Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.05.2005 № 52
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2004 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2005 г. № 52

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2004 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани", утвержденным Постановлением Сызранской городской Думы от 26.03.2003 № 9, Распоряжением Главы Администрации города от 31.03.2005 № 402-р "О согласовании отчета об исполнении бюджета города Сызрани за 2004 г.", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города, Сызранская городская Дума постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Сызрани за 2004 год (Приложение № 1).
2. Принять к сведению:
- отчет о доходах от оказания платных услуг бюджетными учреждениями г. Сызрани за 2004 год (Приложение № 2);
- отчет о наличии муниципального долга на первый и последний день 2004 года (Приложение № 3);
- сводный отчет главного распорядителя о кредиторской задолженности бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2005 (Приложение № 4);
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2004 году (Приложение № 5);
- отчет Финансового управления Администрации города о рассмотренных делах и наложенных взысканиях за нарушение бюджетного законодательства за 2004 год (Приложение № 6);
- отчет о доходах, полученных от использования муниципального имущества в 2004 году (Приложение № 7);
- отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2004 год (Приложение № 8);
- отчет об изменениях в реестре муниципальной собственности города Сызрани за 2004 год (Приложение № 9).
3. Администрации города опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитеты Сызранской городской Думы по бюджету (Балаченков В.С.) и контрольный (Неронов А.Э.).

Председатель Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ

Глава города Сызрани
В.В.ХЛЫСТОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 27 мая 2005 г. № 52

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2004 ГОД

Поступление доходов в бюджет города Сызрани
в 2004 году по основным источникам доходов

   --------T-------------------------------------T-----------T-----------T----------¬

¦Код ¦ Наименование источника ¦ План ¦ Исполнено ¦ Процент ¦
¦ ¦ ¦на 2004 год¦за 2004 год¦исполнения¦
¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦ (%) ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1000000¦I. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 576 595 ¦ 592 999 ¦ 102,8 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1010000¦Налоги на прибыль ¦ 369 432 ¦ 369 994 ¦ 100,2 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1010100¦Налог на прибыль организаций ¦ 33 702 ¦ 35 706 ¦ 105,9 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1010110¦налог на прибыль организаций,¦ 33 702 ¦ 35 706 ¦ 105,9 ¦
¦ ¦зачисляемый в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 331 253 ¦ 325 327 ¦ 98,2 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1010201¦Налог на доходы физических лиц,¦ 18 155 ¦ 12 083 ¦ 66,6 ¦
¦ ¦полученные в виде дивидендов от¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долевого участия в деятельности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, за¦ 306 735 ¦ 306 342 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦исключением доходов, полученных в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦виде дивидендов, выигрышей и призов в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целях рекламы, материальной выгоды по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заемным средствам и процентным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходам по вкладам в банках, доходов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученных физическими лицами, не¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦являющимися налоговыми резидентами¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ, а также лиц, зарегистрированных в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качестве индивидуальных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1010203¦налог на доходы физических лиц, не¦ 200 ¦ 221 ¦ 110,5 ¦
¦ ¦являющихся налоговыми резидентами РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1010204¦Налог на доходы физических лиц,¦ 2 939 ¦ 3 058 ¦ 104,0 ¦
¦ ¦полученные в виде выигрышей и призов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в целях рекламы, материальной выгоды¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по заемным средствам и процентным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходам по вкладам в банках ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1020205¦налог на доходы физических лиц,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарегистрированных в качестве¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуальных предпринимателей ¦ 3 224 ¦ 3 623 ¦ 112,4 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1010400¦Налог на игорный бизнес ¦ 4 477 ¦ 8 961 ¦ 200,2 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1020000¦Налоги на товары и услуги.¦ 5 986 ¦ 4 767 ¦ 79,6 ¦
¦ ¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(продукции) и отдельным видам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерального сырья, производимым на¦ 1 213 ¦ 1 486 ¦ 122,5 ¦
¦ ¦территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1020201¦Этиловый спирт ¦ ¦ 4 ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1020215¦вина ¦ ¦ 1 ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1020217¦пиво ¦ 4 ¦ 3 ¦ 75,0 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1020220¦Алкогольная продукция с объемной¦ 1 085 ¦ 1 353 ¦ 124,7 ¦
¦ ¦долей этилового спирта свыше 25% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1020230¦Алкогольная продукция с объемной¦ 117 ¦ 122 ¦ 104,3 ¦
¦ ¦долей этилового спирта от 9 до 25% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1020251¦Алкогольная продукция с объемной¦ 7 ¦ 3 ¦ 42,9 ¦
¦ ¦долей этилового спирта свыше 9% в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части сумм по расчетам за 2003 год ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ ¦ 4 ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 4 773 ¦ 3 277 ¦ 68,7 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 30 471 ¦ 33 178 ¦ 108,9 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с¦ 11 280 ¦ 12 734 ¦ 112,9 ¦
¦ ¦применением упрощенной системы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для¦ 19 191 ¦ 20 431 ¦ 106,5 ¦
¦ ¦отдельных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1030300¦Единый сельскохозяйственный налог ¦ ¦ 13 ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 95 210 ¦ 103 485 ¦ 108,7 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 779 ¦ 943 ¦ 121,1 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1040200¦Налог на имущество организаций ¦ 59 501 ¦ 66 246 ¦ 111,3 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1040300¦Налог с имущества, переходящего в¦ 430 ¦ 577 ¦ 134,2 ¦
¦ ¦порядке наследования и дарения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1040600¦Налог на имущество предприятий (в¦ 34 500 ¦ 35 719 ¦ 103,5 ¦
¦ ¦части сумм, зачисляемых по расчетам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за 2003 год, и погашения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1050000¦Платежи за пользование природными¦ 61 343 ¦ 65 171 ¦ 106,2 ¦
¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1050100¦Платежи за пользование недрами (в¦ ¦ 451 ¦ ¦
¦ ¦части погашения задолженности прошлых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1050300¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 14 ¦ 123 ¦ 878,6 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1050500¦Плата за пользование водными ¦ 2 430 ¦ 2 121 ¦ 87,3 ¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 58 899 ¦ 62 476 ¦ 106,1 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1400000¦Прочие налоги, сборы и пошлины ¦ 14 153 ¦ 16 404 ¦ 115,9 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 4 530 ¦ 5 511 ¦ 121,7 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1400102¦государственная пошлина с исковых¦ 940 ¦ 972 ¦ 103,4 ¦
¦ ¦заявлений, подаваемых в суды общей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юрисдикции ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1400103¦государственная пошлина за совершение¦ 3 590 ¦ 4 539 ¦ 126,4 ¦
¦ ¦нотариальных действии за¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственную регистрацию актов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданского состояния и другие¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридически значимые действия, за¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассмотрение и выдачу документов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связанных с приобретением гражданства¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или выходом из гражданства РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 9 623 ¦ 10 893 ¦ 113,2 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1400502¦Целевые сборы с граждан и предприятий¦ 614 ¦ 630 ¦ 102,6 ¦
¦ ¦на содержание муниципальной милиции,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройство территории и другие¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1400503¦налог на рекламу ¦ 865 ¦ 932 ¦ 107,7 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦1400540¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 8 144 ¦ 9 331 ¦ 114,6 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2000000¦II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 74 695 ¦ 85 287 ¦ 114,2 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в¦ 67 318 ¦ 77 177 ¦ 114,6 ¦
¦ ¦государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, или от деятельности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадлежащим РФ¦ 19 ¦ 19 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества,¦ 67 003 ¦ 76 782 ¦ 114,6 ¦
¦ ¦находящегося в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010201¦- арендная плата за земли¦ ¦ 5 ¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010202¦- арендная плата за земли городов и¦ 35 739 ¦ 43 703 ¦ 112,8 ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010203¦- арендная плата за земли¦ ¦ 102 ¦ ¦
¦ ¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010206¦доходы от сдачи в аренду имущества,¦ 192 ¦ 231 ¦ 120,3 ¦
¦ ¦закрепленного за общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010207¦доходы от сдачи в аренду имущества,¦ 19 ¦ 60 ¦ 315,8 ¦
¦ ¦закрепленного за учреждениями¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010208¦доходы от сдачи в аренду имущества,¦ 53 ¦ 89 ¦ 167,9 ¦
¦ ¦закрепленного за учреждениями¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010240¦прочие доходы от сдачи в аренду¦ 28 000 ¦ 32 592 ¦ 116,4 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010400¦Проценты, полученные от¦ 196 ¦ 196 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦предоставления бюджетных ссуд¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кредитов) внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010622¦Арендная плата за пользование лесным¦ ¦ 9 ¦ ¦
¦ ¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010624¦Прочие доходы от использования¦ ¦ 7 ¦ ¦
¦ ¦лесного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2010800¦Платежи от государственных и¦ 100 ¦ 164 ¦ 164,0 ¦
¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2060000¦Административные платежи и сборы ¦ 500 ¦ 440 ¦ 88,0 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2064030¦Прочие платежи, взимаемые¦ 500 ¦ 440 ¦ 88,0 ¦
¦ ¦муниципальными организациями за¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение определенных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 6 100 ¦ 6 819 ¦ 111,8 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2070300¦Административные штрафы и иные¦ 6 100 ¦ 6 818 ¦ 111,8 ¦
¦ ¦санкции, включая штрафы за нарушение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правил дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2070310¦штрафы, взыскиваемые органами¦ 468 ¦ 597 ¦ 127,6 ¦
¦ ¦Министерства РФ по налогам и сборам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за исключением штрафов, взыскиваемых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по отдельным видам налогов за¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушение налогового¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2070340¦- прочие административные штрафы и¦ 5 632 ¦ 6 221 ¦ 110,5 ¦
¦ ¦иные санкции ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2070430¦Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных ¦ ¦ 1 ¦ ¦
¦ ¦в совершении преступлений и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недостаче материальных ценностей,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 777 ¦ 851 ¦ 109,5 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 651 290 ¦ 678 286 ¦ 104,1 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦ 256 577 ¦ 256 577 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020000¦От других бюджетов бюджетной системы ¦ 253 504 ¦ 253 504 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020100¦Дотации от других бюджетов ¦ 102 633 ¦ 102 633 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020111¦Дотация на выравнивание уровня¦ 69 613 ¦ 69 613 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020113¦Дотация на возмещение убытков от¦ 28 710 ¦ 28 710 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦содержания объектов ЖКХ, переданных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в ведение органов местного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020118¦Дотация бюджетам субъектов РФ на¦ 4 310 ¦ 4 310 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦частичное возмещение расходов по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставлению населению субсидий по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплате жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020200¦Субвенции других бюджетов бюджетной¦ 120 332 ¦ 120 332 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020240¦Субвенции на реализацию ФЗ "О¦ 1 643 ¦ 1 643 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦реабилитации жертв политических¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020241¦Субвенции на реализацию ФЗ "О статусе¦ 68 ¦ 68 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦Героев Советского Союза, Героев РФ" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020242¦Субвенции на возмещение льгот по¦ 18 432 ¦ 18 432 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦оплате жилищно-коммунальных услуг по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФЗ "Об основах федеральной жилищной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики РФ" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020260¦Прочие субвенции ¦ 100 189 ¦ 100 189 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦в том числе субвенции на реализацию¦ 25 640 ¦ 25 640 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ФЗ "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦субвенции на реализацию ФЗ "О¦ 1 099 ¦ 1 099 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦донорстве крови" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦субвенции на капитальное¦ 73 450 ¦ 73 450 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020400¦Субсидии от других бюджетов бюджетной¦ 7 767 ¦ 7 767 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020413¦Субсидии на реализацию ФЗ "О¦ 4 449 ¦ 4 449 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦социальной защите инвалидов РФ" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020414¦Субсидии на возмещение льгот по¦ 742 ¦ 742 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦оплате коммунальных услуг, услуг¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи, проезда на общественном¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорте городского и пригородного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сообщения гражданам, подвергшимся¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиационному воздействию вследствие¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦катастрофы на ЧАЭС аварии на ПО¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Маяк" и ядерных..." ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020440¦Прочие субсидии из областного бюджета¦ 2 576 ¦ 2 576 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3020500¦Средства федерального бюджета на¦ 22 772 ¦ 22 772 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦реализацию Федеральной адресной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦3070000¦Прочие безвозмездные перечисления ¦ 3 073 ¦ 3 073 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦8500000¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 907 867 ¦ 934 863 ¦ 103,0 ¦
L-------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------


Нормативы отчислений в бюджет города Сызрани в 2004 году

   ----------T--------------------------------T----------T-----------¬

¦ Код ¦ Виды (группы) налогов ¦Нормативы ¦Фактические¦
¦бюджетной¦ ¦отчислений¦ нормативы ¦
¦ класси- ¦ ¦по Закону ¦отчислений ¦
¦ фикации ¦ ¦ "Об ¦в 2004 году¦
¦ ¦ ¦областном ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджете ¦ ¦
¦ ¦ ¦ на 2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ год" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (%) ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1010110 ¦Налог на прибыль организаций,¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦зачисляемый в местные бюджеты ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 100201 ¦Налог на доходы физических лиц,¦ 57 ¦ 57 ¦
¦ ¦полученные в виде дивидендов от¦ ¦ ¦
¦ ¦долевого участия в деятельности¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1010202 ¦Налог на доходы физических лиц,¦ 57 ¦ 57 ¦
¦ ¦за исключением доходов,¦ ¦ ¦
¦ ¦полученных в виде дивидендов,¦ ¦ ¦
¦ ¦выигрышей и призов в целях¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламы, материальной выгоды по¦ ¦ ¦
¦ ¦заемным средствам и процентным¦ ¦ ¦
¦ ¦доходам по вкладам в банках, с¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов, полученных физическими¦ ¦ ¦
¦ ¦лицами, не являющимися¦ ¦ ¦
¦ ¦налоговыми резидентами РФ, а¦ ¦ ¦
¦ ¦также лиц, зарегистрированных в¦ ¦ ¦
¦ ¦качестве индивидуальных¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1020205 ¦Налог на доходы физических лиц,¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦зарегистрированных в качестве¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1010400 ¦Налог на игорный бизнес ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1020204 ¦Акцизы на водку, ликероводочные¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1020207 ¦Акцизы на пиво ¦ 10 ¦ 10 ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1020700 ¦Налог с продаж ¦ 60 ¦ 60 ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1030100 ¦Единый налог, взимаемый в связи¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦с упрощенной системой¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1030200 ¦Единый налог на вмененный доход¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦для отдельных видов деятельности¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1040100 ¦Налог на имущество физических¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1040200 ¦Налог на имущество предприятий ¦ 50 ¦ 50 ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1040300 ¦Налог на имущество, переходящее ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦в порядке наследования и дарения¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1050130 ¦Платежи за пользование недрами ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦в целях, не связанных с добычей¦ ¦ ¦
¦ ¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1050302 ¦Налог на добычу полезных¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦ископаемых (за исключением¦ ¦ ¦
¦ ¦полезных ископаемых в виде¦ ¦ ¦
¦ ¦углеводородного сырья и¦ ¦ ¦
¦ ¦общераспространенных полезных¦ ¦ ¦
¦ ¦ископаемых) ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1050500 ¦Плата за пользование водными¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1050702 ¦Земельный налог за земли городов¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦и поселков ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1400100 ¦Государственная пошлина ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 1400500 ¦Местные налоги и сборы ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---------+--------------------------------+----------+-----------+
¦ 2010202 ¦Арендная плата за земли городов¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦и поселков ¦ ¦ ¦
L---------+--------------------------------+----------+------------


Структура расходов бюджета города Сызрани
на 2004 год по разделам и подразделам функциональной
бюджетной классификации Российской Федерации
и направлениям расходов городского бюджета

   ------T---------------------------------T---------T---------T----------¬

¦ Код ¦Наименование раздела, подраздела ¦Назначено¦Исполнено¦ % испол- ¦
¦ ¦ функциональной классификации ¦ по ¦ за 2004 ¦ нения ¦
¦ ¦ направления расходов ¦ бюджету ¦ год ¦ бюджета ¦
¦ ¦ ¦ на 2004 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦0100 ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И¦ 63 228 ¦ 61 971 ¦ 98,0% ¦
¦ ¦МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦0106 ¦Функционирование органов местного¦ 63 228 ¦ 61 971 ¦ 98,0% ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Администрация города ¦ 22 939 ¦ 22 746 ¦ 99,2% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Городская Дума ¦ 4 204 ¦ 4 164 ¦ 99,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Финансовое управление ¦ 6 365 ¦ 6 007 ¦ 94,4% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Комитет по здравоохранению и¦ 4 527 ¦ 4 438 ¦ 98,0% ¦
¦ ¦социальной защите населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Управление культуры, информации и¦ 3 711 ¦ 3 563 ¦ 96,0% ¦
¦ ¦рекламы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Управление социальной защиты¦ 8 390 ¦ 8 352 ¦ 99,5% ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Управление образования ¦ 3 565 ¦ 3 403 ¦ 95,5% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Управление по делам молодежи ¦ 704 ¦ 694 ¦ 98,6% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Управление физической культуры и¦ 813 ¦ 806 ¦ 99,1% ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи,¦ 2 640 ¦ 2 532 ¦ 95,9% ¦
¦ ¦материнства и детства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Территориальный отдел поселка¦ 1 765 ¦ 1 663 ¦ 94,2% ¦
¦ ¦Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Управление архитектуры и¦ 3 605 ¦ 3 603 ¦ 99,9% ¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦0500 ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦0501 ¦Органы внутренних дел ¦ 3 338 ¦ 3 208 ¦ 96,1% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦УВД ¦ 995 ¦ 901 ¦ 90,6% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦ЛОВД ¦ 110 ¦ 110 ¦ 100,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 2 233 ¦ 2 197 ¦ 98,4% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦0700 ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ¦ 134 471 ¦ 113 698 ¦ 84,6% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦0701 ¦Топливный энергетический комплекс¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Субсидии на услуги,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставляемые населению¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газоснабжающими организациями ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦0707 ¦Государственные капитальные¦ 134 471 ¦ 113 698 ¦ 84,6% ¦
¦ ¦вложения на безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Капитальные вложения ¦ 134 471 ¦ 113 698 ¦ 84,6% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦0800 ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 5 784 ¦ 5 784 ¦ 100,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦0802 ¦Земельные ресурсы ¦ 5 784 ¦ 5 784 ¦ 100,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Организация и проведение¦ 5 784 ¦ 5 784 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦мероприятий по землеустройству и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользованию, ведению¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного кадастра и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга земель ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1000 ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,¦ 34 011 ¦ 33 955 ¦ 99,8% ¦
¦ ¦СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1001 ¦Автомобильный транспорт ¦ 28 201 ¦ 28 202 ¦ 100,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Субсидии - возмещение убытков¦ 28 201 ¦ 28 202 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦транспортному предприятию по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозке населения города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1005 ¦Прочие виды транспорта ¦ 4 799 ¦ 4 742 ¦ 98,8% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Субсидии - возмещение убытков¦ 4 799 ¦ 4 742 ¦ 98,8% ¦
¦ ¦транспортному предприятию по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозке населения города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1006 ¦Связь ¦ 1 011 ¦ 1 011 ¦ 100,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Субсидии ¦ 1 011 ¦ 1 011 ¦ 100,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1200 ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 394 062 ¦ 376 260 ¦ 95,5% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1201 ¦Жилищное хозяйство ¦ 76 940 ¦ 66 032 ¦ 85,8% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Субсидии ¦ 20 059 ¦ 14 695 ¦ 73,3% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Субсидии малообеспеченным ¦ 45 648 ¦ 44 889 ¦ 98,3% ¦
¦ ¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт жилфонда ¦ 11 233 ¦ 6 448 ¦ 57,4% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦в т.ч. для ветеранов ВОВ ¦ 700 ¦ 622 ¦ 88,9% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦установка пандусов для инвалидов ¦ 100 ¦ 30 ¦ 30,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1202 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 310 602 ¦ 303 711 ¦ 97,8% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Субсидии ¦ 227 843 ¦ 227 541 ¦ 99,9% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Текущий ремонт элементов¦ 65 417 ¦ 60 147 ¦ 91,9% ¦
¦ ¦городского благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт элементов¦ 7 164 ¦ 5 845 ¦ 81,6% ¦
¦ ¦городского благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Капитальное строительство ¦ 10 178 ¦ 10 178 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦(областные средства) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1203 ¦Прочие структуры коммунального¦ 6 520 ¦ 6 517 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Субсидии ¦ 6 520 ¦ 6 517 ¦ 100,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1300 ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ¦ 4 748 ¦ 4 593 ¦ 96,7% ¦
¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1302 ¦Предупреждение и ликвидация¦ 2 538 ¦ 2 530 ¦ 99,7% ¦
¦ ¦последствий ЧС и стихийных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1304 ¦Государственная противопожарная ¦ 2 210 ¦ 2 063 ¦ 93,3% ¦
¦ ¦служба ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1400 ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 99 230 ¦ 95 146 ¦ 95,9% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1401 ¦Дошкольное образование ¦ 16 188 ¦ 15 059 ¦ 93,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1402 ¦Общее образование ¦ 58 712 ¦ 56 978 ¦ 97,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦образовательные учреждения ¦ 48 452 ¦ 46 831 ¦ 96,7% ¦
¦ ¦просвещения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦образовательные учреждения ¦ 10 260 ¦ 10 147 ¦ 98,9% ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1404 ¦Среднее профессиональное¦ 12 888 ¦ 12 776 ¦ 99,1% ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Образовательные учреждения ¦ 11 987 ¦ 11 875 ¦ 99,1% ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Образовательные учреждения ¦ 901 ¦ 901 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1406 ¦Высшее профессиональное¦ 3 667 ¦ 3 623 ¦ 98,8% ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1407 ¦Прочие расходы в области¦ 7 775 ¦ 6 710 ¦ 86,3% ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦в том числе на летний отдых детей¦ 5 399 ¦ 4 504 ¦ 83,4% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦спортивно-оздоровительный лагерь ¦ 357 ¦ 348 ¦ 97,5% ¦
¦ ¦"Юность" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦летний клуб "Планета дружбы" ¦ 2 558 ¦ 2 312 ¦ 90,4% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦МУП "ЛОТОС" ¦ 2 484 ¦ 1 844 ¦ 74,2% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1500 ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ¦ 28 803 ¦ 27 709 ¦ 96,2% ¦
¦ ¦КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1501 ¦Культура и искусство ¦ 28 803 ¦ 27 709 ¦ 96,2% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1600 ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 2 982 ¦ 2 666 ¦ 89,4% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1601 ¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 552 ¦ 1 271 ¦ 81,9% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1602 ¦Периодическая печать и¦ 1 430 ¦ 1 395 ¦ 97,6% ¦
¦ ¦издательство ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1700 ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ¦ 41 183 ¦ 37 081 ¦ 90,0% ¦
¦ ¦КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1701 ¦Здравоохранение ¦ 32 941 ¦ 29 242 ¦ 88,8% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Муниципальное здравоохранение ¦ 26 241 ¦ 23 036 ¦ 87,8% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Городские целевые программы ¦ 6 700 ¦ 6 206 ¦ 92,6% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1703 ¦Физическая культура и спорт ¦ 8 242 ¦ 7 839 ¦ 95,1% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1800 ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 158 205 ¦ 157 099 ¦ 99,3% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1801 ¦Учреждения социального¦ 27 018 ¦ 25 962 ¦ 96,1% ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦МП пансионат ¦ 1 847 ¦ 1 837 ¦ 99,5% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦МУ Территориальный центр¦ 2 560 ¦ 2 251 ¦ 87,9% ¦
¦ ¦социальной помощи семье и детям¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Семья" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Отделения, отделы при управлении¦ 20 163 ¦ 19 945 ¦ 98,9% ¦
¦ ¦социальной защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи,¦ 910 ¦ 878 ¦ 96,5% ¦
¦ ¦материнства и детства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦МУ "Социальная гостиница для¦ 920 ¦ 630 ¦ 68,5% ¦
¦ ¦беременных женщин и женщин с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грудными детьми, оказавшихся в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально опасном положении" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Социальная столовая ¦ 368 ¦ 358 ¦ 97,3% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦МУ "Центр социальной реабилитации¦ 250 ¦ 63 ¦ 25,2% ¦
¦ ¦для подростков, освобожденных из¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрытого типа и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитательно-трудовых колоний" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1802 ¦Социальная помощь ¦ 419 ¦ 419 ¦ 100,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1803 ¦Молодежная политика ¦ 1 924 ¦ 1 786 ¦ 92,8% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1806 ¦Прочие мероприятия в области¦ 128 844 ¦ 128 932 ¦ 100,1% ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Социальная помощь¦ 3 679 ¦ 3 658 ¦ 99,4% ¦
¦ ¦малообеспеченным категориям¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Оказание социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взрослому населению ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Оказание социальной помощи детям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и подросткам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 94 667 ¦ 94 667 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦установленных ФЗ "О ветеранах" в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части переданных субъектом¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полномочий местному¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправлению ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦в т.ч. оплата¦ 69 680 ¦ 69 680 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиям ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦оплата проезда в муниципальном¦ 24 987 ¦ 24 987 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦ФЗ "О реабилитации жертв¦ 2 597 ¦ 2 592 ¦ 96,3% ¦
¦ ¦политических репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦"О статусе Героев СССР, героев ¦ 77 ¦ 77 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦РФ" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦"О социальной защите инвалидов" ¦ 22 881 ¦ 22 881 ¦ 100,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦"Ликвидаторам последствий¦ 742 ¦ 742 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦катастрофы ЧАЭС" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Прочие мероприятия в области¦ 3 102 ¦ 3 013 ¦ 97,1% ¦
¦ ¦социальной политики (возмещение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убытков по газу) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦ФЗ "О донорстве крови и ее¦ 1 099 ¦ 1 392 ¦ 126,7% ¦
¦ ¦компонентов" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1900 ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ 7 605 ¦ 7 605 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦1901 ¦Процентные платежи по¦ 7 605 ¦ 7 605 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦2300 ¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ¦ 1 275 ¦ 1 275 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ЭКОНОМИКИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦2301 ¦Мобилизационная подготовка ¦ 1 275 ¦ 1 275 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦3000 ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 15 842 ¦ 14 904 ¦ 94,1% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦3001 ¦Резервные фонды ¦ 1 031 ¦ 1 031 ¦ 100,0% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Резервный фонд на непредвиденные¦ 1 031 ¦ 1 031 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Резервный фонд на мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации ЧС ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦3002 ¦Проведение выборов и референдумов¦ 4 279 ¦ 4 272 ¦ 99,8% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦3003 ¦Бюджетные кредиты (бюджетные¦ 268 ¦ 269 ¦ 100,4% ¦
¦ ¦ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Предоставление бюджетных кредитов¦ 15 000 ¦ ¦ 0,0% ¦
¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Возврат бюджетных кредитов¦ 15 268 ¦ 269 ¦ 1,8% ¦
¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦3004 ¦Прочие расходы, не отнесенные ¦ 10 800 ¦ 9 870 ¦ 91,4% ¦
¦ ¦к другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Медицинская призывная комиссия ¦ 753 ¦ 582 ¦ 77,3% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Комитет Территориального¦ 1 369 ¦ 1 291 ¦ 94,3% ¦
¦ ¦общественного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Военный комиссариат ¦ 630 ¦ 616 ¦ 97,8% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Мероприятия по организации¦ 92 ¦ 60 ¦ 65,2% ¦
¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Администрация ¦ 5 109 ¦ 4 558 ¦ 89,2% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦МУП Градостроительства и¦ 225 ¦ 216 ¦ 96,0% ¦
¦ ¦землеустройства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦Прочие расходы ¦ 2 612 ¦ 2 547 ¦ 97,5% ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦МУ редакция газеты "Волжские¦ 10 ¦ ¦ - ¦
¦ ¦вести" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 994 767 ¦ 942 954 ¦ 94,8% ¦
L-----+---------------------------------+---------+---------+-----------


Структура расходов городского бюджета
на 2004 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

   --------------T-----------------------------------T----------T----------T----------¬

¦Коды ¦ Наименование раздела, ¦Назначено,¦Исполнено,¦ % ¦
+--T--T---T---+ подраздела функциональной ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦исполнения¦
¦Р ¦ПР¦ЦСР¦ВР ¦классификации направления расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦01¦00¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И¦ 63228 ¦ 61 971 ¦ 98,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦01¦06¦026¦000¦Функционирование органов местного¦ 63228 ¦ 61 971 ¦ 98,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦01¦06¦026¦027¦Денежное содержание аппарата ¦ 52053 ¦ 51 609 ¦ 99,1 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦01¦06¦000¦029¦Обеспечение деятельности органов¦ 11 175 ¦ 10362 ¦ 92,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦01¦06¦027¦029¦Расходы на содержание аппарата ¦ 11 175 ¦ 10362 ¦ 92,7 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦05¦00¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И¦ 3338 ¦ 3208 ¦ 96,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦05¦01¦000¦000¦Органы внутренних дел ¦ 3338 ¦ 3208 ¦ 96,1 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦05¦01¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных¦ 3 338 ¦ 3208 ¦ 96,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦07¦00¦ ¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И¦ 134 471 ¦ 113698 ¦ 84,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦07¦07¦000¦000¦Строительство, архитектура ¦ 112699 ¦ 103 146 ¦ 91,5 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦07¦07¦313¦000¦Государственные капитальные¦ 112699 ¦ 103 146 ¦ 91,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦07¦07¦313¦198¦Государственные капитальные¦ 112699 ¦ 103 146 ¦ 91,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения на безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦07¦07¦633¦000¦Федеральная целевая программа¦ 17772 ¦ 9552 ¦ 53,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Жилище на 2002-2010 гг." ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦07¦07¦633¦752¦Подпрограмма "Реформирование и¦ 7000 ¦ 7000 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизация жилищно-коммунального¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса РФ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦07¦07¦633¦756¦Подпрограмма "Переселение граждан¦ 7000 ¦ ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ, из ветхого и аварийного жилого¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦07¦07¦633¦757¦Подпрограмма "Обеспечение жильем¦ 3772 ¦ 2552 ¦ 67,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых семей" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦07¦07¦640¦000¦Федеральная целевая программа "Дети¦4000 ¦ 1 000 ¦ 25,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦России" на 2003 - 2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦07¦07¦640¦726¦Подпрограмма "Дети-сироты" ¦ 4000 ¦ 1 000 ¦ 25,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦08¦00¦ ¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 5784 ¦ 5784 ¦ 100,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦08¦02¦000¦000¦Земельные ресурсы ¦ 5784 ¦ 5784 ¦ 100,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦08¦02¦344¦000¦Мероприятия по улучшению¦ 5784 ¦ 5784 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦землеустройства и землепользования,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляемые за счет средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного налога ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦08¦02¦344¦213¦Ведение государственного кадастра,¦ 5784 ¦ 5784 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга земель, землеустройства¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и водных биоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦10¦00¦ ¦ ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,¦ 34011 ¦ 33955 ¦ 99,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦10¦01¦000¦000¦Автомобильный транспорт ¦ 28201 ¦ 28202 ¦ 100,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦10¦01¦372¦000¦Государственная поддержка¦ 28201 ¦ 28202 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильного транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦10¦01¦372¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 28201 ¦ 28202 ¦ 100,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦10¦05¦000¦000¦Прочие виды транспорта ¦ 4799 ¦ 4742 ¦ 98,8 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦10¦05¦380¦000¦Государственная поддержка других¦ 4799 ¦ 4742 ¦ 98,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦10¦05¦380¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 4799 ¦ 4742 ¦ 98,8 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦10¦07¦000¦000¦Связь ¦ 1 011 ¦ 1 011 ¦ 100,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦10¦07¦376¦000¦Государственная поддержка отраслей¦ 1011 ¦ 1011 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦10¦07¦376¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 1011 ¦ 1 011 ¦ 100,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦00¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 394 062 ¦ 376 260 ¦ 95,5 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦01¦000¦000¦Жилищное хозяйство ¦ 76940 ¦ 66032 ¦ 85,8 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦01¦310¦000¦Государственная поддержка жилищного¦ 31 292 ¦ 21 143 ¦ 67,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦01¦310¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 20059 ¦ 14695 ¦ 73,3 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦01¦310¦290¦Субсидии на покрытие убытков¦ 20 059 ¦ 14 695 ¦ 73,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, возникающих при¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаже товаров, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦01¦310¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 11 233 ¦ 6 448 ¦ 57,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦01¦352¦356¦Субсидии малообеспеченным гражданам¦ 45 648 ¦ 44 889 ¦ 98,3 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦02¦000¦000¦Коммунальное хозяйство ¦ 310 602 ¦ 330 711 ¦ 97,8 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦02¦311¦000¦Государственная поддержка¦ 227 843 ¦ 227 541 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на покрытие убытков¦ 227 843 ¦ 227 541 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, возникающие при¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаже товаров (работ и услуг) ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на услуги, оказываемые¦ 227 843 ¦ 227 541 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению электро- и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжающими организациями ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦02¦550¦000¦Расходы на благоустройство¦ 82 759 ¦ 76 170 ¦ 92,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских и сельских поселений и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦округов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦02¦550¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 15 168 ¦ 14 124 ¦ 93,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим расходам ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦02¦550¦492¦Расходы на уличное освещение ¦ 22 996 ¦ 21 887 ¦ 95,2 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦02¦550¦493¦Расходы по строительству и¦ 39 112 ¦ 34 786 ¦ 88,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержанию автомобильных дорог и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных сооружений на них в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦границах городских и сельских¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений и округов, за исключением¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов федерального и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регионального значения ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦02¦550¦494¦расходы на озеленение ¦ 3 338 ¦ 3 260 ¦ 97,7 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦02¦550¦495¦Расходы по организации мест¦ 740 ¦ 740 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦захоронений ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦02¦550¦496¦Расходы по организации сбора,¦ 1 405 ¦ 1 373 ¦ 97,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вывоза, утилизации, переработке¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовых и промышленных отходов и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержанию мест их захоронения ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦03¦000¦000¦Прочие структуры коммунального¦ 6 520 ¦ 6 517 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦03¦312¦000¦Государственная поддержка¦ 6 520 ¦ 6 517 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦12¦03¦312¦444¦Расходы на прочие структуры¦ 6 520 ¦ 6 517 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦13¦00¦ ¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ¦ 4 748 ¦ 4 593 ¦ 96,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦13¦02¦000¦000¦Гражданская оборона ¦ 2 538 ¦ 2 530 ¦ 99,7 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦13¦02¦601¦000¦Обеспечение личного состава войск ¦ 2 538 ¦ 2 530 ¦ 99,7 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦13¦02¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных¦ 2 538 ¦ 2 530 ¦ 99,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦13¦04¦000¦000¦Государственная противопожарная¦ 2 210 ¦ 2 063 ¦ 93,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦служба ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦13¦04¦601¦000¦Обеспечение личного состава войск ¦ 2 210 ¦ 2 063 ¦ 93,3 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦13¦04¦601¦075¦Содержание подведомственных¦ 2 210 ¦ 2 063 ¦ 93,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦00¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 99 230 ¦ 95 146 ¦ 95,9 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦01¦000¦000¦Дошкольное образование ¦ 16 188 ¦ 15 059 ¦ 93,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦01¦400¦000¦Ведомственные расходы на дошкольное¦ 16 188 ¦ 15 059 ¦ 93,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦01¦400¦259¦Детские дошкольные учреждения ¦ 16 188 ¦ 15 059 ¦ 93,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦02¦000¦000¦Общее образование ¦ 58 712 ¦ 56 978 ¦ 97,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦02¦400¦000¦Ведомственные расходы на общее¦ 58 712 ¦ 56 978 ¦ 97,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦02¦400¦260¦Школы, детские сады, школы¦ 38 011 ¦ 36 785 ¦ 96,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние средние¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦02¦400¦263¦Школы-интернаты ¦ 1 591 ¦ 1 580 ¦ 99,3 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦02¦400¦264¦Учреждения по внешкольной работе с¦ 13 272 ¦ 12 808 ¦ 96,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦02¦400¦265¦Детские дома ¦ 5 838 ¦ 5 805 ¦ 99,4 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦04¦000¦000¦Среднее профессиональное¦ 12 888 ¦ 12 776 ¦ 99,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦04¦403¦000¦Ведомственные расходы на среднее¦ 12 888 ¦ 12 776 ¦ 99,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦04¦403¦268¦Среднеспециальные учебные заведения¦ 12 888 ¦ 12 776 ¦ 99,1 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦06¦000¦000¦Высшее профессиональное образование¦ 3 667 ¦ 3 623 ¦ 98,8 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦06¦405¦000¦Ведомственные расходы на высшее¦ 3 667 ¦ 3 623 ¦ 98,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦06¦405¦271¦Высшие учебные заведения ¦ 3 667 ¦ 3 623 ¦ 98,8 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦07¦000¦000¦Прочие расходы в области¦ 7 655 ¦ 6 593 ¦ 86,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦07¦407¦000¦Прочие ведомственные расходы в¦ 7 655 ¦ 6 593 ¦ 86,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦07¦407¦272¦Прочие учреждения, мероприятия в¦ 2 256 ¦ 2 089 ¦ 92,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦07¦407¦319¦Мероприятия по организации¦ 5 399 ¦ 4 504 ¦ 83,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной кампании детей и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦07¦515¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 120 ¦ 117 ¦ 97,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦14¦07¦515¦386¦Расходы бюджетов субъектов РФ и¦ 120 ¦ 117 ¦ 97,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦компенсацию льгот по оплате¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельным категориям граждан,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих и проживающих в сельской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦15¦00¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И¦ 28 803 ¦ 27 709 ¦ 96,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦15¦01¦000¦000¦Культура и искусство ¦ 28 803 ¦ 27 709 ¦ 96,2 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦15¦01¦410¦000¦Ведомственные расходы на культуру и¦ 21 274 ¦ 20 326 ¦ 95,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусство ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦15¦01¦410¦280¦Дворцы, дома культуры, другие¦ 12 718 ¦ 12 084 ¦ 95,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения клубного типа ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦15¦01¦410¦283¦Музеи и постоянные выставки ¦ 1 902 ¦ 1 720 ¦ 90,4 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦15¦01¦410¦284¦Библиотеки ¦ 6 654 ¦ 6 522 ¦ 98,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦15¦01¦411¦000¦Государственная поддержка театров,¦ 1 515 ¦ 3 510 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертных организаций и других¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций исполнительных искусств¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦15¦01¦411¦281¦Театры, концертные организации,¦ 3 515 ¦ 3 510 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦цирки и другие организации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительских искусств ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦15¦01¦412¦000¦Прочие ведомственные расходы в¦ 4 014 ¦ 3 873 ¦ 96,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦15¦01¦412¦287¦Прочие учреждения, мероприятия в¦ 4 014 ¦ 3 873 ¦ 96,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦16¦00¦ ¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 2 982 ¦ 2 666 ¦ 89,4 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦16¦01¦000¦000¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 552 ¦ 1 271 ¦ 81,9 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦16¦01¦420¦000¦Государственная поддержка¦ 1 552 ¦ 1 271 ¦ 81,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦телерадиокомпаний ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦16¦01¦420¦285¦Содержание объектов¦ 624 ¦ 461 ¦ 73,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦16¦01¦420¦290¦Государственная поддержка¦ 928 ¦ 810 ¦ 87,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦телерадиокомпаний ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦16¦02¦000¦000¦Периодическая печать и издательство¦ 1 430 ¦ 1 395 ¦ 97,6 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦16¦02¦425¦000¦Государственная поддержка городских¦ 1 430 ¦ 1 395 ¦ 97,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦газет ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦16¦02¦425¦292¦Оплата расходов, связанных с¦ 1 430 ¦ 1 395 ¦ 97,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производством и распространением¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских газет ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦00¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ¦ 41 183 ¦ 37 081 ¦ 90,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦01¦000¦000¦Здравоохранение ¦ 32 941 ¦ 29 242 ¦ 88,8 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦01¦430¦000¦Ведомственные расходы на¦ 32 941 ¦ 29 242 ¦ 88,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦01¦430¦300¦Больницы, родильные дома, клиники,¦ 26 852 ¦ 23 580 ¦ 87,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитали ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦01¦430¦301¦Поликлиники, амбулатории,¦ 2 621 ¦ 2 419 ¦ 92,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦01¦430¦303¦Станции переливания крови ¦ 356 ¦ 355 ¦ 99,7 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦01¦430¦305¦Станции скорой и неотложной помощи ¦ 1 005 ¦ 969 ¦ 96,4 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦01¦430¦310¦Прочие учреждения, мероприятия в¦ 2 103 ¦ 1 916 ¦ 91,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦01¦430¦315¦Целевые расходы на дорогостоящие¦ 4 ¦ 3 ¦ 75,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦виды медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦03¦000¦000¦Физическая культура и спорт ¦ 8 242 ¦ 7 839 ¦ 95,1 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦03¦434¦000¦Ведомственные расходы на физическую¦ 8 242 ¦ 7 839 ¦ 95,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуру и спорт ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦03¦434¦075¦Содержание подведомственных¦ 5 879 ¦ 5 797 ¦ 98,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦17¦03¦434¦314¦Прочие учреждения, мероприятия в¦ 2 363 ¦ 2 042 ¦ 86,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области физической культуры и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦00¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 158 205 ¦ 157 099 ¦ 99,3 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦01¦000¦000¦Учреждения социального обеспечения ¦ 27 018 ¦ 25 962 ¦ 96,1 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦01¦440¦000¦Ведомственные расходы в области¦ 27 018 ¦ 25 962 ¦ 96,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦01¦440¦318¦Территориальные центры и отделения¦ 20 163 ¦ 19 945 ¦ 98,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦01¦440¦320¦Дома-интернаты для престарелых и¦ 1 847 ¦ 1 837 ¦ 99,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦01¦440¦323¦Прочие учреждения в области¦ 5 008 ¦ 4 180 ¦ 83,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦02¦000¦000¦Социальная помощь ¦ 419 ¦ 419 ¦ 100,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦02¦442¦000¦Выплата пенсий и пособий другим¦ 419 ¦ 419 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦02¦442¦326¦Пособия и социальная помощь ¦ 419 ¦ 419 ¦ 100,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦03¦000¦000¦Молодежная политика ¦ 1 924 ¦ 1 786 ¦ 92,8 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦03¦446¦000¦Государственная поддержка в области¦ 1 924 ¦ 1 786 ¦ 92,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦03¦446¦323¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦ 1 924 ¦ 1 786 ¦ 92,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦000¦000¦Прочие мероприятия в области¦ 128 844 ¦ 128 932 ¦ 100,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦350¦000¦Расходы на реализацию льгот по ФЗ¦ 2 597 ¦ 2 502 ¦ 96,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О реабилитации жертв политических¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦350¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 2 597 ¦ 2 502 ¦ 96,3 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦351¦000¦Расходы на реализацию льгот по ФЗ¦ 77 ¦ 77 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О статусе героев Советского Союза,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦героев РФ и полных кавалеров Ордена¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Славы" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦351¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 77 ¦ 77 ¦ 100,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦445¦000¦Прочие ведомственные расходы в¦ 3 102 ¦ 3 013 ¦ 97,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦445¦323¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦ 3 102 ¦ 3 013 ¦ 97,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦489¦000¦Фонд компенсаций ¦ 24 722 ¦ 25 015 ¦ 101,2 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦489¦290¦Целевые субсидии и субвенции (ФЗ о¦ 1 099 ¦ 1 392 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦донорах) ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦489¦333¦Расходы на оплату проезда ветеранов¦ 4 449 ¦ 4 449 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦489¦345¦Расходы на оплату¦ 18 432 ¦ 18 432 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеранов и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦489¦558¦Расходы на оплату услуг гражданам,¦ 742 ¦ 742 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвергшимся радиационному¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздействию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ЧАЭС, ПО "МАЯК" и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семипалатинском полигоне ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦498¦000¦Расходы на реализацию льгот по ФЗ ¦ 94 667 ¦ 94 667 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦498¦333¦Расходы на оплату проезда ветеранов¦ 24 987 ¦ 24 987 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦498¦345¦Расходы на оплату¦ 69 680 ¦ 69 680 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеранов и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦515¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 3 679 ¦ 3 658 ¦ 99,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦18¦06¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 3 679 ¦ 3 658 ¦ 99,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦19¦00¦ ¦ ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И¦ 7 605 ¦ 7 605 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦19¦01¦462¦000¦Процентные платежи по¦ 7 605 ¦ 7 605 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦19¦01¦462¦331¦Выплата процентов по долгу¦ 7 605 ¦ 7 605 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образовании ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦23¦00¦ ¦ ¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА¦ 1 275 ¦ 1 275 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭКОНОМИКИ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦23¦01¦500¦000¦Мобилизационная подготовка¦ 1 275 ¦ 1 275 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦23¦01¦500¦380¦Мобилизационная подготовка¦ 1 275 ¦ 1 275 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦00¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 15 842 ¦ 14 904 ¦ 94,1 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦01¦000¦000¦Резервные фонды ¦ 1 031 ¦ 1 031 ¦ 100,0 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦01¦510¦435¦Резервные фонды на непредвиденные ¦ 1 031 ¦ 1 031 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦02¦000¦000¦Проведение выборов и референдумов ¦ 4 279 ¦ 4 272 ¦ 99,8 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦02¦511¦394¦Выборы в органы местного¦ 4 279 ¦ 4 272 ¦ 99,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦03¦000¦000¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)¦ (268) ¦ (269) ¦ 100,4 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦03¦514¦000¦Бюджетные ссуды ¦ (268) ¦ (269) ¦ 100,4 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦03¦514¦399¦Другие ссуды ¦ (268) ¦ (269) ¦ 100,4 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦03¦514¦399¦Предоставление бюджетных кредитов ¦ 15 000 ¦ ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦03¦514¦399¦Возврат бюджетных кредитов¦ 15 268 ¦ 269 ¦ 1,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦04¦000¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 10 800 ¦ 9 870 ¦ 91,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим разделам ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦30¦04¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 10 800 ¦ 9 870 ¦ 91,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 994 767 ¦ 942 954 ¦ 94,8 ¦
L--+--+---+---+-----------------------------------+----------+----------+-----------


Структура расходов бюджета города Сызрани на 2004 год
по статьям экономической классификации

   -------T---------------T-------T-------T-----T-------------T-------------T---------------T-------------T-------------T---------------...

¦ Код ¦Наименование ¦Назна- ¦Испол- ¦ % ¦ 0100 ¦ 0500 ¦ 0700 ¦ 0800 ¦ 1000 ¦ 1200
¦ ¦статьи ¦ чено, ¦ нено, ¦ ис- +------T------+------T------+-------T-------+------T------+------T------+-------T-------

¦ ¦экономической ¦ тыс. ¦ тыс. ¦пол- ¦назна-¦испол-¦назна-¦испол-¦назна- ¦испол- ¦назна-¦испол-¦назна-¦испол-¦назна- ¦испол-
¦ ¦классификации ¦ руб. ¦ руб. ¦ не- ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено
¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦100000¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ¦815 008¦792 656¦97,3 ¦62 506¦61 291¦ 3 338¦ 3 208¦ 0¦ 0¦ 5 784¦ 5 784¦34 011¦33 955¦365 488¦353 789
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦110000¦Закупки ¦274 039¦263 548¦96,2 ¦62 506¦61 291¦ 3 063¦ 2 955¦ 0¦ 0¦ 5 784¦ 5 784¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0
¦ ¦товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦110100¦Оплата труда ¦92 088 ¦91 560 ¦99,4 ¦38 451¦38 281¦ 2 338¦ 2 332¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦
¦ ¦государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦110200¦Начисления на ¦31 795 ¦31 326 ¦98,5 ¦13 602¦13 328¦ 173¦ 171¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взносы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦110300¦Приобретение ¦12 044 ¦10 210 ¦84,8 ¦ 2 871¦ 2 665¦ 329¦ 300¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦
¦ ¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦110400¦Командировки и ¦ 383 ¦ 282 ¦73,6 ¦ 268¦ 224¦ 57¦ 34¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦
¦ ¦служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦110500¦Оплата ¦ 1 155 ¦ 1 064 ¦92,1 ¦ 479¦ 454¦ 17¦ 5¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦
¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦110600¦Оплата услуг ¦ 2 936 ¦ 2 680 ¦91,3 ¦ 1 764¦ 1 731¦ 10¦ 10¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦
¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦110700¦Оплата ¦93 973 ¦89 655 ¦95,4 ¦ 2 465¦ 2 320¦ 86¦ 54¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦
¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦111000¦Прочие текущие ¦39 665 ¦36 771 ¦92,7 ¦ 2 606¦ 2 288¦ 53¦ 49¦ 0¦ ¦ 5 784¦ 5 784¦ 0¦ ¦ 0¦
¦ ¦расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закупки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦120000¦Выплата % по ¦ 7 605 ¦ 7 605 ¦100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦130000¦Субсидии и ¦533 364¦521 503¦97,8 ¦ 0¦ 0¦ 275¦ 253¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦34 011¦33 955¦365 488¦353 789
¦ ¦текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦130100¦Субсидии ¦360 053¦348 815¦96,9 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦34 011¦33 955¦365 488¦319 840
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦130200¦Текущие ¦ ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦
¦ ¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦130300¦Трансферты ¦173 311¦172 688¦99,6 ¦ 0¦ ¦ 275¦ 253¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦45 648 ¦ 44 889
¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦200000¦КАПИТАЛЬНЫЕ ¦180 024¦150 567¦83,6 ¦ 722¦ 680¦ 0¦ 0¦134 471¦113 698¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 28 574¦ 22 471
¦ ¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦240000¦Капитальные ¦180 024¦150 567¦83,6 ¦ 722¦ 680¦ 0¦ 0¦134 471¦113 698¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 28 574¦ 22 471
¦ ¦вложения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦240100¦Приобретение ¦ 4 056 ¦ 6 017 ¦148,3¦ 722 ¦ 680¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 2 179
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦240200¦Капитальное ¦140 804¦121 251¦86,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦130 626¦111 073¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 10 178¦ 10 178
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦240300¦Капитальный ¦31 319 ¦20 674 ¦66,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦18 396 ¦ 10 114
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦270000¦Капитальные ¦ 3 845 ¦ 2 625 ¦68,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 845¦ 2 625¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦380000¦ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ¦ -268 ¦ -269 ¦100,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КРЕДИТОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бюджетных ссуд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦380000¦Предоставление ¦ -268 ¦ -269 ¦100,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦380100¦Предоставление ¦15 000 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦380200¦Возврат ¦15 268 ¦ 269 ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦994 764¦942 954¦ ¦63 228¦61 971¦ 3 338¦ 3 208¦134 471¦113 698¦ 5 784¦ 5 784¦34 011¦33 955¦394 062¦376 260
L------+---------------+-------+-------+-----+------+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------

...-----------T-------------T-------------T-----------T-------------T---------------T-----------T-----------T-------------¬
1300 ¦ 1400 ¦ 1500 ¦ 1600 ¦ 1700 ¦ 1800 ¦ 1900 ¦ 2300 ¦ 3000 ¦
   -----T-----+------T------+------T------+-----T-----+------T------+-------T-------+-----T-----+-----T-----+------T------+

на- ¦ис- ¦на- ¦ис- ¦на- ¦ис- ¦на- ¦ис- ¦на- ¦ис- ¦на- ¦ис- ¦на- ¦ис- ¦на- ¦ис- ¦на- ¦ис- ¦
зна- ¦пол- ¦зна- ¦пол- ¦зна- ¦пол- ¦зна- ¦пол- ¦зна- ¦пол- ¦зна- ¦пол- ¦зна- ¦пол- ¦зна- ¦пол- ¦зна- ¦пол- ¦
чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦чено ¦нено ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

4 658¦4 503¦92 826¦89 324¦27 502¦26 633¦2 982¦2 666¦35 378¦32 900¦157 734¦156 636¦7 605¦7 605¦1 275¦1 275¦13 924¦13 087¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

4 539¦4 393¦92 020¦88 520¦27 502¦26 633¦ 624¦ 461¦35 378¦32 900¦ 27 427¦ 26 249¦ 0¦ 0¦1 275¦1 275¦13 924¦13 087¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

2 670¦2 598¦14 991¦14 960¦11 015¦10 927¦ 308¦ 269¦ 6 937¦ 6 870¦ 14 101¦ 14 087¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ 1 277¦ 1 236¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

592 ¦ 578¦ 5 432¦ 5 395¦ 3 899¦ 3 865¦110 ¦ 102¦ 2 455¦ 2 421¦ 5 075¦ 5 040¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ 457¦ 426¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

186 ¦ 149¦ 2 346¦ 2 116¦ 946¦ 735¦ 16¦ 6¦ 2 774¦ 1 813¦ 2 447¦ 2 316¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ 129¦110 ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

14 ¦ 6¦ ¦ ¦ 8¦ 7¦ 7¦ 6¦ 2¦ 1¦ 27¦ 4¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

17 ¦13 ¦290 ¦286 ¦ 68¦58 ¦0 ¦ ¦130 ¦101 ¦115 ¦105 ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦39 ¦42 ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

111 ¦ 110 ¦221 ¦144 ¦ 275¦262 ¦183 ¦ 78¦205 ¦194 ¦156 ¦137 ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦14 ¦14 ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

879 ¦ 878¦63 259¦60 871¦ 5 774¦ 5 449¦ 0¦ ¦18 200¦17 561¦ 3 246¦ 2 462¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ 64¦ 60¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

70 ¦ 61¦ 5 481¦ 4 748¦ 5 517¦ 5 330¦ 0¦ 0¦ 4 675¦ 3 939¦ 2 260¦ 2 098¦ ¦ ¦1 275¦1 275¦11 944¦11 199¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 605¦7 605¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

119 ¦110 ¦ 806¦ 804 ¦ 0¦ ¦2 358¦2 205¦ 0¦ ¦130 307¦130 387¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

0 ¦ ¦0 ¦ ¦0 ¦ ¦2 358¦2 205¦ 0¦ ¦ 3 844¦ 3 755 ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦ 0¦ ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

0 ¦ ¦0 ¦ ¦0 ¦ ¦0 ¦ ¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦ 0¦ ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

119 ¦ 110 ¦806 ¦ 804¦0 ¦ ¦0 ¦ ¦ 0¦ ¦126 463¦126 632¦ ¦ ¦0 ¦ ¦ 0¦ ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

90 ¦ 90¦ 6 404¦ 5 822¦ 1 301¦ 1 076¦ 0¦ 0¦ 5 805¦ 4 181¦ 471¦ 463¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 2 186¦ 2 086¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

90 ¦ 90¦ 6 404¦5 822 ¦ 1 301¦1 076 ¦ 0¦ 0¦ 5 805¦4 181 ¦ 471¦ 463¦ 0¦ ¦ 0¦ ¦ 2 186¦2 086 ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

90 ¦ 90¦580 ¦ 580¦40 ¦ ¦ ¦ ¦67 ¦ 36 ¦371 ¦ 366¦ ¦ ¦0 ¦ ¦ 2 186¦ 2 086¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

0 ¦ ¦0 ¦ ¦0 ¦ ¦ 0¦ ¦0 ¦ ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦ 0¦ ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

0 ¦ ¦5 824 ¦ 5 242¦1 261 ¦ 1 076¦ ¦ ¦5 738 ¦ 4 145¦100 ¦ 97¦ ¦ ¦0 ¦ ¦ 0¦ ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -268¦ -269¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -268¦ -269 ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 000¦ ¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 268¦ 269¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+

4 748¦4 593¦99 230¦95 146¦28 803¦27 709¦2 982¦2 666¦41 183¦37 081¦158 205¦157 099¦7 605¦7 605¦1 275¦1 275¦15 842¦14 904¦
   -----+-----+------+------+------+------+-----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------


Расходы
бюджета города Сызрани по получателям средств
вневедомственной классификации расходов на 2004 год

   ------T---------------------------------T----------T----------T----------¬

¦КФСР ¦ Наименование прямого ¦Назначено,¦Исполнено,¦ % ¦
¦ ¦ получателя средств ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦исполнения¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Администрация города ¦ 38 338 ¦ 37 557 ¦ 98,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦0106 ¦Функционирование органов местного¦ 25 539 ¦ 25 346 ¦ 99,2 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0707¦Государственные инвестиции на¦ 1 567 ¦ 1 567 ¦ ¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0802¦Земельные ресурсы ¦ 5 784 ¦ 5 784 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 80 ¦ 80 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1602 ¦Периодическая печать ¦ 45 ¦ 45 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1806 ¦Прочие мероприятия в области¦ 59 ¦ 58 ¦ 98,3 ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 3001¦Резервный фонд ¦ 31 ¦ 31 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 3002¦Проведение выборов и референдумов¦ 32 ¦ 28 ¦ 87,5 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 3004¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 5 201 ¦ 4 618 ¦ 88,8 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Городская Дума ¦ 1 604 ¦ 1 564 ¦ 97,5 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 106¦Функционирование органов местного¦ 1 604 ¦ 1 564 ¦ 97,5 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Финансовое управление¦ 6 365 ¦ 6 007 ¦ 94,4 ¦
¦ ¦Администрации города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0106¦Функционирование органов местного¦ 6 365 ¦ 6 007 ¦ 94,4 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Комитет по здравоохранению и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защите населения и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведомственные учреждения ¦ 40 707 ¦ 35 935 ¦ 88,3 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0106¦Функционирование органов местного¦ 4 527 ¦ 4 438 ¦ 98,0 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0707¦Государственные инвестиции на¦ 1 681 ¦ 1 673 ¦ 99,5 ¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1406¦Высшее профессиональное¦ 805 ¦ 805 ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1701 ¦Здравоохранение ¦ 32 941 ¦ 29 242 ¦ 88,8 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 3004¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 753 ¦ 582 ¦ 77,3 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Управление архитектуры и¦ 3 830 ¦ 3 819 ¦ 99,7 ¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 106¦Функционирование органов местного¦ 3 605 ¦ 3 603 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 3004¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 225 ¦ 216 ¦ 96,0 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Управление культуры, информации и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламы и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведомственные учреждения ¦ 58 872 ¦ 57 006 ¦ 96,8 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0106¦Функционирование органов местного¦ 3 711 ¦ 3 563 ¦ 96,0 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1402¦Образовательные учреждения¦ 10 260 ¦ 10 147 ¦ 98,9 ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1404¦Среднее профессиональное¦ 11 987 ¦ 11 875 ¦ 99,1 ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1406¦Высшее профессиональное¦ 555 ¦ 555 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1407¦Прочие расходы в области¦ 2 558 ¦ 2 312 ¦ 90,4 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1501¦Культура и искусство ¦ 28 803 ¦ 27 709 ¦ 96,2 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1601 ¦Телевидение и радиовещание ¦ 848 ¦ 730 ¦ 86,1 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1602 ¦Периодическая печать и¦ 150 ¦ 115 ¦ 76,7 ¦
¦ ¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Управление социальной защиты¦ 81 852 ¦ 80 752 ¦ 98,7 ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0106¦Функционирование органов местного¦ 8 390 ¦ 8 352 ¦ 99,5 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1201¦Жилищное хозяйство ¦ 45 648 ¦ 44 889 ¦ 98,3 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1801 ¦Учреждения социального¦ 20 163 ¦ 19 945 ¦ 98,9 ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1802 ¦Социальная помощь ¦ 419 ¦ 419 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1806 ¦Прочие мероприятия в области¦ 3 620 ¦ 3 600 ¦ 99,4 ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 3001¦Резервный фонд ¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 3004¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 2 612 ¦ 2 547 ¦ 97,5 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Управление образования и¦ 73 245 ¦ 70 110 ¦ 95,7 ¦
¦ ¦подведомственные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦0106 ¦Функционирование органов местного¦ 3 565 ¦ 3 403 ¦ 95,5 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1401¦Дошкольное образование ¦ 16 225 ¦ 15 059 ¦ 92,8 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1402¦Общее образование ¦ 48 535 ¦ 46 831 ¦ 96,5 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1406 ¦Высшее профессиональное¦ 2 307 ¦ 2 263 ¦ 98,1 ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1407 ¦Прочие расходы в области¦ 2 613 ¦ 2 554 ¦ 97,7 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУП "ЛОТОС" ¦ 2 484 ¦ 1 844 ¦ 74,2 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1407 ¦Прочие расходы в области¦ 2 484 ¦ 1 844 ¦ 74,2 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Территориальный отдел поселка¦ 1 765 ¦ 1 663 ¦ 94,2 ¦
¦ ¦Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦0106 ¦Функционирование органов местного¦ 1 765 ¦ 1 663 ¦ 94,2 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Комитет территориального¦ 1 369 ¦ 1 291 ¦ 94,3 ¦
¦ ¦общественного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 3004¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 1 369 ¦ 1 291 ¦ 94,3 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦ГТРК "Сызрань" ¦ 624 ¦ 461 ¦ 73,9 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1601 ¦Телевидение и радиовещание ¦ 624 ¦ 461 ¦ 73,9 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Редакция газеты "Волжские вести" ¦ 1 245 ¦ 1 235 ¦ 99,2 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1602 ¦Периодическая печать и¦ 1 235 ¦ 1 235 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 3004¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 10 ¦ ¦ 0,0 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Управление по делам молодежи ¦ 2 628 ¦ 2 480 ¦ 94,4 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦0106 ¦Функционирование органов местного¦ 704 ¦ 694 ¦ 98,6 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1803 ¦Молодежная политика ¦ 1 924 ¦ 1 786 ¦ 92,8 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Управление физической культуры и¦ 9 055 ¦ 8 645 ¦ 95,5 ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦0106 ¦Функционирование органов местного¦ 813 ¦ 806 ¦ 99,1 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1703 ¦Физическая культура и спорт ¦ 8 242 ¦ 7 839 ¦ 95,1 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи,¦ 3 550 ¦ 3 410 ¦ 96,1 ¦
¦ ¦материнства и детства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦0106 ¦Функционирование органов местного¦ 2 640 ¦ 2 532 ¦ 95,9 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1801 ¦Учреждения социального¦ 910 ¦ 878 ¦ 96,5 ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Медицинский колледж ¦ 901 ¦ 901 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1404¦Среднее профессиональное¦ 901 ¦ 901 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Социальная столовая ¦ 368 ¦ 358 ¦ 97,3 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1801¦Учреждения социального¦ 368 ¦ 358 ¦ 97,3 ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУЧ "Пансионат для пожилых людей¦ 1 847 ¦ 1 837 ¦ 99,5 ¦
¦ ¦и инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1801¦Учреждение социального¦ 1 847 ¦ 1 837 ¦ 99,5 ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУ "Социальная гостиница для¦ 920 ¦ 630 ¦ 68,5 ¦
¦ ¦беременных женщин и женщин с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грудными детьми, оказавшихся в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально опасном положении" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1801¦Учреждения социального¦ 920 ¦ 630 ¦ 68,5 ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУ "Центр социальной реабилитации¦ 250 ¦ 63 ¦ 25,2 ¦
¦ ¦для подростков, освобожденных из¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрытого типа и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитательно-трудовых колоний" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1801¦Учреждения социального¦ 250 ¦ 63 ¦ 25,2 ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУ Территориальный центр¦ 2 560 ¦ 2 251 ¦ 87,9 ¦
¦ ¦социальной помощи семье и детям¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Семья" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1801¦Учреждения социального¦ 2 560 ¦ 2 251 ¦ 87,9 ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 3 813 ¦ 3 805 ¦ 99,8 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1302 ¦Предупреждение и ликвидация¦ 2 538 ¦ 2 530 ¦ 99,7 ¦
¦ ¦последствий ЧС и стихийных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 2301¦Мобилизационная подготовка¦ 1 275 ¦ 1 275 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦7 отряд ГПС ¦ 2 210 ¦ 2 063 ¦ 93,3 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1304¦Государственная противопожарная¦ 2 210 ¦ 2 063 ¦ 93,3 ¦
¦ ¦служба ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Управление внутренних дел ¦ 995 ¦ 901 ¦ 90,6 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0501¦Правоохранительная деятельность ¦ 995 ¦ 90 ¦ 90,6 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 2 233 ¦ 2 197 ¦ 98,4 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦0501 ¦Правоохранительная деятельность ¦ 2 233 ¦ 2 197 ¦ 98,4 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Военный комиссариат города ¦ 630 ¦ 616 ¦ 97,8 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦3004 ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 630 ¦ 616 ¦ 97,8 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУП "ЖУК" ¦ 136 926 ¦ 132 110 ¦ 96,5 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1201¦Жилищное хозяйство ¦ 8 437 ¦ 3 718 ¦ 44,1 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1202 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 128 489 ¦ 128 392 ¦ 99,9 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУП "Спецавтотранспорта" ¦ 658 ¦ 639 ¦ 97,1 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1201 ¦Жилищное хозяйство ¦ 658 ¦ 639 ¦ 97,1 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУП "Жилищно-эксплуатационная¦ 1 634 ¦ 1 634 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦служба" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1201 ¦Жилищное хозяйство ¦ 1 634 ¦ 1 634 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУП "Жилищно-эксплуатационная¦ 1 380 ¦ 1 380 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦служба-1" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1201 ¦Жилищное хозяйство ¦ 1 380 ¦ 1 380 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Комитет жилищно-коммунального¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и строительства ¦ 286 846 ¦ 260 220 ¦ 90,7 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0707¦Государственные инвестиции на¦ 103 669 ¦ 83 632 ¦ 80,7 ¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1201¦Жилищное хозяйство ¦ 1 874 ¦ 1 874 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 181 303 ¦ 174 714 ¦ 96,4 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУП "Банно-прачечный комбинат" ¦ 3 406 ¦ 3 406 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1203¦Прочие структуры коммунального¦ 3 406 ¦ 3 406 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУП "Комбинат бытовых услуг" ¦ 3 114 ¦ 3 111 ¦ 99,9 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1203¦Прочие структуры коммунального¦ 3 114 ¦ 3 111 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУ "Служба Единого¦ 17 309 ¦ 11 898 ¦ 68,7 ¦
¦ ¦Балансодержателя" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1201¦Жилищное хозяйство ¦ 17 309 ¦ 11 898 ¦ 68,7 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУП УК Городские перевозки ¦ 58 267 ¦ 58 147 ¦ 99,8 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1001¦Автомобильный транспорт ¦ 28 201 ¦ 28 202 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1005¦Прочие виды транспорта ¦ 4 799 ¦ 4 742 ¦ 98,8 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 280 ¦ 216 ¦ 77,1 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1806 ¦Льгота по проезду в муниципальном¦ 24 987 ¦ 24 987 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦транспорте (ФЗ "О ветеранах") ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Фонд жилья и ипотеки "Новый дом" ¦ 2 000 ¦ 1 715 ¦ 85,8 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0707¦Государственные инвестиции на¦ 2 000 ¦ 1 715 ¦ 85,8 ¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Сызранское станичное казачье¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 3004¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Сызранский пансионат для¦ 480 ¦ 368 ¦ ¦
¦ ¦ветеранов труда ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 480 ¦ 368 ¦ 76,7 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУП "Сызранские троллейбусные¦ 18 200 ¦ 18 065 ¦ 99,3 ¦
¦ ¦линии" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0707¦Государственные инвестиции на¦ 18 200 ¦ 18 065 ¦ 99,3 ¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦ЗАО "Сызранская мебельная¦ 50 ¦ 21 ¦ 42,0 ¦
¦ ¦фабрика" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 50 ¦ 21 ¦ 42,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦МУ "Сызрань Инвест Проект" ¦ 7 354 ¦ 7 046 ¦ 95,8 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0707¦Государственные инвестиции на¦ 7 354 ¦ 7 046 ¦ 95,8 ¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦ЛОВД ст. Сызрань ¦ 110 ¦ 110 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 0501¦Правоохранительная деятельность ¦ 110 ¦ 110 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Прочие учреждения, предприятия,¦ 108 526 ¦ 108 634 ¦ 100,1 ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1006 ¦Льготы по услугам связи ¦ 1 011 ¦ 1 011 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1806 ¦Льготы по коммунальным услугам¦ 3 060 ¦ 3 013 ¦ 98,5 ¦
¦ ¦(городская программа) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1806 ¦Льготы по коммунальным услугам ¦ 69 680 ¦ 69 680 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦(ФЗ "О ветеранах") ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1806 ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 27 438 ¦ 27 594 ¦ 100,6 ¦
¦ ¦установленных ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦1901 ¦Обслуживание муниципального долга¦ 7 605 ¦ 7 605 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 3003¦Бюджетные кредиты (бюджетные¦ (268) ¦ -269 ¦ 100,4 ¦
¦ ¦ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 994 767 ¦ 942 149 ¦ 94,7 ¦
L-----+---------------------------------+----------+----------+-----------


Лимиты капитальных вложений за счет средств
городского бюджета на 2004 год

(тыс. руб.)
   -------T----------------------T----------T-------T-------------T--------------------T------¬

¦КЭСР ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Мощ- ¦Год начала ¦ Лимит капитальных ¦ % ¦
¦ ¦ ¦измерения ¦ ность ¦и окончания ¦ вложений ¦испол-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства+---------T----------+нения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Назна- ¦ Испол- ¦к го- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чено ¦ нение ¦довым ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на год ¦ (кассо- ¦назна-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вый ¦чени- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расход) ¦ ям ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240220¦Раздел 0707¦ км ¦ 10,5 ¦1998 - 2004 ¦18 200 ¦ 18 065 ¦ 99 ¦
¦ ¦"Капитальные вложения"¦ ¦ ¦ ¦18 200 ¦ 18 065 ¦ 99 ¦
¦ ¦МУПГ "Сызранские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦троллейбусные линии"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство 1 линии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦троллейбусного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240210¦Комитет ¦ ¦ ¦ ¦103 669 ¦ 83 632 ¦ 81 ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства - всего:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240210¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ 54 166 ¦ 54 166 ¦ 100 ¦
¦ ¦социального дома для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участников и ветеранов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240210¦- жилищное¦ кв. м ¦198<*> ¦ 2004¦ 7 000 ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(переселение граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из ветхого и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварийного жилья) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240220¦- газификация города ¦ % ¦ <**> ¦1996 - 2004 ¦ 6 350 ¦ 3 249 ¦ 51 ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- реконструкция¦ ¦ ¦ 2004¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ 100 ¦
¦ ¦сборного пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- строительство¦ км ¦ 1,8 ¦2004 - 2005 ¦ 500 ¦ 120 ¦ 24 ¦
¦ ¦водопровода в п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Батрацкие выселки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- строительство ¦ - ¦ - ¦ 2004¦ 20 ¦ 6 ¦ 30 ¦
¦ ¦нового скотомогильника¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(проектная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- оплата деклараций ¦ - ¦ - ¦ 2004¦ 600 ¦ 599 ¦ 100 ¦
¦ ¦по безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидротехнических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- реконструкция моста¦ 2 х 18Г 10,5 м ¦2000 - 2004 ¦10 319 ¦ 9 174 ¦ 89 ¦
¦ ¦через р. Крымзу по ул.¦ тротуары 2 x 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------T-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- реконструкция¦посадочных¦ 6 000 ¦2002 - 2005 ¦ 240 ¦ 134 ¦ 56 ¦
¦ ¦стадиона "Центральный"¦ мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- реконструкция сетей¦2,8 км 125 т. куб.¦1998 - 2007 ¦ 500 ¦ 52 ¦ 10 ¦
¦ ¦канализации ¦ м/сут.<***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------T-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- горячее¦ ГкВт/год ¦ 110 ¦2001 - 2005 ¦ 4 000 ¦ 1 975 ¦ 49 ¦
¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Образцовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадки 1 очереди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- проектирование 2-ой¦ - ¦ - ¦ 2004¦ 450 ¦ 319 ¦ 71 ¦
¦ ¦очереди строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дренажной системы в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе Молдавки (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦степени обводнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- строительство¦ ¦ ¦ 2004¦ 860 ¦ 850 ¦ 99 ¦
¦ ¦памятника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Женщине-матери, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщине-труженице" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- строительство¦ 2 т пара/час ¦ 2004¦ 800 ¦ 389 ¦ 49 ¦
¦ ¦котельной бани № 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------T-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- внеплощадочная¦ ¦ ¦ ¦ 7 000 ¦ 7 000 ¦ 100 ¦
¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- строительство ¦ ¦ ¦ ¦ 319 ¦ 274 ¦ 86 ¦
¦ ¦здания пождепо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦-реконструкция КВД под¦ ¦ ¦ ¦ 700 ¦ 700 ¦ 100 ¦
¦ ¦СПИД-лабораторию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- строительство¦ ¦ ¦ ¦ 4 000 ¦ 1 000 ¦ 25 ¦
¦ ¦детского дома для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оставшихся без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦- реконструкция¦ ¦ ¦ ¦ 1 000 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦краеведческого музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦270150¦- ФЦП "Жилище"¦ ¦ ¦ ¦ 3 845 ¦ 2 625 ¦ 68 ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Обеспечение жильем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодых семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ 913 ¦ 905 ¦ 99 ¦
¦ ¦родильного дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Комитет по¦ ¦ ¦ ¦ 160 ¦ 152 ¦ 95 ¦
¦ ¦здравоохранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ЦГБ ¦ ¦ ¦ ¦ 753 ¦ 753 ¦ 100 ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦Детская поликлиника по¦ ¦ ¦ ¦ 685 ¦ 685 ¦ 100 ¦
¦ ¦ул. К. Маркса, 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Комитет по¦ ¦ ¦ ¦ 142 ¦ 142 ¦ 100 ¦
¦ ¦здравоохранению ¦ ¦ ¦ ¦ 543 ¦ 543 ¦ 100 ¦
¦ ¦- МУЗ Гор. поликлиника¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦Детская поликлиника по¦ ¦ ¦ ¦ 83 ¦ 83 ¦ 100 ¦
¦ ¦ул. Ульяновской, 93 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Комитет по¦ ¦ ¦ ¦ 83 ¦ 83 ¦ 100 ¦
¦ ¦здравоохранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦МУ "Сызрань Инвест¦ софинансирование ¦ 2004¦7 354 ¦ 7 046 ¦ 96 ¦
¦ ¦Проект" ¦ 25% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- реконструкция¦ ¦ ¦ 7 354 ¦ 7 046 ¦ 96 ¦
¦ ¦системы городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках проекта МБРР) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------T-------+-------------+---------+----------+------+
¦240230¦Администрация города¦ - ¦ - ¦ 2004¦ 1 567 ¦ 1 567 ¦ 100 ¦
¦ ¦оплата процентов по¦ ¦ ¦ ¦ 1 567 ¦ 1 567 ¦ 100 ¦
¦ ¦МБРР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦240210¦Сызранский Фонд жилья¦ - ¦ - ¦ 2004¦2 000 ¦ 1 715 ¦ 86 ¦
¦ ¦и ипотеки "Новый дом"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- жилищное¦ ¦ ¦ ¦ 2 000 ¦ 1 715 ¦ 86 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ 134 471 ¦113 698 ¦ 85 ¦
¦ ¦по капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+----------------------+----------+-------+-------------+---------+----------+-------


Перечень программ социально-экономического развития г. Сызрани,
финансируемых из городского бюджета в 2004 году

(тыс. руб.)
   -------T----------------------------T--------------T-------------T---------T------------¬

¦ № ¦Наименование программ ¦ Расходы ¦ Капитальное ¦Исполнено¦ % ¦
¦ ¦ ¦некапитального¦строительство¦ ¦ исполнения ¦
¦ ¦ ¦ характера ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ I. Социальная защита населения ¦
+------T----------------------------T--------------T-------------T---------T------------+
¦ 1.1. ¦Комплексная программа по¦ 422 001,0 ¦ - ¦428 063,7¦ 101,4 ¦
¦ ¦социальной поддержке¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения в г. Сызрани на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 1.2. ¦Программа "Улучшение условий¦ 45 ¦ ¦ 40 ¦ 88,9 ¦
¦ ¦и охраны труда в г. Сызрани"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 1.3. ¦Организация общественных¦ 92 ¦ ¦ 60 ¦ 65,2 ¦
¦ ¦работ в г. Сызрани на 2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 1.4. ¦Профилактика ¦ в счет ¦ ¦ 2 153,2 ¦ ¦
¦ ¦безнадзорности, социального¦ текущего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сиротства и правонарушений¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦усиления противодействия¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦незаконному обороту¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркотических средств в г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрани на 2002 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ II. Здравоохранение ¦
+------T----------------------------T--------------T-------------T---------T------------+
¦ 2.1. ¦Здоровое детство в новом¦ 4 921,0 ¦ ¦ 4 890 ¦ 99,4 ¦
¦ ¦тысячелетии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 2.2. ¦Профилактика туберкулеза на¦ 66 ¦ ¦ 64 ¦ 97,0 ¦
¦ ¦2002 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 2.3. ¦Здоровье населения г.¦ 890 ¦ ¦ 615,8 ¦ 69,2 ¦
¦ ¦Сызрани на 2002 - 2005 гг. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе по подпрограммам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦2.3.1.¦Лекарственное обеспечение¦ 390 ¦ ¦ 290,8 ¦ 74,6 ¦
¦ ¦населения в г. Сызрани¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизненно важными¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медикаментами на 2002 - 2004¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦2.3.2.¦Сахарный диабет 2004-2005¦ 200 ¦ ¦ 100 ¦ 50,0 ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦2.3.3.¦Бронхиальная астма на 2004 -¦ 300 ¦ ¦ 225 ¦ 75,0 ¦
¦ ¦2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 2.4. ¦Вакцинопрофилактика 2002 -¦ 300 ¦ ¦ 224,2 ¦ 74,7 ¦
¦ ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 2.5. ¦Первоочередные мероприятия¦ 523 ¦ ¦ 412 ¦ 78,8 ¦
¦ ¦по снижению заболеваемости¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вирусным гепатитом на 2004 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ III. Образование ¦
+------T----------------------------T--------------T-------------T---------T------------+
¦ 3.1. ¦Новое поколение на 2002 -¦ в счет ¦ ¦ 5 819,8 ¦ ¦
¦ ¦2004 гг. ¦ текущего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 3.2. ¦Стабилизация и развитие¦ в счет ¦ ¦ ¦ данные не ¦
¦ ¦образования в г. Сызрани на¦ текущего ¦ ¦ ¦представлены¦
¦ ¦2002 - 2004 гг. ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 3.3. ¦Патриотическое воспитание¦ в счет ¦ ¦ 1 808,8 ¦ ¦
¦ ¦населения в г. Сызрани на¦ текущего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2004 гг. ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ IV. Отраслевые программы ¦
+------T----------------------------T--------------T-------------T---------T------------+
¦ 4.1. ¦Программа "Наш город" ¦ в счет ¦ ¦ 6 687,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 4.2. ¦Программа ¦ ¦ 1 320,0 ¦ 857 ¦ 64,9 ¦
¦ ¦"Социально-экологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитация территории г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрани" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 4.3. ¦Программа "Пожарная¦ 2 210,0 ¦ ¦ 2 063 ¦ 93,3 ¦
¦ ¦безопасность на 2002 - 2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 4.4. ¦Программа газификации¦ ¦ 6 350,0 ¦ 3 249 ¦ 51,2 ¦
¦ ¦природным газом г. Сызрани¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2002 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 4.5. ¦Программа "Энергосбережение"¦ ¦ 1 000,0 ¦ 943 ¦ 94,3 ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ 4.6. ¦Программа "Жилье г. Сызрани"¦ ¦ 4 200,0 ¦ 1 715 ¦ 40,8 ¦
¦ ¦на 2002 - 2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦4.6.1.¦в т.ч. Программа ипотечного¦ ¦ 2 000,0 ¦ 1 715 ¦ 85,8 ¦
¦ ¦кредитования в г. Сызрани¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1999 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦4.6.2.¦Программа "Переселение¦ ¦ 2 200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан г. Сызрани из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветхого и аварийного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда на 2002 - 2010 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 431 048,0 ¦ 12 870,0 ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+-------------+---------+------------+
¦ ¦Всего по программам ¦ 443 918,0 ¦ ¦459 666,1¦ 103,5 ¦
L------+----------------------------+--------------+-------------+---------+-------------


Исполнение источников финансирования дефицита бюджета города в 2004 году

   ------T--------------------------------T-----------T-----------T----------¬

¦ Код ¦Наименование источника ¦ План на ¦ Исполнено ¦ Процент ¦
¦ ¦ ¦ 2004 год ¦за 2004 год¦исполнения¦
¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦ (%) ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦03000¦Кредитные соглашения и договоры ¦ 55 393 ¦ (10 000) ¦ -18,1 ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦03030¦Кредитные соглашения и договоры,¦ 55 393 ¦ (10 000) ¦ -18,1 ¦
¦ ¦заключенные от имени¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦03031¦Привлечение средств ¦ 171 393 ¦ 106 000 ¦ 61,8 ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦03032¦Погашение средств ¦ 116 000 ¦ 116 000 ¦ 100,0 ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦0400 ¦Поступления от продажи¦ 32 607 ¦ 33 144 ¦ 101,6 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦04130¦Поступления от продажи¦ 29 901 ¦ 30 314 ¦ 101,4 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦04300¦Поступления от продажи земельных¦ 2 706 ¦ 2 830 ¦ 104,6 ¦
¦ ¦участков, находящихся в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, а также от¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи права на заключение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров аренды этих земельных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков и приобретение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦08000¦Бюджетные ссуды, полученные от¦ (10 000) ¦ 4 159 ¦ ¦
¦ ¦бюджетов других уровней ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦08001¦Получение бюджетных ссуд ¦ 30 000 ¦ 30 000 ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦08002¦Погашение бюджетных ссуд ¦ 40 000 ¦ 25 841 ¦ 64,6 ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦10000¦Изменение остатков средств¦ 8 900 ¦ (19 212) ¦ -215,9 ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦10010¦Остатки средств бюджета на¦ 19 415 ¦ 19 415 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦начало отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦10020¦Остатки средств бюджета на конец¦ 10 515 ¦ 38 627 ¦ 367,4 ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ¦ 86 900 ¦ 8 091 ¦ 9,3 ¦
¦ ¦ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+--------------------------------+-----------+-----------+-----------


Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета города Сызрани за 2004 год

Бюджет города за 2004 год по основным показателям с учетом федеральных и областных средств выполнен:
- доходы - на 103% при плане 907 867 тыс. рублей, фактически поступило 934 863 тыс. рублей;
- расходы - 94,8% при плане 994 767 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 942 954 тыс. рублей;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - 9,3% при плане - -86 900 тыс. рублей, исполнение - -8 091 тыс. рублей.

(тыс. рублей)
   -------------------T---------T---------T----------T----------¬

¦ ¦Назначено¦Исполнено¦ % ¦Отклонения¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦ (+, -) ¦
+------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ДОХОДЫ - ВСЕГО ¦ 907 867 ¦ 934 863 ¦ 103,0 ¦ +26 996 ¦
+------------------+---------+---------+----------+----------+
¦Налоговые доходы ¦ 576 595 ¦ 592 999 ¦ 102,8 ¦ +16 404 ¦
+------------------+---------+---------+----------+----------+
¦Неналоговые доходы¦ 74 695 ¦ 85 287 ¦ 114,3 ¦ +10 592 ¦
+------------------+---------+---------+----------+----------+
¦Безвозмездные ¦ 3 073 ¦ 3 073 ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+----------+----------+
¦Внутренние обороты¦253 504 ¦ 253 504 ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦по доходам, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Средства ¦ 82 225 ¦ 82 225 ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Средства ¦171 279 ¦ 171 279 ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Дотация на ¦ 69 613 ¦ 69 613 ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦выравнивание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровня бюджетной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ИСТОЧНИКИ ¦ 86 900 ¦ 8 091 ¦ 9,3 ¦ -78 809 ¦
¦ВНУТРЕННЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+----------+----------+
¦РАСХОДЫ - ВСЕГО ¦ 994 767 ¦ 942 954 ¦ 94,8 ¦ -51 813 ¦
+------------------+---------+---------+----------+----------+
¦В том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+----------+----------+
¦- городского ¦ 810 876 ¦ 776 199 ¦ 95,7 ¦ -34 677 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+----------+----------+
¦- целевые средства¦ 101 666 ¦ 96 750 ¦ 95,2 ¦ -4 916 ¦
¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+----------+----------+
¦- целевые средства¦ 82 225 ¦ 70 005 ¦ 85,1 ¦ -12 220 ¦
¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+---------+---------+----------+-----------


I. Доходы

Динамика доходов по годам

(млн. рублей)
   -----T--------------T-------------------------------------------------------------------¬

¦Год ¦Всего доходов ¦ В том числе ¦
¦ +-----T--------+------------------T----------------------T-------------------------+
¦ ¦Сумма¦Коэффи- ¦ Собственные ¦ Дотация на ¦ Безвозмездные ¦
¦ ¦ ¦ циенты ¦ доходы г/б ¦ выравнивание уровня ¦ перечисления (целевые ¦
¦ ¦ ¦ роста ¦ ¦ бюджетной ¦ средства) ¦
¦ ¦ ¦(цепные)¦ ¦ обеспеченности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----T------T-----+-----T--------T-------+-------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦сумма¦Коэфф.¦ Уд. ¦сумма¦ Коэфф. ¦Уд. вес¦ сумма ¦ Коэфф. ¦Уд. вес ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста ¦ вес ¦ ¦ роста ¦в сумме¦ ¦ роста ¦в сумме ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦(цепные)¦ дохо- ¦ ¦(цепные)¦доходов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумме¦ ¦ ¦ дов ¦ ¦ ¦ (%%) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до- ¦ ¦ ¦ (%%) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(%%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----+--------+-----+------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+
¦2000¦463,6¦ 1,2 ¦277,9¦ 0,96 ¦ 60 ¦142,1¦ 2,3 ¦ 31 ¦ 43,6 ¦ 1,5 ¦ 9 ¦
+----+-----+--------+-----+------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+
¦2001¦558,5¦ 1,2 ¦366,2¦ 1,32 ¦ 66 ¦115,5¦ 0,8 ¦ 20 ¦ 77,1 ¦ 1,8 ¦ 14 ¦
+----+-----+--------+-----+------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+
¦2002¦685,7¦ 1,2 ¦454,3¦ 1,24 ¦ 66 ¦ 80,2¦ 0,7 ¦ 12 ¦ 151,2 ¦ 2 ¦ 22 ¦
+----+-----+--------+-----+------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+
¦2003¦723,3¦ 1,05 ¦558,4¦ 1,23 ¦ 77 ¦ 37,7¦ 0,5 ¦ 5 ¦ 127,2 ¦ 0,8 ¦ 18 ¦
+----+-----+--------+-----+------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+--------+
¦2004¦934,9¦ 1,3 ¦678,3¦ 1,21 ¦ 73 ¦ 69,6¦ 1,85 ¦ 7 ¦ 187,0 ¦ 1,5 ¦ 20 ¦
L----+-----+--------+-----+------+-----+-----+--------+-------+-------+--------+---------


Динамика доходов за последние пять лет в целом характеризуется ростом доходов. Ежегодно наблюдается рост собственных доходов. В 2004 году произошли изменения в структуре доходной части бюджета - снизилась доля собственных доходов при одновременном увеличении доли безвозмездных перечислений.
Собственные доходы за 2004 год в разрезе основных источников выполнены:

(тыс. рублей)
   ----------------------T--------------------T-----------------------------T-------¬

¦ Показатели ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦Рост к ¦
¦ +-------T-----T------+--------T-------T-----T------+2003 г.¦
¦ ¦факт ¦% ис-¦Уд. ¦план ¦Факт ¦% ис-¦Уд. ¦ ¦
¦ ¦ ¦пол- ¦вес в ¦ ¦ ¦пол- ¦вес в ¦ ¦
¦ ¦ ¦не- ¦собст.¦ ¦ ¦не- ¦собст.¦ ¦
¦ ¦ ¦ния ¦дохо- ¦ ¦ ¦ния ¦дохо- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ дах ¦ ¦ ¦исп. ¦дах ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (%) ¦ ¦ ¦ ¦(%) ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Налоговые доходы ¦500 795¦90,5 ¦ 89,7 ¦576 595 ¦592 999¦102,8¦ 87,4 ¦ 1,18 ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Налог на прибыль ¦19 044 ¦94,1 ¦ 3,4 ¦ 33 702 ¦35 706 ¦105,9¦ 5,3 ¦ 1,87 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Налог на доходы ¦265 156¦94,1 ¦ 47,5 ¦331 253 ¦325 327¦98,2 ¦ 48,0 ¦ 1,23 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Налог на игорный ¦ 548 ¦ ¦ 0,1 ¦ 4 477 ¦ 8 961 ¦200,2¦ 1,3 ¦ 16,4 ¦
¦бизнес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Налоги на товары и ¦30 813 ¦83,2 ¦ 5,5 ¦ 5 986 ¦ 4 767 ¦79,6 ¦ 0,7 ¦ 0,15 ¦
¦услуги, лицензионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Налоги на совокупный ¦ 9 510 ¦Свы- ¦ 1,7 ¦ 30 471 ¦33 178 ¦108,9¦ 4,9 ¦ 3,49 ¦
¦доход ¦ ¦ ше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦5 раз¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Налоги на имущество ¦82 374 ¦71,6 ¦ 14,8 ¦ 95 210 ¦103 485¦108,7¦ 15,2 ¦ 1,26 ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦В т.ч. на имущество ¦81 629 ¦71,4 ¦ 14,6 ¦ 94 001 ¦101 965¦108,5¦ 15,0 ¦ 1,25 ¦
¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Платежи за ¦83 904 ¦94,6 ¦ 15,0 ¦ 61 343 ¦65 171 ¦106,2¦ 9,6 ¦ 0,78 ¦
¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦В т.ч. земельный ¦82 970 ¦94,3 ¦ 14,9 ¦ 58 899 ¦62 476 ¦106,1¦ 9,2 ¦ 0,75 ¦
¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Прочие налоги пошлины¦ 9 446 ¦105,5¦ 1,7 ¦ 14 153 ¦16 404 ¦115,9¦ 2,4 ¦ 1,74 ¦
¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦В том числе: ¦ 5 133 ¦94,9 ¦ 0,9 ¦ 9 623 ¦10 893 ¦113,2¦ 1,6 ¦ 2,12 ¦
¦Местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Неналоговые доходы ¦57 585 ¦202,1¦ 10,3 ¦ 74 695 ¦85 287 ¦114,3¦ 12,6 ¦ 1,48 ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Доходы от имущества, ¦50 906 ¦ 237 ¦ 9,1 ¦ 67 318 ¦77 177 ¦114,6¦ 11,4 ¦ 1,52 ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦В т.ч. арендная плата¦12 700 ¦317,5¦ 2,3 ¦ 38 739 ¦43 810 ¦113,1¦ 6,5 ¦ 3,45 ¦
¦за землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Аренда имущества ¦37 396 ¦224,6¦ 6,7 ¦ 28 264 ¦32 972 ¦116,7¦ 4,9 ¦ 0,88 ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Административные ¦ 471 ¦51,2 ¦ 0,1 ¦ 500 ¦ 440 ¦88,0 ¦ 0,1 ¦ 0,93 ¦
¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Штрафные санкции, ¦ 6 165 ¦101,1¦ 1,1 ¦ 6 100 ¦ 6 819 ¦111,8¦ 1,1 ¦ 1,11 ¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+
¦Собственные доходы ¦558 380¦93,9 ¦ 100 ¦651 290 ¦678 286¦104,1¦ 100 ¦ 1,21 ¦
L---------------------+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------


Бюджет города по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 104,1%. При плане 651 290 тыс. рублей в бюджет поступило 678 286 тыс. рублей, дополнительно получено 26 996 тыс. рублей. По сравнению с 2003 годом фактический объем собственных доходов в 2004 году увеличился в 1,21 раза, или на 119 906 тыс. рублей
Налоговые доходы, удельный вес которых в объеме собственных доходов бюджета составляет около 90% (87,4%), исполнены на 102,8%. Сверх плана в бюджет города поступило 16 404 тыс. рублей (план - 576 595 тыс. рублей, факт - 592 999 тыс. рублей). По сравнению с 2003 годом поступления по этой группе доходов увеличились на 18,4%, или на 92 204 тыс. рублей.
В группе "Налоговые доходы" основные источники выполнены:
Налог на прибыль организаций исполнен на 105,9%. При плане 33 702 тыс. рублей фактически получено 35 706 тыс. рублей. Дополнительно получено 2 004 тыс. рублей. По сравнению с 2003 годом поступления возросли в 1,9 раза, что связано с увеличением объемных показателей по прибыли. Прибыль промышленных предприятий в 2004 году по сравнению с 2003 годом увеличилась в 3 раза и составила 897,4 млн. рублей. При этом следует отметить, что сумма убытков убыточных предприятий увеличилась на 26,5 млн. рублей, или на 27,8%, и составила 1 121,9 млн. рублей. Возросли убытки у ОАО "Ликероводочный завод" с 13,5 млн. рублей до 21,5 млн. рублей, ОАО "Фирма "Энергозащита" филиал КЗТИ - с 1,5 млн. рублей до 6,6 млн. рублей. Кроме того, из ряда прибыльных предприятий перешли в убыточные следующие предприятия:
- ОАО "Пластик" убытки составили 24,7 млн. рублей;
- ОАО "Тяжмаш" убытки составили 3,2 млн. рублей;
- ОАО "САЗ" убытки составили 2,3 млн. рублей и другие.
Из общей прибыли, полученной в 2004 году прибыльными предприятиями, 74,4% приходится на ОАО "Сызранский НПЗ".
Налог на доходы физических лиц исполнен на 98,2%. На сегодня данный налог продолжает оставаться лидирующим. Его удельный вес в собственных доходах бюджета города в 2004 году составил 48%, что выше показателей предыдущих лет (2001 - 41,3%, 2002 году - 46,6%, в 2003 году - 47,6%). Фактические поступления по налогу на доходы физических лиц в 2004 году превысили показатели 2003 года в 1,23 раза.
При плане 331 253 тыс. рублей получено 325 327 тыс. рублей. Недополучено 5 926 тыс. рублей. Невыполнение плановых показателей по налогу на доходы физических лиц в виде дивидендов, полученных от долевого участия в деятельности организаций, на 6 072 тыс. рублей стало основной причиной невыполнения плана по данному налогу в целом.
Налог на игорный бизнес - при плане 4 477 тыс. рублей фактически в бюджет города поступило 8 961 тыс. рублей. Дополнительные поступления в бюджет города составили 4 484 тыс. рублей, что связано с увеличением количества игровых автоматов.
Фактические показатели 2004 года превысили показатели 2003 года на 8 413 тыс. рублей, или в 16 раз. Рост поступлений произошел за счет увеличения количества объектов налогообложения, размера ставок и норматива отчислений.
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы выполнены на 79,6%. При плане 5 986 тыс. рублей получено 4 767 тыс. рублей, недополучено 1 219 тыс. рублей за счет невыполнения плановых показателей по налогу с продаж на 1 496 тыс. рублей. Основной причиной невыполнения плана по налогу с продаж стала несвоевременная оплата текущих платежей, что привело к увеличению недоимки, объем которой по сравнению с началом года вырос на 1 026 тыс. рублей и составил на 01.01.2005 - 3 950 тыс. рублей.
По данной подгруппе доходов фактические поступления в текущем году по сравнению с 2003 годом сократились в 6,5 раза. Основная причина снижения поступлений по данной подгруппе - уменьшение поступлений по налогу с продаж в связи с его отменой с 1 января 2004 года.
Налоги на имущество - план выполнен на 108,7%. При плане 95 210 тыс. рублей фактическое исполнение составило 103 485 тыс. рублей. Обеспечено выполнение плана по всем видам налогов данной подгруппы. Дополнительно в бюджет города поступило 8 275 тыс. рублей. Дополнительные доходы в основном получены:
- по налогу на имущество организаций в сумме 6 745 тыс. рублей за счет увеличения стоимостных показателей облагаемого налогом имущества;
по налогу на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) в сумме 1 219 тыс. рублей.
По сравнению с 2003 годом рост поступлений по налогам на имущество в отчетном году составил 25,6%, или 21 111 тыс. рублей.
Платежи за пользование природными ресурсами - план выполнен на 106,2%. При плане 61 343 тыс. рублей получено 65 171 тыс. рублей. Дополнительно получено 3 828 тыс. рублей. Перевыполнение плана получено в основном за счет перевыполнения плановых показателей по земельному налогу, дополнительные доходы по которому в 2004 году составили 3 577 тыс. рублей.
Поступления по земельному налогу по сравнению с 2003 годом уменьшились на 20 494 тыс. рублей, или в 1,3 раза. Снижение поступлений связано с переоформлением собственности на земельные участки, находящиеся в пользовании ряда крупных предприятий (ОАО "Сызранский НПЗ", ОАО "Нефтемаш", ЗАО "Сызраньтерминал", ОАО "Самаранефтепродукт"). Платежи ОАО "СНПЗ" в 2004 году поступили в бюджет города в виде арендной платы за землю. Платежи ОАО "Нефтемаш", ЗАО "Сызраньтерминал" и ОАО "Самаранефтепродукт" перечислены в вышестоящие уровни бюджетов, что привело к потерям бюджета города в 2004 году в сумме 5 668 тыс. рублей.
Прочие налоги, сборы и пошлины - план выполнен на 115,9%. При плане 14 153 тыс. рублей фактическое исполнение составило 16 404 тыс. рублей. Обеспечено выполнение всех плановых показателей данной подгруппы. Дополнительно в бюджет поступило 2 251 тыс. рублей. Из них по государственной пошлине дополнительные доходы составили 981 тыс. рублей, по местным налогам и сборам - 1 270 тыс. рублей. Дополнительные доходы по местным налогам и сборам получены за счет досрочного погашения реструктуризированной задолженности по налогу на содержание жилья и объектов социально-культурной сферы Самарским отделением филиала ОАО "РЖД" КБШ ж.д.".
По неналоговым доходам, удельный вес которых в сумме собственных доходов бюджета составляет 12,6%, план выполнен на 114,3%. При плане 74 695 тыс. рублей фактически поступило 85 287 тыс. рублей. Дополнительные поступления составили 10 592 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей по данной группе обеспечено перевыполнением плана по арендной плате за землю, по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и штрафным санкциям. По сравнению с 2003 годом поступления по неналоговым доходам в отчетном году увеличились на 48,1%, или на 27 702 тыс. рублей.
План по сбору арендной платы за земли в 2004 году выполнен на 113,1%, сверх плана получено 5 071 тыс. рублей. Фактические показатели по арендной плате за землю превысили показатели прошлого года в 3,4 раза за счет поступлений платежей от ОАО "СНПЗ" в виде арендной платы за землю и взыскания недоимки прошлых лет.
Плановые показатели по аренде имущества выполнены на 116,7%, дополнительно к плану получено 4 708 тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления от предприятий составили в бюджете города 3 073 тыс. рублей, из них:
- от ОАО НК "ЮКОС", г. Нефтеюганск, на реализацию программы "Единое информационное окно" в сумме 1 530 тыс. рублей;
- от ОАО "Пластик" на финансирование капитального ремонта и текущее содержание переданного жилого фонда в сумме 1 543 тыс. рублей.
Внутренние обороты по доходам от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 253 504 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 82 225 тыс. рублей:
- средства областного бюджета - 171 279 тыс. рублей.
В 2004 году безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов превысили показатели 2003 года в 1,6 раза, или на 98 640 тыс. рублей (2003 год - 154 864 тыс. рублей, 2004 год - 253 504 тыс. рублей).
Средства вышестоящих бюджетов поступили в виде:
- дотаций - 33 020 тыс. рублей;
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 69 613 тыс. рублей;
- субвенций - 120 332 тыс. рублей;
- субсидий - 7 767 тыс. рублей;
- средств федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы - 22 772 тыс. рублей.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета выполнены на 9,3%. При плане 86 900 тыс. рублей фактическое исполнение составило - 8 091 тыс. рублей.
В течение отчетного периода привлечено заемных средств на сумму 136 000 тыс. рублей, погашено - 141 841 тыс. рублей. Переходящий долг по бюджетной ссуде, выделенной в 2004 году из областного бюджета, составил 14 159 тыс. рублей.
Лимит предельного уровня муниципального долга по заемным средствам по состоянию на 01.01.2005 утвержден в сумме 45 393 тыс. рублей. Фактически он составил 14 159 тыс. рублей, т.е. в пределах установленного лимита.
За счет поступлений от продажи муниципального имущества обеспечено финансирование дефицита бюджета на 33 144 тыс. рублей при плановом показателе 32 607 тыс. рублей.
Переходящий остаток денежных средств на счетах городского бюджета и бюджетополучателей по состоянию на 01.01.2005 составил 38 627 тыс. рублей. Из них:
- целевые средства федерального бюджета - 13 720 тыс. рублей;
- целевые средства областного бюджета - 8 599 тыс. рублей,
из них:
- реконструкция моста по ул. Интернациональной и реконструкция системы городского теплоснабжения в рамках проекта МБРР соответственно на сумму 1 625 тыс. рублей и 2 058 тыс. рублей учтены в лимитах бюджетных назначений 2005 года;
- собственные средства городского бюджета - 16 308 тыс. рублей.

Недоимка

По состоянию на 01.01.2005 общая задолженность по налогам и сборам в городской бюджет составила 99 671 тыс. рублей. Из них:
- недоимка по обязательным платежам и сборам - 70 267 тыс. рублей:
- задолженность по отсроченным и приостановленным к взысканию платежам - 29 404 тыс. рублей.
По сравнению с началом года общая задолженность по налогам и сборам в городской бюджет уменьшилась на 23 834 тыс. рублей (на 01.01.2004 - 123 505 тыс. рублей). Уменьшение общей суммы задолженности произошло за счет снижения задолженности по отсроченным и приостановленным к взысканию платежам, размер которых сократился на 30 888 тыс. рублей (01.01.2004 - 60 292 тыс. рублей, 01.01.2005 - 29 404 тыс. рублей). При этом недоимка по обязательным платежам и сборам за отчетный период увеличилась на 7 054 тыс. рублей (на 01.01.2004 - 63 213 тыс. рублей, на 01.01.2005 - 70 267 тыс. рублей).
В разрезе основных налогов и сборов недоимка составила:

(тыс. рублей)
   --------------------------------T----------T----------T----------¬

¦ Виды налогов ¦ На ¦ На ¦Отклонение¦
¦ ¦01.01.2004¦01.01.2005¦ (+, -) ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налоговые доходы ¦ 57 711 ¦ 58 912 ¦ +1 201 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налог на прибыль организаций ¦ 2 670 ¦ 2 234 ¦ -436 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налог на доходы физических лиц ¦ 13 465 ¦ 8 828 ¦ -4 637 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налог на игорный бизнес ¦ 9 ¦ 601 ¦ +592 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Акцизы ¦ 162 ¦ 25 ¦ -137 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налог с продаж ¦ 2 924 ¦ 3 950 ¦ +1 026 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налоги на совокупный доход ¦ 655 ¦ 6 986 ¦ +6 331 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налог на имущество организаций ¦ 12 040 ¦ 11 427 ¦ -613 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Земельный налог ¦ 20 620 ¦ 21 774 ¦ + 1 154 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Плата за пользование водными ¦ 142 ¦ 75 ¦ -67 ¦
¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Платежи за добычу подземных вод¦ 1 687 ¦ 146 ¦ -1 541 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Местные налоги и сборы ¦ 3 337 ¦ 2 866 ¦ -471 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Неналоговые доходы ¦ 5 502 ¦ 11 355 ¦ +5 853 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Арендная плата за землю ¦ 355 ¦ 7 545 ¦ -7 190 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 5 147 ¦ 3 810 ¦ -1 337 ¦
¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ВСЕГО: ¦ 63 213 ¦ 70 267 ¦ +7 054 ¦
L-------------------------------+----------+----------+-----------


Наибольший прирост недоимки за отчетный год приходится на налоги на совокупный доход (+6 331 тыс. рублей) и сбору по арендной плате за землю (+7 190 тыс. рублей), что и стало причиной увеличения размера недоимки.
Наиболее крупными должниками в бюджет города на 01.01.2005 являются следующие предприятия и организации:

(тыс. рублей)
   -----------------------------------T--------¬

¦- ЗАО "Шахта Кашпирская" ¦ 4 529 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ОАО "Сланцеперерабатывающий ¦ 3 144 ¦
¦завод" ¦ ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ЗАО "Бытовая химия" ¦ 2 779 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ЗАО "Сызранская мебельная ¦ 2 387 ¦
¦фабрика" ¦ ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ОАО "Сызранский комбикормовый ¦ 1 512 ¦
¦завод" ¦ ¦
+----------------------------------+--------+
¦- Филиал КЗТИ фирма "Энергозащита"¦ 1 471 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ДХО ВВФ ЗАО "Поиск" ¦ 1 561 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ОАО "Ремстроймонтаж" ¦ 950 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ЗАО "Дельта" ¦ 766 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ОАО "Аптека-59" ¦ 701 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ОАО "Мехколонна 68" ¦ 549 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ЗАО "Шеврохром" ¦ 627 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- МУП "УК "Городские перевозки" ¦ 571 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ОАО "Химбыткраска" ¦ 617 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ЗАО "Электромонтаж" ¦ 430 ¦
+----------------------------------+--------+
¦- ДЗАО "Завод запчасть" АОЗТ ¦ 329 ¦
¦"Зингер" ¦ ¦
L----------------------------------+---------


Анализ недоимки по предприятиям показывает, что около 40% (39,8%) в общей сумме недоимки приходится на неплатежеспособные предприятия и предприятия-банкроты.
За 2004 год органами налоговой инспекции признано безнадежными к взысканию и списано долгов в городской бюджет на сумму 6 455 тыс. рублей. Из них: недоимки - 2 977 тыс. рублей, пеней и штрафов - 3 478 тыс. рублей. По предприятиям и организациям, досрочно выполнившим условия реструктуризации, списано пеней и штрафов на общую сумму 1 580,5 тыс. рублей (войсковая часть 67 764 - 9,7 тыс. рублей; ОАО "СНПЗ" - 1 556,5 тыс. рублей; ФГУ ДЭП № 140 - 3,1 тыс. рублей, ОАО "Сызраньгаз" - 11,2 тыс. рублей).
Кроме того, следует отметить, что по состоянию на 01.01.2005 имеется задолженность от сдачи в аренду муниципального имущества ЗАО "СТЭК" в сумме 13 590 тыс. рублей. Из них:
- переданная задолженность прошлых лет УМПТС - 3 525 тыс. рублей;
- задолженность ЗАО "СТЭК" по сроку 20.11.2004 за аренду муниципального имущества согласно заключенным договорам - 10 065 тыс. рублей.
Для взыскания имеющейся задолженности в настоящее время готовится материал для передачи дела в суд.
В целях пополнения доходной части бюджета и снижения недоимки Администрацией города в течение отчетного года направлялись письма в адрес руководителей налоговых органов области, города и силовым структурам города (прокуратура, УВД, УФСБ, Межрайонный отдел по налоговым преступлениям УНП ГУВД Самарской области) о принятии ими действенных мер в пределах вверенных им полномочий по взысканию задолженности по налогу на доходы физических лиц.
Было направлено обращение в прокуратуру Самарской области по вопросу оказания содействия по взысканию задолженности по НДФЛ с крупных налогоплательщиков. Копия нашего обращения была направлена прокуратурой области в ГУВД Самарской области для проведения проверок в части сокрытия предпринимателями г. Сызрани своих доходов. Проведение проверок взято прокуратурой области на контроль.
Начальником Сызранского межрайонного отдела по налоговым преступлениям УНП ГУВД Самарской области представлена информация о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях по выявлению лиц, допустивших нарушение законодательства РФ в части уплаты налога на доходы физических лиц и "теневых" форм оплаты труда предприятиями и предпринимателями г. Сызрани. Проведены проверки на предприятиях ОАО "Тяжмаш", ОАО "Пластик", ЗАО "БПК", ОАО "СНПЗ", ООО "Самкон-Агро" и др. Также проверен ряд частных предпринимателей, использующих наемный труд, на предмет своевременной и полной уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и единого социального налога. По результатам проведенных проверок возбуждено 2 уголовных дела.
Межрайонной инспекцией МНС РФ № 3 по Самарской области также представлена информация о применяемых мерах принудительного взыскания к предприятиям-должникам. Так, в течение 2004 года предприятиям-должникам направлено требований об уплате налога согласно статье 69 НК РФ на сумму 605,3 млн. рублей, выставлено инкассовых поручений на общую сумму 285,8 млн. рублей. Для обеспечения исполнения решений о взыскании налогов налоговой инспекцией вынесено 672 решения о приостановлении операций по расчетным счетам в банках, направлено решений и постановлений на взыскание за счет имущества на общую сумму 110,4 млн. рублей. В течение 2004 года проведено 13 проверок банков по вопросу исполнения платежных документов на перечисление налоговых платежей. По 9 предприятиям направлены документы для инициирования процедуры банкротства

II. Расходы

Расходы бюджета города за 2004 год с учетом безвозмездных перечислений исполнены на 94,8% при плановых назначениях 994 767 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 942 954 тыс. рублей. Бюджетные обязательства по расходам не выполнены на 51 813 тыс. рублей, что составляет 5,2% к годовым бюджетным назначениям.
Финансирование расходов бюджета города осуществлялось за счет средств трех уровней бюджетной системы: городского, областного и федерального бюджетов.
Расходы в разрезе источников финансирования выполнены в следующих показателях:

(тыс. рублей)
   -----------------------T----------T-----------T----------T----------¬

¦ ¦Назначено ¦ Кассовое ¦ % испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦на 2004 г.¦исполнение,¦ нения ¦ (+, -) ¦
¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-----------+----------+----------+
¦Средства городского¦ 810 876 ¦ 776 199 ¦ 95,7 ¦ -34 677 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-----------+----------+----------+
¦Средства бюджетов¦ 183 891 ¦ 166 755 ¦ 90,7 ¦ -17 136 ¦
¦вышестоящих уровней - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-----------+----------+----------+
¦Целевые средства¦ 101 666 ¦ 96 750 ¦ 95,2 ¦ -4 916 ¦
¦областного бюджета,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступившего в 2004 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-----------+----------+----------+
¦Целевые средства¦ 82 225 ¦ 70 005 ¦ 85,1 ¦ -12 220 ¦
¦федерального бюджета,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступившие в 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-----------+----------+----------+
¦Всего ¦ 994 767 ¦ 942 954 ¦ 94,8 ¦ -51 813 ¦
L----------------------+----------+-----------+----------+-----------


Расходы за счет средств областного бюджета выполнены на 95,2% при плановых назначениях 101 666 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 96 750 тыс. рублей. Целевое финансирование за счет средств областного бюджета не исполнено в сумме 4 916 тыс. руб. (содержание улично-дорожной сети - 2 689,6 тыс. руб., мероприятия по ресурсосбережению государственной поддержке ЖСК - 258,4 тыс. руб., реконструкция системы горячего водоснабжения Образцовской пл. - 1 967,5 тыс. руб., строительство специализированного дома для ветеранов ВОВ - 0,3 тыс. руб.) Неиспользованные денежные средства областного бюджета сохранены по состоянию на 01.01.2005 на счете местного бюджета и будут использованы по целевому назначению в 2005 году.
За счет федеральных средств, поступивших в 2004 году, расходы выполнены на 85,1% при плановых назначениях 82 225 тыс. руб., финансирование из городского бюджета произведено на 100%, но кассовые расходы составили 70 005 тыс. руб., или 85,1%. Недорасходованы средства бюджета получателями - 12 220 тыс. руб. по следующим объектам:

   ------------------------------------------------T------------------¬

¦- ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 гг. подпрограмма ¦7 000,0 тыс. руб. ¦
¦"Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного¦ ¦
¦жилищного фонда" ¦ ¦
+-----------------------------------------------+------------------+
¦- ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 гг. подпрограмма¦1 220,0 тыс. руб. ¦
¦"Обеспечение жильем молодых семей" ¦ ¦
+-----------------------------------------------+------------------+
¦- Реконструкция краеведческого музея ¦1 000,0 тыс. руб. ¦
+-----------------------------------------------+------------------+
¦- Строительство детского дома для¦3 000,0 тыс. руб. ¦
¦детей-сирот 3 000,0 тыс. руб. и детей,¦ ¦
¦оставшихся без попечения родителей ¦ ¦
L-----------------------------------------------+-------------------


Средства федерального бюджета в сумме 12 220 тыс. рублей были перечислены на лицевые счета бюджетополучателей по целевому назначению в конце декабря 2004 г. Целевые средства федерального бюджета сохранены по состоянию на 01.01.2005 на лицевых счетах бюджетополучателей, открытых в ОФК.
В кассовых расходах бюджета города средства областного и федерального бюджетов составили 166 755 тыс. рублей, или 17,7% в общей сумме расходов городского бюджета.
Средства из вышестоящих уровней бюджетов, полученных в 2004 году, направлены на следующие статьи:

   --------------------------------T---------T---------T----------T-------¬

¦Наименование ¦назначено¦исполнено¦отклонение¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполн.¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Капитальное строительство ¦ 72 772 ¦ 58 584 ¦ -14 188 ¦ 80,5 ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Организация первой линии¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ - ¦ 100 ¦
¦троллейбусного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Внеплощадочная канализация,¦ 7 000 ¦ 7 000 ¦ - ¦ 100 ¦
¦очистные сооружения канализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Сызрани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Адресная федеральная программа¦ 7 000 ¦ - ¦ -7 000 ¦ ¦
¦"Жилище", подпрограмма¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Переселение граждан РФ из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветхого и аварийного жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Социальный дом для ВОВ ¦ 36 000 ¦ 36 000 ¦ - ¦ 100 ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Детский дом для детей-сирот ¦ 4 000 ¦ 1 000 ¦ -3 000 ¦ 25 ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Реконструкция сборного пункта ¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ - ¦ 100 ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Реконструкция системы горячего¦ 3 000 ¦ 1 032 ¦ -1 968 ¦ 34,4 ¦
¦водоснабжения микрорайона¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Образцовская площадка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Выполнение программы¦ 3 772 ¦ 2 552 ¦ -1 220 ¦ 66,9 ¦
¦"Обеспечение жильем молодых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Реконструкция краеведческого¦ 1 000 ¦ - ¦ -1 000 ¦ ¦
¦музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Строительство, реконструкция,¦ 23 450 ¦ 20 760 ¦ -2 690 ¦ 88,5 ¦
¦капитальный, текущий ремонт и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание улично-дорожной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Капитальный ремонт домов ЖСК ¦ 2 533 ¦ 2 275 ¦ -258 ¦ 89,8 ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Субсидии малообеспеченным¦ 4 310 ¦ 4 310 ¦ - ¦ 100 ¦
¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Субсидии и трансферты льготным¦ 52 073 ¦ 52 073 ¦ - ¦ 100 ¦
¦категориям населения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральным законам - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦ФЗ "О ветеранах" (прямое¦ 25 640 ¦ 25 640 ¦ - ¦ 100 ¦
¦перечисление из областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Инвалидам ¦ 22 880 ¦ 22 880 ¦ - ¦ 100 ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Участникам и ликвидаторам¦ 742 ¦ 742 ¦ - ¦ 100 ¦
¦последствий аварии на ЧАЭС и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Маяк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Реабилитированным ¦ 1 643 ¦ 1 643 ¦ - ¦ 100 ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Героям СССР и РФ ¦ 68 ¦ 68 ¦ - ¦ 100 ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Донорам ¦ 1 099 ¦ 1 099 ¦ - ¦ 100 ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Возмещение убытков¦ 43 ¦ 43 ¦ - ¦ 100 ¦
¦газоснабжающему предприятию¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Сызраньгаз" в связи с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставлением льгот за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетевой и сжиженный газ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(военнослужащим, многодетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семьям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦Дотация на возмещение убытков¦ 28 710 ¦ 28 710 ¦ - ¦ 100 ¦
¦от содержания объектов ЖКХ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+---------+----------+-------+
¦ВСЕГО ¦183 891 ¦ 166 755 ¦ -17 136 ¦ 90,7 ¦
L-------------------------------+---------+---------+----------+--------


Целевые средства, полученные из вышестоящих бюджетов, были использованы не в полном объеме. Внутренний долг городского бюджета по целевому использованию средств вышестоящих уровней бюджетов на 01 01.05 составил 22 319 тыс. руб. (2002 год - 2 058 тыс. руб., 2003 год - 3 125 тыс. руб. и 2004 год - 17 136 тыс. руб.):
- по федеральным средствам - 13 720 тыс. руб. (2003 год - 1 500 тыс. руб., 2004 год - 12 220 тыс. руб.)
Средства федерального бюджета не были полностью использованы по целевому назначению в связи со сменой адреса объекта - здания детской поликлиники (1 500 тыс. руб.).
Средства федерального бюджета в объеме 12 220 тыс. руб., поступившие в конце 2004 года, были полностью перечислены на счета бюджетополучателей и по состоянию на 01.01.2005 в кассовые расходы не вошли. Средства сохранены на лицевых счетах бюджетополучателей по следующим объектам:
- ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 гг. подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" - 7 000,0 тыс. руб.
- ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 гг. подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" - 1 220,0 тыс. руб.
- Реконструкция краеведческого музея - 1 000,0 тыс. руб.
- Строительство детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 3 000,0 тыс. руб.
- по областным средствам - 8 598,8 тыс. рублей. (2002 год - 2 058 тыс. руб., 2003 год - 1 625 тыс. руб., 2004 год - 4 915,8 тыс. руб.). Средства областного бюджета не были в полном объеме использованы по целевому назначению. Финансирование осуществлялось по фактически представленным актам выполненных работ. Внутренний долг по областным средствам образовался на начало года по следующим статьям:
- содержание улично-дорожной сети - 2689,6 тыс. руб.,
- мероприятия по ресурсосбережению, государственной поддержке ЖСК и ТСЖ - 258,4 тыс. руб.,
- реконструкция системы горячего водоснабжения Образцовской пл. - 1 967,5 тыс. руб.,
- строительство специализированного дома для ветеранов ВОВ - 0,3 тыс. руб.).
Расходы по главным разделам функциональной классификации бюджета с учетом средств вышестоящих бюджетов исполнены:

(тыс. рублей)
   ------T--------------------T---------T---------T-----------T------¬

¦КФКР ¦Наименование ¦ Назна- ¦Исполнено¦Отклонение ¦% ис- ¦
¦ ¦ ¦ чено ¦ +---T-------+ полн ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+)¦ (-) ¦ ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦0100 ¦Управление и местное¦ 63 228 ¦ 61 971 ¦ ¦-1 257 ¦ 98,0 ¦
¦ ¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦0500 ¦Правоохранительная ¦ 3 338 ¦ 3 208 ¦ ¦ -130 ¦ 96,1 ¦
¦ ¦деятельность и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦0700 ¦Промышленность, ¦ 134 471 ¦ 113 698 ¦ ¦-20 773¦ 84,6 ¦
¦ ¦энергетика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индустрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦0800 ¦Сельское хозяйство ¦ 5 784 ¦ 5 784 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦1000 ¦Транспорт, связь ¦ 34 011 ¦ 33 955 ¦ ¦ -56 ¦ 99,8 ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦1200 ¦Жилищно-коммунальное¦ 394 062 ¦ 376 260 ¦ ¦-17 802¦ 95,5 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦1300 ¦Предупреждение и¦ 4 748 ¦ 4 593 ¦ ¦ -155 ¦ 96,7 ¦
¦ ¦ликвидация ПСБ и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦1400 ¦Образование ¦ 99 230 ¦ 95 146 ¦ ¦-4 084 ¦ 95,9 ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦1500 ¦Культура, искусство ¦ 28 803 ¦ 27 709 ¦ ¦-1 094 ¦ 96,2 ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦1600 ¦Средства массовой¦ 2 982 ¦ 2 666 ¦ ¦ -316 ¦ 89,4 ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦1700 ¦Здравоохранение и¦ 41 183 ¦ 37 081 ¦ ¦-4 102 ¦ 90 ¦
¦ ¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦1800 ¦Социальная политика ¦ 158 205 ¦ 157 099 ¦ ¦-1 106 ¦99,3 ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦1900 ¦Обслуживание ¦ 7 605 ¦ 7 605 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального долга¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦2300 ¦Мобилизационная ¦ 1 275 ¦ 1 275 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
¦ ¦подготовка экономики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦3000 ¦Прочие расходы ¦ 15 842 ¦ 14 904 ¦ ¦ -938 ¦94,1 ¦
+-----+--------------------+---------+---------+---+-------+------+
¦ ¦ВСЕГО расходов ¦ 994 767 ¦ 942 954 ¦ ¦-51 813¦94,8 ¦
L-----+--------------------+---------+---------+---+-------+-------


Бюджетные обязательства по расходам в 2004 году не выполнены на 51 813 тыс. рублей, в том числе по собственным средствам городского бюджета на 34 677 тыс. руб., за счет средств вышестоящих уровней бюджетов - 17 136 тыс. руб. (областным средствам - 4 916 тыс. руб. федеральным - 12 220 тыс. руб.).
Одна из причин невыполнения собственных бюджетных обязательств - снижение объемов заимствования в 4 квартале 2004 года. При плановом показателе муниципального долга на 01.01.2005 в объеме 45 393 тыс. рублей фактический муниципальный долг составил на начало финансового года 14 159 тыс. рублей, что составляет 31,2%, или 31 234 тыс. руб. В источниках финансирования дефицита бюджета кредитные средства являлись превалирующим источником его финансирования.
При анализе исполнения бюджета города по главным экономическим статьям и основным группам расходов бюджетные показатели выполнены:

(тыс. рублей)
   --------T----------------------T---------T---------T-------------T------¬

¦ КЭСР ¦ Наименование групп ¦Назначено¦Исполнено¦ Отклонение ¦% ис- ¦
¦ ¦ и главных ¦ ¦ +-----T-------+полн. ¦
¦ ¦ экономических статей ¦ ¦ ¦ (+) ¦ (-) ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦100000 ¦Текущие расходы ¦ 815 011 ¦ 792 656 ¦ ¦22 355 ¦ 97,3 ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦110000 ¦Закупки товаров и¦ 274 042 ¦ 263 548 ¦ ¦10 494 ¦ 96,2 ¦
¦ ¦оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦110100 ¦Оплата труда ¦ 92 088 ¦ 91 560 ¦ ¦ 528 ¦ 99,4 ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦110200 ¦Начисления на оплату¦ 31 795 ¦ 31 326 ¦ ¦ 466 ¦ 98,5 ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦110300 ¦Приобретение предметов¦ 12 044 ¦ 10 210 ¦ ¦ 1 834 ¦ 84,8 ¦
¦ ¦снабжения и расходных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦110400 ¦Командировки и¦ 383 ¦ 282 ¦ ¦ 101 ¦ 73,6 ¦
¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦110500 ¦Оплата транспортных¦ 1 155 ¦ 1 064 ¦ ¦ 91 ¦ 92,1 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦110600 ¦Оплата услуг связи ¦ 2 939 ¦ 2 680 ¦ ¦ 259 ¦ 91,2 ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦110700 ¦Оплата коммунальных¦ 93 973 ¦ 89 655 ¦ ¦ 4 318 ¦ 95,4 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦111000 ¦Прочие текущие расходы¦ 39 665 ¦ 36 771 ¦ ¦ 2 894 ¦ 92,7 ¦
¦ ¦на закупки товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦120000 ¦Выплата процентов по¦ 7 605 ¦ 7 605 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
¦ ¦государственному долгу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦130000 ¦Субсидии и текущие¦ 533 364 ¦ 521 503 ¦ ¦11 861 ¦ 97,8 ¦
¦ ¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦130100 ¦Субсидии ¦ 360 053 ¦ 348 815 ¦ ¦11 238 ¦ 96,9 ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦130300 ¦Трансферты населению ¦ 173 311 ¦ 172 688 ¦ ¦ 623 ¦ 99,6 ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦200000 ¦Капитальные расходы ¦ 180 024 ¦ 150 567 ¦ ¦29 457 ¦ 83,6 ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦240100 ¦Приобретение ¦ 4 056 ¦ 6 017 ¦1 961¦ ¦148,3 ¦
¦ ¦оборудования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметов длительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦240200 ¦Капитальное ¦ 140 804 ¦ 121 251 ¦ ¦19 553 ¦ 86,1 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦240300 ¦Капитальный ремонт ¦ 31 319 ¦ 20 674 ¦ ¦10 645 ¦ 66 ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦270000 ¦Капитальные трансферты¦ 3 845 ¦ 2 625 ¦ ¦ 1 220 ¦ 68,3 ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦380000 ¦Предоставление ¦ -268 ¦ -269 ¦ 1 ¦ ¦100,4 ¦
¦ ¦кредитов (бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуд) за вычетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦308100 ¦Предоставление ¦ 15 000 ¦ 0 ¦ ¦15 000 ¦ 0 ¦
¦ ¦кредитов (бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦308200 ¦Возврат кредитов¦ 15 268 ¦ 15 269 ¦ 1 ¦ ¦100,4 ¦
¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦ ¦ВСЕГО расходов ¦ 994 767 ¦ 942 954 ¦1 962¦53 775 ¦ 94,8 ¦
+-------+----------------------+---------+---------+-----+-------+------+
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ 51 813 ¦ ¦
L-------+----------------------+---------+---------+-------------+-------


По экономическим статьям двух основных групп бюджет города выполнен в следующих показателях:
- "Текущие расходы" на 97,3%, при плановых назначениях 815 011 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 792 655 тыс. рублей, недофинансирование - 22 356 тыс. рублей. Удельный вес "Текущих расходов" в общих расходах бюджета составляют 84%;
- "Капитальные расходы" на 83,6%, при плановых назначениях 150 567 тыс. рублей, кассовые расходы составили 180 024 тыс. рублей, недофинансирование составило 29 457 тыс. рублей. Удельный вес "Капитальных расходов" в общих расходах бюджета составляет 16%.
Значительное недофинансирование по капитальным расходам отмечается по статье "Капитальное строительство". При общих плановых назначениях 140 804 тыс. рублей, исполнение составило 121 251 тыс. рублей, недофинансировано - 19 553 тыс. рублей. Объекты капитального строительства финансировались с учетом фактического выполнения подрядных работ и реальных возможностей городского бюджета.
Неиспользованные целевые средства вышестоящих бюджетов (областного, федерального) на капитальное строительство сохранены на 01.01.2005 в сумме 22 318,8 тыс. руб. Указанный объем целевых средств будет использован по назначению в 2005 году, так как основные объемы денежных средств из федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ поступили в конце декабря 2004 г. (сведения об остатках средств на 01.01.2005 прилагаются).
Наибольшая задолженность по невыполненным обязательствам приходится на следующие отрасли:
- "Капитальные вложения"
- "Жилищно-коммунальное хозяйство"
- "Образование"
- "Здравоохранение"

(тыс. руб.)
   ------T--------------------T-------T-------T--------T-------T-------------¬

¦ Код ¦ Наименование ¦Назна- ¦Испол- ¦% испол-¦Откло- ¦ Кредитор- ¦
¦ ¦ ¦ чено ¦ нено ¦ нения ¦ нение ¦ ская задол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (+,-) ¦ женность на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005 ¦
+-----+--------------------+-------+-------+--------+-------+-------------+
¦0700 ¦Промышленность, ¦134 471¦113 698¦ 84,6 ¦-20 773¦ 19 370,5 ¦
¦ ¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стройиндустрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-------+-------+--------+-------+-------------+
¦1200 ¦Жилищно-коммунальное¦394 062¦376 260¦ 95,5 ¦-17 802¦ 47 044,5 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-------+-------+--------+-------+-------------+
¦1400 ¦Образование ¦99 230 ¦95 146 ¦ 95,9 ¦-4 084 ¦ 4 313,7 ¦
+-----+--------------------+-------+-------+--------+-------+-------------+
¦1700 ¦Здравоохранение ¦32 941 ¦29 242 ¦ 88,8 ¦-3 699 ¦ 1 610 ¦
L-----+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------------


По отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" недофинансирование составило 17 802 тыс. руб., тогда как кредиторская задолженность на 01.01.2005 образовалась в сумме 43 980 тыс. руб. Сверхлимитная кредиторская задолженность на 01.01.2005 по отрасли составила 33 202 тыс. руб. (на 01.01.2004 она составляла 45,2 млн. руб.). Обвальный рост тарифов на тепло-, энергоресурсы, который произошел в ноябре 2002 года, является основным фактором образования сверхлимитной кредиторской задолженности, которая имеет место с 01.01.2003. Индекс роста тарифов на 15.11.2002 составил 1,68, против прогнозируемого - 1,25. Темпы роста тарифов опередили темпы роста муниципального бюджета.
Общая кредиторская задолженность с учетом целевых средств областного бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" образовалась в сумме 47 044,5 тыс. руб. по следующим статьям:
"Возмещение убытков по содержанию жилого фонда" - 37 271,3 тыс. руб., в общей сумме которой 33 201,9 тыс. руб. - задолженность по "Возмещению разницы в тарифах на тепло", 4 069,4 тыс. руб. - задолженность по "Возмещению убытков по содержанию жилого фонда".
"Капитальный ремонт жилого фонда" - 4228 тыс. руб. (из них за счет средств городского бюджета кредиторская задолженность составляет 3 969,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 258,4 тыс. руб.).
"Текущий ремонт элементов городского благоустройства" - 5 545,2 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета задолженность по статье "Текущий ремонт элементов городского благоустройства" составляет - 2 855,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета, выделенных на содержание дорожного хозяйства, - 2 689,6 тыс. руб.).
По отрасли "Образование" недофинансирование составило 4 084 тыс. руб. по следующим статьям: по оплате коммунальных услуг - 633 тыс. руб., по реализации городской программы "Витаминный стол" - 1 158 тыс. руб., капитальный ремонт учреждений - 1 985 тыс. руб. Весь объем кредиторской задолженности включен в лимиты бюджетных ассигнований на 2005 год.
По отрасли "Здравоохранение" недофинансирование составило 3 699 тыс. руб., кредиторская задолженность по данной отрасли образовалась в сумме 1 610 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг - 931 тыс. руб., капитальный ремонт учреждений - 438 тыс. руб. и прочие расходы), которая учтена в лимитах бюджетных ассигнований на 2005 год.
Общая кредиторская задолженность с учетом долговых обязательств по состоянию на 01.01.2005 составила 79925,3 тыс. рублей, из них кредиторская задолженность городского бюджета - 57606,8 тыс. руб., внутренние долговые обязательства по средствам из вышестоящих бюджетов составляют 22 318,5 тыс. руб.
В разрезе экономических статей кредиторская задолженность и долговые обязательства составили:
- по текущим статьям - 48 679,3 тыс. рублей;
- по капитальным статьям - 31 246 тыс. рублей.
По сравнению с началом года кредиторская задолженность с учетом внутренних долговых обязательств сократилась на 39 365 тыс. рублей. Значительная кредиторская задолженность приходится на следующие социально-значимые экономические статьи:
- возмещение убытков по содержанию муниципального жилого фонда - 37 271 тыс. рублей, из них на тепло за декабрь 2004 года - 33 202 тыс. рублей;
- текущий ремонт элементов городского благоустройства - 2 856 тыс. рублей (уличное освещение - 1 млн. руб., техническое обслуживание сетей - 0,9 млн. руб., содержание гидротехнических сооружений - 0,9 млн. руб. и содержание дорог - 0,6 млн. руб.);
- оплата коммунальных услуг по бюджетным учреждениям за декабрь 2004 года - 2 575 тыс. рублей;
- капитальный ремонт - 6516 тыс. рублей, из них по учреждениям социальной сферы задолженность составляет 2 663 тыс. рублей, по капитальному ремонту жилфонда - 3 853 тыс. рублей;
- капитальное строительство - 4 985 тыс. рублей.
Около 70% от общей кредиторской задолженности приходится на статьи, связанные с оплатой коммунальных услуг и текущему содержанию жилого фонда.
Долговая политика города была ориентирована на привлечение заемных средств в целях своевременных расчетов в период высоких сезонных затрат с поставщиками услуг за теплоэнергоресурсы. В течение 2004 года на эти цели было привлечено заемных средств 136 000 тыс. рублей. Из них:
- 106 000 тыс. рублей - кредитные ресурсы от коммерческих кредитных организаций;
- 30 000 тыс. рублей - бюджетная ссуда из областного бюджета.
Необходимо отметить, что в отчетном году полностью погашены долги 2003 года в сумме 20 000 тыс. рублей (долг по бюджетной ссуде - 10000 тыс. рублей, долг по кредиту, полученному в ЗАО АКБ "Газбанк" г. Самары - 10 000 тыс. рублей).
В 2004 году по привлеченным кредитным средствам от коммерческих кредитных организаций погашение задолженности в течение отчетного года производилось строго в сроки, установленные заключенными договорами
По состоянию на 01.01 2005 бюджет города имеет задолженность только по бюджетной ссуде, выделенной из областного бюджета в отчетном году в объеме 30 000 тыс. руб., сумма долга на начало года составила 14 159 тыс. руб.
В 2004 году из бюджета города бюджетные ссуды юридическим лицам не предоставлялись. В отчетном году погашена задолженность прошлых лет в сумме 269 тыс. руб. по ссуде, выданной ОАО "Сызраньмолоко"

Группировка расходов
по объемам финансирования отраслей бюджета города Сызрани за 2004 год

(тыс. руб.)
   ------T--------------------T------------T---------T-------T----------¬

¦КФКР ¦Наименование главных¦ Назначено ¦Исполнено¦ % ¦ Удельный ¦
¦ ¦разделов бюджета ¦ (с учетом ¦ ¦испол- ¦ вес ¦
¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ нения ¦ в общих ¦
¦ ¦ ¦ вышестоя- ¦ ¦ ¦ расходах ¦
¦ ¦ ¦ щих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджетов) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 1. Объемы расходов бюджета свыше 200 млн. руб. ¦
+-----T--------------------T------------T---------T-------T----------+
¦ 1200¦Жилищно-коммунальное¦ 394,1 ¦ 376,3 ¦ 95,5 ¦ 39,9 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 2. Объем расходов бюджета от 70 млн. руб. до 200 млн. руб. ¦
+-----T--------------------T------------T---------T-------T----------+
¦ 0700¦Промышленность, ¦ 134,5 ¦ 113,7 ¦ 84,6 ¦ 12 ¦
¦ ¦энергетика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 1800¦Социальная политика ¦ 158,2 ¦ 157,0 ¦ 99,3 ¦ 16,7 ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 1400¦Образование ¦ 99,2 ¦ 95,2 ¦ 95,9 ¦ 10 ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ 391,9 ¦ 366,0 ¦ 93,4 ¦ 38,8 ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 3. Объемы расходов бюджета от 10 млн. руб. до 70 млн. руб. ¦
+-----T--------------------T------------T---------T-------T----------+
¦ 0100¦Государственное ¦ 63,2 ¦ 61,9 ¦ 98,0 ¦ 6,6 ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 1500¦Культура, искусство ¦ 28,8 ¦ 27,7 ¦ 96,2 ¦ 3,0 ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 1700¦Здравоохранение и ¦ 41,2 ¦ 37,1 ¦ 90,0 ¦ 3,9 ¦
¦ ¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 1000¦Транспорт и связь ¦ 34 ¦ 33,9 ¦ 99,8 ¦ 3,6 ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 3000¦Прочие расходы ¦ 15,8 ¦ 14,9 ¦ 94,3 ¦ 1,6 ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ 183 ¦ 175,5 ¦ 96 ¦ 18,6 ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 4. Объемы расходов отраслей бюджета от 5 млн. руб. до 10 млн. руб. ¦
+-----T--------------------T------------T---------T-------T----------+
¦ 0500¦Правоохранительная ¦ 3,3 ¦ 3,2 ¦ 96,1 ¦ 0,3 ¦
¦ ¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 0800¦Сельское хозяйство ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 100 ¦ 1 ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 1600¦Средства массовой ¦ 3 ¦ 2,7 ¦ 89,4 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 1300¦Предупреждение и ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 96,7 ¦ 0,5 ¦
¦ ¦ликвидация ПСБ и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 1900¦Обслуживание ¦ 7,6 ¦ 7,6 ¦ 100 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦муниципального долга¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ 2300¦Мобилизационная ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 100 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦подготовка экономики¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ 25,8 ¦ 25,2 ¦ 98,1 ¦ 27 ¦
+-----+--------------------+------------+---------+-------+----------+
¦ ¦ВСЕГО расходов по ¦ 994,8 ¦ 943,0 ¦ 94,8 ¦ 100 ¦
¦ ¦отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+--------------------+------------+---------+-------+-----------


Расходы бюджета города выполнены за 2004 год на 94,8%, в том числе по 1 группе - 95,5%; 2 группе - 93,4%; 3 группе - 94,3%; 4 группе - 98,1%.
В разрезе главных разделов бюджета города Сызрани расходы выполнены:

КФКР 0106 "Содержание органов местного самоуправления"

Бюджет на 2004 г. по разделу 0106 "Содержание органов местного самоуправления" выполнен на 98%, при назначениях 63 228 тыс. руб., кассовые расходы составили 61 971 тыс. руб.
В разрезе главных экономических статей расходы исполнены:

(тыс. руб.)
   -------T----------------------T---------T---------T------T------¬

¦ Код ¦Наименование расходов ¦Назначено¦Исполнено¦Откл. ¦% ис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦
+------+----------------------+---------+---------+------+------+
¦110100¦Оплата труда ¦ 38 451 ¦ 38 281 ¦ -170 ¦ 99,6 ¦
+------+----------------------+---------+---------+------+------+
¦110200¦Начисления на оплату¦ 13 602 ¦ 13 328 ¦ -274 ¦ 98 ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+---------+---------+------+------+
¦110300¦Приобретение ¦ 2 871 ¦ 2 665 ¦ -206 ¦ 93 ¦
¦ ¦предметов снабжения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+---------+---------+------+------+
¦110400¦Командировки и¦ 268 ¦ 224 ¦ -44 ¦ 84 ¦
¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+---------+---------+------+------+
¦110500¦Транспортные услуги ¦ 479 ¦ 454 ¦ -25 ¦ 95 ¦
+------+----------------------+---------+---------+------+------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 1 764 ¦ 1 731 ¦ -33 ¦ 98 ¦
+------+----------------------+---------+---------+------+------+
¦110700¦Оплата коммунальных¦ 2 465 ¦ 2 320 ¦ -145 ¦ 94 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+---------+---------+------+------+
¦111000¦Прочие текущие расходы¦ 2 606 ¦ 2 288 ¦ -318 ¦ 88 ¦
¦ ¦на закупки товаров и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+---------+---------+------+------+
¦240120¦Приобретение ¦ 722 ¦ 680 ¦ -42 ¦ 94 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+---------+---------+------+------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 63 228 ¦ 61 971 ¦-1257 ¦ 98 ¦
L------+----------------------+---------+---------+------+-------


Финансирование расходов по содержанию органов местного самоуправления осуществлялось в пределах установленных лимитов бюджетных ассигнований и с учетом оптимизации и сокращения расходов по Управлению. Невыполненные бюджетные обязательства составили в размере кредиторской задолженности на конец 2004 г. - 580 тыс. руб.
Наибольший объем кредиторской задолженности приходится на следующие статьи, в том числе:
110300 "Приобретение расходных материалов и предметов снабжения" (ГСМ, канцелярские, хозяйственные товары) 139 тыс. руб.,
110700 "Оплата коммунальных услуг" - 117 тыс. руб.,
111000 "Прочие расходы" - 291 тыс. руб.
Кредиторская задолженность 2004 года полностью включена в бюджет города на 2005 год.

КФКР 0500 "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства"

Расходы выполнены на 96,1%, при плане 3338 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3208 тыс. рублей, в том числе по:
- УВД г. Сызрани на 90,6%, назначено 995 тыс. руб., исполнено 901 тыс. руб.,
- ЛОВД на ст. Сызрань на 100%, назначено 110 тыс. руб., исполнено 110 тыс. руб.,
- По медвытрезвителю при УВД г. Сызрани на 98,4%, назначено 2233 тыс. руб., исполнено 2197 тыс. руб.
В разрезе главных экономических статей расходы по данному разделу исполнены:

(тыс. руб.)
   -------T--------------------T---------T---------T----------¬

¦ Код ¦ Наименование ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонения¦
¦ ¦ главных статей ¦ ¦ ¦ (+,-) ¦
+------+--------------------+---------+---------+----------+
¦110100¦Оплата труда ¦ 2 338 ¦ 2 332 ¦ -6 ¦
+------+--------------------+---------+---------+----------+
¦110200¦Начисление на ФОТ ¦ 173 ¦ 171 ¦ -2 ¦
+------+--------------------+---------+---------+----------+
¦110300¦Приобретение ¦ 329 ¦ 300 ¦ -29 ¦
¦ ¦предметов снабжения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и расходных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+---------+---------+----------+
¦110400¦Командировки и¦ 57 ¦ 34 ¦ -23 ¦
¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+---------+---------+----------+
¦110500¦Транспортные услуги ¦ 17 ¦ 5 ¦ -12 ¦
+------+--------------------+---------+---------+----------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0 ¦
+------+--------------------+---------+---------+----------+
¦110700¦Оплата коммунальных¦ 86 ¦ 54 ¦ -32 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+---------+---------+----------+
¦111000¦Прочие текущие¦ 53 ¦ 49 ¦ -4 ¦
¦ ¦расходы на закупки¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+---------+---------+----------+
¦130300¦Трансферты населению¦ 275 ¦ 253 ¦ -22 ¦
+------+--------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 3 338 ¦ 3 208 ¦ -130 ¦
L------+--------------------+---------+---------+-----------


Финансирование расходов по данной отрасли осуществлялось в пределах утвержденных бюджетных назначений и их оптимизации.

КФКР 0707 "Капитальные вложения"

За 2004 год по подразделу 0707 "Капитальные вложения" бюджетные показатели выполнены на 84,6%, при назначениях 13 171 тыс. руб. кассовые расходы составили 113 698 тыс. руб., невыполнение сложилось в сумме 20 773 тыс. руб.
Расходы по данному разделу производились за счет средств трех уровней бюджетной системы.

(в тыс. руб.)
   -------------------------T---------T---------T-------¬

¦ ¦Назначено¦Исполнено¦ % ис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ пол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦
+------------------------+---------+---------+-------+
¦- средств городского¦ 61 699 ¦ 54 341 ¦ 88 ¦
¦бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+-------+
¦за счет переходящего¦ 773 ¦ ¦ ¦
¦остатка денежных средств¦ ¦ ¦ ¦
¦на 01.01.2004 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+-------+
¦за счет собственных¦ 60 926 ¦ 54 341 ¦ 89 ¦
¦средств городского¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+-------+
¦- средств областного¦ 50 000 ¦ 48 032 ¦ 96 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+-------+
¦- средств федерального¦ 22 772 ¦ 11 325 ¦ 50 ¦
¦бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+-------+
¦за счет переходящего¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств на 01.01.2004 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+-------+
¦за счет средств,¦ 22 772 ¦ 10 552 ¦ 46 ¦
¦поступивших в 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+-------+
¦Всего ¦ 134 471 ¦ 113 698 ¦ 85 ¦
L------------------------+---------+---------+--------


В разрезе экономических статей расходы исполнены

(тыс. руб.)
   -------T------------------------T----------T--------------T---------T---------¬

¦ КЭСР ¦ Наименование ¦Назначено ¦Профинансиро- ¦Кассовые ¦ % исп. ¦
¦ ¦ экономических ¦на 2004 г.¦вано из город-¦ расходы ¦(4/2*100)¦
¦ ¦ статей ¦ ¦ского бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджетополуча-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ телей ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦240210¦Жилищное строительство -¦ 63 166 ¦ 62 881 ¦ 55 881 ¦ 88,5 ¦
¦ ¦всего, из них за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ 7 000 ¦ 7 000 ¦ - ¦ ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦ ¦- областного бюджета ¦ 36 000 ¦ 36 000 ¦ 36 000 ¦ 100 ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦ ¦- городского бюджета ¦ 20 166 ¦ 19 881 ¦ 19 881 ¦ 98,6 ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦240220¦Строительство объектов¦ 24 550 ¦ 21 314 ¦ 21 314 ¦ 86,8 ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключая жилищное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство, из них за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦ ¦- областного бюджета ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 100 ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦ ¦- городского бюджета ¦ 14 550 ¦ 11 314 ¦ 11 314 ¦ 77,8 ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦240230¦Строительство объектов¦ 42 910 ¦ 37 178 ¦ 33 878 ¦ 79 ¦
¦ ¦непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключая жилищное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство, из них за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ 12 000 ¦ 12 000 ¦ 8 700 ¦ 72,5 ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦ ¦- областного бюджета ¦ 4 000 ¦ 2 032 ¦ 2 032 ¦ 50,8 ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦ ¦- городского бюджета ¦ 26 910 ¦ 23 146 ¦ 23 146 ¦ 86 ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦240200¦ ¦ 130 626 ¦ 121 373 ¦ 111 073 ¦ 85 ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦270150¦Субсидии на реализацию¦ 3 845 ¦ 3 772 ¦ 2 625 ¦ 68,3 ¦
¦ ¦ФЦП "Жилище" 2002 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг. подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Обеспечение жильем мо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лодых семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦270100¦ ¦ 3 845 ¦ 3 772 ¦ 2 625 ¦ 68,3 ¦
+------+------------------------+----------+--------------+---------+---------+
¦ ¦ВСЕГО: по КФКР 0707 ¦ 134 471 ¦ 125 145 ¦ 113 698 ¦ 84,6 ¦
L------+-----------------------------------------------------------------------


За 2004 год финансирование произведено по следующим объектам:

(в тыс. руб.)
   ----T------------------T----------T----------T---------T--------T----------¬

¦ ¦Наименование ¦Назначено ¦Профинан- ¦Кассовые ¦ % ¦ Откло- ¦
¦ ¦ ¦(с учетом ¦ сировано ¦ расходы ¦ (гр. 5 ¦ нение ¦
¦ ¦ ¦областных ¦ бюджето- ¦ ¦/гр. 3) ¦ (+/-) ¦
¦ ¦ ¦ и феде- ¦получате- ¦ ¦ ¦ (гр. 5 - ¦
¦ ¦ ¦ ральных ¦ лям (за- ¦ ¦ ¦ гр. 3) ¦
¦ ¦ ¦ средств) ¦казчикам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ застрой- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦щикам) из ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦городско- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦го бюджета¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦ Коммунальное строительство ¦
+---+------------------T----------T----------T---------T--------T----------+
¦1. ¦Строительство ¦ 18 200 ¦ 18 065 ¦ 18 065 ¦ 99,3 ¦ -135 ¦
¦ ¦1 линии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦троллейбусного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения, из них¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- Областного ФРМФ¦ 3 967 ¦ 3 967 ¦ 3 967 ¦ 100 ¦ - ¦
¦ ¦2003 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- Областного ФРМФ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 100 ¦ - ¦
¦ ¦2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦2. ¦Строительство ¦ 10 319 ¦ 9 174 ¦ 9 174 ¦ 88,9 ¦ -1 145 ¦
¦ ¦моста по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернациональной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- за счет¦ 10 319 ¦ 9 174 ¦ 9 174 ¦ 88,9 ¦ -1 145 ¦
¦ ¦областного ФРМФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2003 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦3. ¦Реконструкция ¦ 8 921 ¦ 8 613 ¦ 8 613 ¦ 96,5 ¦ -308 ¦
¦ ¦системы городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в рамках МБРР) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с учетом %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- областного ФРМФ¦ 8 921 ¦ 8 613 ¦ 8 613 ¦ 96 5 ¦ -308 ¦
¦ ¦2002 - 2003 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦4. ¦Реконструкция ¦ 500 ¦ 52 ¦ 52 ¦ 10,4 ¦ -448 ¦
¦ ¦сетей канализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и очистных соору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦5. ¦Горячее ¦ 4 000 ¦ 1 975 ¦ 1 975 ¦ 49,4 ¦ -2 025 ¦
¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Образцовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадки, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- областного ФРМФ¦ 3 000 ¦ 1 032 ¦ 1 032 ¦ ¦ -1 968 ¦
¦ ¦2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦6. ¦Строительство ¦ 500 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 24 ¦ -380 ¦
¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в п. Батрацкие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выселки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦7. ¦Строительство ¦ 20 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 30 ¦ -14 ¦
¦ ¦нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скотомогильника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦8. ¦Оплата деклараций¦ 600 ¦ 599 ¦ 599 ¦ 99,8 ¦ -1 ¦
¦ ¦по безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦9. ¦Проектирование ¦ 450 ¦ 319 ¦ 319 ¦ 70,9 ¦ -131 ¦
¦ ¦2-й очереди¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дренажной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы в р-не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Молдавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦10.¦Газификация города¦ 6 350 ¦ 3 249 ¦ 3 249 ¦ 51,2 ¦ -3 101 ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦11.¦Внеплощадочная ¦ 7 000 ¦ 7 000 ¦ 7 000 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦канализация, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- федерального¦ 7 000 ¦ 7 000 ¦ 7 000 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦бюджета 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦12.¦Строительство ¦ 800 ¦ 389 ¦ 389 ¦ 48,6 ¦ -411 ¦
¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бани № 4, п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ 57 660 ¦ 49 561 ¦ 49 561 ¦ 86 ¦ -8 099 ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ Жилищное строительство ¦
+---T------------------T----------T----------T---------T--------T----------+
¦1. ¦Строительство ¦ 54 166 ¦ 54 166 ¦ 54 166 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦социального дома¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для участников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВОВ, в т.ч. за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦средств, ¦ 18 166 ¦ 18 166 ¦ 18 166 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦поступивших из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2003 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(переход. остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.2004) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- денежные¦ 36 000 ¦ 36 000 ¦ 36 000 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступившие из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦2. ¦Жилищное ¦ 7 000 ¦ 7 000 ¦ - ¦ - ¦ -7 000 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(переселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан из ветхого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и аварийного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- федеральный¦ 7 000 ¦ 7 000 ¦ - ¦ - ¦ -7 000 ¦
¦ ¦бюджет 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦3. ¦Ипотечное ¦ 2 000 ¦ 1 715 ¦ 1 715 ¦ 85,8 ¦ -285 ¦
¦ ¦строительство в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦4. ¦Реализация ¦ 3 845 ¦ 3 772 ¦ 2 625 ¦ 68 ¦ -1 220 ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жильем молодых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей", в т.ч. за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- средств¦ 73 ¦ ¦ 73 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета 2003 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(переход, ост.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- федеральных¦ 3 772 ¦ 3 772 ¦ 2 552 ¦ 67,7 ¦ ¦
¦ ¦средств 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -1 220 ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 67 011 ¦ 66 653 ¦ 58 506 ¦ 87 ¦ -8 505 ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦ Строительство объектов социальной сферы ¦
+---+------------------T----------T----------T---------T--------T----------+
¦1. ¦Реконструкция ¦ 685 ¦ 685 ¦ 685 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦здания под детскую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинику по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦К.Маркса, 13¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(проект. работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦2. ¦Реконструкция ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦здания под детскую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинику по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ульяновской, 93¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(проект. работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦3. ¦Реконструкция ¦ 913 ¦ 905 ¦ 905 ¦ 99,1 ¦ -8 ¦
¦ ¦родильного дома¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(проект, работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦4. ¦Реконструкция ¦ 240 ¦ 134 ¦ 134 ¦ 55,8 ¦ -106 ¦
¦ ¦стадиона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Центральный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦5. ¦Реконструкция ¦ 700 ¦ ¦ 700 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦КВД под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СПИД-лабораторию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- остаток денежных¦ 700 ¦ ¦ 700 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦средств 2003 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦6. ¦Строительство ¦ 4 000 ¦ 4 000 ¦ 1 000 ¦ 25 ¦ -3000 ¦
¦ ¦детского дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- федеральный¦ 4 000 ¦ 4 000 ¦ 1 000 ¦ 25 ¦ -3 000 ¦
¦ ¦бюджет 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦7. ¦Реконструкция ¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ ¦ 0 ¦ -1000 ¦
¦ ¦краеведческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- федеральный¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ ¦ ¦ -1000 ¦
¦ ¦бюджет 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ 7 621 ¦ 6 807 ¦ 3 507 ¦ 46 ¦ -4 114 ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ Прочее строительство ¦
+---T------------------T----------T----------T---------T--------T----------+
¦1. ¦Строительство ¦ 860 ¦ 850 ¦ 850 ¦ 98,9 ¦ -10 ¦
¦ ¦памятника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Женщине..." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ 2¦Строительство ¦ 319 ¦ 274 ¦ 274 ¦ 85,9 ¦ -45 ¦
¦ ¦здания пождепо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ 3¦Реконструкция ¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦сборного пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦- областной бюджет¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ 2 179 ¦ 2 124 ¦ 2 124 ¦ 97,5 ¦ -55 ¦
+---+------------------+----------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 134 471 ¦ 125 145 ¦ 113 698 ¦ 84,6 ¦ -20 773 ¦
L---+------------------+----------+----------+---------+--------+-----------


В разрезе средств, полученных городским бюджетом из вышестоящих уровней бюджетов, фактическое финансирование за 2004 год произведено в следующих показателях.
За счет средств федерального бюджета исполнение составило 46,3% на финансирование объектов капитального строительства составили 22772 тыс. руб., по объектам:
- ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 гг. подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" - 7000 тыс. руб. (по Распоряжению Правительства Самарской области от 16.08.2004 № 120-р выделено за счет средств федерального бюджета 7000 тыс. руб.);
- ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 гг. подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" - 3772 тыс. руб. (договор № 16 от 28.12.2004);
- ФЦП "Дети России" на 2003 - 2006 гг. подпрограмма "Дети-сироты" строительство детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 4000 тыс. руб. (дог. № 449 от 16.04.2004, доп. согл. № 666 от 29.10.2004);
- реконструкция краеведческого музея - 1 000 тыс. руб. (дог. № 12-08/4-1472 от 15.09.2004);
- реконструкция внеплощадочной канализации, очистные сооружения канализации г. Сызрани, реконструкция 2-оч. УФ дезинфекции сточных вод - 7 000 тыс. руб. (согласно договору 2103/01 от 21.01.2004).
Финансирование объектов за счет федеральных средств, поступивших в муниципальный бюджет, произведено на лицевые счета Заказчиков-застройщиков, открытых в ОФК в размере 22772 тыс. руб. (100%) Кассовое исполнение по объектам составляет 1 1325 тыс. руб., из них за счет переходящих остатков денежных средств 2003 года исполнение составило 773 тыс. руб. по следующим объектам:
- подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" - 73 тыс. руб.
- реконструкция кожно-венерологического диспансера под СПИД-лабораторию - 700 тыс. руб.
Финансирование из городского бюджета по федеральным средствам заказчикам-застройщикам произведено на 100%. Кассовое исполнение выполнено без учета переходящих остатков денежных средств (773 тыс. руб.) на 46%. Отклонения между финансированием и кассовыми расходами по средствам, полученным из федерального бюджета в 2004 году, составили 12 220 тыс. руб. (см. таблицу). Денежные средства по состоянию на 01.01.2005 сохранены на лицевых счетах бюджетополучателей в ОФК и будут использованы бюджетополучателями по целевому назначению в 2005 году. Основная причина низкого процента исполнения по кассовым расходам объясняется поздним зачислением Федеральных средств городскому бюджету (29.12.2004).
Из областного бюджета согласно Распоряжению Губернатора Самарской области от 25.08.2004 № 342-р выделены средства из областного Фонда Реформирования Муниципальных Финансов в сумме 13 000 тыс. руб. на следующие объекты:
- строительство линии троллейбусного движения - 10 000 тыс. руб.;
- реконструкция системы горячего водоснабжения Образцовской площадки - 3 000 тыс. руб. (из них в денежной форме - 1 000 тыс. руб., в форме взаимозачета - 2 000 тыс. руб.).
По объекту "Строительство социального дома для ветеранов ВОВ" из областного бюджета поступило в 2004 году 36 000 тыс. руб. Кассовые расходы с учетом переходящих областных средств 2003 года (18 166 тыс. руб.) выполнены на 100%.
По объекту "Реконструкция сборного пункта" из областного бюджета поступило в 2004 году 1 000 тыс. руб. Кассовые расходы по данному объекту выполнены на 100%.
Общее финансирование за счет средств областного бюджета, поступивших в 2004 году, выполнено в целом на 96,1%, при назначениях 50 000 тыс. руб., кассовые расходы составили 48 032 тыс. руб. Отклонения между финансированием и кассовыми расходами по средствам, полученным из областного бюджета в 2004 году, составили 1968 тыс. руб. (по реконструкции горячего водоснабжения Образцовской пл.).
Остаток денежных средств областного бюджета из ФРМФ по состоянию на 01.01.2005 сохранен на счете городского бюджета и будет использован по целевому назначению в 2005 году.
Финансирование строительства объектов за счет средств городского бюджета выполнено на 89,2%, при годовых назначениях 61699 тыс. руб., кассовые расходы составили 54341 тыс. руб. Отклонения между финансированием и кассовыми расходами по средствам в 2004 году составили 7358 тыс. руб. (см. таблицу). Финансирование объектов капитального строительства за счет средств городского бюджета осуществлялось исходя из возможностей бюджета.
Кредиторская задолженность без учета долговых обязательств по состоянию на 01.01.2005 составила 4 985 тыс. руб. Наибольший объем кредиторской задолженности приходится на газификацию города в объеме 2803,1 тыс. руб.

КФКР 0800 "Сельское хозяйство"

По данному разделу расходы профинансированы на 100%, при плане на 2004 год - 5784 тыс. руб., исполнение составило 5784 тыс. руб. Финансирование из городского бюджета осуществлялось под фактически выполненные объемы работ. Согласно Договору № 6/99-100 от 16.06.1999 Администрации города с Московским аэрогеодезическим предприятием. Проводились проектно-изыскательские работы по землеустройству, мониторингу земель, для подготовки земельного кадастра города Сызрани.

КФКР 1000 "Транспорт и связь"

Расходы в целом по разделу профинансированы на 90,8, в том числе по подразделам:

(в тыс. руб.)
   -----T-----------------------T---------T---------T------T-----¬

¦КФКР¦ ¦Назначено¦Исполнено¦Откл. ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +,- ¦ ¦
+----+-----------------------+---------+---------+------+-----+
¦1001¦Автомобильный транспорт¦ 28 201 ¦ 28 202 ¦ +1 ¦ 100 ¦
+----+-----------------------+---------+---------+------+-----+
¦1005¦Электротранспорт ¦ 4 799 ¦ 4 742 ¦ -57 ¦98,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------+---------+------+-----+
¦1006¦Государственная ¦ 1 011 ¦ 1 011 ¦ -56 ¦94,4 ¦
¦ ¦поддержка отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------+---------+------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ 34 011 ¦ 33 955 ¦ -56 ¦99,8 ¦
L----+-----------------------+---------+---------+------+------


Финансирование расходов по данному разделу осуществлялось в пределах утвержденных лимитов.

КФКР 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Расходы по данной отрасли выполнены на 95,5%, при годовых назначениях в бюджете города 394062 тыс. руб., кассовое исполнение составило 376260 тыс. руб. Недофинансирование составило 17802 тыс. руб.
В разрезе главных экономических статей расходы по подразделам исполнены:

(тыс. руб.)
   -------T----------------------------T---------T---------T----------T--------¬

¦КЭСР ¦ Наименование отраслей ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонения¦ % ис- ¦
¦ ¦ и экономических статей ¦ ¦ ¦ (+,-) ¦ пол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ 1201¦Жилищное хозяйство ¦ 76 940 ¦ 66 032 ¦ -10 908 ¦ 85,8 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦130100¦Субсидии на покрытие убытков¦ 20 059 ¦ 14695 ¦ -5364 ¦ 73,3 ¦
¦ ¦организациям, возникающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при продаже работ (услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦130300¦Трансферты малообеспеченным¦ 45 648 ¦ 44 889 ¦ -759 ¦ 98,3 ¦
¦ ¦категориям граждан, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦За счет средств ¦ 4 310 ¦ 4 310 ¦ - ¦ 100 ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦240300¦Капитальный ремонт жилого¦ 11 233 ¦ 6 448 ¦ -4 785 ¦ 57,4 ¦
¦ ¦фонда, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦За счет целевых средств¦ 2 533 ¦ 2 275 ¦ -258 ¦ 89,8 ¦
¦ ¦областного бюджета капремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов ЖСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦Капитальный ремонт жилого¦ 8 700 ¦ 4 173 ¦ -4 527 ¦ 48,0 ¦
¦ ¦фонда за счет средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского бюджета, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦Ветеранам ВОВ ¦ 700 ¦ 622 ¦ -78 ¦ 88,9 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦Установка пандусов ¦ 100 ¦ 30 ¦ -70 ¦ 30,0 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ 1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 310 602 ¦ 303 711 ¦ -6 891 ¦ 97,8 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦130100¦Субсидии на услуги на-¦ 227 843 ¦ 227 541 ¦ -302 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦селению, оказываемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электро- и теплоснаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жающими организациями, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦- за счет целевых средств¦ 28 710 ¦ 28 710 ¦ - ¦ 100 ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦- за счет средств городского¦ 199 133 ¦ 198 831 ¦ -302 ¦ 99,8 ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦Расходы на благоустройство¦ 82 759 ¦ 76 170 ¦ -6 589 ¦ 92,0 ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦130100¦Субсидии государственным¦ 65 418 ¦ 60 147 ¦ -5 271 ¦ 91,9 ¦
¦ ¦предприятиям и организациям¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других форм собственности, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦- за счет средств областного¦ 8 383,7 ¦ 6 336,4 ¦ -2 047,3 ¦ 75,6 ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦- за счет средств городского¦57 034,3 ¦53 810,6 ¦ -3 223,7 ¦ 94,3 ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦240000¦Капитальные вложения в¦17 341,0 ¦ 16 023 ¦ -1 318 ¦ 92,4 ¦
¦ ¦основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦240100¦Приобретение и модернизация¦ - ¦ 2 179 ¦ 2 179 ¦ ¦
¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного пользования, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦За счет средств областного¦ ¦ 2 179 ¦ 2 179 ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦240200¦Капитальное строительство, в¦ 10 178 ¦ 10 178 ¦ - ¦ 100 ¦
¦ ¦том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦За счет средств областного¦ 10 178 ¦ 10 178 ¦ - ¦ 100 ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦240300¦Капитальный ремонт объектов¦ 7 163 ¦ 3 666 ¦ - 3 497 ¦ 51,2 ¦
¦ ¦непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ 4 888,3 ¦ 2 067 ¦ -2 821,3 ¦ 42,3 ¦
¦ ¦- за счет средств областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦- за счет средств городского¦ 2 274,7 ¦ 1 599 ¦ -675,7 ¦ 70,3 ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ 1203¦Прочие структуры¦ 6 520 ¦ 6517 ¦ -3 ¦ 100 ¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦130100¦Субсидии на покрытие убытков¦ 6 520 ¦ 6517 ¦ -3 ¦ 100 ¦
¦ ¦организациям, возникающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при продаже работ (услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦ИТОГО ПО р. 1200 ¦ 394 062 ¦ 376 260 ¦ -17 802 ¦ 95,5 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦Из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦- за счет средств городского¦ 335 059 ¦ 335 059 ¦ -14 854 ¦ 95,6 ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦- за счет средств областного¦ 25 983 ¦ 23 035 ¦ -2 948 ¦ 88,7 ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+--------+
¦ ¦- за счет средств¦ 33 020 ¦ 33 020 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+----------------------------+---------+---------+----------+---------


За отчетный год расходы по подразделу 1201 "Жилищное хозяйство" исполнены на 85,8%, при годовых плановых назначениях 76 940 тыс. руб., кассовое исполнение - 66 032 тыс. руб. Недофинансирование или недовыполнение бюджетных обязательств, принятых на 2004 год по данному подразделу составило 10 908 тыс. руб., из них по убыткам по содержанию жилищною фонда - 5 364,0 тыс. руб., по капитальному ремонту жилищного фонда - 475,0 тыс. руб. Невыполнение бюджетных обязательств повлекло образование кредиторской задолженности, которая соответственно по указанным статьям составила 4069,0 тыс. руб. и 3853,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по убыткам по содержанию жилищного фонда включена полностью в бюджет 2005 года. Кредиторская задолженность по капитальному ремонту жилищного фонда остается под дефицитом (источник финансирования в бюджете города на 2005 год не определен).
Расходы городского бюджета по подразделу 1202 "Коммунальное хозяйство" исполнены на 97,8%, при утвержденных плановых назначениях 310 602 тыс. руб., кассовое исполнение составило 303 711 тыс. руб., из них расходы за счет средств областного и Федерального бюджетов составили 49470,0 тыс. руб.
Статья "Субсидии на услуги населению, оказываемые электро- и теплоснабжающими организациями" исполнена на 99,9%, при плановых назначениях - 227843 тыс. руб., кассовые расходы выполнены на 227541 тыс. руб., из них 28710,1 тыс. руб. составляют средства Федерального бюджета. Кредиторская задолженность по данной статье на 01.01.2005 образовалась в сумме 33202,0 тыс. руб.
В данном подразделе сверхлимитная кредиторская задолженность по указанной статье образовалась в связи с непрогнозируемым ростом тарифов. Согласно письму Управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области № 6/454 от 22.10.2003 тарифы на тепловую энергию должны быть увеличены в 2004 году на 16% по отношению к действующему тарифу по состоянию на 31.12.2003. Поэтому в бюджете города на 2004 год по данной статье был запланирован индекс роста 1,16. Но 29.12.2003 по приказу № 97 Управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области индекс роста тарифов на тепловую энергию ЗАО "СТЭК" был увеличен на 10% и составил 26,3%, что привело к образованию скрытого дефицита в объеме 34 млн. руб. (Об этом констатировалось в пояснительной записке к бюджету 2004 года.).
По данному подразделу кассовое исполнение расходов на благоустройство города по двум экономическим группам затрат выполнено в следующих показателях: по "Текущим статьям" на 91,9% при плановых назначениях 65 418 тыс. руб. кассовое исполнение составило 60 147 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета - 6 336,4 тыс. руб.; по "Капитальным статьям" на 92,4% при назначениях 17 341,0 тыс. руб. исполнение составило 16 023,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета - 14 424,0 тыс. руб.
Приобретение специальной дорожной техники на сумму 2 178,7 тыс. руб. было произведено за счет общего лимита по статье 240000 "Капитальные вложения в основные фонды" согласно распределению средств по Постановлению Администрации города Сызрани № 344 от 14.12.2004 "О внесении изменений в Постановление Главы Администрации города Сызрани от 28.06.2004 № 175 "О финансировании программы капитального строительства, уличной дорожной сети за счет средств областного бюджета на 2004 год". Коды по статье "Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования" были введены в стандартную отчетность Министерством Финансов РФ только с 2004 года. Бланки отчетности по составлению отчета были получены Финансовым управлением Администрации города Сызрани только в январе 2005 года, на основании изложенного в связи с поздним уточнением бюджетной классификации уточнение в бюджете не могло быть произведено.
Расходы по подразделу 1203 "Прочие структуры коммунального хозяйства" исполнены на 100%. В 2004 году статья "Субсидии на покрытие убытков организациям, возникающих при продаже работ (услуг)" - возмещение плановых убытков по баням - профинансирована в сумме 6 517 тыс. руб., при плановых назначениях - 6 520,0 тыс. руб.

КФКР 1300 "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ"

Основными бюджетополучателями по разделу 1300 "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ" являются:
- Управление ГО и ЧС Администрации города,
- 7 ОГПС.
Расходы по данному разделу выполнены на 96,7%, при годовых назначениях 4 748 тыс. руб. кассовое исполнение составило 4 593 тыс. рублей. В разрезе главных экономических статей расходы исполнены:

(тыс. руб.)
   -------T----------------------------------T---------T---------T----------¬

¦ КЭСР ¦ Наименование главных статей ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +,- ¦
+------+----------------------------------+---------+---------+----------+
¦110100¦Оплата труда ¦ 2 670 ¦ 2 598 ¦ -72 ¦
+------+----------------------------------+---------+---------+----------+
¦110200¦Начисления на ФОТ ¦ 592 ¦ 578 ¦ -14 ¦
+------+----------------------------------+---------+---------+----------+
¦110300¦Приобретение предметов снабжения ¦ 186 ¦ 149 ¦ -37 ¦
+------+----------------------------------+---------+---------+----------+
¦110400¦Командировки и служебные разъезды ¦ 14 ¦ 6 ¦ -8 ¦
+------+----------------------------------+---------+---------+----------+
¦110500¦Транспортные услуги ¦ 17 ¦ 13 ¦ -4 ¦
+------+----------------------------------+---------+---------+----------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 111 ¦ 110 ¦ -1 ¦
+------+----------------------------------+---------+---------+----------+
¦110700¦Оплата коммунальных услуг ¦ 879 ¦ 878 ¦ -1 ¦
+------+----------------------------------+---------+---------+----------+
¦111000¦Прочие текущие расходы на закупки¦ 70 ¦ 61 ¦ -9 ¦
¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+---------+---------+----------+
¦130000¦Субсидии, субвенции и текущие¦ 119 ¦ 110 ¦ -9 ¦
¦ ¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+---------+---------+----------+
¦240100¦Приобретение оборудования ¦ 90 ¦ 90 ¦ - ¦
+------+----------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 4 748 ¦ 4 593 ¦ -155 ¦
L------+----------------------------------+---------+---------+-----------


Расходование средств городского бюджета по подразделу 1304 "Государственная противопожарная служба" осуществлялось на содержание 97 пожарной части и содержание здания пожарного депо 95 пожарной части в связи с передачей указанного объекта в муниципальную собственность в декабре 2003 г.
Статьи расходов по разделу 1300 "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ" были профинансированы в объеме поступления доходов в городской бюджет.

КФКР 1400 "Образование"

Финансирование отрасли за отчетный год выполнено на 95,9% при плановых бюджетных назначениях 99230 тыс. рублей, исполнено 95 146 тыс. рублей, недофинансирование составило 4 084 тысячи рублей.
В разрезе подразделов отрасли "Образование" расходы составили:

(тыс. руб.)
   ------T-------------------------T-------T-------T-------T--------T----------¬

¦КФКР ¦Наименование ¦Назна- ¦Испол- ¦Откло- ¦% ис- ¦Кредитор- ¦
¦ ¦подразделов ¦чено ¦нено ¦нения ¦пол- ¦ ская ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ задол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ женность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦1401 ¦Дошкольное образование ¦ 16 188¦ 15 059¦ -1 129¦93,0 ¦ 1814,6 ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦1402 ¦Общее образование ¦ 58 712¦ 56 978¦ -1 734¦97,0 ¦ 2497,2 ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦В том числе: ¦38 011 ¦36 785 ¦-1 226 ¦ 96,8 ¦ 1693,8 ¦
¦ ¦- школы, детские сады,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы начальные, неполные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦- школы-интернаты ¦ 1 591¦ 1 580¦ -11¦ 99,3 ¦ - ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦- учреждения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внешкольной работе ¦ 13 272¦ 12 808¦ -464¦96,5 ¦ 672,0 ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦- детский дом ¦ 5 838¦ 5 805¦ -33¦99,4 ¦ 131,4 ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦1404 ¦Среднее профессиональное¦12 888 ¦12 776 ¦ -112 ¦ 99,1 ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦Музыкальный колледж ¦11 987 ¦11 875 ¦ -112 ¦ 99,1 ¦ ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦Медицинский колледж ¦ 901 ¦ 901 ¦ - ¦ 100 ¦ ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦1406 ¦Профессиональное высшее¦ 3 667¦ 3 623¦ -44¦ 98,8 ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦1407 ¦Прочие расходы в области¦ 7 775 ¦ 6 710 ¦-1 065 ¦ 86,3 ¦ 1,9 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦- прочие учреждения и¦ 2 256 ¦ 2 089 ¦ -167 ¦ 92,6 ¦ 1,9 ¦
¦ ¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦- финансирование¦ 5 399 ¦ 4 504 ¦ -895 ¦ 83,4 ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительной компании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦- оплата льгот по¦ 120 ¦ 117 ¦ -3 ¦ 97,5 ¦ ¦
¦ ¦коммунальным услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦ ¦ВСЕГО по разделу 1400: ¦ 99 230¦ 95 146¦ -4 084¦95,9 ¦ 4313,7 ¦
L-----+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----------


В разрезе главных статей экономической классификации расходы по данному разделу исполнены:

(тыс. руб.)
   -------T-------------------------T---------T---------T----------T-----------¬

¦ КЭСР ¦ Наименование статей ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонение¦ Кредит, ¦
¦ ¦ экономической ¦ ¦ ¦ +;- ¦задолж. на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005 ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦110100¦Оплата труда ¦ 14 991 ¦ 14 960 ¦ -31 ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦110200¦Начисления на оплату¦ 5 432 ¦ 5 395 ¦ -37 ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦110300¦Приобретение предметов¦ 2 346 ¦ 2 116 ¦ -230 ¦ 1 159,7 ¦
¦ ¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦110400¦Командировочные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦110500¦Транспортные услуги ¦ 290 ¦ 286 ¦ -4 ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦ 0600 ¦Оплата услуг связи ¦ 221 ¦ 144 ¦ -77 ¦ 2,8 ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦110700¦Оплата коммунальных услуг¦ 63 259 ¦ 60 871 ¦ -2 388 ¦ 834,4 ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦111000¦Прочие текущие расходы на¦ 5 481 ¦ 4 748 ¦ -733 ¦ 331,8 ¦
¦ ¦закупку товаров и оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦130300¦Трансферты населению ¦ 806 ¦ 804 ¦ -2 ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стипендии ¦ 468 ¦ 466 ¦ -2 ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦ ¦- прочие трансферты ¦ 338 ¦ 338 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦240100¦Приобретение оборудования¦ 580 ¦ 580 ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 5 824 ¦ 5 242 ¦ -582 ¦ 1 985 ¦
+------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------+
¦ ¦ВСЕГО по разделу 1400: ¦ 99 230 ¦ 95 146 ¦ -4 084 ¦ 4 313,7 ¦
L------+-------------------------+---------+---------+----------+------------


Общая сумма недофинансирования по учреждениям образования составила 4084 тыс. руб., из них по следующим экономическим статьям:
- 110300 "Приобретение предметов снабжения" - 230 тыс. рублей;
- 110600 "Коммунальные услуги - 2388 тыс. рублей,
- 111000 "Прочие текущие расходы" - 733 тыс. рублей,
- 240300 "Капитальный ремонт" - 582 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2005 образовалась в сумме 4313,7 тыс. рублей. Тогда как на 01.01.2004 она составляла 9770 тыс. рублей. К уровню прошлого года кредиторская задолженность уменьшилась в 2,3 раза. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено о полном объеме в бюджете 2005 г.

   ----------------------T-------------T-------------T-----------¬

¦ Наименование ¦Кредиторская ¦Кредиторская ¦Отклонение,¦
¦ показателей ¦задолженность¦задолженность¦ +; - ¦
¦ ¦ на ¦ на ¦ ¦
¦ ¦01.01.2004 ¦01.01.2005 ¦ ¦
+---------------------+-------------+-------------+-----------+
¦110300 Приобретение ¦ ¦ 1 159,7 ¦ -1 159,7 ¦
¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------+-------------+-----------+
¦110700 Коммунальные ¦ 6 439,1 ¦ 834,4 ¦ -5 604,7 ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------+-------------+-----------+
¦111000 Прочие расходы¦ 525 ¦ 334,6 ¦ -190,4 ¦
+---------------------+-------------+-------------+-----------+
¦240330 Капитальный ¦ 2 805,9 ¦ 1 985 ¦ -820,9 ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------+-------------+-----------+
¦Всего ¦ 9 770 ¦ 4 313,7 ¦ -5 456,3 ¦
L---------------------+-------------+-------------+------------


Значительное снижение кредиторской задолженности достигнуто по статье "Оплата коммунальных услуг". Если на 01.01.2004 задолженность составляла 6 439 тыс. руб., то на 01.01.2005 снизилась до 834,4 тыс. руб., или на 5 604,6 тыс. руб.

КФКР 1500 "Культура, искусство"

На финансирование расходов по содержанию и развитию учреждений культуры и искусства, проведение культурных общегородских мероприятий в 2004 г. направлено 27 709 тыс. рублей при плановых назначениях 28 803 тыс. рублей, выполнение плана - 96,2%.
Общий объем недофинансирования составил 1 094 тыс. рублей.
В разрезе отраслевых подразделов расходы исполнены:

(тыс. рублей)
   -----T------------------------T----------T------------T----------T-------¬

¦КФКР¦Наименование подразделов¦Назначено ¦ Исполнено ¦Отклонения¦ % ¦
+----+------------------------+----------+------------+----------+-------+
¦1501¦Культура, искусство ¦ 28 803 ¦ 27 709 ¦ -1 094 ¦ 96,2 ¦
+----+------------------------+----------+------------+----------+-------+
¦ ¦- дома культуры ¦ 12 718 ¦ 12 084 ¦ -634 ¦ 95 ¦
+----+------------------------+----------+------------+----------+-------+
¦ ¦- музей ¦ 1 902 ¦ 1 720 ¦ -182 ¦ 90,4 ¦
+----+------------------------+----------+------------+----------+-------+
¦ ¦- библиотеки ¦ 6 654 ¦ 6 522 ¦ -132 ¦ 98 ¦
+----+------------------------+----------+------------+----------+-------+
¦ ¦- театр ¦ 3 515 ¦ 3 510 ¦ -5 ¦ 99,9 ¦
+----+------------------------+----------+------------+----------+-------+
¦ ¦- прочие учреждения и¦ 4 014 ¦ 3 873 ¦ -141 ¦ 96,5 ¦
¦ ¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----------+------------+----------+-------+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----------+------------+----------+-------+
¦ ¦- проведение праздничных¦ 1 060 ¦ 1 004 ¦ -56 ¦ 94,7 ¦
¦ ¦городских мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------------+----------+------------+----------+--------


Главные экономические статьи исполнены:

(тыс. руб.)
   -------T----------------------T-------T-------T------T-------------¬

¦ КЭСР ¦ Наименование главных ¦Назна- ¦Испол- ¦ От- ¦ Кред. ¦
¦ ¦ статей ¦ чено ¦ нено ¦клоне-¦ задолжен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ность на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005 ¦
+------+----------------------+-------+-------+------+-------------+
¦110100¦Фонд оплаты труда ¦11 015 ¦10 927 ¦ -88 ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-------+------+-------------+
¦110200¦Начисление на ФОТ ¦ 3 898 ¦ 3 864 ¦ -34 ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-------+------+-------------+
¦110300¦Приобретение предметов¦ 947 ¦ 735 ¦ -212 ¦ 16 ¦
¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-------+------+-------------+
¦110400¦Командировки ¦ 8 ¦ 7 ¦ -1 ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-------+------+-------------+
¦110500¦Транспортные услуги ¦ 68 ¦ 58 ¦ -10 ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-------+------+-------------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 275 ¦ 263 ¦ -12 ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-------+------+-------------+
¦110700¦Оплата коммунальных ¦ 5 774 ¦ 5 448 ¦ -326 ¦ 497,9 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-------+------+-------------+
¦111000¦Прочие текущие расходы¦ 5 517 ¦ 5 331 ¦ -186 ¦ 234,6 ¦
¦ ¦на закупки товаров и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-------+------+-------------+
¦240100¦Приобретение ¦ 40 ¦ 0 ¦ -40 ¦ 16,3 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-------+------+-------------+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 1 261 ¦ 1 076 ¦ -185 ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-------+------+-------------+
¦ ¦ВСЕГО по разделу 1500:¦28 803 ¦27 709 ¦-1 094¦ 764,8 ¦
L------+----------------------+-------+-------+------+--------------


Финансирование расходов по подведомственным учреждениям культуры произведено в объеме поступления доходов в городской бюджет.
По состоянию на 01.01.2005 кредиторская задолженность образовалась на общую сумму 764,8 тыс. руб., из них:
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" на сумму 497,9 тыс. руб.,
- по ст. 111000 "Прочие текущие расходы" 234,6 тыс. руб.,
- по ст. 240300 "Капитальный ремонт" - 16,3 тыс. руб.
По сравнению с началом года кредиторская задолженность уменьшилась на 1 62,9 тыс. руб., или в 2,5 раза. Погашение образовавшейся кредиторской задолженности за 2004 год предусмотрено в бюджете 2005 г.

КФКР 1600 "Средства массовой информации"

Расходы профинансированы по данному разделу на 89,4%, при плановых назначениях - 2982 тыс. рублей, исполнение составило 2666 тыс. рублей.
В разрезе подразделов расходы выполнены:

(тыс. руб.)
   -----T--------------------------T---------T---------T----------T-----¬

¦КФКР¦Наименование подразделов ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонения¦ % ¦
+----+--------------------------+---------+---------+----------+-----+
¦1601¦Телевидение и радиовещание¦ 1 552 ¦ 1 271 ¦ -281 ¦81,9 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+----------+-----+
¦1602¦Периодическая печать и¦ 1 430 ¦ 1 395 ¦ -35 ¦97,6 ¦
¦ ¦издательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+----------+-----+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 2 982 ¦ 2 666 ¦ -316 ¦89,4 ¦
L----+--------------------------+---------+---------+----------+------


Главные экономические статьи исполнены:

(тыс. руб.)
   -------T--------------------------T---------T---------T----------¬

¦ КЭСР ¦ Наименование главных ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонения¦
¦ ¦ статей ¦ ¦ ¦ +, - ¦
+------+--------------------------+---------+---------+----------+
¦110100¦Оплата труда ¦ 308 ¦ 269 ¦ -39 ¦
+------+--------------------------+---------+---------+----------+
¦110200¦Начисления на ФОТ ¦ 110 ¦ 102 ¦ -8 ¦
+------+--------------------------+---------+---------+----------+
¦110300¦Приобретение предметов¦ 16 ¦ 6 ¦ -10 ¦
¦ ¦снабжения и расходных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+---------+---------+----------+
¦110400¦Командировки и служебные¦ 7 ¦ 6 ¦ -1 ¦
¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+---------+---------+----------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 183 ¦ 78 ¦ -105 ¦
+------+--------------------------+---------+---------+----------+
¦130100¦Субсидии и субвенции ¦ 2 358 ¦ 2 205 ¦ -153 ¦
+------+--------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 2 982 ¦ 2 666 ¦ -316 ¦
L------+--------------------------+---------+---------+-----------


По р. 1601 "Телевидение и радиовещание" произведены расходы в сумме 1271 тыс. руб. (при плане - 1552 тыс. руб.) по следующим направлениям:
- на содержание МУ ГТРК "Сызрань" предусмотрено 624 тыс. руб., исполнение составило 73,9% к годовым назначениям, или 461 тыс. руб.,
- расходы по Управлению культуры, информации и рекламы на оплату эфирного времени на каналах "КТВ-ЛУЧ", "РИО": по заказам Администрации города при плане 848 тыс. руб. исполнено 730 тыс. руб. (выполнение плана - 86%);
- оплата договора между Администрацией города и ГТРК "Самара" на сумму 80 тыс. руб. (при плане - 80 тыс. руб.).
По р. 1602 "Печать и издательство" произведены расходы в сумме 1 395 тыс. руб. (при плане - 1 430 тыс. руб.) по следующим направлениям:
- 1 235 тыс. руб. - на возмещение расходов по оплате типографских услуг, приобретение бумаги и почтовые расходы по выпуску городской газеты "Волжские Вести" (план - 1 235 тыс. руб.),
- 115 тыс. руб. - на издание городского журнала "Вестник местного самоуправления" (план - 150 тыс. руб.),
- 45 тыс. руб. - на оплату публикаций о деятельности Администрации города Сызрани в газете "Волжская коммуна" (план - 45 тыс. руб.).

КФКР 1700 "Здравоохранение и физическая культура"
КФКР 1701 "Здравоохранение"

По разделу 1701 "Здравоохранение" бюджет утвержден в сумме 32 941 тыс. руб., из них на финансирование учреждений муниципального здравоохранения и мероприятий, не предусмотренных системой ОМС - 26 240 тыс. руб. и реализацию городских целевых программ - 6 700 тыс. руб.
Исполнение бюджета составило 89% (29 242 тыс. руб.)
- муниципальное здравоохранение - 23 036 тыс. руб. (88%),
- городские целевые программы - 6 206 тыс. руб. (93%).
По видам расходов (КВР) исполнение составило:

(тыс. руб.)
   ----T----------------------------T---------T---------T-------¬

¦КВР¦ Вид расходов ¦Назначено¦Исполнено¦ % ис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полн. ¦
+---+----------------------------+---------+---------+-------+
¦300¦Больницы, родильные дома,¦ 26 852 ¦ 23 580 ¦ 88% ¦
¦ ¦клиники, госпитали ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+---------+-------+
¦301¦Поликлиники, амбулатории,¦ 2 621 ¦ 2 419 ¦ 92% ¦
¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+---------+-------+
¦303¦Станции переливания крови ¦ 356 ¦ 355 ¦ 100% ¦
+---+----------------------------+---------+---------+-------+
¦305¦Станции скорой и неотложной¦ 1 005 ¦ 969 ¦ 96% ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+---------+-------+
¦310¦Прочие учреждения,¦ 2 103 ¦ 1 916 ¦ 91% ¦
¦ ¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+---------+-------+
¦315¦Целевые расходы на¦ 4 ¦ 3 ¦ 75% ¦
¦ ¦дорогостоящие виды мед.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+---------+-------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 32 941 ¦ 29 242 ¦ 89% ¦
L---+----------------------------+---------+---------+--------


По получателям средств бюджетные обязательства выполнены в следующих показателях:

(тыс. руб.)
   ---------------------------T----------T---------T--------T------¬

¦ Наименование учреждения ¦Назначено ¦Исполнено¦ Откл. ¦% ис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦полн. ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦Больница 1 ¦ 2 557 ¦ 2 101 ¦ -456 ¦ 82% ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦Больница 2 ¦ 7 955 ¦ 7 590 ¦ -365 ¦ 95% ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦Больница 3 ¦ 630 ¦ 615 ¦ -15 ¦ 98% ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦ЦГБ ¦ 7 748 ¦ 7 737 ¦ -11 ¦ 100% ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦СМИБ (инфекционная б-ца) ¦ 1 782 ¦ 1 180 ¦ -602 ¦ 66% ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦Комитет по здравоохранению¦ 5 249 ¦ 3 773 ¦ -1 475 ¦ 72% ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦Наркологический диспансер ¦ 1 125 ¦ 810 ¦ -315 ¦ 72% ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦Психоневрологический ¦ 1 273 ¦ 1 073 ¦ -200 ¦ 84% ¦
¦диспансер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦Противотуберкулезный ¦ 640 ¦ 620 ¦ -20 ¦ 97% ¦
¦диспансер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦Стоматологическая ¦ 464 ¦ 424 ¦ -40 ¦ 91% ¦
¦поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦Станция переливания крови ¦ 356 ¦ 355 ¦ -1 ¦ 100% ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦Станция скорой медицинской¦ 1 005 ¦ 969 ¦ -36 ¦ 96% ¦
¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦Поликлиника № 1 ¦ 2 157 ¦ 1 995 ¦ -162 ¦ 92% ¦
+--------------------------+----------+---------+--------+------+
¦ИТОГО ¦ 32 941 ¦ 29 242 ¦ -3 698 ¦ 89% ¦
L--------------------------+----------+---------+--------+-------


Расходы по экономическим статьям исполнены:

(тыс. руб.)
   -------T---------------------------T---------T---------T-------T------¬

¦ КЭСР ¦ Наименование статьи ¦Назначено¦Исполнено¦ Откл. ¦% ис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦
+------+---------------------------+---------+---------+-------+------+
¦110110¦Оплата труда ¦ 4 191 ¦ 4 124 ¦ -67 ¦ 98% ¦
+------+---------------------------+---------+---------+-------+------+
¦110200¦Начисления на з/плату ¦ 1 494 ¦ 1 460 ¦ -34 ¦ 98% ¦
+------+---------------------------+---------+---------+-------+------+
¦110300¦Приобретение предметов¦ 2 515 ¦ 1 572 ¦ -942 ¦ 63% ¦
¦ ¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+---------+-------+------+
¦110400¦Командировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+---------+-------+------+
¦110500¦Оплата транспортных услуг ¦ 67 ¦ 48 ¦ -19 ¦ 72% ¦
+------+---------------------------+---------+---------+-------+------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 155 ¦ 143 ¦ -12 ¦ 92% ¦
+------+---------------------------+---------+---------+-------+------+
¦110700¦Оплата коммунальных услуг ¦ 16 699 ¦ 16 064 ¦ -635 ¦ 96% ¦
+------+---------------------------+---------+---------+-------+------+
¦111000¦Прочие текущие расходы ¦ 2 078 ¦ 1 713 ¦ -365 ¦ 82% ¦
+------+---------------------------+---------+---------+-------+------+
¦240120¦Приобретение оборудования ¦ 30 ¦ ¦ -30 ¦ 0% ¦
+------+---------------------------+---------+---------+-------+------+
¦240330¦Капитальный ремонт ¦ 5 712 ¦ 4 118 ¦ -1594 ¦ 72% ¦
+------+---------------------------+---------+---------+-------+------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 32 941 ¦ 29 242 ¦ -3698 ¦ 89% ¦
L------+---------------------------+---------+---------+-------+-------


Кредиторская задолженность на конец года образовалась в сумме 1 610 тыс. руб., в том числе:
- Коммунальные услуги (переходящая задолженность за 2 половину декабря 2004 г) - 931 тыс. руб.,
- Капитальный ремонт - 438 тыс. руб.,
- Прочие текущие расходы - 149 тыс. руб.
В бюджете 2005 года погашение кредиторской задолженности предусмотрено в сумме 1400 тыс. руб.

КФКР 1703 "Физическая культура и спорт"

По разделу 1703 "Физическая культура и спорт" бюджет был утвержден в сумме 8 242 тыс. руб., исполнение составило 7 839 тыс. руб., что на 403 тыс. меньше утвержденных плановых показателей.
Бюджет по разделу 1703 "Физическая культура и спорт" за 2004 г. выполнен по функциональной структуре в следующих показателях:

   -----------------------T----T---------T---------T-----T-----¬

¦ Наименование ¦КВР ¦Назначено¦Исполнено¦% ис- ¦Откл.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦полн.¦ ¦
+----------------------+----+---------+---------+-----+-----+
¦Содержание сети ¦075 ¦ 5 879 ¦ 5 797 ¦98,6 ¦ -82 ¦
¦спортивных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+---------+---------+-----+-----+
¦Спортмероприятия ¦314 ¦ 2 363 ¦ 2 042 ¦86,4 ¦-321 ¦
+----------------------+----+---------+---------+-----+-----+
¦Итого ¦ ¦ 8 242 ¦ 7 839 ¦95,1 ¦-403 ¦
L----------------------+----+---------+---------+-----+------


КВР 075 "Содержание подведомственных структур" - содержание сети - при плановых назначениях 5 879 тыс. руб., исполнено 5 797 тыс. руб. - 98,6%. Недофинансирование составило 82 тыс. руб.
По содержанию сети расходования денежных средств производилось по следующим направлениям:

(тыс. руб.)
   -------------------------T----------T-------T-----¬

¦Наименование учреждений ¦Утверждено¦Исполн.¦Откл.¦
+------------------------+----------+-------+-----+
¦Отдел ФкиС ¦ 3 175 ¦ 3110 ¦ -65 ¦
+------------------------+----------+-------+-----+
¦Стадион "Центральный" ¦ 1 364 ¦ 1353 ¦ -11 ¦
+------------------------+----------+-------+-----+
¦Стадион "Торпедо" ¦ 640 ¦ 640 ¦ ¦
+------------------------+----------+-------+-----+
¦Спорткомплекс ¦ 420 ¦ 419 ¦ -1 ¦
+------------------------+----------+-------+-----+
¦Стадион "Шахтер" ¦ 280 ¦ 275 ¦ -5 ¦
+------------------------+----------+-------+-----+
¦ИТОГО: ¦ 5 879 ¦ 5797 ¦ -82 ¦
L------------------------+----------+-------+------


Исполнение расходов по КФКР 1703 по экономическим статьям расходов составило:

(тыс. руб.)
   -------T---------------T---------T-------T-------T---------¬

¦Код ¦ Наименование ¦Назначено¦Исполн.¦ Откл. ¦% исполн.¦
¦ ¦ расхода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+---------+-------+-------+---------+
¦110100¦Оплата труда¦ 2 746 ¦ 2 746 ¦ ¦ 100% ¦
¦ ¦государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+---------+-------+-------+---------+
¦110200¦Начисления на¦ 961 ¦ 961 ¦ ¦ 100% ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+---------+-------+-------+---------+
¦110300¦Приобретение ¦ 260 ¦ 242 ¦ -18 ¦ 93% ¦
¦ ¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабжения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+---------+-------+-------+---------+
¦110400¦Командировки и¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 50% ¦
¦ ¦служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+---------+-------+-------+---------+
¦110500¦Транспортные ¦ 63 ¦ 54 ¦ -9 ¦ 86% ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+---------+-------+-------+---------+
¦110600¦Оплата услуг ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 100% ¦
¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+---------+-------+-------+---------+
¦110700¦Оплата ¦ 1 501 ¦ 1 500 ¦ -1 ¦ 100% ¦
¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+---------+-------+-------+---------+
¦111000¦Прочие текущие¦ 2 596 ¦ 2 224 ¦ -372 ¦ 86% ¦
¦ ¦расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закупки товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+---------+-------+-------+---------+
¦240100¦Приобретение ¦ 37 ¦ 36 ¦ -1 ¦ 97% ¦
¦ ¦оборудования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+---------+-------+-------+---------+
¦240300¦Капитальный ¦ 26 ¦ 26 ¦ ¦ 100% ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+---------+-------+-------+---------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 8 242 ¦ 7 839 ¦ -403 ¦ 95% ¦
L------+---------------+---------+-------+-------+----------


По состоянию на 01.01.2004 кредиторская задолженность составила 279 тыс. руб., в том числе по спортмероприятиям - 141 тыс. руб., которая включена в лимиты 2005 года.

КФКР 1800 "Социальная политика"

Расходы по разделу "Социальная политика" в целом профинансированы на 99,3%, при плановых назначениях 158 205 тыс. рублей исполнение составило 157 099 тыс. рублей.
В разрезе подразделов "Социальная политика" расходы выполнены:

(тыс. руб.)
   -----T----------------------T---------T---------T-------T-------¬

¦КФКР¦ Наименование ¦Назначено¦Исполнено¦Отклон.¦ % ¦
¦ ¦ подразделов ¦ ¦ ¦(+, -) ¦исполн.¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦1801¦Учреждения социальной ¦ 27 018 ¦ 25 962 ¦-1 056 ¦ 96,1 ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦Территориальные центры¦ 20 163 ¦ 19 945 ¦ -218 ¦ 98,9 ¦
¦ ¦и отделения оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(- 19 отделений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦- отделение срочной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦- 2 специализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения соц. мед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦- отделение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦- отделение дневного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦- отделение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правовой работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦- отдел субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦- Административно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственный отдел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦МУЧ "Пансионат для¦ 1 847 ¦ 1 837 ¦ -10 ¦ 99,5 ¦
¦ ¦пожилых людей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦Прочие учреждения¦ 5 008 ¦ 4 180 ¦ -828 ¦ 83,5 ¦
¦ ¦социальной политики,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦МУТЦ соц. помощи семье¦ 2 560 ¦ 2 251 ¦ -309 ¦ 87,9 ¦
¦ ¦и детям "Семья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦МУ "Социальная¦ 920 ¦ 630 ¦ -290 ¦ 68,5 ¦
¦ ¦гостиница для¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦беременных женщин и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщин с грудными¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детьми, оказавшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в социально опасном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦положении" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦МУ центр социально¦ 250 ¦ 63 ¦ 187 ¦ 25,2 ¦
¦ ¦реабилитации для¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освобожденных из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений закрытого¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типа и воспитательно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудовых колоний¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Социальная столовая ¦ 368 ¦ 358 ¦ -10 ¦ 97,3 ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦Управление по вопросам¦ 910 ¦ 878 ¦ -32 ¦ 96,5 ¦
¦ ¦семьи, материнства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦1802¦Выплата пенсий и ¦ 419 ¦ 419 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦пособий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦1803¦Молодежная политика ¦ 1924 ¦ 1786 ¦ -138 ¦ 92,8 ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦1806¦Прочие мероприятия в¦ 128 844 ¦ 128 932 ¦ 88 ¦ 100,1 ¦
¦ ¦области социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы на реализацию¦ 122 063 ¦ 122 261 ¦ 198 ¦ 100,2 ¦
¦ ¦ФЗ, установленных в РФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦"О реабилитации жертв ¦ 2 597 ¦ 2 502 ¦ -95 ¦ 96,3 ¦
¦ ¦политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦"О статусе Героев¦ 77 ¦ 77 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦СССР, героев РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦"О социальной защите ¦ 22 881 ¦ 22 881 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦"О Ветеранах" ¦ 94 667 ¦ 94 667 ¦ 0 ¦ 100 ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦"Ликвидаторам ¦ 742 ¦ 742 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦последствий катастрофы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧАЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦"О донорстве крови и ¦ 1 099 ¦ 1 392 ¦ 293 ¦ 126,6 ¦
¦ ¦ее компонентов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦Социальная помощь¦ 3 679 ¦ 3 658 ¦ -21 ¦ 99,4 ¦
¦ ¦малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категориям населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦Прочие мероприятия в ¦ 3 102 ¦ 3 013 ¦ -89 ¦ 97,1 ¦
¦ ¦области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦Всего: ¦ 158 205 ¦ 157 099 ¦-1 106 ¦ 99,3 ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦- за счет средств¦ 105 127 ¦ 103 823 ¦-1 304 ¦ 98,8 ¦
¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦- за счет средств¦ 25 682 ¦ 25 682 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ ¦- за счет средств¦ 27 396 ¦ 27 594 ¦ 198 ¦ 100,7 ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------+---------+---------+-------+--------


По главным экономическим статьям расходы по данному разделу исполнены:

(тыс. руб.)
   -------T----------------------------T---------T---------T----------¬

¦ КЭСР ¦Наименование главных статей ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонения¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦110100¦Оплата труда ¦ 14 101 ¦ 14 087 ¦ -14 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦110200¦Начисления на ФОТ ¦ 5 075 ¦ 5 040 ¦ -35 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦110300¦Приобретение предметов¦ 2 447 ¦ 2 316 ¦ -131 ¦
¦ ¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦110400¦Командировки и служебные¦ 27 ¦ 4 ¦ -23 ¦
¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦110500¦Транспортные услуги ¦ 115 ¦ 105 ¦ -10 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 156 ¦ 137 ¦ -19 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦110700¦Оплата коммунальных услуг ¦ 3 246 ¦ 2 462 ¦ -784 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦111000¦Прочие текущие расходы на ¦ 2 260 ¦ 2 098 ¦ -162 ¦
¦ ¦закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦130100¦Субсидии ¦ 3 844 ¦ 3 765 ¦ -89 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦130300¦Трансферты ¦ 126 463 ¦ 126 632 ¦ -169 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦240100¦Приобретение оборудования ¦ 371 ¦ 366 ¦ -5 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦240330¦Капитальный ремонт ¦ 100 ¦ 97 ¦ -3 ¦
+------+----------------------------+---------+---------+----------+
¦ ¦ВСЕГО по разделу 1800: ¦ 158 205 ¦ 157 099 ¦ -1 106 ¦
L------+----------------------------+---------+---------+-----------


По бюджетополучателям финансирование осуществлено в пределах установленных лимитов.
Кредиторская задолженность на 01.01.2005 по данному разделу составила 582 тыс. руб., из них:
- по оплате коммунальных услуг - 165 тыс. руб.,
- по прочим текущим расходам - 160 тыс. руб.,
- по капитальному ремонту (МУ "Социальная гостиница для беременных женщин и женщин с грудными детьми" - 223 тыс. руб.).
По сравнению с началом года кредиторская задолженность уменьшилась на 8 85 тыс. руб., из них 7 98 тыс. руб. - по реализации ФЗ "О ветеранах".

КФКР 1900 "Обслуживание государственного и муниципального долга"

Расходы по данному разделу составили 7 605 тыс. руб. при плановых назначениях - 7 605 тыс. руб. Средства были направлены на погашение процентных платежей за пользование кредитными ресурсами, полученными в 2004 году на покрытие кассовых разрывов в период высоких сезонных коммунальных расходов:
- ЗАО АКБ "Газбанк" - 5 938,6 тыс. рублей,
- ЗАО АКБ "Солидарность" - 1 479 тыс. рублей,
- ЗАО КБ "Земский банк" (Комитет ЖКХ и С) - 187 тыс. руб.,
- Министерство финансов РФ (МБРР) - 0,4 тыс. руб.

КФКР 2300 "Мобилизационная подготовка экономики"

Расходы профинансированы на 100%, при плановых назначениях 1 275 тыс. рублей исполнено 1 275 тыс. рублей.
В разрезе главной экономической статьи расходы произведены по следующим направлениям:

(тыс. руб.)
   -------T-------------------------------T---------T------T-----T-----¬

¦ КЭСР ¦Наименование расходов ¦Назначено¦Испол-¦Откл.¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нено ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------+------+-----+-----+
¦111000¦Закупки товаров ¦ 1 275 ¦1 275 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦и оплата услуг - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------+------+-----+-----+
¦ ¦В том числе: ¦ 709 ¦ 709 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦- приобретение проектора,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канцелярских принадлежностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт аппаратуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для моботдела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------+------+-----+-----+
¦ ¦- переоборудование, ремонт,¦ 87 ¦ 87 ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ЗПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------+------+-----+-----+
¦ ¦- содержание и обслуживание¦ 342 ¦ 342 ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем оповещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------+------+-----+-----+
¦ ¦- приобретение, монтаж,¦ 22 ¦ 22 ¦ ¦ ¦
¦ ¦включение, регулировка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транковой связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------+------+-----+-----+
¦ ¦- накопление материальных¦ 115 ¦ 115 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей моб. резерва: по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию сооружений (СМУП¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерной защиты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-------------------------------+---------+------+-----+------


Финансирование по данному разделу осуществлялось в пределах установленных лимитов и представленных заявок в отдел казначейства Финансового Управления.

КФКР 3000 "Прочие расходы"

Расходы по данному разделу в целом выполнены на 94,1% (плановые назначения 15 841 тыс. руб., исполнено составило 14 904 тыс. руб.). Недофинансирование составляет 937 тыс. руб. В разрезе подразделов функциональной классификации расходы выполнены:

(тыс. руб.)
   -----T----------------------T----------T---------T----------T--------¬

¦КФКР¦ Наименование ¦Назначено ¦Исполнено¦Отклонения¦% испол-¦
¦ ¦ подраздела ¦ ¦ ¦ (+/-) ¦ нения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦3001¦Резервные фонды ¦ 1 031 ¦ 1 031 ¦ 0 ¦ 100 ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦3002¦Проведение выборов и¦ 4 279 ¦ 4 272 ¦ -7 ¦ 99,8 ¦
¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦3003¦Бюджетные кредиты¦ -268 ¦ -269 ¦ -1 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦(бюджетные ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦3004¦Прочие расходы, не¦ 10 800 ¦ 9 870 ¦ -930 ¦ 91,4 ¦
¦ ¦отнесенные к др.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделам - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦ ¦Военный комиссариат ¦ 630 ¦ 616 ¦ -14 ¦ 97,8 ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦ ¦Призывная медицинская¦ 753 ¦ 582 ¦ -171 ¦ 77,3 ¦
¦ ¦комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦ ¦КТОСы ¦ 1 369 ¦ 1 291 ¦ -78 ¦ 94,3 ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦ ¦Мероприятия по¦ 92 ¦ 60 ¦ -32 ¦ 65,2 ¦
¦ ¦организации рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦ ¦МУП ¦ 225 ¦ 216 ¦ -36 ¦ 96 ¦
¦ ¦"Градостроительство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землеустройство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦ ¦Администрация: ¦ 5 109 ¦ 4 558 ¦ -551 ¦ 89,2 ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦ ¦МУ "Редакция газеты¦ 10 ¦ 0 ¦ -10 ¦ 0 ¦
¦ ¦"Волжские Вести" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦ ¦Прочие расходы ¦ 2 612 ¦ 2 547 ¦ -65 ¦ 97,5 ¦
+----+----------------------+----------+---------+----------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 15 841 ¦ 14 904 ¦ -937 ¦ 94,1 ¦
L----+----------------------+----------+---------+----------+---------


Главные экономические статьи по разделу 3000 "Прочие расходы" выполнены:

   -------T--------------------T---------T----------T-------T--------¬

¦ КЭСР ¦ Наименование ¦Назначено¦Исполнено ¦Откло- ¦% испол-¦
¦ ¦ главных статей ¦ ¦ ¦ нения ¦ нения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+/ -) ¦ ¦
+------+--------------------+---------+----------+-------+--------+
¦110100¦Оплата труда ¦ 1 277 ¦ 1 236 ¦ -41 ¦ 96,8 ¦
+------+--------------------+---------+----------+-------+--------+
¦110200¦Начисления на ФОТ ¦ 457 ¦ 426 ¦ -31 ¦ 93,2 ¦
+------+--------------------+---------+----------+-------+--------+
¦110300¦Приобретение ¦ 129 ¦ 110 ¦ -19 ¦ 85,3 ¦
¦ ¦предметов снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+---------+----------+-------+--------+
¦100500¦Транспортные услуги ¦ 39 ¦ 42 ¦ 3 ¦ 107,7 ¦
+------+--------------------+---------+----------+-------+--------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 14 ¦ 14 ¦ 0 ¦ 100 ¦
+------+--------------------+---------+----------+-------+--------+
¦110700¦Оплата коммунальных ¦ 64 ¦ 60 ¦ -4 ¦ 93,8 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+---------+----------+-------+--------+
¦111000¦Прочие текущие ¦ 11 944 ¦ 11 199 ¦ -745 ¦ 93,8 ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+---------+----------+-------+--------+
¦240100¦Приобретение ¦ 2 186 ¦ 2 086 ¦ -100 ¦ 95,4 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+---------+----------+-------+--------+
¦380000¦Бюджетные ссуды ¦ -268 ¦ -269 ¦ -1 ¦ 100,4 ¦
+------+--------------------+---------+----------+-------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 15 841 ¦ 14 904 ¦ -937 ¦ 94,1 ¦
L------+--------------------+---------+----------+-------+---------


По подразделу 3001 "Резервные фонды" расходы выполнены на 100%, при назначениях 1 031 тыс. руб., исполнено 1 031 тыс. руб.
По подразделу 3004 "Прочие расходы" исполнение составило 91,4%. При плане 10 800 тыс. руб. расходы произведены в сумме 9 870 тыс. руб.
По строке "Администрация" расходы в сумме 4558 тыс. руб. профинансированы по следующим направлениям:
- регистрация муниципального имущества - 1 117 тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности за 2003 год),
- изготовление научно-технической продукции (по стратегическому планированию) - 1 115 тыс. руб.,
- оплата договора с Сызранским станичным казачьим обществом - 1121 тыс. руб.,
- внедрение компьютерной программы "Имущество" - 270 тыс. руб.,
- отчисление Межрайонной инспекции ФНС РФ № 3 по Самарской области - 300 тыс. руб.,
- оплата ежемесячных услуг официальной статистической информации - 212 тыс. руб.,
- информационные услуги по договорам - 239 тыс. руб.
- прочие текущие расходы - 184 тыс. руб.
Бюджет отчетного года исполнялся с большими трудностями. За счет текущих доходов и платежей, а также безвозмездных перечислений приходилось решать вопросы по погашению внутренних долговых обязательств по областным программам и погашению кредиторской задолженности по невыполненным обязательствам 2003 года. Общая сумма долговых обязательств составляла на 01.01.2004 135,2 млн. руб., что существенной нагрузкой легло на бюджет 2004 года.
Разбалансирование бюджета подтверждается наличием значительной кредиторской задолженности по оплате за тепло, которая была не обеспечена бюджетными назначениями.
Бюджетная политика местных органов самоуправления была ориентирована в 2004 году, в первую очередь, на выполнение социально значимых задач. Первоочередность финансирования соблюдалась по выплате заработной платы, предоставлению государственных социальных гарантий, выплате субсидий предприятиям, связанных с обеспечением нормального функционирования городской инфраструктуры.
Необходимо еще раз констатировать, что до настоящего времени так и не решен вопрос по возмещению льгот по оплате коммунальных услуг и содержанию жилья сотрудникам "силовых структур" за 2001 год и частично 2002 год. Общий долг составляет 6,6 млн. рублей.
По результатам исполнения бюджета 2004 года образовалась задолженность по ФЗ РФ "О донорстве крови и ее компонентов" в части оплаты льгот по ЖКУ в сумме 293 тыс. руб.
Продолжающийся курс упорядочивания налоговой системы с 2000 г. посредством снижения номинального налогового бремени и перераспределения налогов между уровнями бюджетов не первый год сокращает доходную базу муниципального бюджета, что приводит к возникновению значительных трудностей по исполнению возложенных на местные органы самоуправления расходных обязательств.
С 2002 года муниципальный бюджет принимается с дефицитом Основным источником финансирования дефицита определяются заемные средства, которые, в конечном результате, также являются долговыми обязательствами, что не является положительным фактором по стабилизации в целом бюджетной ситуации. Поэтому Министерству управления финансами Самарской области необходимо обратить особое внимание на проблемы муниципальных бюджетов и оказать им финансовую поддержку из регионального "Фонда сбалансированности местных бюджетов".
При проведении глобальных бюджетных реформ с 2005 года бюджет города будет исполняться в сложных условиях.





Приложение № 2
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 27 мая 2005 г. № 52

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Г. СЫЗРАНИ ЗА 2004 Г.

(тыс. руб.)
   ----------------T--------T----------------T----------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ КЭСР ¦ Всего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------T------------------T----------------T----------------T-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦1501 "Культура и ¦ 1701 "Здраво- ¦ 1703 ¦ 1800 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ искусство" ¦ охранение ¦ "Физкультура и ¦ "Социальная ¦"Прочие расходы" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спорт" ¦ политика" ¦ Архитектура ¦
+---------------+--------+--------T-------+--------T--------+--------T---------+--------T-------+--------T-------+--------T--------+
¦ ¦ ¦Утвержд.¦Исполн.¦Утвержд.¦Исполн. ¦Утвержд.¦ Исполн. ¦Утвержд.¦Исполн.¦Утвержд.¦Исполн.¦Утвержд.¦Исполн. ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОХОДЫ всего ¦ ¦ 52 532 ¦58 102 ¦ 11 402 ¦ 10 469 ¦ 38 765 ¦ 45 749 ¦ 259 ¦ 99 ¦ 1 781 ¦ 1 561 ¦ 325 ¦ 224 ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Остаток на ¦ ¦ 371 ¦ 371 ¦ ¦ ¦ 371 ¦ 371 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Доходы ¦ ¦ 52 161 ¦57 731 ¦ 11 402 ¦ 10 469 ¦ 38 394 ¦ 45 378 ¦ 259 ¦ 99 ¦ 1 781 ¦ 1 561 ¦ 325 ¦ 224 ¦
¦отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦РАСХОДЫ всего ¦700 000 ¦ 52 161 ¦55 524 ¦ 11 402 ¦ 9 903 ¦ 38 394 ¦ 43 885 ¦ 259 ¦ 92 ¦ 1 781 ¦ 1530 ¦ 325 ¦ 187 ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Текущие расходы¦100 000 ¦ 49 659 ¦53 556 ¦ 10 576 ¦ 9 102 ¦ 36 856 ¦ 42 729 ¦ 246 ¦ 81 ¦ 1 781 ¦ 1 530 ¦ 200 ¦ 114 ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Закупки ¦110 000 ¦ 49 659 ¦53 556 ¦ 10 576 ¦ 9 102 ¦ 36 856 ¦ 42 729 ¦ 246 ¦ 81 ¦ 1 781 ¦ 1 530 ¦ 200 ¦ 114 ¦
¦товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Оплата труда ¦110 100 ¦ 18 546 ¦22 414 ¦ 2344 ¦ 2 206 ¦ 15 675 ¦ 19 718 ¦ ¦ ¦ 527 ¦ 490 ¦ ¦ ¦
¦госслужащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Начисления на ¦110 200 ¦ 6 692 ¦ 7 388 ¦ 832 ¦ 765 ¦ 5 673 ¦ 6 464 ¦ ¦ ¦ 187 ¦ 159 ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Приобретение ¦110 300 ¦ 9 197 ¦ 9 203 ¦ 2 232 ¦ 2 038 ¦ 6 123 ¦ 6 555 ¦ 180 ¦ 29 ¦ 662 ¦ 581 ¦ ¦ ¦
¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Медикаменты, ¦110 310 ¦ 3 313 ¦ 3 175 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 295 ¦ 3 173 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевязочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Мягкий ¦110 320 ¦ 144 ¦ 57 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 105 ¦ 18 ¦ ¦ ¦ 18 ¦ 18 ¦ ¦ ¦
¦инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Продукты ¦110 330 ¦ 1 453 ¦ 1 475 ¦ 647 ¦ 613 ¦ 377 ¦ 457 ¦ ¦ ¦ 429 ¦ 405 ¦ ¦ ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Оплата ГСМ ¦110 340 ¦ 910 ¦ 823 ¦ 97 ¦ 80 ¦ 813 ¦ 743 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Прочие ¦110 350 ¦ 3 377 ¦ 3 673 ¦ 1 465 ¦ 1 322 ¦ 1 533 ¦ 2 164 ¦ 180 ¦ 29 ¦ 199 ¦ 158 ¦ ¦ ¦
¦расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Командировки и ¦110 400 ¦ 488 ¦ 258 ¦ 331 ¦ 217 ¦ 157 ¦ 41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служ. разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Транспортные ¦110 500 ¦ 296 ¦ 203 ¦ 137 ¦ 131 ¦ 140 ¦ 53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19 ¦ 19 ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Оплата услуг ¦110 600 ¦ 367 ¦ 502 ¦ 54 ¦ 32 ¦ 313 ¦ 470 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Оплата ¦110 700 ¦ 1 715 ¦ 1 557 ¦ 95 ¦ 72 ¦ 1 439 ¦ 1 390 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 181 ¦ 95 ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Оплата ¦110 710 ¦ 200 ¦ 176 ¦ 57 ¦ 45 ¦ 143 ¦ 131 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
¦содержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Оплата ¦110 720 ¦ 589 ¦ 574 ¦ ¦ ¦ 589 ¦ 574 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отопления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Оплата ¦110 730 ¦ 522 ¦ 446 ¦ 28 ¦ 18 ¦ 494 ¦ 428 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Оплата ¦110 740 ¦ 217 ¦ 231 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 213 ¦ 228 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Оплата аренды ¦110 750 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Прочие ¦110 770 ¦ 187 ¦ 127 ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 181 ¦ 95 ¦
¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Прочие текущие ¦111 000 ¦ 12 358 ¦12 031 ¦ 4 551 ¦ 3 641 ¦ 7 336 ¦ 8 038 ¦ 66 ¦ 52 ¦ 405 ¦ 300 ¦ - ¦ - ¦
¦расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦закупки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Оплата ¦111 020 ¦ 682 ¦ 571 ¦ 33 ¦ 10 ¦ 639 ¦ 553 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 8 ¦ ¦ ¦
¦текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Оплата ¦111 030 ¦ 653 ¦ 316 ¦ 20 ¦ ¦ 594 ¦ 291 ¦ ¦ ¦ 39 ¦ 25 ¦ ¦ ¦
¦текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Прочие текущие ¦111 040 ¦ 11 023 ¦11 144 ¦ 4 498 ¦ 3 631 ¦ 6 103 ¦ 7 194 ¦ 66 ¦ 52 ¦ 356 ¦ 267 ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Капитальные ¦240 000 ¦ 2 502 ¦ 1 968 ¦ 826 ¦ 801 ¦ 1 538 ¦ 1 156 ¦ 13 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 73 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Приобретение ¦240 100 ¦ 2 090 ¦ 1 906 ¦ 826 ¦ 801 ¦ 1 126 ¦ 1 094 ¦ 13 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 73 ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Капитальный ¦240 300 ¦ 412 ¦ 62 ¦ ¦ ¦ 412 ¦ 62 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Остаток на ¦ ¦ 371 ¦ 2 578¦ - ¦ 566 ¦ 371 ¦ 1 864 ¦ - ¦ 7 ¦ - ¦ 31 ¦ - ¦ 37 ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+
¦Зачислено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 787 ¦ ¦ 5 096 ¦ ¦ 99 ¦ ¦ 1 561 ¦ ¦ 224 ¦
¦на счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+---------






Приложение № 3
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 27 мая 2005 г. № 52

ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 2004 ГОДА

(тыс. руб.)
   ----------------T-----------T-----------T-----------T---------T-----T---------------------------T-----------------------------¬

¦ Наименование ¦ Муници- ¦ Дата ¦ Срок ¦ Форма ¦ % ¦ Основной долг ¦ Сумма процентов ¦
¦ кредитной ¦ пальный ¦ получения ¦ возврата ¦ заема ¦став-+-------T-------T-----------+---------T--------T----------+
¦ организации ¦ долг на ¦ заема ¦ заема ¦ ¦ ка ¦ сумма ¦ пога- ¦остаток на ¦начислено¦погашено¦остаток на¦
¦ ¦01.01.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заема ¦ шено ¦01.01.2005 ¦процентов¦ за год ¦01.01.2005¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за год ¦ ¦ за ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+----------+
¦Министерство ¦ 10 000 ¦10.01.2003 ¦15.11.2004 ¦бюджетная¦ 0 ¦ - ¦10 000 ¦ - ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ссуда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+----------+
¦АКБ "Газбанк" ¦ 10 000 ¦28.12.2003 ¦11.05.2004 ¦ кредит ¦ 24 ¦ - ¦10 000 ¦ - ¦ 752 ¦ 752 ¦ 0 ¦
+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+----------+
¦АКБ "Газбанк" ¦ 0 ¦14.01.2004 ¦30 07.2004 ¦ кредит ¦ 24 ¦15 000 ¦15 000 ¦ - ¦ 1 151 ¦ 1 151 ¦ 0 ¦
+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+----------+
¦АКБ "Газбанк" ¦ 0 ¦31.03.2004 ¦01.10.2004 ¦ кредит ¦ 19 ¦18 000 ¦18 000 ¦ - ¦ 1 474 ¦ 1 474 ¦ 0 ¦
+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+----------+
¦АКБ "Газбанк" ¦ 0 ¦20.04.2004 ¦19.11.2004 ¦ кредит ¦ 19 ¦14 000 ¦14 000 ¦ - ¦ 1 415 ¦ 1 415 ¦ 0 ¦
+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+----------+
¦ЗАО АКБ ¦ 0 ¦05.05.2004 ¦05.11.2004 ¦ кредит ¦ 19 ¦20 000 ¦20 000 ¦ - ¦ 1 479 ¦ 1 479 ¦ 0 ¦
¦"Солидарность" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+----------+
¦АКБ "Газбанк" ¦ 0 ¦27.05.2004 ¦17.07.2004 ¦ кредит ¦ 19 ¦15 000 ¦15 000 ¦ - ¦ 369 ¦ 369 ¦ 0 ¦
+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+----------+
¦АКБ "Газбанк" ¦ 0 ¦14.07.2004 ¦30.08.2004 ¦ кредит ¦ 19 ¦10 000 ¦10 000 ¦ - ¦ 86 ¦ 86 ¦ 0 ¦
+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+----------+
¦Министерство ¦ 0 ¦15.07.2004 ¦20.12.2004 ¦бюджетная¦ 0 ¦30 000 ¦15 841 ¦ 14 159 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ссуда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+----------+
¦АКБ "Газбанк" ¦ 0 ¦01.09.2004 ¦25.11.2004 ¦ кредит ¦21,75¦14 000 ¦14 000 ¦ - ¦ 691 ¦ 691 ¦ 0 ¦
+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+----------+
¦ИТОГО ¦ 20 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦136 000¦141 841¦ 14 159 ¦ 7 417 ¦ 7 417 ¦ 0 ¦
L---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----+-------+-------+-----------+---------+--------+-----------






Приложение № 4
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 27 мая 2005 г. № 52

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2005

(тыс. руб.)
   -------T-------------------------T----------T----------T------------------------------¬

¦ КЭСР ¦ ¦ Креди- ¦ Креди- ¦ Примечание ¦
¦ ¦ ¦ торская ¦ торская +--------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ задол- ¦ задол- ¦включено¦включено ¦источ- ¦
¦ ¦ ¦ женность ¦ женность ¦в расхо-¦за счет ¦ник ¦
¦ ¦ ¦ и дол- ¦ и дол- ¦ды бюд- ¦целевых ¦финан- ¦
¦ ¦ ¦ говые ¦ говые ¦жета на ¦средств, ¦сирова- ¦
¦ ¦ ¦ обяза- ¦ обяза- ¦2005 год¦сохранен- ¦ния на ¦
¦ ¦ ¦ тель- ¦ тель- ¦ ¦ных на ¦01.01.2005¦
¦ ¦ ¦ ства на ¦ ства на ¦ ¦01.01.2005¦не опре- ¦
¦ ¦ ¦01.01.2004¦01.01.2005¦ ¦ ¦делен ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦100000¦0100 "СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ¦ 958 ¦ 580,1 ¦ 580,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Текущие расходы - всего ¦ 958 ¦ 580 1 ¦ 580,1 ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. задолженность по¦ 747 ¦ 1 165 ¦ 116,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальным услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦100000¦0500 "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ¦ 0 ¦ 31,1 ¦ 31,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" (мед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вытрезвитель) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Текущие расходы - всего ¦ 0 ¦ 31,1 ¦ 31,1 ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. задолженность по¦ ¦ 30,6 ¦ 30,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальным услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦130110¦1200 ¦ 56 368,4 ¦ 44 096,5 ¦ 21 650 ¦ 0 ¦ 22 446,5 ¦
¦ ¦"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ХОЗЯЙСТВО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Текущий ремонт ¦ 6 814,3 ¦ 2 855,6 ¦2 855,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦элементов городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦летнее и зимнее¦ 3 018,6 ¦ 375 ¦ 375 ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание дорог,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автопавильонов, мостов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦содержание ¦ 208,4 ¦ 416,3 ¦ 416,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидротехнических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦уличное освещение ¦ 874,3 ¦ 1 003,1 ¦1 003,1 ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦техническое обслуживание¦ 1 193,9 ¦ 878 ¦ 878 ¦ ¦ ¦
¦ ¦электросетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦вывоз мусора ¦ 75,9 ¦ 30,8 ¦ 30,8 ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦текущее содержание ¦ 511,9 ¦ 147,1 ¦ 147,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦парков, скверов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦восстановление подпорной ¦ 151 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стенки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦новогодние мероприятия ¦ 162,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦прочие расходы ¦ 618,1 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦130130¦Возмещение разницы в¦ 44 800 ¦ 33 201,9 ¦ 14 725 ¦ ¦ 18 476,9 ¦
¦ ¦ценах на отопление -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦ОАО "Тяжмаш" ¦ 16 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦ЗАО "СТЭК" ¦ 27 800 ¦ 30 227 ¦ 14 725 ¦ ¦ 15 502 ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Прочие поставщики ¦ 500 ¦ 2 974,9 ¦ 0 ¦ ¦ 2 974,9 ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦130130¦Возмещение расходов по¦ 731,6 ¦ 4 069,4 ¦4 069,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦130130¦Возмещение льгот по ¦ 1 112 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Постановлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240310¦Капремонт жилого фонда -¦ 2 084 ¦ 3 969,6 ¦ ¦ ¦ 3 969,6 ¦
¦ ¦всего, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240330¦Капремонт объектов¦ 826,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения - всего, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦ощебенение улиц города ¦ 195,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦ремонт лестничного спуска¦ 72,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦капремонт моста через р. ¦ 17,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Крымзу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦грунтовка и покраска ¦ 541,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мостов, пескоструйная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦100000¦1300 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И¦ 0 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и СБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Текущие расходы ¦ 0 ¦ 89 ¦ 89 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦1400 "ОБРАЗОВАНИЕ" ¦ 9 770 ¦ 4 313,7 ¦ 4 096 ¦ 0 ¦ 217,7 ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110300¦Приобретение предметов¦ 0 ¦ 1 159,7 ¦1 159,7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабжения (продукты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110700¦Коммунальные услуги¦ 6 439,1 ¦ 834,4 ¦ 834,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(задолженность за период¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с октября - 1 половина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦декабря 2003 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦111000¦Прочие текущие расходы¦ 525 ¦ 334,6 ¦ 116,9 ¦ ¦ 217,7 ¦
¦ ¦(задолженность за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучение в СамМУ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кафедре "Сестринское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дело" за 2002 - 2003 гг.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240330¦Капитальный ремонт ¦ 2 805,9 ¦ 1 985 ¦ 1 985 ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦1500 "КУЛЬТУРА И ¦ 1 922,7 ¦ 764,8 ¦ 717,1 ¦ 0 ¦ 47,7 ¦
¦ ¦ИСКУССТВО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110300¦Приобретение предметов ¦ 0 ¦ 16 ¦ 16 ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110700¦Коммунальные услуги¦ 300,6 ¦ 497,9 ¦ 497,9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(задолженность за период¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с октября - 1 половина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦декабря 2003 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦111000¦Прочие текущие расходы¦ 987,9 ¦ 234,6 ¦ 186,9 ¦ ¦ 47,7 ¦
¦ ¦(задолженность по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подписке периодических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издании на 2004 г. по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплате договоров подряда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и прочим текущим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240300¦Капитальный ремонт¦ 634,2 ¦ 16,3 ¦ 16,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений культуры (ДК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Авангард" 2004 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦100000¦1600 "СРЕДСТВА МАССОВОЙ¦ 0 ¦ 117,7 ¦ 117,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ИНФОРМАЦИИ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Текущие расходы (оплата ¦ 0 ¦ 117,7 ¦ 117,7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦договора с "КТВ-ЛУЧ") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦1701 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" ¦ 668 ¦ 1 610,1 ¦1 400,7 ¦ 0 ¦ 209,4 ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦100000¦Текущие расходы, в том ¦ 178 ¦ 1 171,7 ¦ 962,3 ¦ ¦ 209,4 ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110300¦Приобретение предметов ¦ 63 ¦ 86,5 ¦ 63,1 ¦ ¦ 23,4 ¦
¦ ¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110500¦Транспортные услуги ¦ 0 ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 11 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110700¦Оплата коммунальных услуг¦ 28 ¦ 931,2 ¦ 745,2 ¦ ¦ 186 ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦111000¦Прочие текущие расходы¦ 73 ¦ 149,1 ¦ 149,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(специализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240300¦Капитальный ремонт¦ 490 ¦ 438,4 ¦ 438,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения (ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания Комитета по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранению - 328¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб., больницы № 2 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦57 тыс. руб., больницы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 3 - 12 тыс. руб.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансера - 38 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб., инфекционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больницы - 55 тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦1703 "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА¦ 0 ¦ 279,6 ¦ 28,2 ¦ 0 ¦ 251,4 ¦
¦ ¦И СПОРТ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110300¦Приобретение предметов ¦ ¦ 15,2 ¦ 15,2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110500¦Транспортные услуги ¦ ¦ 13 ¦ 13 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦111000¦Прочие текущие расходы¦ ¦ 251,4 ¦ ¦ ¦ 251,4 ¦
¦ ¦(спорт. мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦1800 "СОЦИАЛЬНАЯ ¦ 7 418,8 ¦ 582 ¦ 582 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ПОЛИТИКА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110300¦Приобретение предметов ¦ 0 ¦ 29,3 ¦ 29,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110500¦Транспортные услуги ¦ 0 ¦ 4,6 ¦ 4,6 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦110700¦Оплата коммунальных услуг¦ 0 ¦ 164,6 ¦ 164,6 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦111000¦Прочие текущие расходы ¦ ¦ 159,5 ¦ 159,5 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦130100¦Возмещение льгот по ФЗ "О¦ 7 197,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранах" (2 полугодие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240100¦Приобретение оборудования¦ 221,1 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения (МУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Социальная гостиница для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦беременных женщин и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщин с грудными детьми,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказавшихся в опасном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальном положении") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 0 ¦ 223 ¦ 223 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 1 172,4 ¦ 157,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 157,4 ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦111040¦Администрация города¦ 1 172,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оплата оказанных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по регистрации имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оперативном управлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦111040¦Администрация города ¦ 0 ¦ 157,4 ¦ ¦ ¦ 157,4 ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦0707 "КАПИТАЛЬНЫЕ¦ 307 ¦ 4 985 ¦ 1 467 ¦ 0 ¦ 3 517 ¦
¦ ¦ВЛОЖЕНИЯ" (без учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долговых обязательств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240200¦Капитальное строительство¦ 307 ¦ 4 985 ¦ 1 467 ¦ 0 ¦ 3 917 ¦
¦ ¦(невыполненные бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Жилищное строительство ¦ ¦ 236 ¦ 236 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ипотека) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Реконструкция моста по ¦ ¦ 1 145 ¦ 1 145 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Газификация ¦ ¦ 2 803,1 ¦ ¦ ¦ 2 803,3 ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Реконструкция системы¦ ¦ 37,4 ¦ 37,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского теплоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(МБРР) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Строительство 1-й линии¦ ¦ 35 ¦ 35 ¦ ¦ ¦
¦ ¦троллейбусного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Строительство водопровода¦ ¦ 238 ¦ ¦ ¦ 238 ¦
¦ ¦в п. Батрацкие Выселки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ 14 ¦ 14 ¦ ¦ ¦
¦ ¦скотомогильника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Проектирование 2-й¦ ¦ 130 ¦ ¦ ¦ 130 ¦
¦ ¦очереди строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дренажной системы в р-не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Молдавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Строительство котельной¦ ¦ 346,3 ¦ ¦ ¦ 346,3 ¦
¦ ¦бани № 4 пос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Новокашпирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Здание пождепо ¦ 224 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Реконструкция стадиона¦ 76 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Центральный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Горячее водоснабжение ¦ 7 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Образцовской пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Долговые обязательства по¦ 40 705 ¦ 19 370,5 ¦ 3 683 ¦ 15 687,5 ¦ 0 ¦
¦ ¦Капитальным вложениям -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240210¦Долговые обязательства¦ 38 432 ¦ 5 650,5 ¦ 3 683 ¦ 1 967,5 ¦ 0 ¦
¦ ¦(по областным средствам)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- строительство¦ 18 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального дома для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участников ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦из них по актам ¦ 2 671 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240230¦- реконструкция моста по¦ 10 983 ¦ 1 625 ¦ 1 625 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦из них по актам ¦ 4 073 ¦ 1 455 ¦ 1 455 ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240230¦- строительство линии¦ 3 967 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦троллейбусного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240230¦Реконструкция системы¦ ¦ 1 967,5 ¦ ¦ 1 967,5 ¦ ¦
¦ ¦горячего водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Образцовской пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240230¦- реконструкция системы¦ 5 316 ¦ 2 058 ¦ 2 058 ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского теплоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в рамках МБРР) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦из них по актам ¦ 5 316 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Долговые обязательства¦ 2 273 ¦ 13 720 ¦ 0 ¦ 13 720 ¦ 0 ¦
¦ ¦(по федеральным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦ФЦП "Жилище" на 2002 -¦ ¦ 7 000 ¦ ¦ 7 000 ¦ ¦
¦ ¦2010 гг. Подпрограмма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Переселение граждан РФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦240210¦из ветхого и аварийного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилфонда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦270150¦ФЦП "Жилище на 2002 -¦ 73 ¦ 1 220 ¦ ¦ 1 220 ¦ ¦
¦ ¦2010 гг. Подпрограмма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Обеспечение жильем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодых семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240230¦Строительство детского ¦ ¦ 3 000 ¦ ¦ 3 000 ¦ ¦
¦ ¦дома для детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечения родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240230¦Реконструкция ¦ ¦ 1 000 ¦ ¦ 1 000 ¦ ¦
¦ ¦краеведческого музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240230¦Реконструкция здания под¦ 700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СПИД-лабораторию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240210¦Реконструкция здания под¦ 1 500 ¦ 1 500 ¦ ¦ 1 500 ¦ ¦
¦ ¦детскую поликлинику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Долговые обязательства по¦ 0 ¦ 2 948 ¦ 0 ¦ 2 948 ¦ 0 ¦
¦ ¦жилищно-коммунальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйству - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦Долговые обязательства¦ ¦ 2 948 ¦ 0 ¦ 2 948 ¦ 0 ¦
¦ ¦(по областным средствам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦130110¦Программа содержания¦ 0 ¦ 2 689,6 ¦ 0 ¦ 2 689,6 ¦ ¦
¦ ¦улично-дорожной сети, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦текущее содержание ¦ ¦ 2 047,3 ¦ ¦ 2 047,3 ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ 642,3 ¦ ¦ 642,3 ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦240310¦Капитальный ремонт жилого¦ ¦ 258,4 ¦ ¦ 258,4 ¦ ¦
¦ ¦фонда (ЖСК ТСЖ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦ИТОГО ДОЛГОВЫХ¦ 40 705 ¦ 22 318,5 ¦ 3 683 ¦ 18 635,5 ¦ 0 ¦
¦ ¦ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СРЕДСТВАМ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЮДЖЕТОВ, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦- долговые обязательства¦ 38 432 ¦ 8 598,5 ¦ 3 683 ¦ 4 915,5 ¦ 0 ¦
¦ ¦по средствам областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦- долговые обязательства¦ 2 273 ¦ 13 720 ¦ 0 ¦ 13 720 ¦ 0 ¦
¦ ¦по средствам федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦КРЕДИТОРСКАЯ ¦119 290,3 ¦ 79 925,3 ¦34 442,3¦ 18 635,5 ¦ 26 847,5 ¦
¦ ¦ЗАДОЛЖЕННОСТЬ С УЧЕТОМ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ОБЛАСТНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СРЕДСТВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦кредиторская ¦ 78 585,3 ¦ 57 606,8 ¦30 759,3¦ 0 ¦ 26 847,5 ¦
¦ ¦задолженность на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.2005 (городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦внутренний долг по¦ 40 705 ¦ 22 318,5 ¦ 3 683 ¦ 18 635,5 ¦ 0 ¦
¦ ¦средствам из вышестоящих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов на 01.01.2005 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦кредиторская ¦ 12 060 ¦ 1 455 ¦ 1 455 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦задолженность по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствам из вышестоящих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов (по актам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+----------+
¦ ¦ИТОГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ¦ 90 645,3 ¦ 59 061,8 ¦32 214,3¦ 0 ¦ 26 847,5 ¦
¦ ¦ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ИЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА С¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УЧЕТОМ КРЕДИТОРСКОЙ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СРЕДСТВАМ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЮДЖЕТОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-------------------------+----------+----------+--------+----------+-----------


Причины образования кредиторской задолженности изложены в пояснительной записке по исполнению бюджета города Сызрани за 2004 год.





Приложение № 5
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 27 мая 2005 г. № 52

ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ В 2004 ГОДУ

(тыс. руб.)
   ----T-------------------T----------T-------T-------T----------T----------T--------T----------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Дата ¦ Сумма ¦ % ¦ Срок ¦ Остаток ¦Погашено¦ Остаток ¦
¦п/п¦ организации ¦ выдачи ¦кредита¦ставка ¦погашения ¦ долга ¦за 2004 ¦ долга на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредита¦ ¦ на ¦ год ¦01.01.2005¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2004¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------+-------+-------+----------+----------+--------+----------+
¦ 1 ¦МУП ЖКХ ¦22.06.2001¦ 5 000¦ - ¦25.03.2002¦ 2 777,4 ¦ 0 ¦ 2 777,4 ¦
¦ ¦"Новокашпирское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------+-------+-------+----------+----------+--------+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 5 000¦ ¦ ¦ 2 777,4 ¦ 0 ¦ 2 777,4 ¦
L---+-------------------+----------+-------+-------+----------+----------+--------+-----------






Приложение № 6
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 27 мая 2005 г. № 52

ОТЧЕТ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА О РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛАХ
И НАЛОЖЕННЫХ ВЗЫСКАНИЯХ ЗА НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
   -----T--------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-----T----------T------------¬

¦ № ¦ План ¦Исполнение ¦ Неце- ¦Непра- ¦Излиш- ¦Излиш- ¦Необос-¦Отчис- ¦Непра- ¦Пени,¦ Уменьше- ¦Взыскания ¦
¦п/п ¦ на ¦ плана ¦ левое ¦вомер- ¦не вы- ¦ не ¦нован- ¦ ления ¦вомер- ¦штра-¦ ние бюд- ¦ ¦
¦ ¦ 2004 ¦ ¦ ис- ¦ные вы-¦ пла- ¦профи- ¦ное от-¦от рас-¦ ное, ¦ фы, ¦ жетного ¦ ¦
¦ ¦ год ¦ ¦ поль- ¦ платы ¦ чен- ¦нанси- ¦влече- ¦прост- ¦ неце- ¦санк-¦ финанси- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ зова- ¦муници-¦ ные ¦ровано ¦ ние ¦ранения¦ левое ¦ции, ¦ рования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ние ¦пальным¦з/пла- ¦бюджет-¦денеж- ¦и раз- ¦расхо- ¦упла-¦ (тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюд- ¦служа- ¦ та, ¦ ных ¦ ных ¦ меще- ¦ дова- ¦чен- ¦ руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ жет- ¦щим из ¦льготы,¦средств¦средств¦ ния ¦ ние ¦ ные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ных ¦внебюд-¦субси- ¦ по ¦из пла-¦ рек- ¦денеж- ¦ уч- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средств¦жетных ¦дии по ¦статье ¦ тежей ¦ ламы ¦ ных ¦реж- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦средств¦комму- ¦ "Воз- ¦населе-¦ (тыс. ¦средств¦дени-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ (тыс. ¦ наль- ¦ меще- ¦ния во ¦ руб.) ¦ (тыс. ¦ ем ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ным ¦ ние ¦внебюд-¦ ¦ руб.) ¦дру- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услу- ¦ убыт- ¦жетную ¦ ¦ ¦ гим ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гам ¦ ков ¦ дея- ¦ ¦ ¦орга-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦по со- ¦ тель- ¦ ¦ ¦низа-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦держа- ¦ ность ¦ ¦ ¦циям ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нию ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦(тыс.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищ- ¦ руб.) ¦ ¦ ¦руб.)¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 1 ¦Фонд ¦Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ипотеки ¦ипотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Новый ¦"Новый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дом" ¦дом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Справка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦27.01.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предложений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по акту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 2 ¦МУП ¦МУП "Лотос"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Лотос" ¦Справка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦09.02.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предложений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по акту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 3 ¦ТСЖ "Же-¦ТСЖ "Желез-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лезнодо-¦нодорож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рож- ¦ник-2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ник-2" ¦Акт от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦06.02.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 4 ¦ ¦ТСЖ № 26 ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачтено в ¦ ¦
¦ ¦ ¦Акт от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетах в¦ ¦
¦ ¦ ¦17.02.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦марте ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,2 тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 5 ¦ТСЖ "Бе-¦ТСЖ "Берез-¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачтено в ¦ ¦
¦ ¦резка" ¦ка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетах ¦ ¦
¦ ¦ ¦Акт от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в марте ¦ ¦
¦ ¦ ¦03.03.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,8 тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 6 ¦ЦГБ ¦ЦГБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Справка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦25.02.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ской задол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦женности по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 7 ¦МУП "Ин-¦МУП "Инже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женерная¦нерная за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защита" ¦щита" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Справка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦16.03.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предложений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по предыду-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦щему акту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 8 ¦Управле-¦УСЭН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние со- ¦Справка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦циальной¦19.03.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населе- ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния ¦предложений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по акту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 9 ¦Город- ¦Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ской ¦Фонд со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонд ¦циальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социаль-¦защиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной ¦справка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты ¦19.03.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предложений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по акту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 10 ¦Управле-¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние физ-¦физкультуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культу- ¦и спорта. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ры и ¦Справка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта ¦17.03.2004.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предложений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по акту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 11 ¦УЖКХ и С¦УЖКХ и С ¦ ¦ 87,4 ¦ ¦ 181,0 ¦ 688,7 ¦ ¦1 115,8¦ 5,4 ¦Уведомле- ¦Распоряжение¦
¦ ¦ ¦Акт от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 185 ¦№ 141р от ¦
¦ ¦ ¦22.04.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от ¦21.05.2004 ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25.05.2004¦о переводе ¦
¦ ¦ ¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на сумму ¦Малышева ¦
¦ ¦ ¦деятельно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦181,0 тыс.¦В.П. ¦
¦ ¦ ¦сти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.; ¦Приказ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 220 от ¦№ 222 л/с от¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27.05.2004¦06.05 2004 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на сумму ¦"и.о. гл. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦781,5 тыс.¦бухгалтера ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦объявить ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замечание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зам. предсе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дателя и гл.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там объявить¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выговор" ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 12 ¦УСЗН ¦УСЗН ¦ ¦ ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произведен¦Приказ ¦
¦ ¦ ¦Акт от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерасчет¦№ 79171 от ¦
¦ ¦ ¦27.05.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сумме ¦11.06.2004 ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,6 тыс. ¦специалистам¦
¦ ¦ ¦правильнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦отдела со- ¦
¦ ¦ ¦ти предо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циальных вы-¦
¦ ¦ ¦ставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плат ¦
¦ ¦ ¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"объявить ¦
¦ ¦ ¦субсидий на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замечания, ¦
¦ ¦ ¦оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупре- ¦
¦ ¦ ¦жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дить" ¦
¦ ¦ ¦коммуналь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 13 ¦УКИ и Р ¦УКИ и Р ¦ 470,5 ¦ 38,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 186,6 ¦ ¦ ¦Уведомле- ¦Приказ № 46 ¦
¦ ¦ ¦Акт от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 639 ¦от ¦
¦ ¦ ¦12.07.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от ¦17.08.2004 ¦
¦ ¦ ¦Ревизия фи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦09.09.2004¦"Гл. бухгал-¦
¦ ¦ ¦нансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на сумму ¦теру объ- ¦
¦ ¦ ¦деятельнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦41,1 тыс. ¦явить вы- ¦
¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., ¦говор" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 638 от ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦09.09.2004¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на сумму ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦302,7 тыс.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перечисле-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но пл. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пор. сум- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦186,6 тыс.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 14 ¦ГО и ЧС ¦ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ 55,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уведомле- ¦Приказ № 65 ¦
¦ ¦ ¦Акт от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 751 ¦от ¦
¦ ¦ ¦20.10.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от ¦02.11.2004 ¦
¦ ¦ ¦Ревизия фи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦03.11.2004¦"Гл. бухгал-¦
¦ ¦ ¦нансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на сумму ¦теру объ- ¦
¦ ¦ ¦деятельно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦55,4 тыс. ¦явить вы- ¦
¦ ¦ ¦сти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦говор" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 15 ¦ГТРК ¦ГТРК ¦ 2.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уведомле- ¦Приказ ¦
¦ ¦ ¦Акт от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 668 ¦№ 15/1 от ¦
¦ ¦ ¦24.09.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от ¦10.10.2004 ¦
¦ ¦ ¦Ревизия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28.09.2004¦"Вновь на- ¦
¦ ¦ ¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на сумму ¦значенному ¦
¦ ¦ ¦деятельнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,5 тыс. ¦гл. бухгал- ¦
¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦теру усилить¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроль за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянием ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дисциплины" ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 16 ¦Управле-¦УПВСМ и Д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ - ¦ - ¦Приказ № 19 ¦
¦ ¦ние по ¦Акт от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от ¦
¦ ¦вопросам¦30.11.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.12.2004 ¦
¦ ¦семьи, ¦Ревизия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О принятии ¦
¦ ¦материн-¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мер" ¦
¦ ¦ства и ¦деятельнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Получена ин-¦
¦ ¦детства"¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формация об ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушений ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 17 ¦Медицин-¦Медицинский¦ 182,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уведомле- ¦Получена ин-¦
¦ ¦ский вы-¦вытрезви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 1087¦формация об ¦
¦ ¦трезви- ¦тель при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от ¦устранении ¦
¦ ¦тель при¦УВД г. Сыз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28.12.2004¦нарушений от¦
¦ ¦УВД ¦рани. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на сумму ¦05.01.2005 ¦
¦ ¦г. Сыз- ¦Акт от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦182,1 тыс.¦№ 1. ¦
¦ ¦рани ¦25.11.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦С 01.01.2005¦
¦ ¦ ¦Ревизия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года финан- ¦
¦ ¦ ¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сируются из ¦
¦ ¦ ¦деятельнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств фе- ¦
¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дерального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ 18 ¦МУП "Ло-¦МУП "Лотос"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦По результа-¦
¦ ¦тос" ¦Анализ хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там направ- ¦
¦ ¦ ¦зяйственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лены Письма ¦
¦ ¦ ¦деятельнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Городскую ¦
¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Думу ¦
¦ ¦ ¦06.12.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 05-06/81 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11.02.2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в КИО - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 06/71 от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦03.02.2005 ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦19 ¦Управле-¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Представлена¦
¦ ¦ние по ¦по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информация ¦
¦ ¦делам ¦молодежи. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о проведении¦
¦ ¦молодежи¦Акт от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерасчета ¦
¦ ¦ ¦09.12.2004.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по з/плате ¦
¦ ¦ ¦Проверка по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вопросу ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тановления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦надбавок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доплат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦з/плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+------------+
¦ ¦ ¦Итого ¦ 655,1 ¦ 126,0 ¦ 58,0 ¦ 181,0 ¦ 688,7 ¦ 186,6 ¦1 116,6¦ 5,4 ¦ 1 735,5 ¦ ¦
L----+--------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+-------------


Не закрыты бюджетные ассигнования в сумме 165,3 тыс. руб. (УКИ и Р).





Приложение № 7
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 27 мая 2005 г. № 52

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2004 ГОДУ

В соответствии с возложенными полномочиями Комитетом имущественных отношений администрации города Сызрани в 2004 году была осуществлена работа, сопряженная с использованием муниципального имущества города Сызрани по следующим направлениям:
- предоставление в аренду муниципального имущества;
- передача имущества в оперативное управление;
- передача имущества в хозяйственное ведение;
- приватизация муниципального имущества;
- владение от лица администрации г. Сызрани пакетами акций в открытых акционерных обществах;
- предоставление в аренду и продажа земельных участков.
В результате использования муниципального имущества города Сызрани Комитетом обеспечено поступление в бюджет города Сызрани 110 109,6 тыс. рублей.
По договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Сызрани, обеспечено поступление 32 972,5 тыс. рублей, из которых:
909,3 тыс. рублей - по договорам аренды имущества, переданного в хозяйственное ведение;
543,1 тыс. рублей - по договорам аренды имущества, переданного в оперативное управление;
31 520,1 тыс. рублей - по договорам аренды, заключенных Комитетом имущественных отношений;
В результате перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в размере 5% в 2004 году обеспечено поступление в бюджет города 163,6 тыс. рублей.
В результате приватизации муниципального имущества в 2004 году обеспечено поступление в бюджет города Сызрани 30 314,5 тыс. рублей.
В результате распоряжения земельными участками на территории города Сызрани в 2004 году обеспечено поступление в бюджет города 46 640,0 тыс. рублей из которых:
43 810,0 тыс. рублей - по договорам аренды земельных участков;
30 тыс. рублей - от продажи земельных участков под объектами недвижимости;
2 800 тыс. рублей - от продажи земельных участков и права на заключение договора аренды таких участков.
Динамика изменения поступлений средств в бюджет города Сызрани от использования муниципального имущества в 2004 году по сравнению с предшествующим периодом представлена в Приложении 1 к настоящему отчету.





Приложение
к отчету
о доходах, полученных от использования
муниципального имущества в 2004 году

ДОХОДЫ, ПОСТУПИВШИЕ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2004 ГОДУ

   -------------------------------T------------------T----------¬

¦Объект ¦Сумма (тыс. руб.) ¦ Динамика ¦
¦ +---------T--------+ (%) ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦2003 г. ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦Аренда нежилых помещений ¦32 429,4 ¦36973,8 ¦ 87,7 ¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦Аренда нежилого муниципального¦31 520,1 ¦26869,7 ¦ 117,3 ¦
¦недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦ЗАО "СТЭК" ¦ ¦ 9862 ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦Субаренда в МУП ¦ 909,3 ¦ 242,1 ¦ 3,8 раза ¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦Оперативное управление¦ 543,1 ¦ 422,3 ¦ 128,6 ¦
¦(субаренда) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦МУП ¦ 163,6 ¦ 77,9 ¦в 2,1 раза¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦5% прибыли МУП ¦ 163,6 ¦ 77,9 ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦Приватизация ¦30 314,5 ¦ 6 714 ¦в 4,5 раза¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦Поступления от продажи¦30 314,5 ¦ 6 714 ¦ ¦
¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦Дивиденды по акциям ¦ 19 ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦Земля ¦ 46 640 ¦ 16 877 ¦в 2,7 раза¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦Аренда земельных участков ¦ 43 810 ¦ 12 687 ¦в 3,5 раза¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦Продажа земельных участков ¦ 2 830 ¦ 4 190 ¦ 0,68 ¦
+------------------------------+---------+--------+----------+
¦ИТОГО: ¦110 109,6¦ 61 065 ¦ 180,3 ¦
L------------------------------+---------+--------+-----------






Приложение № 8
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 27 мая 2005 г. № 52

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2004 ГОД

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества г. Сызрани на 2004 год утвержден Постановлением Сызранской городской Думы от 30.06.2004.
В соответствии с планом приватизации, подлежали приватизации 72 объекта муниципальной собственности, из них:
- 36 объектов недвижимости;
- 1 муниципальное предприятие;
- 1 объект движимого имущества;
- 2 пакета акций открытых акционерных обществ;
- 32 единицы транспортных средств.
В результате исполнения прогнозного плана приватизации ожидалось поступление в бюджет города не менее 30 млн. рублей.
В целях реализации прогнозного плана приватизации Комитетом были разработаны предложения об условиях приватизации 11 объектов недвижимости, которые были утверждены распоряжением Администрации г. Сызрани.
В соответствии с распоряжениями об условиях приватизации объектов муниципальной собственности Комитетом имущественных отношений были проведены 11 аукционов по продаже нежилых зданий и помещений.
Таким образом, в результате исполнения прогнозного плана приватизации на 2004 год было перечислено в бюджет города Сызрани в 2004 году 4 562 300 рублей вместо запланированных 30 млн. рублей.
Невыполнение плана поступлений в бюджет города позволила компенсировать приватизация муниципального имущества во исполнение прогнозного плана приватизации на 2003 год, платежи поступили в 2004 году и приватизация имущества во исполнение судебных решений на общую сумму 25 752 188,53 руб., в результате чего общая сумма поступлений в бюджет города от приватизации муниципального имущества за период с 01.01.2004 по 31.12.2004 составила 30 314 488,53 руб.
Приложения:
- перечень объектов, приватизированных во исполнение плана приватизации на 2004 год на 1 л.;
- перечень объектов, реализованных по иным основаниям, средства от продажи которых поступили в 2004 году на 3 л.;
- перечень объектов, приватизированных во исполнение прогнозного плана приватизации на 2004 год, средства от приватизации которых поступили в 2005 году на 1 л.





Приложение № 1
к отчету
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества за 2004 год

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2004 ГОД

   -------------------------T----------------T----------T---------------T---------------¬

¦ Наименование помещения ¦ Адрес ¦ Дата ¦ Цена продажи ¦ Покупатель ¦
¦ ¦ ¦ продажи ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+----------+---------------+---------------+
¦нежилое помещение¦Самарская ¦17.09.2004¦ 392 000,00 р. ¦Дикамова В.Ю. ¦
¦площадью 131,90 кв. м,¦область, ¦ ¦ ¦ ¦
¦состоящее из комнат, 1¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦
¦этаж: № 1, 2, 3, 4, 5,¦ул. Рудная, ¦ ¦ ¦ ¦
¦6, 7, 8, 9, 10, 11 ¦д. 8 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+----------+---------------+---------------+
¦нежилое здание площадью¦Самарская обл., ¦17.09.2004¦ 16 800,00 р. ¦Мельников А.Ю. ¦
¦33,10 кв. м, литера А ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Харьковская,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦27а ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+----------+---------------+---------------+
¦нежилое помещение¦Самарская обл., ¦17.09.2004¦ 691 000,00 р. ¦Оганджанян В.Г.¦
¦площадью 125,70 кв. м, ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 этаж: комнаты № 20,¦ул. Лазо, 32. ¦ ¦ ¦ ¦
¦21, 22, 23, 24, 37, 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+----------+---------------+---------------+
¦нежилое помещение¦Самарская обл., ¦17.09.2004¦ 74 500,00 р. ¦Лисенков В.В. ¦
¦площадью 14,00 кв. м, 1¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦
¦этаж, комната № 1 ¦ул. Советская, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 106 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+----------+---------------+---------------+
¦отдельно стоящее ¦Самарская обл., ¦17.05.2004¦ 325 000,00 р. ¦ООО "Игуана" ¦
¦нежилое здание с ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦
¦нежилым пристроем ¦ул. Пархоменко, ¦ ¦ ¦ ¦
¦литера АА1 площадью¦д. 45 ¦ ¦ ¦ ¦
¦429,30 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+----------+---------------+---------------+
¦нежилое здание площадью¦Самарская ¦29.09.2004¦1 575 000,00 р.¦Погодин В.В. ¦
¦379,70 кв. м, этажность¦область, ¦ ¦ ¦ ¦
¦2, подземная этажность -¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 литера АА4 ¦ул. Советская, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 1 - д. 3 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+----------+---------------+---------------+
¦нежилое помещение¦Самарская обл., ¦29.09.2004¦ 266 000,00 р. ¦Оганджанян В.Г.¦
¦площадью 48,20 кв. м, 1¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦
¦этаж, комнаты № 24, 53 ¦ул. Советская, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 1 - д. 3 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+----------+---------------+---------------+
¦нежилое помещение¦Самарская обл., ¦29.09.2004¦ 685 000,00 р. ¦Оганджанян В.Г.¦
¦площадью 345,80 кв. м, ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 этаж: комнаты № 25,¦ул. Советская, ¦ ¦ ¦ ¦
¦26, 28, 29, - 1 этаж:¦д. 1 - д. 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦комнаты № 9, 10, 11, 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+----------+---------------+---------------+
¦нежилое помещение¦Самарская обл., ¦29.09.2004¦ 537 000,00 р. ¦Оганджанян В.Г.¦
¦площадью 97,80 кв. м, 1¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦
¦этаж: комнаты № 30, 31,¦ул. Советская, ¦ ¦ ¦ ¦
¦32, 33, 50 ¦д. 1 - д. 3 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------------+----------+---------------+---------------+
¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦4 562 300,00 р.¦ ¦
L------------------------+----------------+----------+---------------+----------------






Приложение № 2
к отчету
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества за 2004 год

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ,
СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ КОТОРЫХ ПОСТУПИЛИ В 2004 ГОДУ

   --------------------------------T----------------T-------------T-------------T------------¬

¦ Наименование имущества ¦Адрес ¦ Покупатель ¦Сумма (руб.) ¦ Основание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продажи ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое встроенно-пристроенное¦Самарская ¦ОАО "Радуга" ¦ 413 000,00 ¦Решение суда¦
¦помещение, состоящее из комнат:¦область, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 1 этаж № 6, 7, 8, 9, 10, 11; ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 этаж № 17, 18, 19, 20, 21,¦ул. Победы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,¦д. 16 ¦ ¦ ¦ ¦
¦30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦39; площадь: 425,70 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение ¦Самарская ¦ООО ¦ 341 799,17 ¦Решение суда¦
¦ ¦область, ¦"Спорттовары"¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пр. 50 лет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Октября, д. 22 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦1/6 доля жилого дома общей¦Самарская ¦Фуныгина О.П.¦ 7 600,00 ¦План ¦
¦площадью 58,20 кв. м, в том ¦обл., ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦числе жилой площадью 36,50 ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦ ¦ул. Проломная, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Автомашина "ВАЗ-2107" ¦ ¦Аюкаев Р.А. ¦ 2 403,26 ¦План ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Отдельно стоящее нежилое здание¦Самарская ¦ООО "Грант" ¦ 712 500 ¦План ¦
¦с пристроем. Литера АА1,¦обл., ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦площадью 238,20 кв. м ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦ ¦ул. Хвалынская, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1а ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое здание с пристроем¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 113 050 ¦План ¦
¦литера ББ1, ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦площадью 36,70 кв. м ¦ул. Советская/ ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦ ¦ул. Бабушкина, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 64/д. 3 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое отдельно стоящее здание¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 3 193 900 ¦План ¦
¦литера А, ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦площадью 1240,00 кв. м ¦ул. Лазо, 14 ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое здание, площадь - ¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 563 350 ¦План ¦
¦273,00 кв. м, этажность - 1,¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦подземная этажность - 1, литера¦ул. Челюскинцев,¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦АА1А2 ¦23 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение в цокольном¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 2 080 500 ¦План ¦
¦этаже девятиэтажного жилого¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦дома, состоящее из комнат¦пр. 50 лет ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦№ 1-55, литера А, площадью¦Октября, д. 4б ¦ ¦ ¦ ¦
¦816,40 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение в одноэтажном¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 421 800 ¦План ¦
¦пристрое к зданию литера А,¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦состоящее из комнат: 1 этаж:¦пр. 50 лет ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦№ 1-9 литера А1 площадью¦Октября, д. 70 ¦ ¦ ¦ ¦
¦189,80 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение, состоящее из¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 1 348 050 ¦План ¦
¦комнат № 8-35, 35А, 36, 37,¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦37А, 38, 39, 45-51, площадью¦ул. К.Маркса, ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦564,10 кв. м. Самарская обл.,¦д. 108 ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Сызрань, ул. К.Маркса, д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦108 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение литера А ¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 2 309 450 ¦План ¦
¦площадью 1075,50 кв. м - 1этаж:¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦комнаты № 1-25, 27, 33-35,¦пр. Космонавтов,¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦42-44; 1 этаж: комнаты № 3-21 ¦д. 3 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение на первом¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 309 700 ¦План ¦
¦этаже в пятиэтажном жилом доме¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦с подвалом, состоящее из¦ул. Каховская, ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦комнат: 1 этаж: комнаты № 1-13,¦д. 2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦литера А, площадь: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦133,00 кв. м, Самарская обл.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Сызрань, ул. Каховская, д. 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение с подвалом на¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 1 215 050 ¦План ¦
¦первом этаже четырехэтажного¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦жилого дома, состоящее из¦ул. Московская, ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦комнат: 1 этаж: № 1-17, подвал:¦д. 4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 4, 5, 5А, 6-15 литера А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадью 492,60 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение, состоящее из¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 414 200 ¦План ¦
¦комнат первого этажа № 1-7, ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦комнат в подвале № 1, 2, литера¦ул. К.Маркса, д.¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦А площадью 165,50 кв. м ¦108 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение в одноэтажном¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 3 429 500 ¦План ¦
¦пристрое к зданию литера А с¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦подвалом и тех этажом,¦пр. 50 лет ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦состоящее их комнат: 1 этаж:¦Октября, д. 70 ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 10-12, 12А, 13-26, 29-37,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦37А, 38-61 подвал: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 1-26, тех. этаж: № 1, 2,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦литера А1 площадью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1670,20 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение на первом¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 154 850 ¦План ¦
¦этаже четырехэтажного жилого¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦дома, состоящее из комнат № 1,¦ул. Шухова, д. 9¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦2, 3, 4, 5, 6 литера А,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадью 74,70 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение, цокольный¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 367 650 ¦План ¦
¦этаж: комнаты № 1-12 литера А ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦площадью 179,50 кв. м ¦пр. 50 лет ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦ ¦Октября, 6 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение, площадь: ¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 2 394 950 ¦План ¦
¦1097,90 кв. м, 1 этаж: комнаты ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦№ 1-22, подвал: комнаты № 1-28,¦ул. Декабристов,¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦литера А ¦д. 390 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение, 1 этаж:¦Самарская обл., ¦ООО "Грант" ¦ 2 988 700 ¦План ¦
¦комнаты № 1-28, подвал: комнаты¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦№ 1-30, площадью 1444,70 кв. м ¦ул. Победы, 21 ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦литера А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение площадью¦Самарская обл., ¦ООО "Салам" ¦ 215 930 ¦План ¦
¦59,00 кв. м, - 1 этаж комнаты ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦№ 3, 4, 5, 6, 13 ¦ул. Советская, ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦ ¦д. 4 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение: 1 этаж: ¦Самарская обл., ¦ООО "Магазин ¦ 545 716,60 ¦План ¦
¦комнаты № 9, 10, 11, 13, 14,¦г. Сызрань, ¦№ 9 ¦ ¦приватизации¦
¦15, 16, 18, 19, 20 площадью¦ул. Кадровая, ¦"Продтовары" ¦ ¦на 2001 год ¦
¦151,10 кв. м ¦д. 43 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение площадью¦Самарская обл., ¦Оганджанян ¦ 704 512,60 ¦План ¦
¦182,70 кв. м, цокольный этаж,¦г. Сызрань, ¦В.Г. ¦ ¦приватизации¦
¦комнаты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,¦ул. Королева, ¦ ¦ ¦на 2001 год ¦
¦9, 10, 17 литера ¦д. 29 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение, 1 этаж,¦Самарская обл., ¦ООО "Магазин ¦ 397 191,30 ¦План ¦
¦комнаты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,¦г. Сызрань, ¦№ 9 ¦ ¦приватизации¦
¦8, 9 площадью 82,70 кв. м ¦ул. Ульяновская,¦"Продтовары" ¦ ¦на 2003 год ¦
¦ ¦д. 105 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Нежилое помещение, состоящее из¦Самарская ¦ООО "ЯНВАРЬ" ¦1 103 835,60 ¦План ¦
¦комнат первого этажа № 54-60,¦область, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦60а, 61, 61а, 62, 70, комнат в¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦на 2003 год ¦
¦подвале № 13, 14, 14а, 15.¦ул. Победы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадь: общая 400,60 кв. м ¦д. 28 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦Плата за участие в конкурсе по¦ ¦ ¦ 3 000 ¦ ¦
¦передаче электрических сетей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доверительное управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------------+------------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦25 752 188,53¦ ¦
L-------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------






Приложение № 3
к отчету
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества за 2004 год

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2004 ГОД, СРЕДСТВА ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ КОТОРЫХ ПОСТУПИЛИ В 2005 ГОДУ

   ----------------------T---------------T-----------------T----------T------------¬

¦ Наименование ¦ Адрес ¦ Покупатель ¦ Сумма ¦ Основание ¦
¦ имущества ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ продажи ¦
+---------------------+---------------+-----------------+----------+------------+
¦нежилое здание литера¦Самарская обл.,¦ООО "Криста" ¦2 180 850 ¦План ¦
¦А1, этажность: 2,¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦площадью 900,80 кв. м¦пр. 50 лет ¦ ¦ ¦на 2004 год ¦
¦ ¦Октября, 28а ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+-----------------+----------+------------+
¦нежилое помещение с¦Самарская обл.,¦Мирошниченко А.В.¦1 575 000 ¦План ¦
¦подвалом на первом¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦приватизации¦
¦этаже в двухэтажном¦ул. Ленина, ¦ ¦ ¦на 2004 год ¦
¦кирпичном здании,¦д. 25 ¦ ¦ ¦ ¦
¦литера А площадью¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦468,70 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------------+-----------------+----------+-------------






Приложение № 9
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 27 мая 2005 г. № 52

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Г. СЫЗРАНИ ЗА 2004 ГОД

Реестр муниципального имущества ведется в соответствии с Постановлением Главы Администрации города Сызрани от 26.02.2003 № 53 "Об утверждении "Положения об учете и ведении реестра муниципального имущества г. Сызрани".
В 2004 году была приобретена новая информационная система "Имущество", в которую в настоящий момент переносится вся информация из старого Реестра и вносятся вновь принятые от ведомств объекты движимого и недвижимого имущества.
В настоящее время в Реестре "старой и новой программы" числится около 11350 объектов. Однако в эти данные входят и квартиры, которые вносятся в Реестр для приватизации. Количество объектов недвижимого имущества без учета квартир составляет около 8900 объектов.
С января 2004 года по декабрь 2004 года в Реестр муниципального недвижимого имущества было внесено 218 объектов недвижимого имущества:
от ОАО "Тяжмаш": - 1 жилой дом, площадью 1058 кв. м;
от ОАО "Самаранефтепродукт": - 1 жилой дом площадью 5391, кв. м, ВЛ-2700 п/м, КЛ-1130 п/м;
от ВОЖД - 152 жилых дома;
от ОАО "Пластик" - 1 жилой дом с объектами инженерной инфраструктуры;
от Магистральных нефтепроводов "Дружба" ЛДПС - 1 жилой дом площадью 0,6 тыс. кв. м;
от ОАО "Мехколонна-68" - 21 шт., тепловые сети - 1106 м.
от КЭЧ: объекты энергетики: ТП-2 шт., ВЛ - 0,8 км., Каб. линии - 6,263 км, наружное освещение - 0,908 км;
от КЭЧ: 1 КТП, 1 ТП, ВЛ-0,4 кВ - 800 м, КЛ-0,6 кВ - 2207, КЛ-0,4 кВ 3377, наружное освещение - 968 м;
от 78 ЦИБ: газовые сети - 1535,8 м;
от КЭЧ: газовые сети - 827 м;
от АО "Тяжмаш" - газовые сети - 3607,8 м.
В связи с регистрацией и утверждением Акта приемки законченного строительства объекта были введены в эксплуатацию:
- нежилые помещения (подвал, 1, 2, 3 этажи) нежилого здания по адресу: г. Сызрань, ул. Ульяновская, 77, и объекты благоустройства;
- газовые сети - 549,7 м;
- сети водопровода, канализации, сети телефонной связи, сети теплоснабжения, электрические сети, расположенные по адресу: ул. Ульяновская, 77.
В результате приватизации были исключены из Реестра 41 объект недвижимого имущества, 1 нежилой дом. Основаниями исключения объектов из Реестра являются Постановления Администрации г. Сызрани, Приказы Комитета имущественных отношений. Акты приема-передачи объектов, Свидетельства Главного управления Федеральной регистрационной службы по Самарской области.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru