и ЧС города - 3 541 тыс. руб., курсов по гражданской обороне - 867 тыс. руб., оплаты коммунальных услуг по 97 и 95 пожарным частям за декабрь 2004 года.
Расходы на оплату труда гражданского персонала предусмотрены с учетом увеличения ставок действующей тарифной сетки в 1,2 раза и штатной численности учреждений - на 6,5 единицы.
По разделу 1400 "Образование" предусмотрены расходы в объеме 100 855 тыс. руб.
В связи с передачей расходных полномочий между уровнями бюджетов изменилась по данной отрасли структура расходных обязательств. С 1 января 2005 года на региональный бюджет передаются расходы по содержанию детского дома и учреждения среднего профессионального образования - Колледж искусств.
В соответствии с действующим федеральным законодательством бюджетом г. Сызрани на 2005 год по данной отрасли предусмотрены расходы на оплату коммунальных услуг и работ по проведению капитального ремонта учреждений дошкольного и общего образования. Расходы на оплату труда работникам учреждений образования предусмотрены с учетом увеличения ставок действующей тарифной сетки в 1,2 раза.
При исчислении статьи "Оплата коммунальных услуг" в основе расчетных показателей были учтены натуральные показатели и действующие тарифы с учетом их индексации в 2005 году.
В подразделе 1406 "Высшее образование" расходы городского бюджета предусмотрены в сумме 3 450 тыс. руб. на оплату 50% от стоимости обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных учреждениях согласно заключенным договорам между Администрацией города и высшими учебными заведениями. Количество обучающихся - 265 человек.
В подразделе 1407 "Прочие расходы в области образования" предусмотрены расходы на содержание летних оздоровительных лагерей в объеме 8 453 тыс. руб.
Расходы по разделу 1500 "Культура и искусство" предусмотрены в объеме 30 945 тыс. руб.
По подразделу 1501 "Культура и искусство" на содержание 32 учреждений культуры предусмотрено 30 245 тыс. руб., на проведение общегородских культурных мероприятий - 700 тыс. руб.
Расходы на заработную плату работников учреждений культуры и искусства в проекте городского бюджета на 2005 год предусмотрены в полном объеме исходя из уровня текущего года с учетом индексации ставок (окладов) действующей тарифной сетки на 1,2 раза.
При исчислении статьи "Оплата коммунальных услуг" в основе расчетных показателей были учтены натуральные показатели и действующие тарифы с учетом их индексации в 2005 году.
В раздел 1600 "Средства массовой информации" включены расходы в сумме 2 659 тыс. руб. (подраздел 1601 "Телевидение и радиовещание" - 1 269 тыс. руб., подраздел 1602 "Периодическая печать и издательство" - 1 390 тыс. руб.).
В разделе 1700 "Здравоохранение и физическая культура" предусмотрены расходы в сумме 101 885 тыс. руб.
По подразделу 1701 "Здравоохранение" расходы предусмотрены в сумме 93 585 тыс. руб.
Увеличение расходов по отрасли "Здравоохранение" произведено в связи с передачей расходных обязательств органам местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством (внесение изменений в ФЗ "Об общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ").
В соответствии с данным законом (статья 15) в полномочия органов местного самоуправления отнесены следующие новые расходы:
1. Организация оказания на территории города скорой медицинской помощи - 29 238 тыс. руб.
2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях - 14 572 тыс. руб.
3. Содержание городской станции переливания крови - 5 407 тыс. руб.
4. Содержание онкологической службы - 14 470 тыс. руб.
В 2004 г. финансирование данных учреждений осуществлялось за счет средств ОМС.
В расходах по отрасли "Здравоохранение" предусмотрена реализация городской целевой программы "Здоровое детство" в части содержания отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии больницы № 2 (оплата труда и начисления на заработную плату) в сумме 4 834 тыс. руб.
В городском бюджете на 2005 год предусмотрена индексация тарифных ставок (окладов) в 1,2 раза работникам муниципальной системы здравоохранения.
По подразделу 1703 "Физическая культура и спорт" предусмотрены расходы в сумме 8 273 тыс. руб. на текущее содержание спортивных учреждений и проведение спорт. мероприятий.
В городском бюджете на 2005 год предусмотрена индексация тарифных ставок (окладов) в 1,2 раза.
При исчислении статьи "Оплата коммунальных услуг" в основе расчетных показателей были учтены натуральные показатели и действующие тарифы с учетом их индексации в 2005 году.
Расходы по разделу 1800 "Социальная политика" составляют 114 168 тыс. руб., их них средства областного бюджета - 68 864 тыс. руб., средства городского бюджета - 45 304 тыс. руб.
На содержание учреждений социального обеспечения (КФКР 1801) предусмотрено 51 802 тыс. руб., из них на компенсационные выплаты по опеке - 8328 тыс. руб. Из областного бюджета по данному подразделу предусмотрено 43 229 тыс. руб., из них на компенсационные выплаты по опеке - 4 164 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета на сумму 43 229 тыс. руб. будут финансироваться следующие учреждения:
- МУ "Центр социальной реабилитации для подростков, освобожденных из воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательно-трудовых колоний" - 5 169 тыс. руб.;
- МУ "Территориальный центр социальной помощи семье и детям "Семья" - 2 944 тыс. руб.;
- МУ "Социальная гостиница для беременных женщин и женщин с грудными детьми, оказавшихся в социально опасном положении" - 4 846 тыс. руб.;
- МУ "Центр коррекционного образования психолого-, медико-, педагогической диагностики коррекции развития детей" - 3 961 тыс. руб.;
- центры социального обслуживания - 22 145 тыс. руб.;
- компенсационные выплаты (50%) - 4 164 тыс. руб.
По подразделу 1802 "Социальная помощь" предусмотрено 3 977 тыс. руб., из них средства областного бюджета на организацию летнего отдыха детей - 1 785 тыс. руб.
По подразделу 1803 "Молодежная политика" предусмотрено - 1 050 тыс. руб.
По подразделу 1806 "Прочие мероприятия в области социальной политики" - 57 339 тыс. руб., из них средства областного бюджета - 23 850 тыс. руб.
По данному подразделу предусмотрены следующие расходы:
На оказание социальной помощи малообеспеченным категориям граждан - 3 400 тыс. руб.
На предоставление льгот по федеральным законам, решениям и постановлениям Сызранской городской Думы - 53 939 тыс. руб., из них:
ФЗ "О ветеранах" - 23 881 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета - 18 381 тыс. руб., средств городского бюджета - 5 500 тыс. руб. (на оплату льгот за декабрь 2004 года);
ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 4 669 тыс. руб. (средств областного бюджета);
реализация льгот, установленных многодетным семьям, - 800 тыс. руб. (областной бюджет);
расходы на реализацию льгот по оплате ЖКУ согласно постановлениям Администрации города и Сызранской городской Думы - 3 700 тыс. руб.;
расходы на оплату проезда льготной категории граждан, установленных решениями Сызранской городской Думы - 20 889 тыс. руб.
При формировании расходов городского бюджета на текущее содержание учреждений социального обеспечения расходы на оплату труда предусмотрены с увеличением тарифной ставки ЕТС на 20%. Расходы на оплату коммунальных услуг рассчитаны исходя из лимитов в натуральном выражении, действующих тарифов на электроэнергию и цены на газ в 2005 году.
Финансирование расходов на реализацию ФЗ "О ветеранах" в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг вышеназванным категориям населения в 2005 году будет производиться за счет средств областного бюджета. Объем расходов на эти цели из областного бюджета в виде субвенций будет предоставляться городскому бюджету согласно представленным расчетам.
В Законе Самарской области "Об областном бюджете на 2005 г." из Фонда компенсаций на реализацию ФЗ "О ветеранах" в части обеспечения льгот по ЖКУ ветеранам труда и труженикам тыла запланировано 18 381 тыс. руб. По предварительным расчетам Финансового управления Администрации города необходимо 56 306 тыс. руб., образовавшийся дефицит по данному закону составляет 37 925 тыс. руб. (за 2004 год предоставлено льгот по ЖКУ - 69,7 млн. руб.; из них - 7,1 млн. руб. задолженность за 2003 год).
На реализацию данного закона Министерством Управления финансами Самарской области выделено средств на численность 7416 чел. Фактическая численность получателей льгот составляет 21100 чел.
По данному вопросу направлены разногласия в Министерство управления финансами Самарской области для уточнения и внесения изменений по объему субвенций на реализацию ФЗ "О ветеранах".
Расходы на обслуживание муниципального долга по разделу 1900 "Обслуживание государственного и муниципального долга" запланированы в сумме 10 000 тыс. руб.
По разделу 3000 "Прочие расходы" городским бюджетом на 2005 год предусмотрено 18 578 тыс. руб.
По подразделу 3001 "Резервные фонды" предусмотрены средства на создание резервного фонда на непредвиденные расходы в сумме 4 803 тыс. руб., из них на проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, возникающих в текущем финансовом году, в сумме 1 000 тыс. руб.
По подразделу 3003 "Бюджетные ссуды" предусмотрен лимит на выдачу и возврат бюджетных кредитов в объеме 17 600 тыс. руб.
По подразделу 3004 "Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" предусмотрены расходы в объеме 13 775 тыс. руб., из них:
- на разработку "Правил землепользования и застройки в городе Сызрани" - 785 тыс. руб.;
- на реформирование с 1 января - на реформирование с 1 января 2005 года бюджетного учета - 4 400 тыс. руб.;
- информационные услуги отдела статистики - 390 тыс. руб.;
- мероприятия, связанные с оценкой имущества муниципальных предприятий и организаций, программное обеспечение информационных систем - 6 928 тыс. руб.;
- компенсационные выплаты при увольнении в связи с сокращением штатной численности в Военном комиссариате - 77 тыс. руб.;
- аудиторские услуги - 1 000 тыс. руб.;
- на текущее содержание отдела пос. Новокашпирского - 1 000 тыс. руб.;
- на проведение геодезических работ Управлением архитектуры и градостроительства (приобретение геодезических приборов, инструментов) в сумме 255 тыс. руб.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru