Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.07.2006 № 97-ГД
(ред. от 16.10.2008)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "МЕТОДИКОЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ НА 2006 - 2010 ГОДЫ")
(принят Самарской Губернской Думой 05.07.2006)

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Волжская коммуна", № 130 (25683), 20.07.2006.



Изменения, внесенные Законом Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД, вступили в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



13 июля 2006 года № 97-ГД

   ------------------------------------------------------------------


ЗАКОН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

Принят
Самарской Губернской Думой
5 июля 2006 года

(в ред. Законов Самарской области
от 13.06.2007 № 44-ГД, от 09.08.2007 № 75-ГД,
от 28.12.2007 № 162-ГД, от 10.07.2008 № 78-ГД,
от 16.10.2008 № 114-ГД)

Статья 1. Утвердить прилагаемую областную целевую энергетическую программу на 2006 - 2010 годы.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор
Самарской области
К.А.ТИТОВ
г. Самара
13 июля 2006 года
№ 97-ГД





Приложение
к Закону
Самарской области
от 13 июля 2006 г. № 97-ГД

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(далее - Программа)

(в ред. Законов Самарской области
от 13.06.2007 № 44-ГД, от 09.08.2007 № 75-ГД,
от 28.12.2007 № 162-ГД, от 10.07.2008 № 78-ГД,
от 16.10.2008 № 144-ГД)

Паспорт Программы

Наименование Программы - областная целевая энергетическая программа
на 2006 - 2010 годы

Основание - Постановление Губернатора Самарской области
для разработки от 28.11.2003 № 445 "О Концепции
Программы энергообеспечения населения Самарской области"

Государственный - Правительство Самарской области
заказчик Программы

Головной исполнитель - министерство промышленности, энергетики и
Программы технологий Самарской области
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)

Основной разработчик - закрытое акционерное общество "Региональный
Программы центр энергоэффективности Самарской области"
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2007 № 44-ГД)

Цели и задачи - цели Программы:
Программы повышение качества жизни населения и снижение
доли затрат на оплату энергетических услуг;
обеспечение электрической и тепловой энергией
объектов социально-экономической сферы,
жилищно-коммунального хозяйства, промышленности
и жилищного строительства муниципальных
образований в Самарской области в рамках
реализации приоритетных национальных проектов;
создание необходимых условий для устойчивого
развития экономики Самарской области;
повышение надежности энерго- и
топливообеспечения, обеспечение
энергобезопасности Самарской области
задачи Программы:
привлечение инвестиций в топливно-
энергетический комплекс Самарской области;
создание достаточной сырьевой и энергетической
базы, обеспечивающей сбалансированное развитие
регионального топливно-энергетического
комплекса;
повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов;
снижение удельной энергоемкости внутреннего
регионального продукта;
уменьшение негативного воздействия
на окружающую среду

Сроки и этапы - 2006 - 2010 годы;
реализации Программы I этап - 2006 год;
II этап - 2007 - 2008 годы;
III этап - 2009 - 2010 годы

Перечень основных - основные мероприятия Программы обеспечивают
мероприятий реализацию поставленных целей и задач и
распределены по пяти подпрограммам:
подпрограмма "Основные направления развития
большой энергетики в Самарской области"
на 2006 - 2010 годы;
подпрограмма "Основные направления развития
системы теплоснабжения в Самарской области"
на 2006 - 2010 годы;
подпрограмма "Основные направления развития
системы энергосбережения в Самарской области"
на 2006 - 2010 годы;
подпрограмма "Основные направления развития
системы топливообеспечения потребителей
в Самарской области" на 2006 - 2010 годы;
подпрограмма "Развитие малой энергетики
в Самарской области на 2006 - 2015 годы"

Исполнители основных - органы исполнительной власти Самарской области,
мероприятий Программы осуществляющие финансирование
топливно-энергетических ресурсов
подведомственных организаций, органы местного
самоуправления (по согласованию), открытое
акционерное общество "Самарская региональная
энергетическая корпорация" (по согласованию),
хозяйствующие субъекты (по согласованию)
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2007 № 44-ГД)

Объемы и источники - общая ориентировочная стоимость реализации
финансирования мероприятий Программы составляет 7 208,656 млн.
Программы рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета 1 299,756 млн. рублей.
Предусмотрено привлечение средств федерального
и местных бюджетов, а также внебюджетных
источников финансирования в размере: средств
федерального бюджета - 104,67 млн. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований -
766,34 млн. рублей;
внебюджетных средств - 5 037,89 млн. рублей.
На реализацию Программы в 2006 году за счет
средств областного бюджета потребуется:
на создание научно-технической продукции и
методического обеспечения - 1,6 млн. рублей;
на проведение энергоаудита объектов,
оплачивающих топливно-энергетические ресурсы
за счет средств областного бюджета -
2 млн. рублей.
В 2006 году предусмотрено привлечение средств
внебюджетных источников финансирования
в размере 629,8 млн. рублей. Мероприятия
Программы, финансирование которых
предполагается осуществить за счет средств
федерального бюджета, местных бюджетов
муниципальных образований Самарской области,
не являются расходными обязательствами
Российской Федерации, Самарской области и
муниципальных образований Самарской области
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)

Ожидаемые результаты - улучшение качества жизни населения, снижение
реализации Программы темпов роста затрат на энергообеспечение
населения, повышение энерговооруженности
населения;
создание условий доступности топливно-
энергетических ресурсов и энергетических услуг
для хозяйствующих субъектов и населения;
повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов во всех сферах
экономики, снижение энергоемкости валового
регионального продукта на 14%;
укрепление экономического потенциала
производственно-технологического комплекса
Самарской области;
формирование в регионе необходимых
экономических условий для привлечения
инвестиций в развитие энергетического
комплекса;
формирование конкурентного рынка топливно-
энергетических ресурсов и энергетических услуг,
создание новых хозяйствующих субъектов в сфере
энергообеспечения потребителей в Самарской
области;
снижение суммарных расходов в регионе на оплату
топлива и энергии на 5 590 млн. руб.;
улучшение экологической обстановки и снижение
выбросов вредных веществ на 13%;
обеспечение перевода экономики области
на энергоэффективный путь развития, снижение
потребления топливно-энергетических ресурсов
в области на 6,7 - 106 тонн условного топлива;
повышение энергетической безопасности и
надежности энергоснабжения в Самарской области

Контроль за ходом - координацию, контроль и мониторинг за ходом
реализации Программы реализации программных мероприятий осуществляет
министерство промышленности, энергетики и
технологий Самарской области.
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Топливно-энергетический сектор экономики Самарской области в значительной мере определяет устойчивость регионального развития и финансово-экономические показатели функционирования территориального производственного комплекса области. Располагая мощным производственно-технологическим, научно-техническим и интеллектуально-кадровым потенциалом, значительными ресурсами углеводородного сырья, топливно-энергетический комплекс области (далее - ТЭК) в то же время имеет сравнительно низкую энергоэффективность. Вследствие этого возрастает себестоимость производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность, увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие ТЭК, возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы (далее - ТЭР), что негативно сказывается на уровне жизни жителей области.
В этих условиях требуется повысить эффективность государственного управления и провести модернизацию и техническое перевооружение ТЭК.
Стратегической задачей топливно-энергетического сектора экономики области является повышение эффективности использования природных энергетических ресурсов в целях существенного улучшения качества жизни населения и увеличения объема производимого валового регионального продукта (далее - ВРП).

1.1. Эффективность использования ТЭР в Самарской области

В отраслевой структуре промышленности области значительное место занимает ТЭК. Его удельный вес в 2004 году составил 20%.
Общее потребление ТЭР во всех секторах экономики в 2004 году составило 47,714 млн. тонн условного топлива (т.у.т.). Анализ топливно-энергетического баланса Самарской области показывает, что одним из наиболее существенных факторов, оказывающим негативное влияние на показатели функционирования региональной экономики, является высокая энергоемкость ВРП. Реализация мероприятий по снижению энергоемкости ВРП является одним из основных путей повышения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляемых на развитие экономического потенциала области и повышения темпов роста ВРП.
За период с 2001 года энергоемкость ВРП в натуральных показателях снизилась на 10,3% и составила в 2004 году 153 т.у.т. на один миллион рублей ВРП. В то же время в финансовом исчислении энергоемкость ВРП возросла. В соответствии с этими данными энергоемкость ВРП Самарской области в 2,5 - 3,0 раза превышает этот показатель для развитых стран мира.
Низкие показатели энергоэффективности экономики являются одной из серьезных проблем Самарской области. Затраты организаций и населения на удовлетворение топливно-энергетических потребностей остаются высокими и продолжают расти. В сфере промышленного производства доля потребления электроэнергии составляет 63,6%, тепловой энергии 50,6% и топлива 52,8% от суммарного потребления ТЭР в области. Соответственно, потребление населением электроэнергии составило 13,8%, тепловой энергии 38% и топлива 24,4% от их суммарного потребления.

1.2. Энергетический потенциал области

Природный энергетический потенциал Самарской области складывается из запасов нефти, природного газа, горючих сланцев, дров, гидроэнергии, а также энергии ветра и солнца. Месторождения нефти промышленно разрабатываются. Природный и попутный нефтяной газ используется недостаточно эффективно.
Условия залегания и элементный состав сланцев затрудняют их использование для энергетики в ближайший период. Перспективным направлением их применения является комплексная переработка с целью получения ценных химических продуктов, энергетического газа и материалов для строительного и дорожно-строительного использования. Экономическая эффективность вовлечения горючих сланцев в топливно-энергетический баланс области будет определяться совершенствованием технологии их сжигания, а также ценами на углеводородное топливо.
Экономически оправданное использование солнечной и ветровой энергии будет составлять к 2010 году доли процента от общего потребления электроэнергии.
Экономически и экологически эффективнее использование энергетического потенциала отходов лесного хозяйства (сухостоя) и переработки древесины, твердых бытовых отходов и отходов нефтепереработки. В результате переработки вторичного и возобновляемого органического сырья, а также бытового мусора возможно получение дополнительных энергоносителей в виде жидкого, газообразного и твердого топлива. В частности получаемый низкокалорийный газ может с успехом применяться на газодизельных мини-ТЭЦ, жидкое и твердое топливо (кокс) является ликвидной продукцией с возможностью его применения как печного топлива. В результате переработки получается значительный выход тепловой энергии с возможностью ее использования, как для промышленных, так и бытовых нужд. Положительными качествами ряда таких технологических процессов, запатентованных и отработанных специалистами Самарской области, является их экологическая чистота. Это позволяет размещать энерготехнологические установки на их основе в жилой зоне.
Развитие собственной ресурсной базы и снижение удельной энергоемкости ВРП определяют направления обеспечения энергетической безопасности экономики области и уменьшения зависимости ТЭК от поставок первичных энергоресурсов в условиях постоянно возрастающей доли использования природного газа, потребление которого составляет более 90 процентов от суммарного потребления ТЭР в области.
Для осуществления государственной политики по обеспечению энергетической безопасности области необходима разработка соответствующей системы показателей и механизмов воздействия на них. Основными факторами, определяющими систему показателей, характеризующих энергетическую безопасность Самарской области, являются:
запасы углеводородного сырья в месторождениях области;
состояние и готовность сырьевой базы добывающих отраслей (нефтедобыча, газодобыча, добыча горючих сланцев) к разработке;
размеры инвестиций в отрасли добычи углеводородного сырья;
величина резервов мощностей в отраслях ТЭК;
размеры сезонных запасов топлива;
показатели эффективности использования ТЭР.

1.3. Обоснование необходимости разработки Программы

Основными проблемами в ТЭК Самарской области являются:
высокая энергоемкость экономики Самарской области, которая превышает на 20 - 30 процентов дореформенные показатели;
низкая инвестиционная активность в энергетическом секторе Самарской области, в результате чего объемы годовых инвестиций в ТЭК снизились более чем в 3 раза;
диспропорции в ценовой политике, приведшие к нарушению условий самофинансирования хозяйственной и инвестиционной деятельности большинства отраслей ТЭК и к деформациям структуры спроса на энергоносители;
высокий уровень физического и морального износа энергетического оборудования;
отсутствие целостной системы законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций ТЭК на местном уровне.
Программа призвана обеспечить комплексный системный подход к развитию энергетической сферы Самарской области, привлечь к реализации поставленных задач органы государственной власти Самарской области, органы местного самоуправления, промышленный и научно-технический потенциал области.
Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач повышения энергоэффективности экономики области, снижения издержек населения и промышленности на потребляемые энергоресурсы, увеличения надежности энергоснабжения, снижения отрицательного влияния отраслей ТЭК на окружающую среду, повышения энергетической безопасности Самарской области.
Реализация мероприятий Программы предусматривает снижение энергоемкости ВРП за счет технического перевооружения и модернизации систем производства ТЭК, транспорта и потребления энергоресурсов.
Разработка мероприятий Программы по повышению эффективности энергетики области выполнялась в соответствии с определяющими направления развития экономики и энергетики страны Энергетической стратегией России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 № 1234-р, федеральной целевой программой "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и перспективу до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 № 796, федеральной целевой программой "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2001 № 860, федеральной целевой программой "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2001 № 717.
Программа включает формирование экономической и нормативной правовой базы, разработку технических и технологических мероприятий, обеспечивающих решение первоочередных задач на первом этапе в 2006 году и актуальных перспективных проблем в последующие периоды (2007 - 2010 годы).
В Программе проанализированы основные направления повышения эффективности использования ТЭР, на основании чего разработаны программные мероприятия и определены источники финансирования по повышению эффективности функционирования ТЭК по направлениям, сформулированным в подпрограммах "Основные направления развития большой энергетики в Самарской области" на 2006 - 2010 годы, "Основные направления развития системы теплоснабжения в Самарской области" на 2006 - 2010 годы, "Основные направления развития системы энергосбережения в Самарской области" на 2006 - 2010 годы, "Основные направления развития системы топливообеспечения потребителей в Самарской области" на 2006 - 2010 годы, "Развитие малой энергетики в Самарской области на 2006 - 2015 годы".
Практическая реализация приоритетных направлений Программы осуществляется путем реализации мероприятий подпрограмм, координации, контроля и мониторинга за ходом их реализации, анализа эффективности принимаемых технических, технологических и управленческих решений в ТЭК Самарской области.
Настоящая Программа носит консолидированный, межотраслевой характер и направлена на решение системных вопросов топливно-энергетического обеспечения устойчивого развития экономики Самарской области.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:
повышение качества жизни населения и снижение доли затрат на оплату энергетических услуг;
обеспечение электрической и тепловой энергией объектов социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства муниципальных образований в Самарской области в рамках реализации приоритетных национальных проектов;
создание необходимых условий для устойчивого развития экономики Самарской области;
повышение надежности энерго- и топливообеспечения, обеспечение энергобезопасности Самарской области.
Достижение целей Программы предполагает решение следующих задач:
привлечение инвестиций в ТЭК Самарской области;
создание достаточной сырьевой и энергетической базы, обеспечивающей сбалансированное развитие регионального ТЭК;
повышение эффективности использования ТЭР;
снижение удельной энергоемкости ВРП;
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2006 - 2010 годы.
Программа реализуется в три этапа: первый этап - 2006 год, второй этап - 2007 - 2008 годы, третий этап - 2009 - 2010 годы.

4. Система программных мероприятий

Основными направлениями реализации мероприятий Программы являются:
повышение эффективности централизованного производства электрической и тепловой энергии путем модернизации ТЭЦ, входящих в состав ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания", в том числе с использованием эффективных газотурбинных технологий;
перевооружение отраслей ТЭК и потребителей энергоресурсов на новой технологической основе;
развитие глубокой переработки и комплексное использование ТЭР;
использование местных видов топлива;
использование научно-технических достижений для ускорения технического перевооружения действующих и создания новых объектов энергетики, в том числе с когенерационной выработкой электрической и тепловой энергии на пилотных мини-ТЭЦ, оснащенных экономичными газопоршневыми и газотурбинными энергоагрегатами;
создание предпосылок для привлечения областных организаций моторостроительного и иного профиля к техническому перевооружению энергетических установок в большой и малой энергетике и системах теплоснабжения населения;
снижение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки;
повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого использования потребителями ТЭР энергоэффективных технологий и оборудования в различных секторах экономики, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве городов и иных населенных пунктов;
разработка мероприятий по социальной защите малообеспеченных слоев населения в условиях реформирования систем энерго- и топливоснабжения.
Реализацию программных мероприятий намечено осуществить посредством проведения целенаправленной инвестиционной политики в сферах производства, транспорта и потребления ТЭР, в том числе путем применения государственного регулирования в топливно-энергетическом секторе и создания благоприятных условий для привлечения в экономику Самарской области финансовых средств внешних и внутренних инвесторов.
Программа также включает мероприятия, направленные на углубление структурных преобразований и укрепление рыночных отношений в энергетическом секторе:
по модернизации и техническому перевооружению энергетического оборудования региональной энергосистемы;
по расширению сферы централизованного теплоснабжения в городах области;
по надежному топливо- и энергоснабжению потребителей в осенне-зимние периоды;
по повышению эффективности использования ТЭР и рационализации энергоиспользования в топливно-энергетическом секторе;
по модернизации систем энергообеспечения жилищно-коммунального комплекса и оптимизации систем теплоснабжения городов;
по повышению энергетической безопасности области;
по повышению эффективности энергоиспользования в организациях бюджетной сферы;
по созданию условий для производства высокоэффективных установок в малой энергетике, в том числе путем использования возобновляемых видов энергоресурсов;
по оснащению потребителей приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в ресурсах по основным разделам Программы на период с 2006 по 2010 год без учета мероприятий областной целевой программы развития малой энергетики в Самарской области на 2006 - 2015 годы, утвержденной Законом Самарской области от 27.12.2005 № 233-ГД, ориентировочно составляет 7 208, 656 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 299,756 млн. рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)
Общий объем финансирования Программы включает затраты на капитальные вложения, проектно-конструкторские работы и создание научно-технической продукции.
При получении дополнительных доходов в процессе исполнения областного бюджета на 2006 год объемы финансирования и состав мероприятий Программы могут быть скорректированы, в том числе по следующим направлениям:
создание научно-технической продукции и методического обеспечения Программы;
проведение энергоаудита на объектах, оплачивающих ТЭР за счет средств областного бюджета.
Ориентировочные объемы финансирования мероприятий Программы на 2006 - 2010 годы за счет средств областного бюджета (в ценах 2006 года) представлены в табл. № 1.

Таблица № 1

(в ред. Закона Самарской области
от 16.10.2008 № 114-ГД)

   ------------------------------T-------------------¬

¦ Наименование подпрограммы и ¦Средства областного¦
¦ сроки ее реализации ¦ бюджета, ¦
¦ ¦ тыс. рублей ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦Основные направления развития¦ ¦
¦большой энергетики в¦ ¦
¦Самарской области на 2006 -¦ ¦
¦2010 годы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦В том числе 2008 г. ¦ 39957 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦Итого ¦ 39957 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦Основные направления развития¦ ¦
¦системы теплоснабжения в ¦ ¦
¦Самарской области на 2006 - ¦ ¦
¦2010 годы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦В том числе: ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2007 г. ¦ 93040 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2008 г. ¦ 157551 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2009 г. ¦ 174500 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2010 г. ¦ 158240 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦Итого ¦ 583331 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦Основные направления развития¦ ¦
¦системы энергосбережения в¦ ¦
¦Самарской области на 2006 -¦ ¦
¦2010 годы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦В том числе: ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2007 г. ¦ 44798 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2008 г. ¦ 63519,7 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2009 г. ¦ 74817 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2010 г. ¦ 195030 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦Итого ¦ 378164,7 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦Основные направления развития¦ ¦
¦системы топливообеспечения¦ ¦
¦потребителей в Самарской¦ ¦
¦области на 2006 - 2010 годы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦В том числе: ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2007 г. ¦ 84490 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2008 г. ¦ 94230,3 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2009 г. ¦ 83273 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2010 г. ¦ 20660 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦Итого ¦ 282653,3 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦В том числе: ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦создание научно-технической¦ ¦
¦продукции и методического¦ ¦
¦обеспечения <*>: ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦В том числе: ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2006 г. ¦ 1600 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2007 г. ¦ 800 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2008 г. ¦ 800 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2009 г. ¦ 800 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2010 г. ¦ 800 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦Итого ¦ 4800 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦проведение энергоаудита на¦ ¦
¦объектах, оплачивающих ТЭР за¦ ¦
¦счет средств областного¦ ¦
¦бюджета <*>: ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦В том числе: ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2006 г. ¦ 2000 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2007 г. ¦ 5000 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2008 г. ¦ 500 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦2009 г. ¦ 3350 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦Итого ¦ 10850 ¦
+-----------------------------+-------------------+
¦Всего ¦ 1299756 ¦
L-----------------------------+--------------------


   --------------------------------

<*> Для реализации мероприятий Программы необходимо создание научно-технической продукции, методического обеспечения и проведение энергоаудита на объектах, оплачивающих ТЭР за счет средств областного бюджета.

Ориентировочные объемы финансирования мероприятий Программы на 2006 - 2010 годы из иных источников финансирования (в ценах 2006 года, млн. рублей) представлены в табл. № 2.

Таблица № 2

(в ред. Закона Самарской области
от 16.10.2008 № 114-ГД)

   -----------------T---------------T--------T------------¬

¦ Наименование ¦ Средства, ¦Средства¦Внебюджетные¦
¦ подпрограммы ¦предусмотренные¦местных ¦ средства ¦
¦ и сроки ее ¦ федеральными ¦бюджетов¦ ¦
¦ реализации ¦ целевыми ¦ ¦ ¦
¦ ¦ программами ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦Основные ¦ ¦ ¦ ¦
¦направления ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития большой¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетики в ¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦
¦области на 2006 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2006 г. ¦ ¦ ¦ 629,8 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2007 г. ¦ ¦ ¦ 575,02 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2008 г. ¦ ¦ 2,1 ¦ 577,48 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2009 г. ¦ ¦ ¦ 1050,96 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2010 г. ¦ ¦ ¦ 1758,9 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦Итого ¦ ¦ 2,1 ¦ 4592,16 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦Основные ¦ ¦ ¦ ¦
¦направления ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития системы¦ ¦ ¦ ¦
¦теплоснабжения в¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦
¦области на 2006 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2007 г. ¦ 5,87 ¦ 82,47 ¦ 17,48 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2008 г. ¦ 8,82 ¦ 12,21 ¦ 32,18 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2009 г. ¦ 9,48 ¦ 10,26 ¦ 2,6 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2010 г. ¦ 9,99 ¦ 370,35 ¦ 77,86 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦Итого ¦ 34,16 ¦ 475,29 ¦ 130,12 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦Основные ¦Финансирование из иных источников не¦
¦направления ¦предусмотрено ¦
¦развития системы¦ ¦
¦энергосбережения¦ ¦
¦в Самарской¦ ¦
¦области на 2006¦ ¦
¦- 2010 годы ¦ ¦
+----------------+ ¦
¦Основные ¦ ¦
¦направления ¦ ¦
¦развития системы¦ ¦
¦топливо- ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦
¦потребителей ¦ ¦
¦в Самарской¦ ¦
¦области на ¦ ¦
¦2006 - 2010 годы¦ ¦
+----------------+---------------T--------T------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2007 г. ¦ 0,3 ¦ 13,94 ¦ 35,0 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2008 г. ¦ 19,87 ¦ 84,03 ¦ 87,5 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2009 г. ¦ 23,07 ¦ 91,23 ¦ 93,23 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦2010 г. ¦ 27,27 ¦ 99,75 ¦ 99,88 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦Итого ¦ 70,51 ¦ 288,95 ¦ 315,61 ¦
+----------------+---------------+--------+------------+
¦Всего ¦ 104,67 ¦ 766,34 ¦ 5037,89 ¦
L----------------+---------------+--------+-------------


Указанные в табл. № 2 ориентировочные объемы финансирования за счет иных, помимо областного бюджета, источников, не являются расходными обязательствами Самарской области.
Мероприятия подпрограммы "Развитие малой энергетики в Самарской области на 2006 - 2015 годы" утверждены Законом Самарской области "Об утверждении областной целевой программы развития малой энергетики в Самарской области на 2006 - 2015 годы" от 27.12.2005 № 233-ГД.
В случае недофинансирования мероприятий Программы в текущем году сумма недофинансирования переносится на последующие годы с корректировкой Программы в установленном порядке.

5.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы

В качестве источников финансирования Программы выступают средства областного бюджета. Предполагается также привлечение средств, предусмотренных федеральными целевыми программами, средств бюджетов муниципальных образований, собственных и привлеченных средств организаций ТЭК, а также средств потребителей топлива и энергии, кредитно-финансовых и других коммерческих организаций.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий в 2007 году составляет 958,208 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 228,128 млн. рублей (в том числе 5 млн. рублей на проведение энергоаудита).
Предполагаемая структура финансирования мероприятий Программы в 2007 году за счет средств областного бюджета (в ценах 2006 года) и структура финансирования мероприятий Программы в 2008 - 2009 годах приведены в таблице № 3.
(в ред. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД)
Для реализации мероприятий Программы предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации в границах соответствующего муниципального образования Самарской области теплоснабжения и электроснабжения населения.
(введен Законом Самарской области от 28.12.2007 № 162-ГД; в ред. Законов Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД, от 16.10.2008 № 114-ГД)
Система программных мероприятий предусматривает наличие как коммерческих, так и некоммерческих мероприятий.
Коммерческими мероприятиями являются мероприятия Программы, практическая реализация которых может принести экономический эффект в виде дополнительной прибыли и (или) экономии.
Некоммерческие мероприятия обеспечивают социальный эффект по каждому конкретному мероприятию и обладают высокой общественной эффективностью (социальной значимостью и полезностью). Эти мероприятия отвечают, прежде всего, потребностям объектов социальной инфраструктуры и способствуют созданию большей добавленной стоимости для оказания общественных услуг.

Таблица № 3

(в ред. Закона Самарской области
от 16.10.2008 № 114-ГД)

   ---------------------------------T---------------------------¬

¦ Наименование подпрограммы ¦ Средства областного ¦
¦ ¦ бюджета, млн. рублей ¦
¦ +-------T---------T---------+
¦ ¦2007 г.¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦Основные направления развития¦ ¦ ¦ ¦
¦большой энергетики в Самарской¦ ¦ ¦ ¦
¦области на 2006 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦Всего ¦ ¦ 39,957 ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦коммерческие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦некоммерческие мероприятия ¦ ¦ 39,957 ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦Основные направления развития¦ ¦ ¦ ¦
¦системы теплоснабжения в¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарской области на 2006 - 2010¦ ¦ ¦ ¦
¦годы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦Всего ¦ 93,04 ¦157,551 ¦ 174,5 ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦коммерческие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦некоммерческие мероприятия ¦ 93,04 ¦157,551 ¦ 174,5 ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦Основные направления развития¦ ¦ ¦ ¦
¦системы энергосбережения в¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарской области на 2006 - 2010¦ ¦ ¦ ¦
¦годы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦Всего ¦ 49,798¦ 64,0197 ¦ 78,167 ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦коммерческие мероприятия ¦ 16,661¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦некоммерческие мероприятия ¦ 33,137¦ 64,0197 ¦ 78,167 ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦Основные направления развития¦ ¦ ¦ ¦
¦системы топливообеспечения¦ ¦ ¦ ¦
¦потребителей в Самарской области¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2006 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦Всего ¦ 84,49 ¦ 94,2303 ¦ 83,273 ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦коммерческие мероприятия ¦ 13,58 ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦некоммерческие мероприятия ¦ 70,91 ¦ 94,2303 ¦ 83,273 ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦Создание научно-технической¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦
¦продукции и методического¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦Итого ¦228,128¦356,558 ¦ 336,740 ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦коммерческие мероприятия ¦ 30,241¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+---------+---------+
¦некоммерческие мероприятия ¦197,087¦356,558 ¦ 336,740 ¦
L--------------------------------+-------+---------+----------


Ориентировочная структура финансирования мероприятий Программы в 2006 - 2010 годах из иных источников финансирования (в млн. рублей) представлена в таблице № 4.
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)

Таблица № 4

(в ред. Закона Самарской области
от 16.10.2008 № 114-ГД)

   -------------------T---------------T--------T------------¬

¦ Наименование ¦ Средства, ¦Средства¦Внебюджетные¦
¦ подпрограммы ¦предусмотренные¦местных ¦ средства ¦
¦ ¦ федеральными ¦бюджетов¦ ¦
¦ ¦ целевыми ¦ ¦ ¦
¦ ¦ программами ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦Основные ¦ ¦ ¦ ¦
¦направления ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития большой ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетики ¦ ¦ ¦ ¦
¦в Самарской¦ ¦ ¦ ¦
¦области на ¦ ¦ ¦ ¦
¦2006 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦Всего ¦ ¦ 2,1 ¦ 4592,16 ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦коммерческие ¦ ¦ ¦ 4592,16 ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦некоммерческие ¦ ¦ 2,1 ¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦Основные ¦ ¦ ¦ ¦
¦направления ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦теплоснабжения в ¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарской области ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2006 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦Всего ¦ 34,16 ¦ 475,29 ¦ 130,12 ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦коммерческие ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦некоммерческие ¦ 34,16 ¦ 475,29 ¦ 130,12 ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦Основные ¦Финансирование из иных источников не ¦
¦направления ¦предусмотрено ¦
¦развития системы¦ ¦
¦энергосбережения в¦ ¦
¦Самарской области¦ ¦
¦на 2006 - 2010 ¦ ¦
¦годы ¦ ¦
+------------------+ ¦
¦Основные ¦ ¦
¦направления ¦ ¦
¦развития системы¦ ¦
¦топливообеспечения¦ ¦
¦потребителей в¦ ¦
¦Самарской области¦ ¦
¦на 2006 - 2010 ¦ ¦
¦годы ¦ ¦
+------------------+---------------T--------T------------+
¦Всего ¦ 70,51 ¦ 288,95 ¦ 315,61 ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦коммерческие ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦некоммерческие ¦ 70,51 ¦ 288,95 ¦ 315,61 ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦Итого ¦ 104,67 ¦ 766,34 ¦ 5037,89 ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦коммерческие ¦ ¦ ¦ 4592,16 ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+--------+------------+
¦некоммерческие ¦ 104,67 ¦ 766,34 ¦ 445,73 ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+---------------+--------+-------------


Указанные в таблице № 4 ориентировочные объемы финансирования мероприятий Программы в 2006 - 2010 годах за счет иных, помимо областного бюджета, источников не являются расходными обязательствами Самарской области.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета по формам расходов в 2006 - 2010 годах (млн. рублей) представлено в таблице № 5.
(абзацы в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)

Таблица № 5

(в ред. Закона Самарской области
от 16.10.2008 № 114-ГД)

   --------------------T-------------------¬

¦ Объем ¦ Бюджетное ¦
¦ финансирования за ¦ финансирование на ¦
¦ счет ¦ безвозвратной ¦
¦средств областного ¦ основе ¦
¦ бюджета ¦ ¦
+-------------------+-------------------+
¦ Основные направления развития большой ¦
¦ энергетики в Самарской области ¦
¦ на 2006 - 2010 годы ¦
+-------------------T-------------------+
¦ 39,957 ¦ 39,957 ¦
+-------------------+-------------------+
¦ Основные направления развития системы ¦
¦ теплоснабжения в Самарской области на ¦
¦ 2006 - 2010 годы ¦
+-------------------T-------------------+
¦ 583,331 ¦ 583,331 ¦
+-------------------+-------------------+
¦ Основные направления развития системы ¦
¦энергосбережения в Самарской области на¦
¦ 2006 - 2010 годы ¦
+-------------------T-------------------+
¦ 378,165 ¦ 378,165 ¦
+-------------------+-------------------+
¦ Основные направления развития системы ¦
¦ топливообеспечения потребителей в ¦
¦ Самарской области на 2006 - 2010 годы ¦
+-------------------T-------------------+
¦ 282,653 ¦ 282,653 ¦
+-------------------+-------------------+
¦Создание научно-технической продукции и¦
¦ методического обеспечения <*> ¦
+-------------------T-------------------+
¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦
+-------------------+-------------------+
¦ Проведение энергоаудита на объектах, ¦
¦ оплачивающих ТЭР за счет средств ¦
¦ областного бюджета <*> ¦
+-------------------T-------------------+
¦ 10,85 ¦ 10,85 ¦
+-------------------+-------------------+
¦ Итого ¦
+-------------------T-------------------+
¦ 1299,756 ¦ 1299,756 ¦
L-------------------+--------------------


   --------------------------------

<*> Для реализации мероприятий Программы необходимо создание научно-технической продукции, методического обеспечения и проведение энергоаудита на объектах, оплачивающих ТЭР за счет средств областного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования всех этапов Программы до 2010 года включительно подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями областного бюджета с учетом предполагаемого финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и фактического выполнения программных мероприятий, результатов энергетических обследований и энергоаудитов.
Перечень объектов, включаемых в состав мероприятий Программы, подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемами финансирования на очередной год.
Органы исполнительной власти Самарской области и органы местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области ежегодно уточняют и согласовывают перечень первоочередных мероприятий, намеченных для финансирования, реализуемых в рамках Программы.

6. Механизм реализации Программы

Участие органов государственной власти Самарской области в реализации Программы осуществляется в формах прямого участия органов государственной власти Самарской области в инвестиционной деятельности, закрепленных в законодательстве Самарской области.
Предложения по формированию состава объектов, подлежащих финансированию в рамках Программы, на основе поступивших заявок готовит научно-технический совет при головном исполнителе Программы (далее - НТС Программы). Основой отбора заявок являются результаты анализа комплексной эффективности заявляемых мероприятий, определяемой в соответствии с методикой многокритериальной оценки комплексной эффективности мероприятий Программы (приложение № 6).
Основанием для включения некоммерческих мероприятий в Программу является высокая общественная эффективность (социальная значимость и полезность).
Основанием для включения коммерческих мероприятий в Программу являются высокие сравнительные показатели комплексной эффективности и наличие потенциального внешнего инвестора.
Формы финансирования мероприятий Программы за счет бюджетных и внебюджетных источников реализуются как на безвозвратной, так и на возвратной основе.
Абзац утратил силу. - Закон Самарской области от 28.12.2007 № 162-ГД.
Абзац утратил силу. - Закон Самарской области от 28.12.2007 № 162-ГД.
Абзац утратил силу. - Закон Самарской области от 28.12.2007 № 162-ГД.
Финансирование мероприятий Программы на возвратной основе за счет средств областного бюджета осуществляется в форме бюджетного инвестиционного кредита.
Конкретный состав объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год определяется министерством промышленности, энергетики и технологий Самарской области по результатам анализа поступивших заявок НТС Программы. Заключение НТС Программы основывается на показателях эффективности мероприятий, определяемых в соответствии с методикой многокритериальной оценки комплексной эффективности мероприятий Программы (приложение № 6), и результатах энергоаудита.
(в ред. Законов Самарской области от 28.12.2007 № 162-ГД, от 16.10.2008 № 114-ГД)

6.1. Порядок отбора объектов
для финансирования в рамках Программы

6.1.1. Порядок отбора объектов областной
собственности для финансирования в рамках Программы

Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Генеральный подрядчик определяется в соответствии с процедурами размещения государственного заказа, предусмотренными Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Предложения по составу конкретных объектов вносятся НТС Программы, утверждаются министерством промышленности, энергетики и технологий Самарской области на основе проведенного энергоаудита подведомственных объектов в период с 1 января по 1 июня очередного года.
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)
Для включения в Программу на очередной год мероприятий, относящихся к категории некоммерческих, ключевыми и определяющими факторами являются показатели бюджетной и социальной эффективности. Расчет показателей бюджетной и социальной эффективности производится в соответствии с методикой многокритериальной оценки комплексной эффективности мероприятий Программы (приложение № 6). Базой для проведения сравнительной оценки выступают количественные значения локальных показателей бюджетной и социальной эффективности без использования адаптивной шкалы сопоставления. Приоритеты отдаются мероприятиям, имеющим наилучшие значения локальных показателей бюджетной и социальной эффективности.
Для всех объектов областной собственности обязательной процедурой оценки является проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта организации.

6.1.2. Предоставление субсидий
местным бюджетам из областного бюджета

(в ред. Закона Самарской области
от 28.12.2007 № 162-ГД)

Средства областного бюджета предоставляются в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации в границах соответствующего муниципального образования Самарской области теплоснабжения и электроснабжения населения.
(в ред. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД)
Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в соответствии с заявками администраций муниципальных образований, поданными в министерство промышленности, энергетики и технологий Самарской области, и Порядком предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам, предусмотренных в рамках реализации мероприятий Программы (приложение № 7), с учетом методики многокритериальной оценки комплексной эффективности мероприятий Программы (приложение № 6).
(в ред. Законов Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД, от 16.10.2008 № 114-ГД)

6.1.3. Привлечение внебюджетных источников
финансирования для финансирования мероприятий Программы

Финансирование из внебюджетных источников предполагает наличие двусторонних достигнутых договоренностей (соглашений, контрактов) между головным исполнителем Программы и ее участниками.
Мероприятия, финансируемые с привлечением средств ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" и других инвесторов, должны быть согласованы с финансирующей стороной.
В рамках Программы предусматривается использование финансовых и организационных схем взаимодействия с внешним инвестором, не противоречащих действующему федеральному законодательству и законодательству Самарской области.
Возможная схема финансирования мероприятий Программы представлена на рис. 1.

   ---------------¬ 
   --------------¬    
   ------------------¬

¦ Внебюджетный ¦ ¦ Оценка и ¦ ¦ Органы ¦
¦ источник ¦<---+ контроль за +-------+государственной ¦
¦финансирования¦ ¦деятельностью¦ ¦ власти ¦
¦ (инвестор) ¦ ¦ инвестора ¦ ¦Самарской области¦
L------T-------- L-------------- L--------T---------

¦ ¦
¦
   ------------¬                 ¦

¦ ¦Управляющая¦ ¦
L------------>¦ компания ¦<-----------------

Коммерческое ¦ (ГУП) ¦ Бюджетное
финансирования L-----T------ финансирование
¦
¦ Финансовые ресурсы
¦
\¦/
   ---------------¬

¦ -------------+-¬
L-+ -------------+-¬
L-+ -------------+¬
L-+ Мероприятия ¦
¦ Программы ¦
L--------------


Рис. 1

Выбор внешнего инвестора основывается на конкурентных принципах рыночного взаимодействия, предполагающих выбор наиболее эффективного, с экономической точки зрения, варианта.
При организации работы с внешним инвестором особое внимание следует обратить на процедуры оценки условий инвестирования и контроля за деятельностью инвестора. НТС Программы совместно с отраслевым министерством проводят экспертизу инвестиционных заявок. По результатам анализа НТС Программы принимает решение о выборе инвестора на основе показателей экономической эффективности в соответствии с методикой многокритериальной оценки комплексной эффективности мероприятий Программы (приложение № 6).
Контроль за последующими этапами реализации совместного инвестиционного проекта осуществляет министерство промышленности, энергетики и технологий Самарской области.
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)
Процедуры организационного взаимодействия с внешним инвестором включают этапы ознакомления и анализа НТС Программы с условиями инвестирования, принятия решения о целесообразности взаимодействия на основе экономических критериев эффективности и юридического оформления хозяйственных отношений в соответствии с действующим законодательством.
Возможная организационная схема реализации мероприятий Программы с участием внешнего инвестора представлена на рис. 2.

Оплата Определение
оборудования экономии и выплата
(возможна отсрочка
   -----------¬        финансовых средств

платежа и
   ------+ Инвестор ¦<----¬

предоплата) ¦ L----------- ¦
\¦/ ¦
   -------------¬             
   ---+----------¬

¦ Поставщик ¦ ¦ Заказчик ¦
¦оборудования¦ ¦(отраслевое ¦
L-----T------- ¦министерство)¦
¦ Приемка L--------------

Поставка ¦ работ / /¦\
оборудования¦
   ------------¬      /   ¦

L------>¦Исполнитель¦<----/ ¦ Проектирование,
¦ +----------- монтаж и ввод в
L------------ эксплуатацию

Рис. 2

Подобная организационная схема широко применяется в городском округе Тольятти при реализации мероприятий по энергосбережению. Источником возврата вложенных средств являются средства от экономии энергоресурсов, полученные в ходе реализации энергосберегающих мероприятий.
В Программе планируется разработка правового обеспечения реализации подобных схем, что позволит на практике реализовать Положение о порядке учета и использования средств, сэкономленных в результате энергосбережения в организациях, оплачивающих ТЭР за счет средств областного бюджета, утвержденное постановлением Губернатора Самарской области от 08.07.2003 № 260.
Рассмотренные схемы финансирования и организационного взаимодействия не являются исчерпывающими. В процессе реализации Программы они могут быть скорректированы и дополнены организационными процедурами, не противоречащими действующему законодательству.

6.2. Научно-техническое и методическое обеспечение Программы

В современных экономических условиях на период до 2010 года приоритетным направлением научно-технической политики в топливно-энергетическом секторе Самарской области будет его реконструкция и техническое перевооружение. Кроме того, к числу основных направлений, требующих разработки, следует отнести следующие:
разработка комплексных генеральных схем энергоснабжения крупных центров потребления тепловой энергии (городских округов Жигулевск, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск) на основе оптимальных режимов работы энергетического оборудования, рационального сочетания централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения;
оптимизация электроэнергетического баланса на территории области с целью доведения объемов конденсационной выработки на областных ТЭЦ до технически приемлемых минимальных величин;
использование производственного потенциала авиамоторостроительных организаций области для серийного производства мощных конвертированных газотурбинных установок с целью реконструкции устаревших паротурбинных ТЭЦ Самарской области и России;
проработка вопросов строительства мини-ТЭЦ и присоединения к ним дополнительной тепловой нагрузки от районных и ведомственных котельных городских округов Новокуйбышевск, Похвистнево, Самара, Тольятти, Чапаевск и населенных пунктов с целью увеличения комбинированной выработки электроэнергии на тепловом потреблении и повышения эффективности использования топлива.
Затраты на научно-исследовательские работы и методическое обеспечение Программы в общем объеме финансирования за счет средств областного бюджета в 2006 - 2010 годах составят 4,8 млн. рублей.
Финансирование создания научно-технической продукции и методического обеспечения осуществляется на основании бюджетной заявки, подготавливаемой министерством промышленности, энергетики и технологий Самарской области, в которой указывается состав работ по разработке научно-технической продукции и методического обеспечения. Виды научно-технической продукции и методического обеспечения Программы, финансируемых за счет средств областного бюджета (в ценах 2006 года), представлены в табл. № 6.
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)
По результатам рассмотрения заявки министерство управления финансами Самарской области в установленном порядке предусматривает в проекте областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период ассигнования на финансирование мероприятий по созданию научно-технической продукции и методического обеспечения Программы.
(в ред. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД)

Таблица № 6

(в ред. Закона Самарской области
от 16.10.2008 № 114-ГД)

   ----T------------------T--------T--------T----------------T------T-------¬

¦ № ¦ Виды ¦ Сроки ¦ Объем ¦ Форма ¦Согла-¦Утверж-¦
¦п/п¦научно-технической¦исполне-¦финанси-¦ отчетности ¦совы- ¦дается ¦
¦ ¦ продукции и ¦ ния, ¦рования,¦ ¦вается¦ ¦
¦ ¦ методического ¦ годы ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ обеспечения ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦ 1 ¦Разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦1.1¦Разработка ¦ 2006 ¦ 0,1 ¦Положение ¦ РЦЭ ¦ МПиЭ ¦
¦ ¦положения о ¦ ¦ ¦о НТС ¦ ¦ ¦
¦ ¦научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническом совете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦1.2¦Методика ¦ 2006 ¦ 0,2 ¦Методика ¦МЭРИиТ¦ МПиЭ ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хода выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦1.3¦Регламент ¦ 2006 ¦ 0,2 ¦Регламент оценки¦МЭРИиТ¦ МПиЭ ¦
¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦
¦ ¦многокритериальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оценки комплексной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦1.4¦Методика ¦ 2006 ¦ 0,2 ¦Типовые схемы и ¦ РЦЭ ¦ МПиЭ ¦
¦ ¦реализации форм ¦ ¦ ¦регламенты ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственно- ¦ ¦ ¦функционирования¦ ¦ ¦
¦ ¦частного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦партнерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦1.5¦Регламент ¦ 2006 ¦ 0,1 ¦Рабочий ¦ РЦЭ ¦ МПиЭ ¦
¦ ¦определения ¦ ¦ ¦регламент ¦ ¦ ¦
¦ ¦генерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подрядчика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦ ¦Итого по п. 1 ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦ 2 ¦Мониторинг хода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦2.1¦Мониторинг ¦ 2006 ¦ 0,1 ¦Аннотированные ¦ РЦЭ ¦МПиЭ, ¦
¦ ¦законодательной и+--------+--------+отчеты ¦ ¦ МПЭТ ¦
¦ ¦регламентирующей ¦ 2007 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы, определяющей+--------+--------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпосылки для ¦ 2008 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективной +--------+--------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ 2009 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий +--------+--------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦ 2010 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦2.2¦Мониторинг хода¦ 2006 ¦ 0,2 ¦Отчеты НТС о¦ РЦЭ ¦ МПиЭ, ¦
¦ ¦выполнения +--------+--------+ходе выполнения¦ ¦ МПЭТ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ 2007 ¦ 0,2 ¦мероприятий ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы +--------+--------+Программы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦2.3¦Проведение ¦ 2006 ¦ 0,3 ¦Экспертные ¦ РЦЭ ¦ МПиЭ, ¦
¦ ¦экспертизы +--------+--------+оценки ¦ ¦ МПЭТ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ 2007 ¦ 0,3 ¦эффективности ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы НТС+--------+--------+мероприятий, ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦ 2008 ¦ 0,3 ¦рекомендации ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+по включению ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 0,3 ¦в состав¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+мероприятий на¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 0,3 ¦очередной год ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦2.4¦Сбор материалов и¦ 2006 ¦ 0,2 ¦Сборники ¦ РЦЭ ¦ МПиЭ, ¦
¦ ¦издание +--------+--------+информационного ¦ ¦ МПЭТ ¦
¦ ¦информационного ¦ 2007 ¦ 0,2 ¦вестника ¦ ¦ ¦
¦ ¦вестника Самарской+--------+--------+Самарской ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ 2008 ¦ 0,2 ¦области "Энерго-¦ ¦ ¦
¦ ¦"Энергосбережение"+--------+--------+сбережение" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------+------+-------+
¦ ¦Итого по п. 2 ¦ ¦ 4,0 ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 0,8 ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 0,8 ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 0,8 ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 0,8 ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+----------------T------T-------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 4,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+----------------+------+-------+
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+----------------+------+-------+
¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+----------------+------+-------+
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+----------------+------+-------+
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+----------------+------+-------+
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+--------+--------+----------------+------+--------


Примечание.
РЦЭ - ОАО "Региональный центр энергоэффективности Самарской области";
МПиЭ - министерство промышленности и энергетики Самарской области;
МПЭТ - министерство промышленности, энергетики и технологий Самарской области;
МЭРИиТ - министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

6.3. НТС Программы

Функции предварительной оценки и отбора мероприятий Программы возлагаются на НТС Программы. НТС Программы является экспертно-совещательным, консультативным органом координации, управления, мониторинга и практической реализации научно-технической политики по вопросам выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.
Основной целью создания НТС Программы является оказание содействия головному исполнителю Программы в принятии научно обоснованных решений по вопросам формирования состава и практической реализации мероприятий Программы.
НТС Программы осуществляет свою деятельность во взаимодействии с соответствующими экспертными и научно-техническими советами при органах исполнительной власти Самарской области.
В своей деятельности НТС Программы руководствуется законодательством Российской Федерации, законами Самарской области и решениями Самарской Губернской Думы, постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, распоряжениями руководителя головного исполнителя Программы, а также положением об НТС Программы.
Основу реализации функций НТС Программы по оценке и отбору мероприятий Программы составляет регламент многокритериальной оценки комплексной эффективности мероприятий Программы, разработка которого предусмотрена в рамках создания научно-технической продукции и методического обеспечения Программы.
НТС Программы взаимодействует с головным исполнителем Программы, генеральным подрядчиком, а также с хозяйствующими субъектами, выполняющими работы по энергосбережению на территории области.
В состав НТС Программы входят юристы, экономисты, ведущие специалисты по соответствующим направлениям деятельности, имеющие большой опыт по разработке планов, мероприятий и внедрению передовых технологий в сфере энергетики, в том числе представители высших учебных заведений и проектных организаций.
НТС Программы с учетом перспективных планов развития городских округов и муниципальных районов подготавливает рекомендации в области развития энергетического хозяйства для руководителей органов исполнительной власти соответствующего уровня. С учетом этих рекомендаций руководителем органа исполнительной власти принимается обоснованное решение по данному вопросу.

6.4. Реализация механизмов государственно-частного
партнерства в рамках реализации Программы

По иной схеме организации хозяйственных взаимоотношений в рамках реализации Программы реализуются механизмы формирования государственно-частного партнерства.
Практической формой реализации государственно-частного партнерства являются концессионные соглашения, основанные на положениях Федерального закона "О концессионных соглашениях", соответствующие формирующейся практике делового оборота. В соответствии со статьей 4 данного Федерального закона объектами концессионного соглашения могут выступать системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения.
В рамках реализации мероприятий Программы возможно заключение концессионных соглашений.
Заключение концессионного соглашения дает возможность государству предоставить инвестору:
на возмездной и срочной основе права на осуществление видов деятельности и пользование объектами государственной собственности, права собственности на произведенную продукцию, полученные доходы согласно условиям концессионного соглашения;
на возмездной и срочной основе права на осуществление видов деятельности и пользование объектами государственной собственности в целях получения прибыли и продукции, которая подлежит разделу между сторонами на условиях, определенных соглашением;
на срочной основе предоставление права на осуществление определенных видов деятельности в целях выполнения услуг за вознаграждение.
В качестве пилотного проекта реализации форм государственно-частного партнерства предлагается модернизация теплового хозяйства Самарской областной станции переливания крови, являющейся подведомственным учреждением министерства здравоохранения и социальной защиты Самарской области. По результатам проведенного энергоаудита на балансе этого субъекта находится большое теплоэнергетическое хозяйство, которое целесообразно передать в управление частному инвестору на принципах государственно-частного партнерства. Это мероприятие позволит повысить эффективность работы теплового узла и снимет с руководства Самарской областной станции переливания крови ряд не свойственных ему функций управления.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации и выполнением поставленных задач Программы осуществляет министерство промышленности, энергетики и технологий Самарской области.
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)
Юридические лица, эксплуатирующие системы энергоснабжения, осуществляют производственный контроль.
Система контроля включает:
непрерывный мониторинг за ходом реализации Программы;
наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;
корректировку мероприятий Программы;
обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;
установление обязательной ежегодной отчетности всех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.
Министерство промышленности, энергетики и технологий Самарской области и уполномоченные им организации осуществляют контроль за реализацией Программы и проведением регулярного мониторинга (контроля) технического состояния, надежности, резервирования и технико-экономических показателей систем электро-, тепло- и топливоснабжения муниципальных образований в Самарской области. Мониторинг (контроль) энергетического хозяйства осуществляется с использованием типовых отчетных форм управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области и управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области. Представление отчетных данных в отраслевое министерство производится в соответствии с разработанным временным регламентом.
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)
Министерство промышленности, энергетики и технологий Самарской области координирует процессы организации энергосервисных компаний, принимающих на себя обязанности по строительству и эксплуатации введенных пилотных энергетических объектов.
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)
Система организации контроля за ходом реализации Программы предусматривает государственную поддержку за ходом ее реализации.
Государственная поддержка реализации мероприятий Программы предусматривает собой систему мер, направленных на создание благоприятных условий функционирования субъектов Программы. Основные принципы государственной поддержки Программы:
целевое ориентирование Программы;
социально-экономическая значимость результатов Программы;
своевременное правовое обеспечение деятельности субъектов Программы;
интеграция инвестиционной, инновационной, научно-технической и образовательной деятельности с целью обеспечения системного взаимодействия субъектов Программы;
ресурсное обеспечение Программы;
государственное регулирование тарифной политики.
Государственную поддержку реализации Программы осуществляют Самарская Губернская Дума, Правительство Самарской области и уполномоченные им органы исполнительной власти Самарской области: министерство промышленности, энергетики и технологий Самарской области, министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерство управления финансами Самарской области.
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)
Самарская Губернская Дума осуществляет законодательное обеспечение государственной поддержки Программы.
Правительство Самарской области:
заключает в установленном порядке соглашения с федеральными органами исполнительной власти в сфере государственной поддержки субъектов Программы;
содействует созданию и развитию областных информационных систем в сфере государственной поддержки субъектов Программы.
Министерство промышленности, энергетики и технологий Самарской области:
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)
ежегодно готовит предложения по приоритетным направлениям реализации Программы и формам государственной поддержки за ходом ее реализации;
формирует планы мероприятий Программы на очередной год с учетом рекомендаций НТС Программы;
проводит мониторинг комплексной эффективности реализации Программы и отдельных ее мероприятий;
разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных правовых документов, направленных на государственную поддержку субъектов Программы;
согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории Самарской области в рамках реализации мероприятий Программы;
осуществляет контроль за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения в рамках реализации мероприятий Программы.
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:
определяет экономические механизмы, направленные на решение поставленных в Программе задач;
осуществляет контроль за соблюдением порядка ценообразования в сфере ТЭК.
Министерство управления финансами Самарской области:
обеспечивает финансирование расходов в пределах средств, предусмотренных законом Самарской области о бюджете на очередной финансовый год;
утратил силу. - Закон Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих результатов:
увеличение объемов инвестиций в развитие энергетического комплекса Самарской области, в том числе в развитие подсистем энергоснабжения, энергосбережения и топливообеспечения;
обеспечение электрической и тепловой энергией объектов социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства муниципальных образований Самарской области в рамках реализации приоритетных национальных проектов;
обеспечение бесперебойного потребительского спроса на тепло- и электроэнергию;
повышение надежности и качества энерго- и топливообеспечения потребителей в Самарской области;
повышение эффективности использования ТЭР, расширение использования энергосберегающих технологий в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве;
создание условий доступности ТЭР и энергетических услуг для хозяйствующих субъектов и населения;
создание и реализация экономических механизмов стимулирования энергосбережения и повышения эффективности использования ТЭР;
формирование в Самарской области необходимых экономических условий для привлечения инвестиций в развитие энергетики;
снижение энергоемкости ВРП;
достижение оптимальных пропорций между централизованным и децентрализованным энергоснабжением потребителей;
формирование конкурентного рынка топливно-энергетических услуг на территории Самарской области;
демонополизация деятельности крупных энергетических организаций;
создание новых хозяйствующих субъектов в сфере энергообеспечения потребителей в Самарской области.





Приложение № 1
к областной целевой энергетической
Программе Самарской области
на 2006 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(далее - Подпрограмма)

(в ред. Законов Самарской области
от 13.06.2007 № 44-ГД, от 16.10.2008 № 114-ГД)

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы - "Основные направления развития большой
энергетики в Самарской области" на 2006 -
2010 годы

Основание для разработки - Постановление Губернатора Самарской области
Подпрограммы от 28.11.2003 № 445 "О Концепции
энергообеспечения населения Самарской
области"

Государственный - Правительство Самарской области
заказчик Подпрограммы

Головной исполнитель - министерство промышленности и энергетики
Подпрограммы Самарской области

Основной разработчик - закрытое акционерное общество "Региональный
Подпрограммы центр энергоэффективности Самарской области"
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2007 № 44-ГД)

Цели и задачи - цели Подпрограммы:
Подпрограммы обеспечение надежного и качественного
централизованного снабжения потребителей
электрической и тепловой энергией;
обеспечение согласованности программ
устойчивого развития экономики области и
ее энергосистемы;
повышение эффективности использования
в энергосистеме топливных ресурсов;
привлечение инвестиций в развитие систем
генерации и передачи электрической и
тепловой энергии;
энергообеспечение приоритетных национальных
проектов;
повышение энергетической безопасности
Самарской области, снижение рисков и ущербов
от чрезвычайных ситуаций в централизованных
системах энергоснабжения;
задачи Подпрограммы:
повышение эффективности и надежности
централизованного снабжения потребителей
электрической и тепловой энергией;
реконструкция и модернизация паротурбинного
оборудования теплоэлектроцентралей (далее -
ТЭЦ), имеющего высокую степень физического и
морального износа;
увеличение комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии на ТЭЦ
областной энергосистемы;
повышение экономичности ТЭЦ при их
модернизации по парогазовому циклу;
снижение потерь энергии при ее транспорте
по электрическим и тепловым сетям;
реконструкция, повышение технического уровня
тепломагистралей;
регулировка систем централизованного
теплоснабжения;
повышение пропускной способности и
надежности систем электроснабжения
потребителей в городах и сельской местности
Самарской области;
реализация инновационных мероприятий и
приоритетных национальных проектов;
обеспечение живучести и энергетической
безопасности систем централизованного
энергоснабжения потребителей

Сроки и этапы реализации - 2006 - 2010 годы;
Подпрограммы I этап - 2006 год;
II этап - 2007 - 2008 годы;
III этап - 2009 - 2010 годы

Перечень - реконструкция и строительство новых
основных мероприятий трансформаторных электрических подстанций
(далее - ПС) электрических сетей в городах и
сельской местности области;
реконструкция, строительство и
совершенствование систем централизованного
теплоснабжения в крупных городах Самарской
области с подключением дополнительных
тепловых нагрузок;
регулировка систем теплоснабжения, улучшение
их гидравлического режима;
модернизация турбоагрегатов,
котлоагрегатов, тепломагистралей и
техническое перевооружение ТЭЦ, в том числе
за счет надстройки существующего
паросилового оборудования газотурбинными
установками;
энергообеспечение мероприятий, проводимых
в рамках приоритетных национальных проектов;
привлечение инвестиций в развитие
энергетической инфраструктуры Самарской
области

Исполнители - ОАО "Волжская территориальная генерирующая
основных компания" (по согласованию),
мероприятий ОАО "Межрегиональная распределительная
Подпрограммы сетевая компания Волги" (по согласованию),
ЗАО "Средневолжская сетевая компания"
(по согласованию), ОАО "Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы"
(по согласованию), ОАО "Объединенное
диспетчерское управление энергосистемами
Средней Волги" (по согласованию), органы
местного самоуправления (по согласованию),
хозяйствующие субъекты (по согласованию)
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)

Объемы и - общий объем финансирования мероприятий
источники Подпрограммы на 2006 - 2010 годы за счет
финансирования внебюджетных источников составляет
Подпрограммы 4 592 160 тыс. рублей.
На реализацию Подпрограммы в 2008 году
потребуется 42 057 тыс. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета 39 957
тыс. рублей и средств местных бюджетов
2 100 тыс. рублей
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)

Ожидаемые - формирование в Самарской области
результаты реализации конкурентного энергетического рынка;
Подпрограммы повышение надежности и экономичности
основного и вспомогательного оборудования
ТЭЦ;
модернизация и повышение технико-
экономических показателей Новокуйбышевской
ТЭЦ-1 за счет надстройки ее существующего
паросилового оборудования газотурбинными
установками;
повышение эффективности использования
в энергосистеме топливно-энергетических
ресурсов;
повышение технико-экономических
характеристик энергетических организаций;
совершенствование систем централизованного
теплоснабжения в городских округах
Новокуйбышевск, Самара, Тольятти;
присоединение к централизованным тепловым
сетям дополнительных тепловых нагрузок и
повышение эффективности комбинированного
производства электрической и тепловой
энергии;
реконструкция и строительство тепловых сетей
в крупных городах области;
строительство и ввод в эксплуатацию
электрической ПС напряжением 500 кВ
"Красноармейская" для повышения надежности
систем внешнего электроснабжения центральных
и южных районов области;
строительство и реконструкция электрических
подстанций и электрических сетей в городах
области и сельской местности;
повышение эксплуатационной надежности систем
энергоснабжения и энергетической
безопасности Самарской области

Контроль за ходом - контроль за расходованием средств областного
реализации Подпрограммы бюджета осуществляет министерство управления
финансами Самарской области, координацию,
контроль и мониторинг за ходом реализации
программных мероприятий осуществляет
министерство промышленности и энергетики
Самарской области.

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Обеспечение населения и хозяйствующих субъектов надежным и качественным централизованным снабжением электрической и тепловой энергией является одной из наиболее актуальных проблем для Самарской области. При этом необходимо обеспечить согласованность программ устойчивого развития экономики области и ее энергосистемы.
В процессе реформирования электроэнергетической отрасли России изменилась также структура и организация энергетической сферы в Самарской области. Централизованное обеспечение потребителей области электрической и тепловой энергией осуществляют филиалы ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" (далее - ОАО "Волжская ТГК") и ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" (далее - ОАО "Волжская МРК"), ЗАО "Средневолжская сетевая компания", ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", ОАО "Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги".
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)
Установленная электрическая мощность ТЭЦ областной энергосистемы равна 3520 МВт, тепловая - 16482 Гкал/час. Потребление электроэнергии отраслями промышленности, жилищно-коммунальным хозяйством и населением, отраслями транспорта и связи и прочими потребителями составляет соответственно 64, 16, 11,5 и 9% от ее суммарной поставки.

1.1. Проблемы в энергообеспечении Самарской области

Основные проблемы энергообеспечения региона заключаются в следующем:
недостаточные объемы инвестиций в строительство и модернизацию генерирующего оборудования, сетевого хозяйства и тепломагистралей энергетической отрасли;
для Самарской области характерна энергетическая зависимость от внешних поставок электроэнергии: до 60% потребляемой электроэнергии закупается в летний период на Федеральном оптовом рынке электрической энергии (мощности);
состояние генерирующего оборудования областных электростанций и систем транспорта энергии имеет высокий уровень физического и морального износа. С учетом продления ресурса турбин их общая наработка парка турбоагрегатов составляет около 75,6% от их нормативного ресурса;
ряд областных ТЭЦ имеет низкие показатели тепловой экономичности и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР);
отсутствие конкуренции между централизованными производителями электрической и тепловой энергии;
техническое состояние и пропускная способность ПС 500 кВ объединенной энергетической системы (далее - ОЭС) "Куйбышевская" не обеспечивает надежного электроснабжения южных районов Самарской области. Необходима реконструкция ПС 500 кВ ОЭС "Куйбышевская" и строительство ПС 500 кВ ОЭС "Красноармейская";
необходима реконструкция существующих ПС 110/10 и 110/6 кВ и строительство новых ПС в городских округах Самара и Тольятти;
требуется завершение работ по передаче необслуживаемых объектов сельской электроэнергетики и сетевого хозяйства по муниципальным районам Самарской области;
из-за высокого износа сетевого хозяйства и электрических подстанций необходимы развитие и модернизация электрических сетей и подстанций на территории области;
требуется перевод питающих фидеров с подстанций промышленных предприятий на подстанции ОАО "Волжская МРК";
пропускная способность ряда тепломагистралей в городских округах Самара и Тольятти ограничена, что не позволяет обеспечить качественное теплоснабжение всех существующих и вновь подключаемых потребителей тепла;
для перспективного планирования мероприятий по развитию, реконструкции и строительству тепловых сетей необходима разработка схем теплоснабжения в городских округах Новокуйбышевск, Самара, Сызрань, Тольятти.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями развития большой энергетики в Самарской области являются:
обеспечение надежного и качественного централизованного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией;
привлечение инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры Самарской области;
согласованность программ устойчивого развития экономики области и ее энергосистемы;
энергообеспечение приоритетных национальных проектов;
повышение энергетической безопасности региона, снижение рисков и возможных ущербов от чрезвычайных ситуаций в централизованных системах энергоснабжения.
Задачами развития большой энергетики в Самарской области являются:
централизованное обеспечение населения необходимым количеством электрической и тепловой энергии;
обеспечение качества и надежности энергоснабжения;
снижение уровня загрязненности природной среды от деятельности энергетических организаций;
повышение технико-экономической эффективности функционирования областной энергосистемы;
повышение технического уровня энергетических организаций энергосистемы;
энергетическое обеспечение реализации инновационных и перспективных национальных проектов;
реконструкция и модернизация паротурбинного оборудования ТЭЦ, имеющего высокую степень физического и морального износа;
увеличение комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ областной энергосистемы;
повышение экономичности ТЭЦ при их модернизации по парогазовому циклу;
снижение потерь энергии при ее транспортировке по электрическим и тепловым сетям;
реконструкция, повышение технического уровня тепломагистралей;
регулировка систем централизованного теплоснабжения;
повышение пропускной способности и надежности систем электроснабжения потребителей в городах и сельской местности Самарской области;
обеспечение живучести, энергетической и экологической безопасности систем централизованного энергообеспечения потребителей.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2006 - 2010 годы.
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - 2006 год, второй этап - 2007 - 2008 годы, третий этап - 2009 - 2010 годы.

4. Система мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы

Для достижения целей и задач Подпрограммы необходима ускоренная реализация следующих мероприятий:
замена турбоагрегатов, отработавших свой ресурс, на Самарской ГРЭС, реконструкция и модернизация турбоагрегатов - на ТЭЦ ВАЗа, Тольяттинской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-2, Сызранской ТЭЦ, реконструкция схем газоснабжения их энергетических котлов, паросилового оборудования, теплофикационных установок, схем подпитки теплосети, реконструкция станционных тепломагистралей;
разработка проектов теплоснабжения Автозаводского района и перспективных зон строительства в городском округе Тольятти с использованием резерва тепловых мощностей Тольяттинской ТЭЦ;
установка на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 двух газотурбинных установок НК-37 суммарной мощностью 50 МВт;
модернизация систем централизованного теплоснабжения в городских округах Новокуйбышевск, Самара, Тольятти;
строительство новых теплотрасс и реконструкция тепломагистрали в Тольяттинских, Самарских тепловых сетях, в городском округе Новокуйбышевск;
реконструкция 500 кВ ОЭС "Куйбышевская" и строительство ПС 500 кВ ОЭС "Красноармейская";
строительство кабельной линии (далее - КЛ) напряжением 110 кВ и строительство ПС 110/6 кВ в городском округе Самара;
строительство новой ПС 110/6 кВ "Центральная", строительство кабельной сети напряжением 10 кВ, реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Новокуйбышевская" в городском округе Новокуйбышевск;
реконструкция ПС 110/6 кВ "Северная" с реконструкцией распределительного устройства 110 кВ и развитием сети 6 кВ в городском округе Тольятти;
реконструкция трансформаторных подстанций в сельских районах области.
Система мероприятий Подпрограммы по совершенствованию энергетического оборудования в Самарской области приведена в табл. № 1 и № 2. Финансовое обеспечение дано в ценах 2006 года.

Таблица № 1

Система мероприятий
и финансовое обеспечение Подпрограммы

   -----T-----------------------T-----------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Объем финансирования по годам за счет ¦
¦ п/п¦ мероприятия ¦ собственных средств ОАО "Волжская ТГК", ¦
¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦
¦ ¦ +------T------T------T--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ всего ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Новокуйбышевская ТЭЦ-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦ ¦Реконструкция с¦ ¦ ¦ ¦ 312,96¦1 028,28¦1 341,24¦
¦ ¦установкой двух¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газотурбинных установок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностью по 25 МВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Новокуйбышевская ТЭЦ-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦2.1 ¦Модернизация ¦ ¦ ¦ 2,46¦ 145,14¦ ¦ 147,60¦
¦ ¦турбоагрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станционного № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦2.2 ¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ 2,46¦ 145,14¦ 147,60¦
¦ ¦турбоагрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станционного № 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Самарская ГРЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦3.1 ¦Реконструкция с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36,90¦ 36,90¦
¦ ¦установкой двух¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газотурбинных установок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностью по 16 МВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦3.2 ¦Замена турбоагрегата¦ ¦ ¦ 2,46¦ 145,14¦ ¦ 147,60¦
¦ ¦станционного № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Самарская ТЭЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦ ¦Реконструкция ¦ 49,20¦110,70¦ ¦ ¦ ¦ 159,90¦
¦ ¦турбоагрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станционного № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Тольяттинская ТЭЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦5.1 ¦Модернизация ¦ ¦ 2,46¦157,44¦ ¦ ¦ 159,90¦
¦ ¦турбоагрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станционного № 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦5.2 ¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ 2,46¦ 182,04¦ 184,50¦
¦ ¦турбоагрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станционного № 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦ 6 ¦ТЭЦ ВАЗа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦6.1 ¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ 2,46¦ 182,04¦ 184,50¦
¦ ¦турбоагрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станционного № 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦6.2 ¦Модернизация ¦ ¦ ¦ 2,46¦ 182,04¦ ¦ 184,50¦
¦ ¦турбоагрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станционного № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦6.3 ¦Модернизация ¦168,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 168,50¦
¦ ¦турбоагрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станционного № 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦ 7 ¦Самарские тепловые сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.1 ¦Строительство ¦ 0,12¦ ¦ 24,60¦ 24,60¦ ¦ 49,32¦
¦ ¦теплотрассы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Гаражному проезду от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦III тепломагистрали до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопительной котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.2 ¦Строительство ¦ 2,28¦ 24,60¦ 24,60¦ 24,60¦ ¦ 76,08¦
¦ ¦теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Врубеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.3 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ 24,60¦ 24,60¦ 49,20¦ 98,40¦
¦ ¦тепломагистрали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦II вывода верхней зоны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безымянской ТЭЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.4 ¦Строительство ¦ 12,30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,30¦
¦ ¦теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Бр. Коростелевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.5 ¦Строительство ¦ 1,84¦ 36,90¦ 49,20¦ 61,50¦ ¦ 149,44¦
¦ ¦понизительной насосной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции на ул. Гастелло¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.6 ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ 17,22¦ ¦ ¦ 17,22¦
¦ ¦тепломагистрали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Карбышева¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.7 ¦Реконструкция насосной¦ 2,48¦ 12,30¦ 24,60¦ ¦ ¦ 39,38¦
¦ ¦станции № 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в г. Новокуйбышевске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.8 ¦Реконструкция ¦ 36,90¦ 24,60¦ 24,60¦ 24,60¦ 24,60¦ 135,30¦
¦ ¦теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Дачной от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦I магистрали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Привокзальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопительной котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.9 ¦Реконструкция ¦ ¦ 36,90¦ 36,90¦ ¦ ¦ 73,80¦
¦ ¦теплотрассы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Солнечной с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.10¦Реконструкция ¦ ¦ 4,92¦ ¦ ¦ ¦ 4,92¦
¦ ¦теплотрассы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Галактионовской от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Ульяновской до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Вилоновской с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.11¦Реконструкция ¦ ¦ 6,15¦ ¦ ¦ ¦ 6,15¦
¦ ¦теплотрассы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Антонова-Овсеенко с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.12¦Реконструкция ¦ 12,30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,30¦
¦ ¦теплотрассы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Фадеева с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.13¦Реконструкция ¦ 9,84¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9,84¦
¦ ¦теплотрассы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Ленина в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Новокуйбышевске с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.14¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,30¦ 12,30¦
¦ ¦теплотрассы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Чернореченской с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.15¦Реконструкция ¦ 24,60¦ 28,29¦ 30,79¦ ¦ ¦ 83,68¦
¦ ¦теплотрассы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Самарской и Рабочей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.16¦Реконструкция ¦ 1,85¦ 20,29¦ ¦ ¦ ¦ 22,14¦
¦ ¦теплотрассы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Осипенко с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.17¦Реконструкция ¦ 7,38¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,38¦
¦ ¦теплотрассы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Пионерской до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Горького с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.18¦Вынос теплопроводов из¦ 38,86¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38,86¦
¦ ¦проходного тоннеля по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Береговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.19¦Реконструкция перемычки¦ 26,40¦ 36,90¦ 30,75¦ ¦ ¦ 94,05¦
¦ ¦по пр. Карла Маркса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.20¦Реконструкция ¦ 36,90¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36,90¦
¦ ¦III тепломагистрали¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарской ТЭЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.21¦Реконструкция ¦ ¦ 18,45¦ 26,40¦ ¦ ¦ 44,85¦
¦ ¦теплотрассы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Ленинградской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.22¦Реконструкция теплосети¦ 22,14¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22,14¦
¦ ¦верхней зоны от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Новокуйбышевской ТЭЦ-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦7.23¦Реконструкция ¦ ¦ 14,76¦ ¦ ¦ ¦ 14,76¦
¦ ¦теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по Заводскому шоссе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦ 8 ¦Тольяттинские тепловые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦8.1 ¦Строительство ¦ 49,20¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49,20¦
¦ ¦теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Автозаводском районе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Тольятти до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварталов 14А и 17А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦8.2 ¦Строительство ¦ 12,30¦ 98,40¦ 98,40¦ 98,40¦ 98,40¦ 405,90¦
¦ ¦теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от Тольяттинской ТЭЦ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до Автозаводского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района г. Тольятти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+--------+
¦ ¦Итого ¦515,39¦476,62¦577,48¦1 050,96¦1 758,90¦4 379,35¦
L----+-----------------------+------+------+------+--------+--------+---------


Таблица № 2

Система мероприятий Подпрограммы по совершенствованию
электрического оборудования в Самарской области

   ----T-------------------------T--------------¬

¦ № ¦Наименование мероприятия ¦ Объем ¦
¦п/п¦ ¦финансирования¦
¦ ¦ ¦ по годам ¦
¦ ¦ ¦ за счет ¦
¦ ¦ ¦ собственных ¦
¦ ¦ ¦ средств ¦
¦ ¦ ¦ОАО "Волжская ¦
¦ ¦ ¦ МРК", ¦
¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦
¦ ¦ +------T-------+
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+---+-------------------------+------+-------+
¦ 1 ¦Городской округ Самара ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+-------+
¦1.1¦Строительство кабельной¦ 43,05¦ ¦
¦ ¦сети 10 кВ от ПС¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ц-2" до Самарской ГРЭС¦ ¦ ¦
¦ ¦(резервирование ¦ ¦ ¦
¦ ¦по напряжению 10 кВ) ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+-------+
¦1.2¦Реконструкция ПС¦ 31,98¦ 24,60¦
¦ ¦"Северная" со¦ ¦ ¦
¦ ¦строительством нового¦ ¦ ¦
¦ ¦ЗРУ-6 кВ и заменой¦ ¦ ¦
¦ ¦трансформаторов на 40 МВА¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+-------+
¦ 2 ¦Городской округ¦ ¦ ¦
¦ ¦Новокуйбышевск ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+------+-------+
¦ ¦Реконструкция ПС¦ 24,60¦ 73,80¦
¦ ¦220/110/10 кВ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Новокуйбышевская" ¦ ¦ ¦
¦ ¦с установкой второго¦ ¦ ¦
¦ ¦трансформатора 220/110/10¦ ¦ ¦
¦ ¦кВ. Подключение¦ ¦ ¦
¦ ¦второй линии 220 кВ КБШ-5¦ ¦ ¦
¦ ¦к ПС 220 "Куйбышевская".¦ ¦ ¦
¦ ¦(Обеспечение возможности¦ ¦ ¦
¦ ¦подключения новых¦ ¦ ¦
¦ ¦электрических нагрузок в¦ ¦ ¦
¦ ¦Новокуйбышевском и¦ ¦ ¦
¦ ¦Чапаевском сетевых узлах,¦ ¦ ¦
¦ ¦снижение перетока¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности по воздушным¦ ¦ ¦
¦ ¦линиям электропередач -¦ ¦ ¦
¦ ¦110 кВ Толевая - 1,2;¦ ¦ ¦
¦ ¦Речная - 1, 2) ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+-------+
¦ 3 ¦Городской округ Тольятти ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+------+-------+
¦ ¦Реконструкция ПС 110/6 кВ¦ 14,78¦ ¦
¦ ¦"Северная" с¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцией закрытого¦ ¦ ¦
¦ ¦распределительного ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройства 110 кВ и¦ ¦ ¦
¦ ¦монтажом 3 и 4 секций¦ ¦ ¦
¦ ¦6 кВ, развитие сети 6 кВ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+-------+
¦ ¦Итого ¦114,41¦ 98,40¦
L---+-------------------------+------+--------


Таблица № 3

Перечень
мероприятий подпрограммы, направленных
на повышение надежности и безопасности
объектов электроснабжения в 2008 году

(введен Законом Самарской области
от 16.10.2008 № 114-ГД)

   ----------------------------T--------------------T-----------------------¬

¦ Наименование мероприятия ¦ Необходимый объем ¦ Источники ¦
¦ ¦финансирования, тыс.¦ финансирования ¦
¦ ¦ рублей +-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ сумма ¦планируемые¦
¦ ¦ ¦субсидии из¦ средства ¦
¦ ¦ ¦областного ¦ местного ¦
¦ ¦ ¦ бюджета, ¦ бюджета, ¦
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦
+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+
¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджету муниципального¦ ¦ ¦ ¦
¦района Волжский на развитие¦ 42057 ¦ 39957 ¦ 2100 ¦
¦и модернизацию¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных электрических¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей и подстанций в¦ ¦ ¦ ¦
¦поселках Смышляевка, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Энергетик, Стройкерамика и¦ ¦ ¦ ¦
¦Спутник ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------+-----------+-----------+
¦Итого ¦ 42057 ¦ 39957 ¦ 2100 ¦
L---------------------------+--------------------+-----------+------------


Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы на 2006 - 2010 годы (в ценах 2006 года) составляют 4 592,16 млн. рублей, из них: в 2006 году - 629,80 млн. рублей; 2007 году - 575,02 млн. рублей; 2008 году - 577,48 млн. рублей; 2009 году - 1 050,96 млн. рублей; 2010 году - 1 758,90 млн. рублей.

5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается:
надежное и качественное централизованное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией;
согласованность сценариев устойчивого развития экономики области и ее энергосистемы;
формирование в Самарской области конкурентного энергетического рынка;
повышение эффективности использования в энергосистеме топливно-энергетических ресурсов;
повышение технико-экономических характеристик энергетических организаций;
совершенствование систем централизованного теплоснабжения в городских округах Новокуйбышевск, Самара, Тольятти;
повышение эксплуатационной надежности систем энергоснабжения и энергетической безопасности Самарской области.





Приложение № 2
к областной целевой энергетической
программе Самарской области
на 2006 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(далее - Подпрограмма)

(в ред. Законов Самарской области
от 13.06.2007 № 44-ГД, от 28.12.2007 № 162-ГД,
от 10.07.2008 № 78-ГД, от 16.10.2008 № 114-ГД)

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы - "Основные направления развития системы
теплоснабжения в Самарской области"
на 2006 - 2010 годы

Основание для разработки - Постановление Губернатора Самарской области
Подпрограммы от 28.11.2003 № 445 "О Концепции
энергообеспечения населения Самарской
области"

Государственный заказчик - Правительство Самарской области
Подпрограммы

Головной исполнитель - министерство промышленности и энергетики
Подпрограммы Самарской области

Основной разработчик - закрытое акционерное общество "Региональный
Подпрограммы центр энергоэффективности Самарской области"
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2007 № 44-ГД)

Цели и задачи - цели Подпрограммы:
Подпрограммы повышение качества теплоснабжения населения
области;
снижение расходов топливно-энергетических
ресурсов на теплообеспечение;
создание условий для дальнейшего развития
систем теплоснабжения;
повышение безопасности теплоснабжения,
снижение аварий, рисков;
задачи Подпрограммы:
совершенствование энергетических технологий,
схем и установок теплоснабжения, оптимизация
параметров и режимов функционирования;
совершенствование экономических механизмов
управления теплообеспечением;
формирование благоприятной инвестиционной
среды, создание условий заинтересованности
во внедрении инноваций в производственные
технологии (обучение кадров, научные
исследования);
повышение эффективности государственного
управления в сфере теплоснабжения населения;
правовое обеспечение в сфере гарантий прав
потребителей, регулирования монопольной
деятельности региональных энергоснабжающих
организаций;
создание социальных и общественных
механизмов поддержки и защиты интересов
населения в сфере теплоснабжения
потребителей;
внедрение информационных и компьютерных
автоматизированных технологий контроля,
учета и регулирования, поддержки
управленческих решений в сфере
теплоснабжения

Сроки и этапы реализации - 2006 - 2010 годы:
Подпрограммы I этап - 2006 год;
II этап - 2007 - 2008 годы;
III этап - 2009 - 2010 годы

Перечень основных - проведение комплексного анализа фактического
мероприятий Подпрограммы состояния систем теплоснабжения;
разработка мероприятий по техническому
перевооружению и модернизации
энергоисточников и тепловых сетей
в Самарской области;
обеспечение эффективного сочетания
централизованных и автономных систем
теплоснабжения;
проработка перспективных схем развития
систем теплоснабжения на основе генеральных
планов населенных пунктов Самарской области;
разработка основ построения
автоматизированных систем учета и
контроля за теплоснабжением;
разработка мероприятий по резервированию и
повышению надежности систем теплоснабжения

Исполнители основных - органы исполнительной власти Самарской
мероприятий Подпрограммы области, осуществляющие финансирование
топливно-энергетических ресурсов
подведомственных организаций, органы
местного самоуправления (по согласованию),
открытое акционерное общество "Самарская
региональная энергетическая корпорация"
(по согласованию), хозяйствующие субъекты
(по согласованию)
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2007 № 44-ГД)

Объемы и источники - общая ориентировочная стоимость реализации
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2006 - 2010 годы
составляет 1 222,9 млн. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета 583,33
млн. рублей.
Предусмотрено привлечение в период 2006 -
2010 годов средств федерального и местных
бюджетов, а также внебюджетных источников
финансирования в размере:
средств федерального бюджета -
34,16 млн. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований -
475,29 млн. рублей;
внебюджетных средств - 130,12 млн. рублей.
На реализацию Подпрограммы в 2007 году
требуется 198,86 млн. рублей, в том числе
средств областного бюджета -
93,04 млн. рублей.
Предусмотрено привлечение в 2007 году
средств федерального и местных бюджетов,
а также внебюджетных источников
финансирования в размере:
средств федерального бюджета -
5,87 млн. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований -
82,47 млн. рублей;
внебюджетных средств - 17,48 млн. рублей
(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)

Ожидаемые результаты - повышение технико-экономических
реализации Подпрограммы характеристик теплоэнергетического
оборудования отопительных котельных;
увеличение коэффициента полезного действия
термических установок на 10 - 30%;
снижение расходов топлива на теплоснабжение
на 15 - 35%;
повышение надежности работы оборудования и
обеспечение стабильности поддержания
технологических режимов;
улучшение качества отопительной воды и
снижение коррозии оборудования;
обеспечение управляемости и гибкости
поддержания требуемых тепловых режимов
потребителей;
повышение качества жизни и комфортности
условий проживания населения;
обеспечение независимости теплообеспечения
от характеристик и показателей работы
отопительных котельных;
улучшение экологической обстановки в области;
снижение загрязненности воздушной среды и
окружающей территории на 10 - 15%;
повышение культуры производства;
повышение качества теплоснабжения жилого
фонда и объектов соцкультбыта
от индивидуальных источников тепла и
мини-котельных на основе современных
технологий;
увеличение системной эффективности
теплоснабжения коммунальных потребителей
тепла и объектов соцкультбыта;
повышение эксплуатационной надежности систем
теплоснабжения;
улучшение гидравлических и тепловых режимов
теплоснабжения;
обеспечение контроля за параметрами
и расходами теплоносителей;
объективный учет потребленной тепловой
энергии;
выполнение оплаты за фактическое количество
потребленного тепла;
уменьшение платы за потребленную тепловую
энергию за счет исключения оплаты
за неэффективное теплопроизводство,
за потери в тепловых сетях и тепловых
пунктах, за несоблюдение нормативных и
договорных условий на 15 - 30%.

Контроль за ходом - контроль за расходованием средств областного
реализации Подпрограммы бюджета осуществляет министерство управления
финансами Самарской области, координацию,
контроль и мониторинг за ходом реализации
программных мероприятий осуществляет
министерство промышленности и энергетики
Самарской области.

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Состояние системы теплоснабжения в Самарской области и качество предоставляемых ею услуг по теплообеспечению потребителей характеризуется наличием существенных проблем. Основными проблемами в сфере теплоснабжения являются следующие:
оборудование большинства котельных эксплуатируется более 25 лет, оно физически и морально устарело. Недостаточен уровень технического обслуживания, несвоевременно проведение ремонтов, и, как следствие, низкая надежность работы и высокая аварийность теплоэнергетических установок и тепловых сетей. Большая часть оборудования котельных требует замены или капитального ремонта;
осуществление теплоснабжения проводится в нерасчетных режимах, не выполняются нормативные и договорные требования к температурам теплоносителей, к гидравлическим и водным режимам;
на большинстве объектов отсутствуют приборы учета и контроля за параметрами и расходами теплоносителей, нет автоматизированных систем управления теплоснабжением;
низкие КПД котельных установок и систем теплоснабжения, высокие удельные расходы топлива, большие потери тепла при производстве, транспортировке и потреблении энергии, неудовлетворительное состояние тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, низкая рабочая мощность котельных относительно установочной;
в неудовлетворительном состоянии находится резервирование энергоснабжения, отсутствуют резервные и автономные источники энергии, ряд котельных работает на сырой нефти;
неудовлетворительны финансово-экономические показатели теплоснабжения: высокие тарифы на тепловую энергию, вызванные оплатой потребителями потерь тепла и перерасходов топлива, значительные нагрузки на бюджеты областного и муниципального уровней;
формы управления деятельностью в сфере теплоснабжения потребителей неэффективны, а нормативное правовое обеспечение несовершенно. В процессе передачи ведомственного жилья муниципальным образованиям в ведомстве последних оказались жилые дома, организации соцкультбыта (школы, детские сады, дома культуры), которые часто не имеют своих систем теплоснабжения и, как правило, отапливаются от источников тепловой энергии, принадлежащих частным организациям. Такие организации устанавливают непомерно высокие цены на тепловую энергию и в любой момент времени могут по своему усмотрению прекратить подачу тепла на указанные объекты;
отсутствуют механизмы аккумулирования средств областного и местных бюджетов, внебюджетных средств для выполнения программных мероприятий по теплоснабжению населения и объектов соцкультбыта.
Существующие проблемы в сфере теплоснабжения обусловливают необходимость решения их программными методами путем разработки и реализации соответствующих программных мероприятий.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы, определяющими развитие системы теплоснабжения в Самарской области, являются:
повышение качества теплоснабжения населения области;
снижение расходов топливно-энергетических ресурсов на теплообеспечение;
создание условий для дальнейшего развития систем теплоснабжения;
повышение безопасности теплоснабжения, снижение аварий, рисков.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
совершенствование энергетических технологий, схем и установок теплоснабжения, оптимизация параметров и режимов функционирования;
совершенствование экономических механизмов управления теплообеспечением;
формирование благоприятной инвестиционной среды, создание условий заинтересованности для внедрения инноваций в производственные технологии (обучение кадров, научные исследования);
повышение эффективности государственного управления в сфере теплоснабжения населения;
правовое обеспечение в сфере гарантий прав потребителей, регулирования монопольной деятельности региональных энергоснабжающих организаций;
создание социальных и общественных механизмов поддержки и защиты интересов населения в сфере теплоснабжения потребителей;
внедрение информационных и компьютерных автоматизированных технологий контроля, учета и регулирования, поддержки управленческих решений в теплоснабжении.
Для решения сформулированных задач необходимо осуществление системы мероприятий по следующим направлениям:
проведение энергоаудита объектов, оплачивающих топливно-энергетические ресурсы за счет средств муниципального бюджета;
проведение комплексного анализа фактического состояния систем теплоснабжения;
реализация мероприятий по техническому перевооружению и модернизации энергоисточников и тепловых сетей в Самарской области;
обеспечение эффективного сочетания централизованных и автономных систем теплоснабжения;
разработка перспективных схем развития систем теплоснабжения на основе генеральных планов муниципальных образований Самарской области;
создание автоматизированных систем учета и регулирования в сфере теплоснабжения;
реализация мероприятий по поэтапному переходу на трубы из полимерных материалов;
реализация мероприятий по обеспечению раздельного теплоснабжения и горячего водоснабжения населения;
реализация мероприятий по повышению качества отопительной воды;
реализация мероприятий по резервированию и повышению надежности систем теплоснабжения.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2006 - 2010 годы.
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - 2006 год, второй этап - 2007 - 2008 годы, третий этап - 2009 - 2010 годы.

4. Система мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы

Основные направления, в соответствии с которыми реализуются программные мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения в Самарской области в 2007 - 2010 годах, следующие.
1. Реконструкция и модернизация котельных, замена физически и морально устаревшего оборудования.
Программные мероприятия по этому направлению включают:
капитальный ремонт 8 котельных муниципального района Алексеевский в 2007 - 2010 годах;
замену старых и установку 10 новых водогрейных котлов в селах муниципального района Безенчукский в 2007 - 2010 годах;
установку насосов с регулируемой частотой вращения электродвигателей на котельных в пос. Безенчук муниципального района Безенчукский в 2007 - 2008 годах;
строительство 2 модульных мини-котельных в пос. Новоборский муниципального района Борский в 2007 - 2010 годах;
реконструкцию центральной отопительной котельной в пос. Рубежное муниципального района Волжский в 2007 - 2008 годах;
модернизацию муниципальной газовой котельной в с. Елховка муниципального района Елховский в 2007 - 2008 годах;
замену котлов HP-18 на котлы Viessmann в котельных № 1, № 2 с. Исаклы муниципального района Исаклинский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию котельной № 2 в пос. Алексеевка муниципального района Кинельский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию 19 котельных в муниципальном районе Кинель-Черкасский с заменой устаревших отопительных котлов HP-18, ТГВ-2,6 в 2007 - 2008 годах;
установку индивидуальных тепловых источников, 4 мини- и 4 встроенных котельных в муниципальном районе Кинельский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию котельной и установку дизель-электростанций в с. Клявлино муниципального района Клявлинский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию котельной № 3 в с. Красноармейское муниципального района Красноармейский с заменой устаревших котлов HP-18 в 2007 - 2008 годах;
модернизацию с заменой отопительных котлов в 13 котельных в муниципальном районе Кошкинский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию 19 котельных объектов социально-культурного назначения в муниципальном районе Пестравский в 2007 - 2008 годах;
модернизацию центральной котельной в с. Приволжье муниципального района Приволжский в 2007 - 2010 годах;
модернизацию котельных в селах муниципального района Сергиевский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию котельных в с. Сергиевск, поселках Суходол, Сургут муниципального района Сергиевский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию котельной с заменой устаревших котлов в с. Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию центральной котельной в городском округе Нефтегорск с заменой котлов ДКВР-10/13, реконструкцией котлов ПТВМ, заменой катионитовых фильтров химводоочистки, диагностикой и реконструкцией дымовой трубы в 2007 - 2010 годах;
проектирование и реконструкцию системы теплоснабжения центральной части городского округа Октябрьск в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию и модернизацию котельных № 1, № 2, № 4, № 6, магистральных и внутриквартальных сетей в городском округе Отрадный в 2007 - 2008 годах;
строительство теплоисточника и регулировку тепловых сетей для обеспечения тепловых нагрузок Куйбышевского района городского округа Самара в 2007 - 2010 годах.
2. Строительство автономных газовых котельных и перевод потребителей на автономное теплоснабжение.
Программные мероприятия по этому направлению включают:
перевод 13 объектов соцкультбыта и жилых домов на автономное отопление после закрытия нерентабельных котельных в муниципальном районе Алексеевский в 2007 - 2010 годах;
перевод на автономное газовое отопление жилых домов в селах Сосновка, Прибой, Купино, Осинки муниципального района Безенчукский в 2007 - 2010 годах;
строительство автономной газовой котельной в с. Богатое муниципального района Богатовский для районной больницы мощностью 1800 кВт в 2007 - 2008 годах;
перевод на индивидуальное отопление многоквартирного жилого сектора и детского сада в муниципальном районе Большеглушицкий в 2007 - 2008 годах;
перевод на автономное теплоснабжение 37 участковых больниц, школ, интернатов, детских домов, культурных учреждений и жилых домов 11 сел и поселков муниципального района Большечерниговский в 2007 - 2008 годах;
перевод 28 жилых домов на индивидуальное отопление в районном центре Борское в 2007 - 2010 годах;
перевод на автономное отопление 10 объектов соцкультбыта в селах Березовка и Никитинка муниципального района Елховский в 2007 - 2008 годах;
перевод на автономное теплоснабжение от 17 мини-котельных в селах Исаклы, Новое Ганькино, Большое Микушино, Малое Микушино, Новое Якушкино муниципального района Исаклинский в 2007 - 2008 годах;
перевод на автономное отопление 138 квартир в населенных пунктах муниципального района Кинель-Черкасский в 2007 - 2008 годах;
строительство 9 мини-котельных с установкой 22 котлов "МИКРО" в населенных пунктах муниципального района Кинель-Черкасский в 2007 - 2008 годах;
строительство 36 автономных модульных котельных в селах муниципального района Кошкинский в 2007 - 2008 годах;
перевод жилого фонда пос. Коммунарский муниципального района Красноярский на индивидуальное, поквартирное отопление в 2007 - 2008 годах;
строительство двух автономных мини-котельных в с. Красный Яр и одной в пос. Волжский муниципального района Красноярский в 2007 - 2008 годах;
строительство модульной котельной в пос. Мирный муниципального района Красноярский в 2007 - 2008 годах;
перевод на автономное теплоснабжение 10 жилых домов в с. Приволжье муниципального района Приволжский в 2007 - 2008 годах;
строительство семи автономных модульных котельных в с. Приволжье муниципального района Приволжский в 2007 - 2008 годах;
перевод на мини-котельные жилого фонда и объектов соцкультбыта в населенных пунктах муниципального района Сергиевский в 2007 - 2008 годах;
перевод жилых домов и объектов соцкультбыта в шести селах и поселках муниципального района Ставропольский на модульное отопление в 2007 - 2008 годах;
перевод жилых домов и объектов соцкультбыта в четырех поселках и селах муниципального района Сызранский на автономное теплоснабжение в 2007 - 2008 годах;
перевод на автономное теплоснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта в пяти населенных пунктах муниципального района Челно-Вершинский в 2007 - 2010 годах;
установку 25 индивидуальных котельных в селах и поселках муниципального района Шенталинский в 2007 - 2008 годах;
перевод жилых домов и объектов соцкультбыта на индивидуальное отопление в муниципальном районе Шигонский в 2007 - 2010 годах;
перевод на автономное теплоснабжение Дома культуры и жилого дома в городском округе Кинель 2007 - 2008 годах;
строительство автономной мини-котельной для отопления и горячего водоснабжения государственного образовательного учреждения "Детский дом-школа городского округа Отрадный" в 2007 - 2008 годах.
3. Ликвидация устаревших, неэффективно работающих центральных котельных.
Программные мероприятия по этому направлению включают:
ликвидацию 11 центральных котельных в селах и поселках муниципального района Большечерниговский в 2007 - 2008 годах;
ликвидацию трех устаревших котельных в муниципальном районе Кинель-Черкасский в 2007 - 2008 годах;
ликвидацию центральных котельных в селах Дмитриевка, Богдановка, в пос. Ветлянка муниципального района Нефтегорский в 2007 - 2010 годах.
4. Реконструкция и ремонт тепловых сетей и систем теплоснабжения.
Программные мероприятия по этому направлению включают:
реконструкцию тепловых сетей в пос. Безенчук, селах Купино, Осинки, Прибой муниципального района Безенчукский в 2007 - 2008 годах;
замену теплотрасс в с. Елховка муниципального района Елховский в 2007 - 2008 годах;
монтаж локальных модульных систем теплоснабжения с ликвидацией неэффективно работающих муниципальных котельных в муниципальном районе Елховский в 2007 - 2008 годах;
замену теплотрасс в с. Исаклы муниципального района Исаклинский в 2007 - 2010 годах;
реконструкцию внутриквартирных систем отопления с ликвидацией наружных теплотрасс в муниципальном районе Кинельский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию тепловых сетей на ст. Клявлино муниципального района Клявлинский в 2007 - 2008 годах;
модернизацию с заменой отопительных котлов 13 котельных в муниципальном районе Кошкинский в 2007 - 2008 годах;
модернизацию тепловых сетей в селах муниципального района Кошкинский в 2007 - 2008 годах;
установку тепловых модулей на объектах жилого фонда и соцкультбыта с закрытием котельных в с. Красноармейском, пос. Кировском муниципального района Красноармейский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию и регулировку системы теплоснабжения в городском округе Нефтегорск муниципального района Нефтегорский в 2007 - 2010 годах;
реконструкцию систем теплоснабжения в с. Утевка муниципального района Нефтегорский с модернизацией котельной и изменением схемы прокладки тепловых сетей в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию системы теплоснабжения объектов соцкультбыта и жилья в селах Алькино, Ибряйкино, Малый Толкай, Среднее Аверкино, Староганькино муниципального района Похвистневский в 2007 - 2010 годах;
реконструкцию тепловых сетей в с. Приволжье муниципального района Приволжский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию тепловых сетей в с. Сергиевск, поселках Суходол, Серноводск муниципального района Сергиевский в 2007 - 2010 годах;
капитальный ремонт тепловых сетей в городском округе Октябрьск в 2007 - 2008 годах;
проектирование и реконструкцию систем теплоснабжения со строительством двух котельных в центральной части и районе Правая Волга городского округа Октябрьск в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в городском округе Отрадный в 2007 - 2010 годах.
5. Реконструкция и строительство тепловых пунктов, установка приборов учета и регулирования тепла.
Программные мероприятия по этому направлению включают:
внедрение автоматизированных систем диспетчерского управления котельными в пос. Безенчук муниципального района Безенчукский в 2007 - 2008 годах;
реконструкцию сетей водоснабжения и установку приборов учета в пос. Безенчук муниципального района Безенчукский в 2007 - 2010 годах;
установку 22 теплосчетчиков и водомеров на вводах в жилые дома в селах Старопохвистнево, Подбельск муниципального района Похвистневский в 2007 - 2010 годах;
внедрение автоматизированных систем диспетчерского управления котельными и установку приборов учета тепла в жилых домах поселков Суходол, Сургут, с. Сергиевск муниципального района Сергиевский в 2007 - 2010 годах;
реконструкцию и строительство пяти тепловых пунктов в городском округе Отрадный в 2007 - 2008 годах.
Для реализации в 2007 году отобраны мероприятия по проведению реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, обеспечивающие повышение их надежности и энергобезопасности (табл. № 1).

Таблица № 1

Перечень мероприятий
по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения
и объемы финансирования на 2007 год (в ценах 2006 года)

   -----T-----------------------------T-----------T------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Общий ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п ¦ ¦ объем +---------T-------T--------T---------+
¦ ¦ ¦ финанси- ¦средства ¦ сред- ¦средства¦ внебюд- ¦
¦ ¦ ¦ рования ¦федераль-¦ ства ¦ местных¦ жетные ¦
¦ ¦ ¦ (ориенти- ¦ ного ¦област-¦бюджетов¦источники¦
¦ ¦ ¦ ровочная ¦ бюджета ¦ ного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стоимость),¦ ¦бюджета¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦млн. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 1 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безенчукский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦1.1 ¦Внедрение автоматизированных¦ 2,31 ¦ 0,77¦ 0,77 ¦ 0,77 ¦ ¦
¦ ¦систем диспетчерского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления котельными в пос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безенчук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦1.2 ¦Замена физически и морально¦ 2,31 ¦ 0,55¦ 0,88 ¦ 0,88 ¦ ¦
¦ ¦устаревшего оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных на современное с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установкой трех водогрейных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 2 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Большеглушицкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦2.1 ¦Перевод на индивидуальное¦ 1,098¦ ¦ 1,043¦ 0,055¦ ¦
¦ ¦отопление детского сада¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Красная шапочка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦2.2 ¦Перевод на индивидуальное¦ 2,962¦ ¦ 2,807¦ 0,155¦ ¦
¦ ¦отопление 120 квартир жилого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 3 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Большечерниговский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ ¦Перевод на автономное¦ 6,58 ¦ ¦ 2,09 ¦ 1,55 ¦ 2,94 ¦
¦ ¦теплоснабжение объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соцкультбыта и жилых домов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦селах Августовка, Украинка,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселках Глушицкий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Краснооктябрьский, Малая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Черниговка, Полянский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 4 ¦Муниципальный район Волжский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦4.1 ¦Проектирование и¦ 15,49 ¦ ¦ 7,69 ¦ 7,8 ¦ ¦
¦ ¦реконструкция центральной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопительной котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в пос. Рубежное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦4.2 ¦Проектирование и¦ 2,64 ¦ ¦ 1,65 ¦ 0,99 ¦ ¦
¦ ¦реконструкция уличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловой сети поселка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 5 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Исаклинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ ¦Замена котлов HP-18 на котлы¦ 5,6 ¦ 2,38 ¦ 2,4 ¦ 0,82 ¦ ¦
¦ ¦Viessmann в с. Исаклы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 6 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кинель-Черкасский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦6.1 ¦Реконструкция 6 котельных:¦ 4,7 ¦ ¦ 1,44 ¦ 0,23 ¦ 3,03 ¦
¦ ¦замена котлов НР-18, ТВГ-2,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на котлы отопительные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водогрейные "МИКРО" (20 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦6.2 ¦Строительство 9¦ 6,38 ¦ ¦ 4,08 ¦ 0,32 ¦ 1,98 ¦
¦ ¦мини-котельных с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопительными котлами "МИКРО"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(22 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 7 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Клявлинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦7.1 ¦Установка ¦ 1,48 ¦ ¦ 1,32 ¦ 0,16 ¦ ¦
¦ ¦дизель-электростанций на ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Клявлино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦7.2 ¦Реконструкция котельной № 1 ¦ 4,94 ¦ ¦ 4,39 ¦ 0,55 ¦ ¦
¦ ¦на ст. Клявлино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 8 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кошкинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦8.1 ¦Замена 9 отопительных котлов¦ 0,986¦ ¦ 0,92 ¦ 0,066¦ ¦
¦ ¦в шести селах района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦8.2 ¦Строительство ¦ 4,164¦ 0,55 ¦ 2,85 ¦ 0,764¦ ¦
¦ ¦автономных модульных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 9 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Похвистневский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ ¦Проектирование и¦ 6,15 ¦ ¦ 3,29 ¦ 1,1 ¦ 1,76 ¦
¦ ¦строительство котельной в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пос. Октябрьский на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦биотопливе, отходах лесного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и растениеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(1 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 10 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приволжский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦10.1¦Проектные работы по¦ 3,84 ¦ ¦ 3,84 ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации центральной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной в с. Приволжье¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установкой котлов КВГМ-10 и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведением энергоаудита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦10.2¦Проектирование автономной¦ 0,27 ¦ ¦ 0,27 ¦ ¦ ¦
¦ ¦модульной котельной с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подводящим газопроводом для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения пос. РТС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностью 2 МВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 11 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Шенталинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦11.1¦Реконструкция котельной¦ 0,77 ¦ 0,23 ¦ 0,46 ¦ 0,08 ¦ ¦
¦ ¦фельдшерско-акушерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункта в с. Крепость Кондурча¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦11.2¦Реконструкция котельных в¦ 1,76 ¦ 0,53 ¦ 1,05 ¦ 0,18 ¦ ¦
¦ ¦пос. Романовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦11.3¦Реконструкция котельных в с.¦ 2,86 ¦ 0,86 ¦ 1,72 ¦ 0,28 ¦ ¦
¦ ¦Старая Шентала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 12 ¦Муниципальный район Шигонский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦12.1¦Установка газовых котлов в¦ 0,59 ¦ ¦ 0,59 ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домах в связи с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрытием котельной в с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Усолье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦12.2¦Установка отопительных¦ 7,68 ¦ ¦ 5,93 ¦ ¦ 1,75 ¦
¦ ¦модулей на объектах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сферы в связи с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидацией котельной в с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Усолье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 13 ¦Городской округ Жигулевск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦13.1¦Завершение реконструкции¦ 9,88 ¦ ¦ 1,1 ¦ 8,78 ¦ ¦
¦ ¦котельной № 25 МУП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Жилкомхоз" и частичная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция тепловых сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайона Г-1 городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа Жигулевск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦13.2¦Строительство ¦ 6,57 ¦ ¦ ¦ 0,55 ¦ 6,02 ¦
¦ ¦блочно-модульной котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(4,2 МВт) в поселке Яблоневый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Овраг. Частичная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция узлов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления отоплением зданий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наладка сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 14 ¦Городской округ Октябрьск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ ¦Строительство котельной на¦ 10,2 ¦ ¦ 5,0 ¦ 5,2 ¦ ¦
¦ ¦газовом топливе в районе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правая Волга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 15 ¦Городской округ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Новокуйбышевск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ ¦Внедрение автоматизированных ¦ 4,39 ¦ ¦ 4,39 ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем учета тепла и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоносителей в жилых домах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и на объектах соцкультбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ 16 ¦Городской округ Самара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦16.1¦Энергетический аудит тепловых¦ 3,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей и технико-экономическое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснование строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоисточника в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Куйбышевском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦16.2¦Реконструкция котельной¦ 57,3 ¦ ¦ 19,29 ¦ 38,01 ¦ ¦
¦ ¦квартала № 2 в поселке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Мехзавод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦16.3¦Продолжение реконструкции¦ 21,96 ¦ ¦ 8,78 ¦ 13,18 ¦ ¦
¦ ¦котельной № 13 в поселке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Мехзавод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+
¦ ¦Всего ¦ 198,86 ¦ 5,87 ¦ 93,04 ¦ 82,47 ¦ 17,48 ¦
L----+-----------------------------+-----------+---------+-------+--------+----------


В 2008 году предусмотрены средства областного бюджета в форме субсидий бюджетам городских округов и сельских поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации в границах соответствующего муниципального образования Самарской области теплоснабжения населения, в размере 157 550,8 тысячи рублей (табл. № 1.1).
(введен Законом Самарской области от 28.12.2007 № 162-ГД; в ред. Законов Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД, от 16.10.2008 № 114-ГД)

Таблица № 1.1

Перечень
мероприятий подпрограммы, направленных
на проектирование, реконструкцию и строительство
объектов теплоснабжения в 2008 году

(в ред. Закона Самарской области
от 16.10.2008 № 114-ГД)

   ----T--------------------------T---------------T-----------------------¬

¦ № ¦Наименование мероприятия ¦ Необходимый ¦ Источники ¦
¦п/п¦ ¦ объем ¦ финансирования ¦
¦ ¦ ¦финансирования,+-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ сумма ¦планируемые¦
¦ ¦ ¦ ¦субсидии из¦ средства ¦
¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ местного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджета, ¦ бюджета, ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету городского округа¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отрадный на: ¦ 3 889,1 ¦ 3 694,6 ¦ 194,5 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦проектирование и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию модульной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1 по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Победы, д. 1а, 1б ¦ 2 206,8 ¦ 2 096,5 ¦ 110,3 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦проектирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции модульной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 2 по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Советской, д. 96 ¦ 560,8 ¦ 532,7 ¦ 28,1 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦проектирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции модульной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 3 по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Первомайской, д. 53, 55б ¦ 560,8 ¦ 532,7 ¦ 28,1 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦проектирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции модульной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 4 по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Первомайской, д. 59а ¦ 560,7 ¦ 532,7 ¦ 28 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ 2 ¦Предоставление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидии бюджету¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа Сызрань¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на строительство модульных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных: ¦ 35 850,61 ¦ 34 058 ¦ 1 792,61 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦по ул. Котельной ¦ 19 490,61 ¦ 18 516 ¦ 974,61 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦по ул. Кинельской, д. 7, 9¦ 16 360 ¦ 15 542 ¦ 818 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ 3 ¦Предоставление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидии бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Гавриловка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Алексеевский на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирование и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство модульной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной в с. Патровка ¦ 6 500 ¦ 6 175 ¦ 325 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ 4 ¦Предоставление субсидии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Алексеевка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Алексеевский на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирование и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство модульной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной для отопления 43¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых и 6 административных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий ¦ 20 000 ¦ 16 000 ¦ 4 000 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ 5 ¦Предоставление субсидии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Безенчук ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безенчукский на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирование модульных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных в микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Центральный" п.г.т. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безенчук ¦ 2 555,7 ¦ 2 427,9 ¦ 127,8 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ 6 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету городского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Осинки¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безенчукский на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирование модульных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных в п.г.т. Осинки ¦ 2 600 ¦ 2 470 ¦ 130 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ 7 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Украинка¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Большечерниговский: ¦ 5 800 ¦ 5 220 ¦ 580 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦на проектирование и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию котельной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ 1 600 ¦ 1 440 ¦ 160 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦на проектирование и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение работ по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переводу на автономное¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжение детского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сада, сельского дома¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и индивидуальное¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопление многоквартирного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого сектора ¦ 4 200 ¦ 3 780 ¦ 420 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ 8 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Большая¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Черниговка муниципального¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района Большечерниговский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на проектирование и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение работ по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переводу на индивидуальное¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопление многоквартирного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого сектора по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Советской ¦ 2 700 ¦ 2 430 ¦ 270 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ 9 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Чубовка¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кинельский на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирование и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию центральной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной ¦ 10516,7 ¦ 9990,8 ¦ 525,9 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦10 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Красноармейское¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноармейский на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство: ¦ 12 693,7 ¦ 12 058,9 ¦ 634,8 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦котельной № 3 по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калинина ¦ 4 327,5 ¦ 4 111,1 ¦ 216,4 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦котельной № 4 по пер.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Южному ¦ 3 380,4 ¦ 3 211,4 ¦ 169,0 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦котельной № 5 по пер.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Южному (ПТУ) ¦ 4 985,8 ¦ 4 736,4 ¦ 249,4 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦11 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету муниципального¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района Пестравский на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство модульных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных в с. Пестравка: ¦ 4 590 ¦ 4 090 ¦ 500 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦для отопления детского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сада по ул. Мира, д. 3 ¦ 2 200 ¦ 1 980 ¦ 220 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦для отопления общежития по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Мира, д. 1 ¦ 2 390 ¦ 2 110 ¦ 280 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦12 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Приволжье¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приволжский на разработку¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию центральной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной ¦ 2 478 ¦ 2 354,1 ¦ 123,9 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦13 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Александровка¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ставропольский на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство модульных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных: ¦ 8 557 ¦ 8 129 ¦ 428 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦для отопления Дома¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ 765 ¦ 726,75 ¦ 38,25 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦для отопления жилых домов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 8, 16 по ул. Фабричной ¦ 765 ¦ 726,75 ¦ 38,25 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦для отопления жилого дома¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 21 по ул. Фабричной ¦ 765 ¦ 726,75 ¦ 38,25 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦для отопления жилых домов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 1,2, 22 по ул. Фабричной¦ 873 ¦ 829,35 ¦ 43,65 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦для отопления жилых домов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 2а, 3, 4 по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Фабричной ¦ 929 ¦ 882,55 ¦ 46,45 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦для отопления жилых домов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 5, 9, 10 по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Фабричной ¦ 929 ¦ 882,55 ¦ 46,45 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦для отопления жилых домов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 17, 18, 19, 20 по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Фабричной ¦ 963 ¦ 914,85 ¦ 48,15 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦для отопления жилых домов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 6, 7, 11 по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Фабричной ¦ 963 ¦ 914,85 ¦ 48,15 ¦
¦ +--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦для отопления жилых домов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 12, 13, 14, 15 по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Фабричной ¦ 1 605 ¦ 1 524,6 ¦ 80,4 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦14 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Варламово¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызранский на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство двух¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модульных котельных ¦ 21 500 ¦ 20 402,5 ¦ 1 097,5 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦15 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Челно-Вершины¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челно-Вершинский на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию центральной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1 ¦ 18 000 ¦ 17 100 ¦ 900 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦16 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Георгиевка¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кинельский на проведение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по переводу на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуальное отопление¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого сектора ¦ 10 526,32 ¦ 10 000 ¦ 526,32 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦17 ¦Предоставление субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджету муниципального¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района Кинель-Черкасский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на проектирование и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство модульной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной детского сада в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Муханово ¦ 1 000 ¦ 950 ¦ 50 ¦
+---+--------------------------+---------------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого ¦ 169 757,13 ¦157 550,8 ¦12 206,33 ¦
L---+--------------------------+---------------+-----------+------------


В 2009 году средства областного бюджета предоставляются в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации в границах соответствующего муниципального образования Самарской области теплоснабжения населения, в размере 174500 тыс. рублей (табл. № 1.2).
(введен Законом Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД)

Таблица № 1.2

Перечень мероприятий Подпрограммы,
направленных на проектирование, реконструкцию
и строительство объектов теплоснабжения в 2009 году

(введена Законом Самарской области
от 10.07.2008 № 78-ГД; в ред. Закона
Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)

   ----T-----------------------T---------------T------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Необходимый ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ объем +-----------T-----------T------------+
¦ ¦ ¦финансирования,¦ сумма ¦планируемые¦планируемые ¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦субсидии из¦ средства ¦внебюджетные¦
¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ местного ¦ средства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджета, ¦ бюджета, ¦тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ 1 ¦Предоставление субсидии¦ 1200 ¦ 960 ¦ 240 ¦ ¦
¦ ¦бюджету городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа Новокуйбышевск¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на проектирование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию теплового¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункта НМУ ФОК "Октан" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ 2 ¦Предоставление субсидии¦ 5 891,8 ¦ 5 597 ¦ 294,8 ¦ ¦
¦ ¦бюджету городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа Отрадный на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦реконструкцию модульной¦ 2 714,8 ¦ 2 579 ¦ 135,8 ¦ ¦
¦ ¦котельной № 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦реконструкцию модульной¦ 3 177 ¦ 3 018 ¦ 159 ¦ ¦
¦ ¦котельной № 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД) ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ 3 ¦Предоставление субсидии¦ 16100 ¦ 15295 ¦ 805 ¦ ¦
¦ ¦бюджету городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Безенчук¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безенчукский на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство модульных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных в микрорайоне¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Центральный" п.г.т.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безенчук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ 4 ¦Предоставление субсидии¦ 13900 ¦ 13205 ¦ 695 ¦ ¦
¦ ¦бюджету городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Осинки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безенчукский на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство модульных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных в п.г.т.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Осинки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ 5 ¦Предоставление субсидии¦ 30000 ¦ 28500 ¦ 1500 ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Богатое¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Богатовский на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 1 в с. Богатое по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Советской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ 6 ¦Предоставление субсидии¦ 2500 ¦ 2250 ¦ 250 ¦ ¦
¦ ¦бюджету муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Большечерниговский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на проектирование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство модульной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной школы в пос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Полянский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ 7 ¦Предоставление субсидии¦ 11712 ¦ 10541 ¦ 1 171 ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Большеглушицкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Большечерниговский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦на проектирование и¦ 3000 ¦ 2700 ¦ 300 ¦ ¦
¦ ¦строительство модульной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной СДК и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорткомплекса в пос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Глушицкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦на проектирование и¦ 8712 ¦ 7841 ¦ 871 ¦ ¦
¦ ¦проведение работ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переводу на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многоквартирного жилого¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сектора в пос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Глушицкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ 8 ¦Предоставление субсидии¦ 2955 ¦ 2807 ¦ 148 ¦ ¦
¦ ¦бюджету городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Волжский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярский на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 2 в пос. Волжский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ 9 ¦Предоставление субсидий¦ 55000 ¦ 52250 ¦ 2750 ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Приволжье¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приволжский на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центральной котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в с. Приволжье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦10 ¦Предоставление субсидий¦ 42600 ¦ 37870 ¦ 2130 ¦ 2600 ¦
¦ ¦бюджету городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Суходол¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сергиевский на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 3 в п.г.т. Суходол ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦11 ¦Предоставление субсидий¦ 3800 ¦ 3610 ¦ 190 ¦ ¦
¦ ¦бюджету муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района Челно-Вершинский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦на строительство¦ 1500 ¦ 1425 ¦ 75 ¦ ¦
¦ ¦модульной котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы в с. Новое¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Аделяково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦на строительство¦ 1300 ¦ 1235 ¦ 65 ¦ ¦
¦ ¦модульной котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы в с. Каменный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Брод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦на реконструкцию¦ 1000 ¦ 950 ¦ 50 ¦ ¦
¦ ¦модульной котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больницы в с. Старое¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Эштебенькино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦12 ¦Предоставление субсидии¦ 1700 ¦ 1615 ¦ 85 ¦ ¦
¦ ¦бюджету сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселения Челно-Вершины¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челно-Вершинский на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство модульной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной для¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения жилых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов № 12, № 14 III¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Челно-Вершины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦Итого ¦ 185358,8 ¦ 174500 ¦ 10258,8 ¦ 2600 ¦
L---+-----------------------+---------------+-----------+-----------+-------------


Привлекаемые в 2007 году средства областного бюджета предполагают бюджетное финансирование на безвозвратной основе, направленное на реализацию некоммерческих мероприятий.
В табл. № 2 приведены ориентировочные объемы финансирования мероприятий Подпрограммы на 2006 - 2010 годы за счет средств областного бюджета (в ценах 2006 года).

Таблица № 2

(в ред. Закона Самарской области
от 16.10.2008 № 114-ГД)

   ---------------------T-------------------¬

¦ Сроки реализации ¦Средства областного¦
¦ Подпрограммы ¦ бюджета, ¦
¦ ¦ тыс. рублей ¦
+--------------------+-------------------+
¦2006 г. ¦ ¦
+--------------------+-------------------+
¦2007 г. ¦ 93 040 ¦
+--------------------+-------------------+
¦2008 г. ¦ 157 551 ¦
+--------------------+-------------------+
¦2009 г. ¦ 174 500 ¦
+--------------------+-------------------+
¦2010 г. ¦ 158 240 ¦
+--------------------+-------------------+
¦Итого ¦ 583 331 ¦
L--------------------+--------------------


Ориентировочные объемы финансирования по Подпрограмме с разбивкой по годам из иных источников финансирования (в ценах 2006 года, млн. рублей) представлены в табл. № 3).

Таблица № 3

(в ред. Закона Самарской области
от 16.10.2008 № 114-ГД)

   -------------T---------------T---------T------------¬

¦ Сроки ¦ Средства, ¦Средства ¦Внебюджетные¦
¦ реализации ¦предусмотренные¦ местных ¦ средства ¦
¦Подпрограммы¦ федеральными ¦бюджетов ¦ ¦
¦ ¦ целевыми ¦ ¦ ¦
¦ ¦ программами ¦ ¦ ¦
+------------+---------------+---------+------------+
¦2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------+---------+------------+
¦2007 г. ¦ 5,87 ¦ 82,47 ¦ 17,48 ¦
+------------+---------------+---------+------------+
¦2008 г. ¦ 8,82 ¦ 12,21 ¦ 32,18 ¦
+------------+---------------+---------+------------+
¦2009 г. ¦ 9,48 ¦ 10,26 ¦ 2,6 ¦
+------------+---------------+---------+------------+
¦2010 г. ¦ 9,99 ¦ 370,35 ¦ 77,86 ¦
+------------+---------------+---------+------------+
¦Итого ¦ 34,16 ¦ 475,29 ¦ 130,12 ¦
L------------+---------------+---------+-------------


Указанные в табл. № 3 ориентировочные объемы финансирования за счет иных, помимо областного бюджета, источников не являются расходными обязательствами Самарской области.

5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является улучшение показателей эффективности функционирования системы теплоснабжения в Самарской области.
Социально-экономическими последствиями реализации программных мероприятий по реконструкции и модернизации котельных, замене физически и морально устаревшего оборудования являются:
повышение технико-экономических характеристик теплоэнергетического оборудования отопительных котельных;
увеличение коэффициента полезного действия термических установок на 10 - 30%;
снижение расходов топлива на теплоснабжение на 15 - 35%;
повышение надежности работы, стабильности поддержания технологических режимов;
улучшение качества отопительной воды и снижение коррозии оборудования;
уменьшение расходов на эксплуатацию оборудования на 10 - 20%;
обеспечение управляемости и гибкости поддержания требуемых тепловых режимов потребителей;
повышение качества жизни и комфортности условий проживания населения.
Социально-экономическими последствиями реализации программных мероприятий по строительству автономных газовых котельных и переводу потребителей на автономное теплоснабжение являются:
повышение надежности и устойчивости теплоснабжения объектов соцкультбыта и жилого фонда;
обеспечение независимости теплообеспечения от характеристик и показателей работы отопительных котельных;
снижение потерь энергии в тепловых сетях на 20 - 40%;
улучшение экологической обстановки в области;
снижение загрязненности воздушной среды и окружающей территории на 10 - 15%;
повышение культуры производства;
сокращение финансовых затрат на теплоснабжение на 10 - 20%.
Социально-экономическими последствиями реализации программных мероприятий, направленных на ликвидацию устаревших, неэффективно работающих центральных котельных, являются:
прекращение затрат на эксплуатацию неэффективно работающих котлов и теплоэнергетического оборудования;
сокращение финансовой нагрузки на местные бюджеты на 10 - 20%;
повышение качества теплоснабжения жилого фонда и объектов соцкультбыта от индивидуальных источников тепла и мини-котельных на основе современных технологий.
Социально-экономическими последствиями реализации программных мероприятий, направленных на реконструкцию и ремонт тепловых сетей и систем теплоснабжения, являются:
увеличение системной эффективности теплоснабжения коммунальных потребителей тепла и объектов соцкультбыта;
снижение потерь при передаче тепловой энергии от котельных к потребителям тепла на 10 - 25%;
повышение эксплуатационной надежности систем теплоснабжения;
уменьшение затрат на теплоснабжение на 10 - 20%;
улучшение качества жизни населения;
улучшение гидравлических и тепловых режимов теплоснабжения;
уменьшение затрат на транспортировку теплоносителей на 7 - 14%.
Социально-экономическими последствиями реализации программных мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство тепловых пунктов, установку приборов учета и регулирования тепла, являются:
обеспечение контроля за параметрами и расходами теплоносителей;
возможности объективного учета потребленной тепловой энергии;
своевременная оплата за фактическое количество потребленного тепла;
уменьшение на 15 - 30% размеров оплаты за потребленную тепловую энергию за счет исключения оплаты за неэффективное теплопроизводство, за потери в тепловых сетях и тепловых пунктах, за несоблюдение нормативных и договорных условий.





Приложение № 3
к областной целевой энергетической
программе Самарской области
на 2006 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(далее - Подпрограмма)

(в ред. Законов Самарской области
от 13.06.2007 № 44-ГД, от 09.08.2007 № 75-ГД,
от 28.12.2007 № 162-ГД, от 10.07.2008 № 78-ГД,
от 16.10.2008 № 114-ГД)

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы - "Основные направления развития системы
энергосбережения в Самарской области"
на 2006 - 2010 годы

Основание для разработки - Постановление Губернатора Самарской области
Подпрограммы от 28.11.2003 № 445 "О Концепции
энергообеспечения населения Самарской
области"

Государственный заказчик - Правительство Самарской области
Подпрограммы

Головной исполнитель - министерство промышленности и энергетики
Подпрограммы Самарской области

Основной разработчик - закрытое акционерное общество "Региональный
Подпрограммы центр энергоэффективности Самарской области"
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2007 № 44-ГД)

Цели и задачи - цели Подпрограммы:
Подпрограммы замедление темпа роста потребления топлива
и энергии без нанесения ущерба
благосостоянию и интересам общества;
повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов;
повышение качества жизни населения,
снижение доли затрат на оплату
энергетических услуг;
улучшение экологической обстановки
в городах и иных населенных пунктах области;
задачи Подпрограммы:
повышение надежности энерго- и
топливообеспечения, энергобезопасности
Самарской области;
сокращение финансовых затрат
на энергообеспечение областного и местных
бюджетов;
энергообеспечение реализации приоритетных
национальных проектов;
обеспечение эффективного, научно
обоснованного управления энергопотреблением;
разработка автоматизированной системы
мониторинга эффективности энергосбережения,
энергопотребления и энергосберегающих
мероприятий

Сроки и этапы реализации - 2006 - 2010 годы;
Подпрограммы I этап - 2006 год;
II этап - 2007 - 2008 годы;
III этап - 2009 - 2010 годы

Перечень основных - технические мероприятия по повышению
мероприятий Подпрограммы эффективности энергоснабжения:
энергоаудит объектов, оплачивающих
топливно-энергетические ресурсы за счет
средств областного бюджета;
установка модульных котельных;
реконструкция теплового узла с установкой
приборов учета;
частотная регулировка насосов на водозаборе;
разработка и внедрение безфильтровой
водоочистки;
установка систем автоматического
регулирования потребления тепловой энергии,
реконструкция систем электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения,
реконструкция котельных;
(введен Законом Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД)
мероприятия по решению организационно-
экономических проблем:
разработка нормативно-правовой базы
энергосбережения;
содействие созданию энергосервисных
компаний, формирующих энергетический рынок;
привлечение инвестиций для повышения
энергоэффективности объектов областной и
муниципальной собственности;
проведение мониторинга экономии
энергоресурсов и энергетической
безопасности объектов;
развитие системы подготовки кадров
по реализации энергоэффективности
мероприятий;
создание демонстрационных зон высокой
эффективности на базе объектов областной и
муниципальной собственности;
повышение роли информационного обеспечения
эффективности энергосбережения через
информационную сеть Интернет;
организация контроля и анализ результатов
реализации Подпрограммы

Исполнители основных - органы исполнительной власти Самарской
мероприятий Подпрограммы области, осуществляющие финансирование
топливно-энергетических ресурсов
подведомственных организаций, органы
местного самоуправления (по согласованию),
открытое акционерное общество "Самарская
региональная энергетическая корпорация"
(по согласованию), хозяйствующие субъекты
(по согласованию)
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2007 № 44-ГД)

Объемы и источники - общая ориентировочная стоимость мероприятий
финансирования Подпрограммы на 2006 - 2010 годы составляет
за счет средств областного бюджета 389014,7
тыс. рублей.
Привлечение иных средств финансирования
Подпрограммы не предусмотрено.
Объемы финансирования и состав мероприятий
Подпрограммы ежегодно определяются на основе
прогнозов социально-экономического развития
Самарской области на соответствующий год.
Органы исполнительной власти Самарской
области и органы местного самоуправления
муниципальных образований ежегодно определяют
перечень первоочередных мероприятий,
намеченных для финансирования.
(раздел в ред. Законов Самарской области от 09.08.2007 № 75-ГД,
от 10.07.2008 № 78-ГД)

Ожидаемые результаты - улучшение качества жизни, снижение затрат
реализации Подпрограммы на энергообеспечение быта населения;
повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов во всех
сферах экономики, снижение энергоемкости
валового регионального продукта на 14%;
формирование необходимых экономических
условий для привлечения инвестиций
в развитие энергетического комплекса
Самарской области;
формирование конкурентного рынка
топливно-энергетических ресурсов и
энергетических услуг, создание новых
хозяйствующих субъектов в сфере
энергообеспечения потребителей Самарской
области;
снижение суммарных расходов на оплату
топлива и энергии на 5 590 млн. рублей;
улучшение экологической обстановки
и снижение выбросов вредных веществ на 13%;
обеспечение перевода экономики области
на энергоэффективный путь развития,
снижение потребления топливно-энергетических
ресурсов в области на 1,9 млн. тонн
условного топлива;
повышение энергетической безопасности и
надежности энергоснабжения Самарской области

Контроль за ходом - контроль за расходованием средств областного
реализации Подпрограммы бюджета осуществляет министерство управления
финансами Самарской области, координацию,
контроль и мониторинг за ходом реализации
программных мероприятий осуществляет
министерство промышленности и энергетики
Самарской области.

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

В основу разработки Подпрограммы положены следующие базовые принципы:
повышение энергоэффективности энергосбережения и снижение затрат на энергоснабжение населения является комплексной проблемой и предполагает взаимодействие экономических, финансовых, организационных, информационных и технических элементов;
наличие потенциала энергосбережения означает гарантию получения экономического эффекта при реализации Подпрограммы. Наряду с использованием собственных средств заказчика необходимо развивать направления, позволяющие привлекать средства инвесторов для проведения работ по энергосбережению;
оплата населением коммунальных услуг в соответствии с договорными обязательствами без оплаты сверхнормативных потерь топлива, энергии и воды при их производстве, транспортировке и распределении.
Важнейшим направлением повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов является энергосбережение, поскольку оно обеспечивает решение следующих основных задач;
снижение потребления энергоресурсов;
повышение качества, надежности энергообеспечения и сокращение финансовых затрат на энергоснабжение объектов бюджетной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и населения;
формирование экономически обоснованных тарифов, исключающих оплату потребителями сверхнормативных потерь при производстве, транспортировке и распределении топливно-энергетических ресурсов;
улучшение экологической обстановки в городах и иных населенных пунктах области.
Подпрограмма является развитием целевой программы энергосбережения в Самарской области на 2000 - 2006 годы (далее - Программа энергосбережения), утвержденной решением Самарской Губернской Думы от 26.06.2000 № 394.
Основным результатом комплексной реализации Программы энергосбережения стало более рациональное использование энергетических ресурсов на областных и муниципальных объектах, внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в строительстве, например в сфере производства и жилищно-коммунальном хозяйстве. Намеченный Программой энергосбережения уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта достигнут уже к 2004 году. По результатам 2003 года, в расчете на единицу стоимости валового регионального продукта зафиксировано уменьшение удельного расхода топлива на 12,3%, по сравнению с 1998 годом, при плане 13% к 2006 году.
В результате энергетических обследований были определены объемы потребления энергоресурсов на 277 объектах бюджетной сферы. В Самарской области работы по определению потенциала энергосбережения объектов бюджетной сферы были проведены впервые. Отчеты о выполненных обследованиях с рекомендациями по достижению рационального использования топливно-энергетических ресурсов были направлены в соответствующие департаменты, комитеты и управления:
В работе по Программе энергосбережения участвовали администрации муниципальных образований Самарской области (администрации городских округов Жигулевск, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск), хозяйствующие субъекты (ОАО "Промсинтез", ОАО "Самараэнерго", Самарский центр стандартизации, метрологии и сертификации, управление государственного энергетического надзора по Самарской области "Самарагосэнергонадзор"), учебные заведения (Самарский государственный технический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет) и специализированные организации.
К началу 2006 года муниципальные программы энергосбережения или энергосберегающие мероприятия в рамках программ реформирования жилищно-коммунального хозяйства разработаны и реализуются в большинстве муниципальных районов Самарской области (Безенчукский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Елховский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский), в городских округах Кинель, Тольятти.
В настоящее время несмотря на большую проделанную работу конструктивный работоспособный механизм энергосбережения еще не создан, становление рыночных отношений не закончено, ранее существовавшие директивные методы решения проблем разрушены, в результате чего решение комплекса организационных, финансово-экономических, а также технических проблем повышения энергоэффективности ложится на потребителей. Проблемы внедрения новых энергоэффективных технологий и оборудования усугубляются недостатком средств на приобретение, внедрение и эксплуатацию новых энергоэффективных технологий и оборудования.
Основным направлением решения организационных и финансово-экономических проблем является создание развитой сети энергосервисных компаний, формирующих энергетический рынок.
При таком подходе:
органы власти освобождаются от функций по надзору за реализацией энергосберегающих мероприятий каждым конечным потребителем, при этом они полностью определяют и контролируют правила взаимодействия на рынке энергосервисных услуг;
включается в работу цивилизованный рынок энергосервисных услуг, субъекты которого не только платят налоги государству, но и приносят прибыль потребителям этих услуг за счет экономии и рационального использования энергетических ресурсов.
В рамках Подпрограммы следует консолидировать все средства, выделяемые из областного бюджета на энергосбережение (все виды ремонта энергооборудования, строительство и модернизация энергоисточников, теплотрасс, электрических сетей, энергоустановок, тепловых пунктов потребителей и т.п.), для обеспечения хорошо скоординированной и результативной работы по повышению энергоэффективности с целью экономии бюджетных средств на энергообеспечение.
В этом случае эффективность использования средств областного бюджета увеличивается, а дополнительное привлечение средств инвесторов приведет к экономии средств областного бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов.
Выполнение технических энергоэффективных мероприятий в сфере производства, передачи и потребления энергии является важнейшим фактором обеспечения энергобезопасности экономики региона. Энергоаудит и составление энергетического паспорта предприятий позволяет осуществлять контроль систем энергоснабжения объектов. Обеспечение энергетической безопасности предполагает выявление и систематизацию событий, наступление которых представляет угрозу для энергетики и энергоснабжения народного хозяйства. Мониторинг состояния энергетики позволяет определить не только способность теплоэнергетического комплекса поставлять необходимое количество энергии, но и способность потребителей экономно расходовать энергию.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:
замедление темпа роста потребления топлива и энергии без нанесения ущерба благосостоянию и интересам общества;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на оплату энергетических услуг;
улучшение экологической обстановки в городах и иных населенных пунктах области.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
повышение надежности энерго- и топливообеспечения, энергобезопасности Самарской области;
сокращение финансовых затрат на энергообеспечение областного и местных бюджетов;
энергообеспечение реализации приоритетных национальных проектов;
обеспечение эффективного, научно обоснованного управления энергопотреблением;
разработка автоматизированной системы мониторинга эффективности энергосбережения, энергопотребления и энергосберегающих мероприятий.
Основные финансово-экономические, организационные и технические направления решения задач энергосбережения на основе сформулированного подхода заключаются в следующем:
развитие нового сектора рынка - оказание энергосервисных услуг через хорошо зарекомендовавшие себя в мировой практике энергосервисные организации;
развитие практики привлечения на конкурсной основе энергосервисных организаций к работе на объектах государственной и муниципальной собственности как для выполнения отдельных энергосберегающих мероприятий или программ энергосбережения, так и для управления этими объектами;
разработка муниципальных стандартов энергоэффективности, в соответствии с которыми население должно в перспективе оплачивать только предоставляемые услуги по энергоснабжению;
развитие системы подготовки кадров по реализации энергоэффективных мероприятий;
продолжение работы по оснащению объектов жилищно-коммунального хозяйства бюджетной сферы и населения современными приборами коммерческого учета и средствами регулирования потребления электрической и тепловой энергии;
развитие независимой генерации за счет комбинированного производства электроэнергии и тепла с использованием современных газотурбинных, паротурбинных и поршневых энергоисточников малой и средней мощности;
создание демонстрационных зон высокой энергоэффективности на базе объектов областной и муниципальной собственности, а также на базе ведомственных котельных, снабжающих теплом население.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2006 - 2010 годы.
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап - 2006 год, второй этап - 2007 - 2008 годы, третий этап - 2009 - 2010 годы.

4. Система мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы

К первоочередным мероприятиям по реализации Подпрограммы относятся работы по реконструкции существующих и установке более эффективных модульных источников энергии на социально значимых объектах.
Эффективность этих мероприятий обусловлена тем, что снижаются затраты на оплату топливно-энергетических ресурсов, что позволяет экономить до 35% средств оплаты. Мероприятиями Подпрограммы предусматривается установка систем автоматики регулирования потребления тепла. Это снижает потребление тепловой энергии до 30%. Существенная экономия затрат электроэнергии (до 25%) обеспечивается применением частотных преобразователей на приводах насосов. Так, применение частотных преобразователей на насосной станции первого подъема "Водозабор" ОАО "АВТОВАЗ" позволит сэкономить 5100 тыс. кВт.ч в год, или 5,2 млн. рублей в ценах 2006 года.
Внедрение биогазовых энергетических установок в животноводческих хозяйствах позволяет получать тепло и электричество для функционирования производства. Внедрение безфильтровой очистки воды сокращает расходы на 25%.
Энергоаудит объектов, оплачивающих топливно-энергетические ресурсы за счет средств областного бюджета, позволит объективно оценить состояние систем энергообеспечения и дать информацию о необходимости вложения средств в модернизацию систем энергоснабжения.
Реализация технических мероприятий, обеспечивающих перевод потребителей энергии на энергосберегающие технологии и оборудование, обеспечивает получение экономии энергоресурсов в натуральном или денежном выражении в размере 20 - 30% от существующего энергопотребления.
Для решения организационных и финансово-экономических задач необходимо предусмотреть образование "системы контрактовых бирж", где энергосервисные компании могли бы заключать контракты с энергоснабжающими организациями и потребителями на реализацию услуг на основе рыночных механизмов.
Работа энергосервисных компаний должна организовываться "под ключ", т.е. от поиска заказчика и источников финансирования до наладки оборудования и отслеживания технологического процесса.
Энергосервисные компании должны быть, как правило, немногочисленными организациями, состоящими из нескольких высококвалифицированных специалистов-экспертов, имеющих большой практический опыт работы в избранном направлении.
Основная их задача - обосновать и гарантировать получение прибыли всем участникам проекта - энергопотребляющим организациям, строительно-монтажным организациям, юридическим лицам, инвестирующим коммерческим банкам и исполнителям. Заказчик не вкладывает начальных средств ни на закупку и монтаж оборудования, ни на отслеживание технологического процесса, ни на юридическое обеспечение проекта. Все это выполняет энергосервисная компания в обмен на право распоряжаться оговоренной заранее долей средств, образующихся у заказчика в результате проведенных энергосберегающих мероприятий.
Функции государства по созданию энергосервисных компаний заключаются в разработке нормативной правовой базы и контроле за выполнением правил взаимодействия на рынке энергосервисных услуг, вследствие чего заказчик освобождается от трудоемкой функции по надзору за реализацией энергосберегающих мероприятий.
Энергосервисная компания предлагает потребителю энергии - заказчику целый комплекс сервисных услуг, связанных со сбережением энергии.
Энергосервисная компания может брать в аренду на длительный срок один или группу объектов областной (муниципальной) собственности, которые оплачивают топливно-энергетические ресурсы за счет средств областного (местного) бюджета. Затем под гарантию Самарской области как субъекта Российской Федерации энергосервисная компания привлекает средства инвестора для реализации проектов повышения энергоэффективности взятых в аренду объектов. При этом риски Самарской области, предоставившей гарантии, минимальны. Положением о порядке учета и использования средств, сэкономленных в результате энергосбережения в организациях, оплачивающих топливно-энергетические ресурсы за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Губернатора Самарской области от 08.07.2003 № 260 (далее - Положение), при реализации энергосберегающих мероприятий предусмотрено сохранение базового уровня финансирования указанных организаций по оплате ресурсов в течение срока окупаемости проекта плюс один год.
Энергосервисная компания за счет полученной экономии возвращает инвестору взятые у него средства в течение срока окупаемости проекта и в течение года использует сэкономленные средства на развитие материально-технической базы взятого в долгосрочную аренду объекта.
Такой механизм привлечения инвестиций для повышения энергоэффективности объектов областной (муниципальной) собственности, по сути, является новым направлением совершенствования управления этими объектами, которое в настоящее время начинает интенсивно внедряться в организациях жилищно-коммунального хозяйства ряда регионов России.
Предложенная схема финансирования наряду с прямым финансированием за счет средств областного бюджета используется для реализации мероприятий Подпрограммы при проведении конкурсов по энергоэффективной проблематике на выполнение комплексных проектов, когда основным условием должно быть гарантированное повышение энергоэффективности, определяемое технико-экономическим обоснованием и бизнес-планом, а также при проведении мониторинга получаемой экономии.
В результате контроля проведенных мероприятий Программы энергосбережения было выявлено, что техническое обслуживание установленного энергосберегающего оборудования осуществляется недостаточно эффективно: у организаций не хватает достаточно квалифицированного персонала и финансовых ресурсов для проведения подобных мероприятий. Целесообразно выбрать по конкурсу организацию, которая обеспечивала бы техническое обслуживание оборудования, своевременную поверку и мониторинг энергоэффективности.
В рамках Подпрограммы на мероприятия по проведению мониторинга энергетической эффективности и безопасности объектов необходимо обратить особое внимание. В целях обеспечения энергетической безопасности органам местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области необходимо осуществлять более тесное сотрудничество с правоохранительными органами, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области, службами энергопроизводящих организаций. Управлению по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области следует полнее использовать штрафные санкции за ненадлежащее техническое состояние энергетических объектов.
В целом для повышения эффективности энергосберегающей деятельности необходимо повысить роль информационного обеспечения в этой сфере. Начиная с 2006 года планируется разработка и дальнейшее внедрение в Самарской области информационной системы с базой данных об обеспечении потребителей доступной бесплатной информацией по экономическим характеристикам систем энергоснабжения, энергоэффективным технологиям, рекомендуемым апробированным энергосберегающим мероприятиям.
Для информирования населения следует более широко использовать средства массовой информации и сеть Интернет с размещением наиболее важных и показательных сведений об энергосбережении на специализированных страницах сайта (портала) Правительства Самарской области. Информирование населения через сеть Интернет должно представлять возможность ответов на заданные вопросы в сфере энергосбережения. Предусматривается возможность включения информационной системы энергообеспечения в разрабатываемую единую областную информационную систему и систему интернет-киосков.
Дополнительным механизмом активизации работы с населением может стать открытие бесплатных консультационных пунктов по вопросам определения оптимального набора энергосберегающих мероприятий для каждого потребителя исходя из его финансовых возможностей. В табл. № 1 приведен перечень мероприятий Подпрограммы, намеченных для реализации за счет средств областного бюджета в 2007 году (в ценах 2006 года, млн. рублей).

Таблица № 1

Перечень мероприятий,
финансируемых за счет средств областного бюджета в 2007 году

(в ред. Закона Самарской области
от 13.06.2007 № 44-ГД)

   ----T----------------------------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование объекта ¦ Объем ¦
¦п/п¦ ¦финансирования,¦
¦ ¦ ¦млн. рублей <*>¦
+---+----------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Энергоаудит объектов, оплачивающих¦ 5,0 ¦
¦ ¦топливно-энергетические ресурсы¦ ¦
¦ ¦за счет средств областного бюджета¦ ¦
+---+----------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Частотная регулировка насосов¦ ¦
¦ ¦на водозаборе ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,571¦
¦ ¦Самарской области "Бахиловский¦ ¦
¦ ¦пансионат для инвалидов¦ ¦
¦ ¦(дом-интернат для психических¦ ¦
¦ ¦больных)", г. Жигулевск ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,571¦
¦ ¦Самарской области "Большераковский¦ ¦
¦ ¦пансионат для инвалидов¦ ¦
¦ ¦(дом-интернат для психических¦ ¦
¦ ¦больных)", Красноярский район ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,571¦
¦ ¦Самарской области "Высокинский¦ ¦
¦ ¦пансионат для инвалидов¦ ¦
¦ ¦(дом-интернат для психических¦ ¦
¦ ¦больных)", Пестравский район ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 1,713¦
¦ ¦Самарской области "Хворостянский¦ ¦
¦ ¦пансионат для ветеранов труда",¦ ¦
¦ ¦Хворостянский район ¦ ¦
+---+----------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦Разработка и внедрение¦ ¦
¦ ¦безфильтровой водоочистки ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,659¦
¦ ¦Самарской области "Бахиловский¦ ¦
¦ ¦пансионат для инвалидов¦ ¦
¦ ¦(дом-интернат для психических¦ ¦
¦ ¦больных)", г. Жигулевск ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,659¦
¦ ¦Самарской области "Высокинский¦ ¦
¦ ¦пансионат для инвалидов¦ ¦
¦ ¦(дом-интернат для психических¦ ¦
¦ ¦больных)", Пестравский район ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,659¦
¦ ¦Самарской области "Максимовский¦ ¦
¦ ¦пансионат для ветеранов труда",¦ ¦
¦ ¦Богатовский район ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,659¦
¦ ¦Самарской области¦ ¦
¦ ¦"Солнечно-Полянский пансионат¦ ¦
¦ ¦милосердия для инвалидов¦ ¦
¦ ¦(дом-интернат для психических¦ ¦
¦ ¦больных)", г. Жигулевск ¦ ¦
+---+----------------------------------+---------------+
¦ 4 ¦Установка модульных котельных ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦Волжский социальный¦ 6,172¦
¦ ¦реабилитационный центр "Тополек",¦ ¦
¦ ¦пос. Смышляевка ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦Алексеевский социальный¦ 6,172¦
¦ ¦реабилитационный центр "Радуга",¦ ¦
¦ ¦пос. Авангард ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦Сергиевский реабилитационный центр¦ 6,172¦
¦ ¦для детей с ограниченными¦ ¦
¦ ¦возможностями, с. Сергиевск ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦Безенчукский центр "Семья",¦ 6,172¦
¦ ¦пос. Безенчук ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦областной приют "Надежда",¦ 6,172¦
¦ ¦г. Самара ¦ ¦
+---+----------------------------------+---------------+
¦ 5 ¦Монтаж систем автоматического¦ ¦
¦ ¦регулирования потребления тепла ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦социальный реабилитационный центр¦ 0,769¦
¦ ¦для детей и подростков "Наш дом",¦ ¦
¦ ¦г. Новокуйбышевск ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦социальный приют для детей и¦ 0,769¦
¦ ¦подростков "Ровесник", г. Самара ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦губернский колледж, г. Чапаевск ¦ 0,769¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦аэрокосмический лицей № 12,¦ 0,769¦
¦ ¦г. Самара ¦ ¦
+---+----------------------------------+---------------+
¦ 6 ¦Реконструкция тепловых узлов¦ ¦
¦ ¦с установкой приборов учета ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,329¦
¦ ¦начального профессионального¦ ¦
¦ ¦образования "Профессиональный¦ ¦
¦ ¦лицей № 69", пос. Безенчук ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,329¦
¦ ¦начального профессионального¦ ¦
¦ ¦образования "Профессиональный¦ ¦
¦ ¦лицей № 53", г. Новокуйбышевск ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,329¦
¦ ¦начального профессионального¦ ¦
¦ ¦образования "Аэрокосмический лицей¦ ¦
¦ ¦№ 12", г. Самара (мастерские) ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,697¦
¦ ¦начального профессионального¦ ¦
¦ ¦образования "Аэрокосмический лицей¦ ¦
¦ ¦№ 12", г. Самара (общежитие) ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,697¦
¦ ¦здравоохранения "Чапаевский¦ ¦
¦ ¦наркологический диспансер",¦ ¦
¦ ¦г. Чапаевск ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,697¦
¦ ¦здравоохранения "Сызранская¦ ¦
¦ ¦станция переливания крови",¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное образовательное¦ 0,696¦
¦ ¦учреждение для детей-сирот и¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся без попечения¦ ¦
¦ ¦родителей, детский дом дошкольного¦ ¦
¦ ¦и школьного возраста, г. Самара ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное учреждение¦ 0,329¦
¦ ¦начального профессионального¦ ¦
¦ ¦образования "Профессиональный¦ ¦
¦ ¦лицей № 76", г. Самара ¦ ¦
¦ +----------------------------------+---------------+
¦ ¦государственное образовательное¦ 0,697¦
¦ ¦учреждение среднего¦ ¦
¦ ¦профессионального образования¦ ¦
¦ ¦"Самарский ¦ ¦
¦ ¦социально-педагогический колледж",¦ ¦
¦ ¦г. Самара ¦ ¦
+---+----------------------------------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ 49,798¦
L---+----------------------------------+----------------


   --------------------------------

<*> Сноска исключена. - Закон Самарской области от 28.12.2007 № 162-ГД.

В табл. № 2 приведены ориентировочные объемы финансирования мероприятий Подпрограммы на 2006 - 2010 годы за счет средств областного бюджета (в ценах 2006 года).

Таблица № 2

(в ред. Закона Самарской области
от 10.07.2008 № 78-ГД)

   ----------------T--------------------¬

¦ Сроки ¦Средства областного ¦
¦ реализации ¦бюджета, в том числе¦
¦ Подпрограммы ¦ на проведение ¦
¦ ¦ энергоаудита, ¦
¦ ¦ тыс. рублей ¦
+---------------+--------------------+
¦ 2006 г. ¦ 2000 ¦
+---------------+--------------------+
¦ 2007 г. ¦ 49798 ¦
+---------------+--------------------+
¦ 2008 г. ¦ 64019,7 ¦
+---------------+--------------------+
¦ 2009 г. ¦ 78167 ¦
+---------------+--------------------+
¦ 2010 г. ¦ 195030 ¦
+---------------+--------------------+
¦ Итого ¦ 389014,7 ¦
L---------------+---------------------


В 2007 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы на финансирование коммерческих мероприятий предусмотрены средства в размере 16,661 млн. рублей, на финансирование некоммерческих мероприятий в размере 33,137 млн. рублей в ценах 2006 года.
Финансирование коммерческих мероприятий осуществляется в форме бюджетного инвестиционного кредита, финансирование некоммерческих мероприятий осуществляется в форме бюджетного финансирования на безвозвратной основе.

Объем финансирования и перечень мероприятий
Подпрограммы, финансируемых за счет средств
областного бюджета в 2008 году

(введен Законом Самарской области
от 09.08.2007 № 75-ГД)

В 2008 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы на финансирование мероприятий предусмотрены средства в размере 64,0197 млн. рублей.
В таблице № 3 приведен перечень мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств областного бюджета в 2008 году.

Таблица № 3

Перечень мероприятий Подпрограммы,
финансируемых за счет средств областного бюджета в 2008 году

(в ред. Закона Самарской области
от 10.07.2008 № 78-ГД)

   ----T------------------------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Объем ¦
¦п/п¦ ¦финансирования,¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Самара ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Монтаж систем автоматического¦ 1156,5 ¦
¦ ¦регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепла в социальном приюте для¦ ¦
¦ ¦детей и подростков "Ровесник"¦ ¦
¦ ¦(ул. Марии Авейде, д. 29) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Установка модульной котельной¦ 3980 ¦
¦ ¦в областном социальном приюте¦ ¦
¦ ¦для детей и подростков¦ ¦
¦ ¦"Надежда" (ул. Г. Димитрова,¦ ¦
¦ ¦д. 48) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦Проектирование реконструкции¦ 8500 ¦
¦ ¦энергоисточника и установка¦ ¦
¦ ¦модульной паровой котельной¦ ¦
¦ ¦в государственном учреждении¦ ¦
¦ ¦здравоохранения Самарской¦ ¦
¦ ¦области "Самарская областная¦ ¦
¦ ¦станция переливания крови"¦ ¦
¦ ¦(ул. Ново-Садовая, д. 156) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ 4 ¦Внесение изменений в проектную¦ 30000 ¦
¦ ¦документацию для реконструкции¦ ¦
¦ ¦и реконструкция систем¦ ¦
¦ ¦электроснабжения, ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения, водопроводных¦ ¦
¦ ¦и канализационных сетей¦ ¦
¦ ¦в государственном учреждении¦ ¦
¦ ¦здравоохранения Самарской¦ ¦
¦ ¦области "Самарская областная¦ ¦
¦ ¦клиническая больница¦ ¦
¦ ¦им. М.И. Калинина" ¦ ¦
¦ ¦(ул. Ташкентская, д. 159) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Новокуйбышевск¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Монтаж систем автоматического¦ 1156,5 ¦
¦ ¦регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепла в социальном¦ ¦
¦ ¦реабилитационном центре¦ ¦
¦ ¦(далее - СРЦ) для детей и¦ ¦
¦ ¦подростков "Наш дом" ¦ ¦
¦ ¦(ул. Островского, д. 126) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район¦ ¦
¦ ¦Красноярский ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка частотных приводов¦ 499,2 ¦
¦ ¦на насосах водозабора¦ ¦
¦ ¦в Большераковском пансионате¦ ¦
¦ ¦для инвалидов (дом-интернат¦ ¦
¦ ¦для психически больных)¦ ¦
¦ ¦(с. Большая Раковка) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район¦ ¦
¦ ¦Пестравский ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Установка частотных приводов¦ 499 ¦
¦ ¦на насосах водозабора¦ ¦
¦ ¦в Высокинском пансионате для¦ ¦
¦ ¦инвалидов (дом-интернат для¦ ¦
¦ ¦психически больных)¦ ¦
¦ ¦(с. Высокое) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Разработка и внедрение системы¦ 2238,5 ¦
¦ ¦водоочистки в Высокинском¦ ¦
¦ ¦пансионате для инвалидов¦ ¦
¦ ¦(дом-интернат для психически¦ ¦
¦ ¦больных) (с. Высокое) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район¦ ¦
¦ ¦Алексеевский ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка модульных котельных¦ 3850 ¦
¦ ¦в Алексеевском СРЦ "Радуга"¦ ¦
¦ ¦(пос. "Авангард", ¦ ¦
¦ ¦ул. Советская, д. 13) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район¦ ¦
¦ ¦Сергиевский ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка модульных котельных¦ 3850 ¦
¦ ¦в Сергиевском¦ ¦
¦ ¦реабилитационном центре для¦ ¦
¦ ¦детей с ограниченными¦ ¦
¦ ¦возможностями (с. Сергиевск,¦ ¦
¦ ¦ул. Строителей, д. 7) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район¦ ¦
¦ ¦Безенчукский ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка модульных котельных¦ 3900 ¦
¦ ¦в Безенчукском центре "Семья"¦ ¦
¦ ¦(пос. Безенчук, ул. Пушкина,¦ ¦
¦ ¦д. 146) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Волжский ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка модульных котельных¦ 3400 ¦
¦ ¦в Волжском СРЦ "Тополек"¦ ¦
¦ ¦(пос. Смышляевка, пер.¦ ¦
¦ ¦Коммунистический, д. 14) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район¦ ¦
¦ ¦Хворостянский ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Частотная регулировка насосов¦ 490 ¦
¦ ¦на водозаборе в Хворостянском¦ ¦
¦ ¦пансионате для ветеранов войны¦ ¦
¦ ¦и труда (с. Новотулка,¦ ¦
¦ ¦ул. Степная, д. 27) ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ 63519,7 ¦
L---+------------------------------+----------------


Таблица № 4

Перечень объектов областной собственности
для проведения энергетического аудита
за счет средств областного бюджета в 2006 году

(введена Законом Самарской области
от 10.07.2008 № 78-ГД)

   ----T--------------------------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование объекта ¦ Объем ¦
¦п/п¦ ¦финансирования,¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦
+---+--------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Самара ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Государственное специальное¦ 165 ¦
¦ ¦(коррекционное) образовательное¦ ¦
¦ ¦учреждение для обучающихся,¦ ¦
¦ ¦воспитанников с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии школа-интернат № 111¦ ¦
¦ ¦(ул. Гагарина, д. 78) ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Государственное специальное¦ 165 ¦
¦ ¦(коррекционное) образовательное¦ ¦
¦ ¦учреждение для обучающихся,¦ ¦
¦ ¦воспитанников с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии школа-интернат № 17¦ ¦
¦ ¦(ул. Дыбенко, д. 112) ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦Государственное специальное¦ 170 ¦
¦ ¦(коррекционное) образовательное ¦ ¦
¦ ¦учреждение для обучающихся,¦ ¦
¦ ¦воспитанников с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии школа-интернат № 117¦ ¦
¦ ¦(ул. Галактионовская, д. 169/23)¦ ¦
+---+--------------------------------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ 500 ¦
L---+--------------------------------+----------------


Таблица № 5

Перечень объектов областной собственности
для проведения энергетического аудита
за счет средств областного бюджета в 2009 году

(введена Законом Самарской области
от 10.07.2008 № 78-ГД)

   ----T-------------------------------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование объекта ¦ Объем ¦
¦п/п¦ ¦финансирования,¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Самара ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Государственное учреждение¦ 490 ¦
¦ ¦здравоохранения "Самарская¦ ¦
¦ ¦психиатрическая больница" (ул.¦ ¦
¦ ¦Нагорная, д. 78) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Тольятти ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Государственное учреждение¦ 160 ¦
¦ ¦здравоохранения Самарской области¦ ¦
¦ ¦(далее - ГУЗ СО) "Тольяттинская¦ ¦
¦ ¦областная станция переливания крови"¦ ¦
¦ ¦(Московский пр., д. 19) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Новокуйбышевск ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦ГУЗ СО "Новокуйбышевский¦ 200 ¦
¦ ¦наркологический диспансер"¦ ¦
¦ ¦(ул. К. Цеткин, д. 24) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Отрадный ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Государственное учреждение Самарской¦ 200 ¦
¦ ¦области (далее - ГУ СО) "Центр¦ ¦
¦ ¦социального обслуживания граждан¦ ¦
¦ ¦пожилого возраста и инвалидов¦ ¦
¦ ¦городского округа Отрадный"¦ ¦
¦ ¦(ул. Ленина, д. 41а) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Безенчукский ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦ГУ СО "Владимировский пансионат для¦ 200 ¦
¦ ¦инвалидов (дом-интернат для¦ ¦
¦ ¦психически больных)"¦ ¦
¦ ¦(с. Владимировка, ул. Кооперативная,¦ ¦
¦ ¦д. 113) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Большеглушицкий ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦ГУ СО "Большеглушицкий пансионат для¦ 200 ¦
¦ ¦ветеранов войны и труда" (с. Большая¦ ¦
¦ ¦Глушица, ул. Медиков, д. 1а) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Борский ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦ГУ СО "Борский пансионат для¦ 150 ¦
¦ ¦ветеранов труда" (с. Петровка, ул.¦ ¦
¦ ¦Ленина, д. 36а) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Исаклинский ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦ГУ СО "Исаклинский пансионат¦ 200 ¦
¦ ¦милосердия для ветеранов войны и¦ ¦
¦ ¦труда" (с. Новое Якушкино, ул.¦ ¦
¦ ¦Школьная, д. 11) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Кинельский ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦ГУ СО "Молодежный¦ 200 ¦
¦ ¦досугово-оздоровительный центр¦ ¦
¦ ¦"Лесная сказка" (лесничество¦ ¦
¦ ¦Красносамарское Кинельского лесхоза,¦ ¦
¦ ¦кварталы 102 - 103) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Кошкинский ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦ГУ СО "Кошкинский пансионат для¦ 200 ¦
¦ ¦ветеранов труда" (с. Орловка, ул.¦ ¦
¦ ¦Октябрьская, д. 2а) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Красноярский ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦ГУ СО "Потаповский пансионат для¦ 200 ¦
¦ ¦инвалидов (дом-интернат для¦ ¦
¦ ¦психически больных)" (пос. Потаповка,¦ ¦
¦ ¦ул. Центральная, д. 64) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Пестравский ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦ГУ СО "Пестравский пансионат для¦ 200 ¦
¦ ¦ветеранов труда" (с. Майское, ул.¦ ¦
¦ ¦Шоссейная, д. 7) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Сергиевский ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Государственное учреждение начального¦ 200 ¦
¦ ¦профессионального образования¦ ¦
¦ ¦"Профессиональное училище № 71"¦ ¦
¦ ¦(с. Сергиевск, ул. Шоссейная, д. 1) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Хворостянский ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦ГУ СО "Хворостянский пансионат для¦ 200 ¦
¦ ¦ветеранов труда" (с. Новотулка, ул.¦ ¦
¦ ¦Степная, д. 27) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Челно-Вершинский ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦ГУ СО "Челно-Вершинский пансионат для¦ 150 ¦
¦ ¦ветеранов труда" (с. Девлезеркино,¦ ¦
¦ ¦ул. Советская, д. 27а) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Шенталинский ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Государственное учреждение начального¦ 200 ¦
¦ ¦профессионального образования¦ ¦
¦ ¦"Профессиональное училище № 70"¦ ¦
¦ ¦(с. Шентала, ул. Л. Толстого, д. 53) ¦ ¦
+---+-------------------------------------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ 3350 ¦
L---+-------------------------------------+----------------


Таблица № 6

Перечень мероприятий Подпрограммы,
финансируемых за счет средств областного бюджета в 2009 году

(введена Законом Самарской области
от 10.07.2008 № 78-ГД; в ред. Закона
Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД)

   ----T---------------------------------------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Объем ¦
¦п/п¦ ¦финансирования,¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Проектирование реконструкции котельной¦ 6668 ¦
¦ ¦в государственном учреждении здравоохранения¦ ¦
¦ ¦(далее - ГУЗ) "Самарская областная станция¦ ¦
¦ ¦переливания крови" (ул. Ново-Садовая, д. 156)¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Проектирование и строительство модульной¦ 5489,5 ¦
¦ ¦котельной в ГУЗ "Самарский областной детский¦ ¦
¦ ¦санаторий "Юность" (I отделение) (9 просека,¦ ¦
¦ ¦3 линия) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦Проектирование и реконструкция котельной¦ 1545,9 ¦
¦ ¦в государственном учреждении Самарской¦ ¦
¦ ¦области (далее - ГУ СО) "Самарский пансионат¦ ¦
¦ ¦для ветеранов войны и труда" (пос. Мехзавод,¦ ¦
¦ ¦квартал 15, д. 20) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 4 ¦Проектирование и строительство модульной¦ 5628,8 ¦
¦ ¦котельной в ГУЗ "Самарский областной детский¦ ¦
¦ ¦санаторий "Юность" (III отделение) (пос.¦ ¦
¦ ¦Южный, д. 30) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 5 ¦Проектирование и реконструкция тепловых узлов¦ 2009,6 ¦
¦ ¦с установкой прибора учета тепловой энергии и¦ ¦
¦ ¦систем автоматического регулирования¦ ¦
¦ ¦потребления тепловой энергии¦ ¦
¦ ¦в государственном образовательном учреждении¦ ¦
¦ ¦(далее - ГОУ) для детей-сирот и детей,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения родителей, - детском¦ ¦
¦ ¦доме № 1 г. Самары (корпус 1) (Московское¦ ¦
¦ ¦шоссе, 18 км, д. 18а) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 6 ¦Проектирование и реконструкция тепловых узлов¦ 1990,3 ¦
¦ ¦с установкой прибора учета тепловой энергии и¦ ¦
¦ ¦систем автоматического регулирования¦ ¦
¦ ¦потребления тепловой энергии в ГОУ для¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и детей, оставшихся без попечения¦ ¦
¦ ¦родителей, - детском доме № 1 г. Самары¦ ¦
¦ ¦(корпус 2) (Московское шоссе, 18 км, д. 18а) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 7 ¦Проектирование и реконструкция тепловых узлов¦ 2167,9 ¦
¦ ¦с установкой систем автоматического¦ ¦
¦ ¦регулирования потребления тепловой энергии¦ ¦
¦ ¦в ГОУ начального профессионального¦ ¦
¦ ¦образования "Профессиональное училище № 11"¦ ¦
¦ ¦(учебный корпус) (ул. Гагарина, д. 36) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 8 ¦Проектирование и реконструкция тепловых узлов¦ 2000 ¦
¦ ¦с установкой систем автоматического¦ ¦
¦ ¦регулирования потребления тепловой энергии¦ ¦
¦ ¦в ГОУ начального профессионального¦ ¦
¦ ¦образования "Профессиональное училище № 11"¦ ¦
¦ ¦(общежитие, корпус 1) (ул. Гагарина, д. 36) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 9 ¦Проектирование и реконструкция тепловых узлов¦ 2000 ¦
¦ ¦с установкой систем автоматического¦ ¦
¦ ¦регулирования потребления тепловой энергии¦ ¦
¦ ¦в ГОУ начального профессионального¦ ¦
¦ ¦образования "Профессиональное училище № 11"¦ ¦
¦ ¦(общежитие, корпус 2) (ул. Гагарина, д. 36) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦10 ¦Проектирование и реконструкция тепловых узлов¦ 2000 ¦
¦ ¦с установкой прибора учета тепловой энергии и¦ ¦
¦ ¦систем автоматического регулирования¦ ¦
¦ ¦потребления тепловой энергии в Самарском¦ ¦
¦ ¦музыкальном училище им. Д.Г. Шаталина¦ ¦
¦ ¦(ул. Куйбышева, д. 102) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦11 ¦Проектирование и реконструкция тепловых узлов¦ 2000 ¦
¦ ¦с установкой прибора учета тепловой энергии и¦ ¦
¦ ¦систем автоматического регулирования¦ ¦
¦ ¦потребления тепловой энергии¦ ¦
¦ ¦в государственном дошкольном образовательном¦ ¦
¦ ¦учреждении - центре развития ребенка (детский¦ ¦
¦ ¦сад № 368) (ул. Печерская, д. 41) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦12 ¦Проектирование и установка системы¦ 1650 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в ГОУ среднего¦ ¦
¦ ¦профессионального образования "Самарский¦ ¦
¦ ¦техникум сервиса производственного¦ ¦
¦ ¦оборудования" (учебный корпус) (ул. Советской¦ ¦
¦ ¦Армии, д. 212) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦13 ¦Проектирование и установка системы¦ 1600 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в ГОУ среднего¦ ¦
¦ ¦профессионального образования "Самарский¦ ¦
¦ ¦техникум сервиса производственного¦ ¦
¦ ¦оборудования" (общежитие) (ул. Советской¦ ¦
¦ ¦Армии, д. 212) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦14 ¦Проектирование и установка системы¦ 1650 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в Самарском областном¦ ¦
¦ ¦художественном музее (ул. Куйбышева, д. 92) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦15 ¦Проектирование и установка системы¦ 1600 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в Управлении государственной¦ ¦
¦ ¦архивной службы Самарской области (ул.¦ ¦
¦ ¦Мичурина, д. 13) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦16 ¦Проектирование и установка системы¦ 1650 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в государственном учреждении¦ ¦
¦ ¦(далее - ГУ) "Самарский областной центр¦ ¦
¦ ¦социальной помощи семье и детям" (ул.¦ ¦
¦ ¦Пугачевская, д. 27) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦17 ¦Проектирование и установка системы¦ 1580 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в ГУ "Центр социализации¦ ¦
¦ ¦молодежи" (ул. Куйбышева, д. 131) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦18 ¦Проектирование и установка системы¦ 1750 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в ГУ "Центр социализации¦ ¦
¦ ¦молодежи" (ул. Молодогвардейская, д. 60) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦19 ¦Проектирование и установка системы¦ 1600 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в Самарском областном центре¦ ¦
¦ ¦детско-юношеского технического творчества¦ ¦
¦ ¦(ул. Фрунзе, д. 98) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦20 ¦Проектирование и установка системы¦ 1650 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии на областной станции юных¦ ¦
¦ ¦натуралистов (ул. Врубеля, д. 19) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦21 ¦Проектирование и установка системы¦ 1600 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в центре социальной помощи¦ ¦
¦ ¦семье и детям "Семья" (пос. Мехзавод, квартал¦ ¦
¦ ¦13, д. 13) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦22 ¦Проектирование и установка системы¦ 1650 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в ГУ "Реабилитационный центр¦ ¦
¦ ¦для детей и подростков с ограниченными¦ ¦
¦ ¦возможностями" (ул. Чернореченская, д. 36) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦23 ¦Проектирование и реконструкция систем¦ 7890,8 ¦
¦ ¦теплоснабжения в ГУЗ "Самарский областной¦ ¦
¦ ¦клинический кардиологический диспансер"¦ ¦
¦ ¦(ул. Аэродромная, д. 43) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦24 ¦Проектирование и реконструкция сетей¦ 395,9 ¦
¦ ¦теплоснабжения в ГУ "Самарский пансионат для¦ ¦
¦ ¦детей-инвалидов № 1 (детский дом-интернат для¦ ¦
¦ ¦умственно отсталых детей)" (ул.¦ ¦
¦ ¦Дальневосточная, д. 99) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦25 ¦Проектирование и реконструкция систем¦ 938,7 ¦
¦ ¦электроснабжения в ГОУ для детей-сирот и¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся без попечения родителей, -¦ ¦
¦ ¦детском доме дошкольного и школьного возраста¦ ¦
¦ ¦(ул. Мориса Тореза, д. 8) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Октябрьск ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Проектирование и установка системы¦ 1828,8 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в социально-реабилитационном¦ ¦
¦ ¦центре для несовершеннолетних (ул.¦ ¦
¦ ¦Пионерская, д. 18) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Отрадный ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Проектирование и строительство модульной¦ 4297,8 ¦
¦ ¦котельной в ГОУ для детей-сирот и детей,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения родителей, - детском¦ ¦
¦ ¦доме-школе (ул. Жигулевская, д. 2а) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Похвистнево ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Проектирование и реконструкция котельной в ГУ¦ 1617 ¦
¦ ¦СО "Похвистневский молодежный пансионат для¦ ¦
¦ ¦инвалидов (детский дом-интернат для умственно¦ ¦
¦ ¦отсталых детей)" (ул. Малиновского, д. 60) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Алексеевский ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Проектирование и реконструкция котельной в ГУ¦ 822,1 ¦
¦ ¦СО "Центр социального обслуживания граждан¦ ¦
¦ ¦пожилого возраста и инвалидов муниципального¦ ¦
¦ ¦района Алексеевский" (с. Алексеевка,¦ ¦
¦ ¦ул. Строителей, д. 34) ¦ ¦
¦(в ред. Закона Самарской области от 16.10.2008 № 114-ГД) ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Камышлинский ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Проектирование и установка системы¦ 1650 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в ГОУ для детей-сирот и¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся без попечения родителей, -¦ ¦
¦ ¦специальной (коррекционной) школе-интернате¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся без¦ ¦
¦ ¦попечения родителей, с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии (учебный корпус) (с. Камышла,¦ ¦
¦ ¦ул. Победы, д. 130) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Проектирование и установка системы¦ 1600 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в ГОУ для детей-сирот и¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся без попечения родителей, -¦ ¦
¦ ¦специальной (коррекционной) школе-интернате¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся без¦ ¦
¦ ¦попечения родителей, с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии (хозяйственный корпус)¦ ¦
¦ ¦(с. Камышла, ул. Победы, д. 131) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Ставропольский ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Разработка и внедрение системы водоочистки¦ 379,7 ¦
¦ ¦в ГУ СО Бахиловском пансионате для инвалидов¦ ¦
¦ ¦(доме-интернате для психически больных)¦ ¦
¦ ¦(с. Бахилово) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Разработка и внедрение системы водоочистки¦ 266,2 ¦
¦ ¦в ГУ СО Солнечно-Полянском пансионате¦ ¦
¦ ¦милосердия для инвалидов (доме-интернате для¦ ¦
¦ ¦психически больных) (с. Солнечная Поляна) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦Проектирование и установка системы¦ 1650 ¦
¦ ¦автоматического регулирования потребления¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии в социально-реабилитационном¦ ¦
¦ ¦центре для несовершеннолетних (пос.¦ ¦
¦ ¦Приморский, ул. Советская, д. 1) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ 74817 ¦
L---+---------------------------------------------+----------------


5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Для оценки эффективности социально-экономических последствий реализации Подпрограммы должна быть использована динамика изменения удельных показателей энергоэффективности, основным из которых является уменьшение энергоемкости регионального валового продукта, которое к 2010 году должно составить 14% по сравнению с 2004 годом.
К 2010 году в результате реализации Подпрограммы должна быть обеспечена экономия 1,9 млн. тонн условного топлива, по сравнению с 2004 годом, что вызовет снижение потребления энергоресурсов на 10% и уменьшение выбросов оксидов углерода на 2,1 тыс. тонн и оксидов азота на 4,2 тыс. тонн соответственно.
Перечень мероприятий Подпрограммы определен в соответствии с заявками органов исполнительной власти Самарской области. Очередность выполнения мероприятий по реализации энергосберегающих технологий и оборудования, разработке и внедрению приборов учета и систем автоматического регулирования энергоснабжением на 2007 - 2010 годы будет определена после проведения энергоаудита.





Приложение № 4
к областной целевой энергетической
программе Самарской области
на 2006 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(далее - Подпрограмма)

(в ред. Законов Самарской области
от 13.06.2007 № 44-ГД, от 09.08.2007 № 75-ГД,
от 28.12.2007 № 162-ГД, от 10.07.2008 № 78-ГД)

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы - "Основные направления развития системы
топливообеспечения потребителей в Самарской
области" на 2006 - 2010 годы

Основание для разработки - Постановление Губернатора Самарской области
Подпрограммы от 28.11.2003 № 445 "О Концепции
энергообеспечения населения Самарской области"

Государственный заказчик - Правительство Самарской области
Подпрограммы

Головной исполнитель - министерство промышленности и энергетики
Подпрограммы Самарской области

Основной разработчик - закрытое акционерное общество "Региональный
Подпрограммы центр энергоэффективности Самарской области"
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2007 № 44-ГД)

Цели и задачи - цели Подпрограммы:
Подпрограммы повышение жизненного уровня населения
за счет качественного и бесперебойного
снабжения потребителей топливными ресурсами;
обеспечение условий для стабильного роста
экономики региона;
топливообеспечение приоритетных национальных
проектов;
повышение топливного потенциала
энергетической инфраструктуры как базы
устойчивого развития региона;
повышение эффективности функционирования
систем добычи, транспорта, переработки и
распределения топливных ресурсов;
повышение энергетической безопасности области,
снижение рисков и возможных ущербов
от чрезвычайных ситуаций;
повышение надежности топливообеспечения
потребителей Самарской области;
задачи Подпрограммы:
обеспечение производства и поставки для нужд
Самарской области необходимого количества
топливных ресурсов;
повышение эффективности функционирования
систем добычи, транспортировки, переработки
и распределения топливных ресурсов;
комплексная согласованность сценариев
развития системы топливообеспечения
потребителей Самарской области
с ее производственным и экономическим
потенциалом;
создание конкурентной среды, укрепление
рыночных механизмов регулирования в области
топливоснабжения потребителей;
повышение эффективности государственного
управления топливообеспечением потребителей
в Самарской области;
повышение инвестиционной привлекательности
проектов по добыче, переработке и
транспортировке углеводородного сырья;
научно-техническая проработка перспективных
технологий переработки и вовлечения
в топливный баланс возобновляемых видов
топливного сырья;
реализация инновационных проектов в области
повышения эффективности использования
местных видов топлива;
повышение уровня самообеспечения Самарской
области топливными ресурсами;
повышение уровня энерго- и топливной
безопасности области в чрезвычайных ситуациях

Сроки и этапы реализации - 2006 - 2010 годы;
Подпрограммы I этап - 2006 год;
II этап - 2007 - 2008 годы;
III этап - 2009 - 2010 годы

Перечень основных - обеспечение воспроизводства и рационального
мероприятий Подпрограммы использования минерально-сырьевой и
органической топливной базы;
утилизация органических и неорганических
отходов с получением газообразного и
жидкого топлива для мини-ТЭЦ, автотранспорта
и других целей;
организация эффективных способов
альтернативного взаимозаменяемого
топливообеспечения отдаленных районов,
автомобильного транспорта,
сельскохозяйственных машин и механизмов;
организация типовой открытой
автоматизированной системы мониторинга
топливных ресурсов и топливно-энергетической
безопасности;
организация работ по обеспечению
энергоисточников резервными топливными
хозяйствами

Исполнители основных - органы исполнительной власти Самарской
мероприятий Подпрограммы области, осуществляющие финансирование
топливно-энергетических ресурсов
подведомственных организаций, органы
местного самоуправления (по согласованию),
открытое акционерное общество "Самарская
региональная энергетическая корпорация"
(по согласованию), хозяйствующие субъекты
(по согласованию)
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2007 № 44-ГД)

Объемы и источники - объем финансирования мероприятий
финансирования Подпрограммы - 837,04 млн. рублей (в 2007
году - 133,73 млн. рублей), в том числе
за счет средств областного бюджета
161,97 млн. рублей (в 2007 году -
84,49 млн. рублей).
Помимо средств областного бюджета,
предусмотрено привлечение средств
федерального и местных бюджетов, а также
внебюджетных источников финансирования
в следующих размерах:
средства федерального бюджета - 70,51 млн.
рублей (в 2007 году - 0,3 млн. рублей);
средства бюджетов муниципальных
образований - 288,95 млн. рублей (в 2007
году - 13,94 млн. рублей);
внебюджетные средства - 315,61 млн. рублей
(в 2007 году - 35,0 млн. рублей).
Мероприятия Подпрограммы, финансирование
которых осуществляется не за счет средств
областного бюджета, не являются расходными
обязательствами Самарской области.
В 2007 году за счет средств областного
бюджета предусматривается:
на перевод объектов с жидких и твердых
видов топлива на газовое отопление -
15,56 млн. рублей;
на проектирование, строительство и
реконструкцию газопроводов - 34,06 млн.
рублей;
на перевод на автономное теплоснабжение,
реконструкцию, демонтаж и строительство
котельных - 46,83 млн. рублей;
на топливообеспечение с установкой
резервных источников электроснабжения -
37,28 млн. рублей.
В составе этих затрат на реализацию
научно-технических мероприятий областной
значимости требуется 17,98 млн. рублей.
На реализацию Подпрограммы в 2008 году
за счет средств областного бюджета
потребуется 94,2303 млн. рублей, в том
числе:
установка и топливообеспечение аварийных
(резервных) источников электропитания -
83,4676 млн. рублей;
строительство газопровода высокого
давления - 10,7627 млн. рублей.
Объемы финансирования и наименование
объектов Подпрограммы на последующие годы
подвергаются ежегодному уточнению и
обоснованию на основе прогнозов
социально-экономического развития Самарской
области. Органы исполнительной власти
Самарской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований
ежегодно определяют перечень первоочередных
мероприятий, намеченных для финансирования.
(в ред. Закона Самарской области от 09.08.2007 № 75-ГД)

Ожидаемые результаты - повышение показателей бюджетной
реализации Подпрограммы эффективности:
снижение нагрузки на областной и местный
бюджеты;
улучшение индекса доходности;
повышение налоговых поступлений;
снижение суммарных расходов в регионе
на оплату топлива и энергии на 5 590 млн.
рублей;
улучшение экологической обстановки
и снижение выбросов вредных веществ на 13%;
перевод экономики области
на энергоэффективный путь развития,
снижение потребления топливно-энергетических
ресурсов в области на 6,7 x 106 тонн
условного топлива;
обеспечение энергоисточников Самарской
области резервными топливными хозяйствами;
повышение уровня энергетической безопасности
и надежности энергоснабжения Самарской
области.
Выполнение мероприятий по газоснабжению
населения, объектов соцкультбыта,
производственных помещений, переводу
котельных на газовое топливо повышает
показатели социальной эффективности,
качество жизни населения, условия труда
работников, надежность теплоснабжения,
а также улучшает экологическое состояние
территории.
Использование местных топливных ресурсов,
попутного нефтяного газа приводит
к увеличению энергобезопасности и повышению
надежности энергоснабжения, увеличению
рабочих мест, снижению тарифов
на потребляемые энергоресурсы, снижению
дотационной нагрузки на местные бюджеты,
повышению инвестиционной привлекательности
территории

Контроль за ходом - контроль за расходованием средств областного
реализации Подпрограммы бюджета осуществляет министерство управления
финансами Самарской области, координацию,
контроль и мониторинг за ходом реализации
программных мероприятий осуществляет
министерство промышленности и энергетики
Самарской области.

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Основными проблемами топливообеспечения потребителей в Самарской области являются:
недостаточное топливообеспечение отдаленных малонаселенных пунктов, социально значимых объектов и слабо защищенных слоев населения;
централизация теплоисточников и привязанная к ней структура топливоснабжения, что приводит к повышенным потерям тепла и затрудняет развитие инфраструктуры автономных теплоисточников;
отсутствие экологически и экономически обоснованной системы взаимосвязи малых автономных котельных и теплоисточников с централизованным энергообеспечением, что приводит к нерациональному использованию топлива и снижает уровень экологической безопасности населенных пунктов Самарской области;
недостаточная диверсификация топливообеспечения по видам топлива, поставщикам, транспортным возможностям, источникам поступления, техническим возможностям потребителей;
нерациональное использование попутного нефтяного газа и других альтернативных видов топлива в энергетике, промышленности и на транспорте;
отсутствие системного объективного анализа, оперативного ситуационного моделирования и прогноза возникновения, развития и предотвращения потенциальных угроз топливно-энергетической безопасности Самарской области.
Перечисленные проблемы тесно связаны с состоянием всей социотехнической инфраструктуры Самарской области, носят явно выраженный системный характер и требуют для своего решения системных программных методов.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:
повышение жизненного уровня населения за счет качественного и бесперебойного снабжения потребителей топливными ресурсами;
обеспечение условий для стабильного роста экономики Самарской области;
повышение топливного потенциала энергетической инфраструктуры как базы устойчивого развития региона;
повышение эффективности функционирования систем добычи, транспорта, переработки и распределения топливных ресурсов;
повышение энергетической безопасности области, снижение рисков и возможных ущербов от возможных чрезвычайных ситуаций;
повышение надежности топливообеспечения потребителей Самарской области.
Для достижения этих целей необходимо решение основных задач:
обеспечение производства и поставки в область необходимого количества топливных ресурсов;
повышение эффективности функционирования систем добычи, транспортировки, переработки и распределения топливных ресурсов;
комплексная оценка согласованности сценариев развития системы топливообеспечения потребителей с производственным и экономическим потенциалом Самарской области;
создание конкурентной среды, укрепление рыночных механизмов регулирования в области топливоснабжения потребителей;
повышение эффективности государственного управления топливообеспечением потребителей в Самарской области;
повышение инвестиционной привлекательности проектов по добыче, переработке и транспортировке углеводородного сырья;
научно-техническая разработка перспективных технологий переработки и вовлечения в топливный баланс возобновляемых видов топливного сырья;
реализация инновационных проектов в области повышения эффективности использования местных видов топлива;
повышение уровня самообеспечения региона топливными ресурсами;
повышение уровня энерго- и топливной безопасности Самарской области в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
Наиболее существенными направлениями в решении перечисленных задач являются:
техническое перевооружение и модернизация систем добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья;
организация сбора, переработки и использования в качестве топлива возобновляемых топливных ресурсов - отходов нефтехимии, древесного сухостоя, отходов сельскохозяйственного комплекса, твердых бытовых отходов;
резервирование топливоснабжения систем отопления в населенных пунктах;
исключение применения сырой нефти в качестве топлива в системах теплоснабжения;
обеспечение энергоисточников резервными топливными хозяйствами;
переработка и сжижение попутного нефтяного газа и его использование в качестве топлива для автотранспорта, мини-ТЭЦ и бытовых нужд.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2006 - 2010 годы.
Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап - 2006 год, II этап - 2007 - 2008 годы, III этап - 2009 - 2010 годы.

4. Система мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы по газификации и переводу потребителей муниципальных районов Самарской области с жидких и твердых видов топлива на газовое топливо, по организации автономного теплоснабжения потребителей, проектированию и реконструкции газопроводов и котельных в 2007 году (в ценах 2006 года) приведены в табл. № 1.
Программные мероприятия Подпрограммы по установке и топливообеспечению аварийных (резервных) источников электропитания на социально значимых объектах Самарской области в 2007 году (в ценах 2006 года) приведены в табл. № 2.
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2007 № 44-ГД)
Система мероприятий Подпрограммы областной значимости на 2007 год (в ценах 2006 года) приведена в табл. № 3.
Укрупненный состав основных мероприятий Подпрограммы на 2007 год (в ценах 2006 года) приведен в табл. № 4.

Таблица № 1

Система мероприятий Подпрограммы по газификации
и переводу потребителей муниципальных районов
Самарской области с жидких и твердых видов топлива
на газовое топливо, по организации автономного
теплоснабжения потребителей, проектированию и реконструкции
газопроводов и котельных в 2007 году (в ценах 2006 года)

   -----T-------------------------T-------T---------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Общий ¦ Источник финансирования ¦
¦ п/п¦ мероприятия ¦ объем +-----T-------T-----T-------+
¦ ¦ ¦финан- ¦сред-¦ сред- ¦сред-¦внебюд-¦
¦ ¦ ¦сирова-¦ства ¦ ства ¦ства ¦жетные ¦
¦ ¦ ¦ ния ¦феде-¦област-¦мест-¦источ- ¦
¦ ¦ ¦(ориен-¦раль-¦ ного ¦ных ¦ ники ¦
¦ ¦ ¦ тиро- ¦ного ¦бюджета¦бюд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦вочная ¦бюд- ¦ ¦жетов¦ ¦
¦ ¦ ¦ стои- ¦жета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мость),¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ 1 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Алексеевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦Перевод на газ бани¦ 0,88¦ ¦ 0,83¦ 0,05¦ ¦
¦ ¦в с. Алексеевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ 2 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безенчукский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦2.1 ¦Перевод на автономное¦ 1,14¦ ¦ 1,14¦ ¦ ¦
¦ ¦газовое отопление жилых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов в селах Васильевка,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Купино, Никольское,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Осинки, Прибой, Сосновка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦2.2 ¦Строительство газопровода¦ 2,96¦ ¦ 2,96¦ ¦ ¦
¦ ¦высокого давления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от с. Екатериновка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до с. Владимировка для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газификации Владимирского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пансионата инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ 3 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Большечерниговский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦3.1 ¦Строительство газопровода¦ 2,09¦ ¦ 0,55¦ 1,54¦ ¦
¦ ¦высокого и низкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давления в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пос. Августовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦3.2 ¦Строительство газопровода¦ 0,75¦ ¦ 0,27¦ 0,48¦ ¦
¦ ¦высокого и низкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давления в пос. Глушицкий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦3.3 ¦Строительство газопровода¦ 1,8 ¦ ¦ 0,53¦ 1,27¦ ¦
¦ ¦высокого и низкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давления в с. Украинка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦3.4 ¦Строительство газопровода¦ 3,0 ¦ ¦ 0,55¦ 2,45¦ ¦
¦ ¦высокого и низкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давления в пос. Малая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Черниговка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦3.5 ¦Строительство газопровода¦ 4,28¦ ¦ 0,55¦ 3,73¦ ¦
¦ ¦высокого и низкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давления в пос. Полянский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦3.6 ¦Строительство газопровода¦ 1,59¦ ¦ 0,27¦ 1,32¦ ¦
¦ ¦высокого и низкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давления в пос. Гусиха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦3.7 ¦Строительство газопровода¦ 0,27¦ ¦ 0,27¦ ¦ ¦
¦ ¦низкого давления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в пос. Краснооктябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ 4 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Елховский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦4.1 ¦Перевод на автономное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопление следующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов с. Березовка: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦школы общего образования ¦ 1,58¦ ¦ 0,88¦ 0,7¦ ¦
¦ +-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦интерната при школе ¦ 0,66¦ ¦ 0,66¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦дома культуры ¦ 0,66¦ ¦ 0,66¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦администрации волости ¦ 0,33¦ ¦ 0,33¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦4.2 ¦Перевод на автономное¦ 4,21¦ ¦ 1,65¦ 1,01¦ 1,55¦
¦ ¦отопление жилых домов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в с. Никитинка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ 5 ¦Городской округ Кинель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦Реконструкция котельной¦ 8,34¦ ¦ 5,43¦ 1,06¦ 1,85¦
¦ ¦№ 3 и теплосетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в г. Кинеле с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации маломощных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неэффективных котельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 1, 2, 4 с переводом их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на газовое топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ 6 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кошкинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦Перевод на газовое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопление: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных на жидком¦ 1,93¦ ¦ 1,75¦ 0,18¦ ¦
¦ ¦топливе с котлами HP-18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦котельных на твердом¦ 1,32¦ ¦ 1,2 ¦ 0,12¦ ¦
¦ ¦топливе с котлами HP-18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ 7 ¦Городской округ Октябрьск¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦Реконструкция котельной¦ 0,66¦ 0,3¦ 0,3 ¦ 0,03¦ 0,03¦
¦ ¦№ 2 по ул. Пионерской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с переводом котла № 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с мазута на газ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ 8 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пестравский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦8.1 ¦Строительство газопровода¦ 2,2 ¦ ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦высокого давления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в с. Черненькое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦8.2 ¦Строительство газопровода¦ 0,76¦ ¦ 0,76¦ ¦ ¦
¦ ¦низкого давления в селах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Садовка и Красный Яр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ 9 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Похвистневский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦9.1 ¦Строительство газопровода¦ 2,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,1 ¦
¦ ¦высокого давления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Подбельск-Савруха с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцией подводного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перехода через р. Большой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кинель методом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наклонно-направленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бурения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦9.2 ¦Реконструкция котельной¦ 1,21¦ ¦ ¦ ¦ 1,21¦
¦ ¦губернского колледжа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в г. Похвистнево¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с переводом на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦альтернативный вид¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топлива - отходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деревообработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ 10 ¦Муниципальный район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приволжский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦10.1¦Проектирование ¦ 0,55¦ ¦ 0,55¦ ¦ ¦
¦ ¦газопровода высокого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давления с. Кашпир -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Бестужевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦10.2¦Проектирование ¦ 0,33¦ ¦ 0,33¦ ¦ ¦
¦ ¦газопровода низкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давления в с. Бестужевка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(1 этап) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦10.3¦Проектирование ¦ 0,33¦ ¦ 0,33¦ ¦ ¦
¦ ¦газопровода высокого и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦низкого давления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в с. Обшаровка по улицам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Вокзальной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Братства-Равенства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Горной, Полевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦10.4¦Проектирование ¦ 1,2 ¦ ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦газопровода высокого и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦низкого давления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в с. Приволжье, квартал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 9, пос. РТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦10.5¦Проектирование и¦ 0,77¦ ¦ 0,77¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство газопровода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦низкого давления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в с. Приволжье по улицам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Рабочей, Терешковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦10.6¦Проектирование и¦ 0,55¦ ¦ 0,55¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство газопровода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦низкого давления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в с. Приволжье по улице¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Космонавтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦10.7¦Проектирование и¦ 0,88¦ ¦ 0,88¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство газопровода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высокого и низкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давления в с. Обшаровка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по улицам Школьной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦8 Марта, Сиреневой, Новой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦10.8¦Строительство газопровода¦ 0,88¦ ¦ 0,88¦ ¦ ¦
¦ ¦высокого и низкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давления в квартале¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуальной застройки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за школой № 2) по улицам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Аксакова, Дорожной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лермонтова, Самарина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в с. Приволжье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦Итого ¦ 50,21¦ 0,3 ¦ 29,22¦13,94¦ 6,75¦
L----+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------


Таблица № 2

Система мероприятий Подпрограммы по установке
и топливообеспечению аварийных (резервных) источников
электропитания на социально значимых объектах
Самарской области в 2007 году (в ценах 2006 года)

(в ред. Закона Самарской области
от 13.06.2007 № 44-ГД)

   -----T-----------------------------------------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование объекта ¦ Объем ¦
¦п/п ¦ ¦финансирования,¦
¦ ¦ ¦млн. рублей <*>¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Министерство здравоохранения и социального¦ ¦
¦ ¦развития Самарской области ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.1 ¦Государственное учреждение здравоохранения¦ 8,02¦
¦ ¦Самарской области (далее - ГУЗСО) "Самарская¦ ¦
¦ ¦областная клиническая больница¦ ¦
¦ ¦им. М.И. Калинина" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.2 ¦ГУЗСО "Самарская клиническая офтальмологическая¦ 2,75¦
¦ ¦больница им. Т.И. Ерошевского" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.3 ¦ГУЗСО "Самарская психиатрическая больница" ¦ 0,38¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.4 ¦ГУЗСО "Самарский областной клинический¦ 3,84¦
¦ ¦госпиталь для ветеранов войн" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.5 ¦ГУЗСО "Самарский областной¦ 0,55¦
¦ ¦кожно-венерологический диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.6 ¦ГУЗСО "Самарский областной клинический¦ 0,6 ¦
¦ ¦кардиологический диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.7 ¦ГУЗСО "Самарский областной наркологический¦ 0,33¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.8 ¦ГУЗСО "Самарский областной противотуберкулезный¦ 0,33¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.9 ¦ГУЗСО "Самарский областной центр¦ 0,27¦
¦ ¦по профилактике и борьбе со СПИДом и¦ ¦
¦ ¦инфекционными заболеваниями" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.10¦ГУЗСО "Самарское областное бюро¦ 0,33¦
¦ ¦судебно-медицинской экспертизы" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.11¦ГУЗСО "Самарский областной медицинский центр¦ 0,77¦
¦ ¦медицинских резервов "Резерв" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.12¦ГУЗСО "Самарская областная станция переливания¦ 4,94¦
¦ ¦крови" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.13¦ГУЗСО "Самарский областной детский санаторий¦ 0,27¦
¦ ¦"Юность" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.14¦ГУЗСО "Самарская областная клиническая¦ 0,27¦
¦ ¦стоматологическая поликлиника" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.15¦ГУЗСО "Самарский областной центр медицины¦ 0,11¦
¦ ¦катастроф" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.16¦ГУЗСО "Самарская областная туберкулезная¦ 0,33¦
¦ ¦больница" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.17¦ГУЗСО "Тольяттинский кожно-венерологический¦ 0,05¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.18¦ГУЗСО "Тольяттинский психоневрологический¦ 0,33¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.19¦ГУЗСО "Тольяттинский наркологический диспансер"¦ 0,31¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.20¦ГУЗСО "Тольяттинский противотуберкулезный¦ 0,27¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.21¦ГУЗСО "Сызранский наркологический диспансер" ¦ 0,05¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.22¦ГУЗСО "Сызранский психоневрологический¦ 0,05¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.23¦ГУЗСО "Сызранский противотуберкулезный¦ 0,05¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.24¦ГУЗСО "Новокуйбышевский психоневрологический¦ 0,88¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.25¦ГУЗСО "Новокуйбышевский противотуберкулезный¦ 0,66¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.26¦ГУЗСО "Новокуйбышевский наркологический¦ 0,33¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.27¦ГУЗСО "Новокуйбышевский кожно-венерологический¦ 0,25¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.28¦ГУЗСО "Чапаевский противотуберкулезный¦ 0,05¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.29¦ГУЗСО "Чапаевский городской¦ 0,05¦
¦ ¦психоневрологический диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦1.30¦ГУЗСО "Отрадненский городской¦ 0,27¦
¦ ¦противотуберкулезный диспансер" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Министерство образования и науки Самарской¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.1 ¦Государственное образовательное учреждение¦ 0,33¦
¦ ¦"Самарская специальная (коррекционная)¦ ¦
¦ ¦школа-интернат № 158 VII вида для детей-сирот,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения родителей,¦ ¦
¦ ¦с отклонениями в развитии" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.2 ¦Государственное образовательное учреждение¦ 0,33¦
¦ ¦"Самарская специальная (коррекционная)¦ ¦
¦ ¦школа-интернат № 169 VII вида для детей-сирот,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения родителей,¦ ¦
¦ ¦с отклонениями в развитии" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.3 ¦Государственное образовательное учреждение¦ 0,66¦
¦ ¦"Чапаевская специальная (коррекционная)¦ ¦
¦ ¦школа-интернат VII вида для детей-сирот и детей¦ ¦
¦ ¦с отклонениями в развитии, оставшихся¦ ¦
¦ ¦без попечения родителей, с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.4 ¦Государственное образовательное учреждение¦ 0,33¦
¦ ¦"Камышлинская специальная (коррекционная)¦ ¦
¦ ¦школа-интернат VIII вида для детей-сирот и¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся без попечения родителей,¦ ¦
¦ ¦с отклонениями в развитии" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.5 ¦Государственное образовательное учреждение¦ 0,33¦
¦ ¦"Тольяттинский специальный (коррекционный)¦ ¦
¦ ¦детский дом № 6 "Ласточка" V и VI видов¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот, оставшихся без попечения¦ ¦
¦ ¦родителей, с отклонениями в развитии" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.6 ¦Государственное образовательное учреждение¦ 0,27¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся¦ ¦
¦ ¦без попечения родителей, детский дом-школа,¦ ¦
¦ ¦г. Отрадный ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.7 ¦Государственное образовательное учреждение -¦ 0,89¦
¦ ¦детский дом № 9 для детей-сирот и детей,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения родителей, Кинельский¦ ¦
¦ ¦район, с. Богдановка ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.8 ¦Государственное образовательное учреждение¦ 0,89¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся¦ ¦
¦ ¦без попечения родителей, детский дом № 1¦ ¦
¦ ¦Кировского района, г. Самара ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.9 ¦Государственное образовательное учреждение¦ 0,86¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся¦ ¦
¦ ¦без попечения родителей, детский дом¦ ¦
¦ ¦дошкольного и школьного возраста, г. Самара ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.10¦Государственное образовательное учреждение¦ 0,89¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся¦ ¦
¦ ¦без попечения родителей, детский дом¦ ¦
¦ ¦"Милосердие", г. Тольятти ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.11¦Государственное образовательное оздоровительное¦ 0,27¦
¦ ¦учреждение санаторного типа для детей,¦ ¦
¦ ¦нуждающихся в длительном лечении -¦ ¦
¦ ¦школа-интернат № 3 основного общего¦ ¦
¦ ¦образования, г. Жигулевск ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.12¦Государственное специальное (коррекционное)¦ 0,27¦
¦ ¦образовательное учреждение для обучающихся,¦ ¦
¦ ¦воспитанников с отклонениями в развитии -¦ ¦
¦ ¦школа-интернат VII - VIII вида, г. Жигулевск ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.13¦Государственное специальное (коррекционное)¦ 0,33¦
¦ ¦образовательное учреждение для обучающихся,¦ ¦
¦ ¦воспитанников с отклонениями в развитии -¦ ¦
¦ ¦школа-интернат VIII вида, Похвистневский район,¦ ¦
¦ ¦с. Малый Толкай ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.14¦Государственное образовательное учреждение¦ 0,66¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся¦ ¦
¦ ¦без попечения родителей - специальный¦ ¦
¦ ¦(коррекционный) детский дом для детей-сирот и¦ ¦
¦ ¦детей, оставшихся без попечения родителей,¦ ¦
¦ ¦с отклонениями в развитии, г. Сызрань ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.15¦Государственное образовательное учреждение¦ 0,33¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся¦ ¦
¦ ¦без попечения родителей, - специальная¦ ¦
¦ ¦(коррекционная) школа-интернат № 1¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся¦ ¦
¦ ¦без попечения родителей, с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии, г. Тольятти ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.16¦Государственное специальное образовательное¦ 0,33¦
¦ ¦учреждение для обучающихся воспитанников¦ ¦
¦ ¦с отклонениями в развитии "Старобуянская¦ ¦
¦ ¦школа-интернат VIII вида" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.17¦Государственное специальное образовательное¦ 0,33¦
¦ ¦учреждение для обучающихся воспитанников¦ ¦
¦ ¦с отклонениями в развитии "Обшаровская¦ ¦
¦ ¦школа-интернат VIII вида" ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.18¦Государственное учреждение начального¦ 0,33¦
¦ ¦профессионального образования "Профессиональное¦ ¦
¦ ¦училище № 11", г. Самара ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.19¦Государственное учреждение начального¦ 0,33¦
¦ ¦профессионального образования "Аэрокосмический¦ ¦
¦ ¦лицей № 12", г. Самара (общежитие) ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦2.20¦Государственное учреждение среднего¦ 0,33¦
¦ ¦профессионального образования "Самарский¦ ¦
¦ ¦техникум сервиса и производственного¦ ¦
¦ ¦оборудования (ПЛ № 25)" (общежитие) ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦Министерство культуры и молодежной политики¦ ¦
¦ ¦Самарской области ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Самарская областная универсальная научная¦ 0,3 ¦
¦ ¦библиотека ¦ ¦
+----+-----------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Итого на установку аварийных (резервных)¦ 37,28¦
¦ ¦источников электропитания ¦ ¦
L----+-----------------------------------------------+----------------


   --------------------------------

<*> Сноска исключена. - Закон Самарской области от 28.12.2007 № 162-ГД.

Таблица № 3

Система мероприятий Подпрограммы
областной значимости на 2007 год

   ----T--------------------------T--------T---------------------------¬

¦ № ¦ Наименования мероприятия ¦ Общий ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ ¦ объем +-----T-------T-----T-------+
¦ ¦ ¦ финан- ¦сред-¦ сред- ¦сред-¦внебюд-¦
¦ ¦ ¦сирова- ¦ства ¦ ства ¦ства ¦жетные ¦
¦ ¦ ¦ ния ¦феде-¦област-¦мест-¦источ- ¦
¦ ¦ ¦(ориен- ¦раль-¦ ного ¦ных ¦ ники ¦
¦ ¦ ¦тировоч-¦ного ¦бюджета¦бюд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ная ¦бюд- ¦ ¦жетов¦ ¦
¦ ¦ ¦ стои- ¦жета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мость), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-----+-------+-----+-------+
¦ 1 ¦Некоммерческие мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+--------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦Мониторинг ¦ 4,4 ¦ ¦ 4,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливно-энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности Самарской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+-----+-------+-----+-------+
¦ 2 ¦Коммерческие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+--------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦Разработка установки¦ 41,84¦ ¦ 13,58¦ ¦ 28,26¦
¦ ¦по утилизации попутного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нефтяного газа на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месторождениях Самарской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+--------+-----+-------+-----+--------


Таблица № 4

Укрупненный состав основных мероприятий
Подпрограммы на 2007 год (в ценах 2006 года)

   ----T------------------T-------T-----------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Общий ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ объем +-----T-------T-----T-------T-------+
¦ ¦ ¦финан- ¦сред-¦ сред- ¦сред-¦внебюд-¦ Коли- ¦
¦ ¦ ¦сирова-¦ства ¦ ства ¦ства ¦жетные ¦чество ¦
¦ ¦ ¦ ния ¦феде-¦област-¦мест-¦источ- ¦ меро- ¦
¦ ¦ ¦(ориен-¦раль-¦ ного ¦ ных ¦ ники ¦приятий¦
¦ ¦ ¦ тиро- ¦ного ¦бюджета¦бюд- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вочная ¦бюд- ¦ ¦жетов¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ стои- ¦жета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мость),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+
¦ 1 ¦Перевод объектов¦ 15,56¦ ¦ 9,26¦ 2,9¦ 3,4¦ 19¦
¦ ¦с жидких и твердых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видов топлива на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газовое отопление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+
¦ 2 ¦Проектирование, ¦ 34,06¦ ¦ 19,98¦10,75¦ 3,33¦ 49¦
¦ ¦строительство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+
¦ 3 ¦Перевод ¦ 46,83¦ 0,3¦ 17,97¦ ¦ 28,26¦ 32¦
¦ ¦на автономное¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦демонтаж и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+
¦ 4 ¦Установка и¦ 37,28¦ ¦ 37,28¦ ¦ ¦ 55¦
¦ ¦топливообеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(резервных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 4 в ред. Закона Самарской области от 13.06.2007 № 44-ГД) ¦
+---+------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+
¦ ¦Итого ¦ 133,73¦ 0,3¦ 84,49¦13,94¦ 35,0 ¦ 155¦
L---+------------------+-------+-----+-------+-----+-------+--------


Ориентировочные объемы финансирования программных мероприятий за счет средств областного бюджета в ценах 2006 года: в 2006 году - 0; в 2007 году - 84,49 млн. рублей; в 2008 году - 94,2303 млн. рублей; в 2009 году - 27,13 млн. рублей; в 2010 году - 20,66 млн. рублей.
(в ред. Закона Самарской области от 09.08.2007 № 75-ГД)
Ориентировочные объемы финансирования мероприятий из иных источников финансирования (в ценах 2006 года, млн. рублей) представлены в табл. № 5.

Таблица № 4.1

Объемы финансирования Подпрограммы
на 2006 - 2010 годы за счет средств областного бюджета

(введена Законом Самарской области
от 10.07.2008 № 78-ГД)

   -------------T-------------------¬

¦ Сроки ¦ Средства ¦
¦ реализации ¦областного бюджета,¦
¦Подпрограммы¦ тыс. рублей ¦
+------------+-------------------+
¦ 2007 г. ¦ 84490 ¦
+------------+-------------------+
¦ 2008 г. ¦ 94230,3 ¦
+------------+-------------------+
¦ 2009 г. ¦ 83273 ¦
+------------+-------------------+
¦ 2010 г. ¦ 20660 ¦
+------------+-------------------+
¦ Итого ¦ 282653,3 ¦
L------------+--------------------


Таблица № 5

   -------------T---------------T--------T------------¬

¦ Сроки ¦ Средства, ¦Средства¦Внебюджетные¦
¦ реализации ¦предусмотренные¦ местных¦ средства ¦
¦Подпрограммы¦ федеральными ¦бюджетов¦ ¦
¦ ¦ целевыми ¦ ¦ ¦
¦ ¦ программами ¦ ¦ ¦
+------------+---------------+--------+------------+
¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------+--------+------------+
¦2007 год ¦ 0,3¦ 13,94¦ 35,0¦
+------------+---------------+--------+------------+
¦2008 год ¦ 19,87¦ 84,03¦ 87,5¦
+------------+---------------+--------+------------+
¦2009 год ¦ 23,07¦ 91,23¦ 93,23¦
+------------+---------------+--------+------------+
¦2010 год ¦ 27,27¦ 99,75¦ 99,88¦
+------------+---------------+--------+------------+
¦Итого ¦ 70,51¦288,95 ¦ 315,61¦
L------------+---------------+--------+-------------


Предположительная структура финансирования мероприятий Подпрограммы в 2007 году за счет средств областного бюджета (в ценах 2006 года) приведена в табл. № 6.

Таблица № 6

   ---------------T--------------¬

¦ Виды ¦Финансирование¦
¦ мероприятий ¦из областного ¦
¦ ¦ бюджета, ¦
¦ ¦ млн. рублей ¦
+--------------+--------------+
¦Коммерческие ¦ 13,58¦
¦мероприятия ¦ ¦
+--------------+--------------+
¦Некоммерческие¦ 70,91¦
¦мероприятия ¦ ¦
+--------------+--------------+
¦Итого ¦ 84,49¦
L--------------+---------------


Ориентировочная структура финансирования мероприятий Подпрограммы в 2007 году из иных источников финансирования (в ценах 2006 года, млн. рублей) представлена в табл. № 7.

Таблица № 7

   ---------------T---------------T--------T------------¬

¦ Виды ¦ Средства, ¦Средства¦Внебюджетные¦
¦ мероприятий ¦предусмотренные¦местных ¦ средства ¦
¦ ¦ федеральными ¦бюджетов¦ ¦
¦ ¦ целевыми ¦ ¦ ¦
¦ ¦ программами ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+--------+------------+
¦Коммерческие ¦ ¦ ¦ 28,26¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+--------+------------+
¦Некоммерческие¦ 0,3¦ 13,94¦ 6,74¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+--------+------------+
¦Итого ¦ 0,3¦ 13,94¦ 35,0 ¦
L--------------+---------------+--------+-------------


В 2007 году ориентировочные объемы финансирования Подпрограммы (в ценах 2006 года) за счет средств областного бюджета составят 84,49 млн. рублей, из них бюджетный инвестиционный кредит - 13,58 млн. рублей; бюджетное финансирование на безвозвратной основе - 70,91 млн. рублей.

Объем финансирования и перечень мероприятий
Подпрограммы, финансируемых за счет средств
областного бюджета в 2008 году

(введен Законом Самарской области
от 09.08.2007 № 75-ГД)

В 2008 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы на финансирование мероприятий предусмотрены средства в размере 94,2303 млн. рублей.
В таблице № 8 приведен перечень мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств областного бюджета в 2008 году.

Таблица № 8

Перечень мероприятий Подпрограммы,
финансируемых за счет средств областного бюджета в 2008 году

(в ред. Закона Самарской области
от 10.07.2008 № 78-ГД)

   ----T----------------------------------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Объем ¦
¦п/п¦ ¦финансирования,¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Самара ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 31379,6 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном учреждении¦ ¦
¦ ¦здравоохранения Самарской области (далее¦ ¦
¦ ¦- ГУЗ СО) "Самарская областная¦ ¦
¦ ¦клиническая больница им. М.И. Калинина"¦ ¦
¦ ¦(ул. Ташкентская, д. 159) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 4521,4 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в ГУЗ СО "Самарская психиатрическая¦ ¦
¦ ¦больница" (ул. Нагорная, д. 78) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 11506,1 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в ГУЗ СО "Самарский областной¦ ¦
¦ ¦клинический госпиталь для ветеранов¦ ¦
¦ ¦войн" (ул. XXII Партсъезда, д. 43) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 4 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 1104 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в ГУЗ СО "Самарский областной центр¦ ¦
¦ ¦по профилактике и борьбе со СПИДом и¦ ¦
¦ ¦инфекционными заболеваниями" (ул. Льва¦ ¦
¦ ¦Толстого, д. 142) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 5 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 1403,8 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном учреждении начального¦ ¦
¦ ¦профессионального образования¦ ¦
¦ ¦"Профессиональное училище № 11" ¦ ¦
¦ ¦(ул. Гагарина, д. 36) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 6 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2133,4 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном образовательном¦ ¦
¦ ¦учреждении для детей-сирот и детей,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения родителей, -¦ ¦
¦ ¦детском доме № 1 г. Самары (Московское¦ ¦
¦ ¦шоссе, 18 км, д. 8а) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 7 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2041,7 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном образовательном¦ ¦
¦ ¦учреждении для детей-сирот и детей,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения родителей, -¦ ¦
¦ ¦специальном (коррекционном) детском доме¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся без¦ ¦
¦ ¦попечения родителей, с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии дошкольного и школьного¦ ¦
¦ ¦возраста г.о. Самара (ул. Мориса Тореза,¦ ¦
¦ ¦д. 8) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 8 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 655,5 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном учреждении среднего¦ ¦
¦ ¦профессионального образования "Самарский¦ ¦
¦ ¦техникум сервиса производственного¦ ¦
¦ ¦оборудования" (ул. Советской Армии,¦ ¦
¦ ¦д. 212) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Тольятти ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2313,2 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в ГУЗ СО "Тольяттинский наркологический¦ ¦
¦ ¦диспансер" (ул. Победы, д. 28) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2772,4 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в ГУЗ СО "Тольяттинский¦ ¦
¦ ¦противотуберкулезный диспансер"¦ ¦
¦ ¦(ул. Телеграфная, д. 34) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦Установка и топливообеспечение резервных¦ 1418,8 ¦
¦ ¦источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном образовательном¦ ¦
¦ ¦учреждении для детей-сирот и детей,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения родителей, -¦ ¦
¦ ¦специальном (коррекционном) детском доме¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся без¦ ¦
¦ ¦попечения родителей, с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии V и VII видов № 6 "Ласточка"¦ ¦
¦ ¦г. Тольятти (ул. 50 лет Октября, д. 14) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 4 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 1362 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном образовательном¦ ¦
¦ ¦учреждении для детей-сирот и детей,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения родителей, -¦ ¦
¦ ¦детском доме "Милосердие" г. Тольятти¦ ¦
¦ ¦(ул. Октябрьская, д. 32) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Сызрань ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 1489,3 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в ГУЗ СО "Сызранский наркологический¦ ¦
¦ ¦диспансер" (ул. Карла Маркса, д. 106) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 99,9 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в¦ ¦
¦ ¦ГУЗ СО "Сызранский психоневрологический¦ ¦
¦ ¦диспансер" (ул. Урицкого, д. 43) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 1828,8 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном образовательном¦ ¦
¦ ¦учреждении для детей-сирот и детей,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения родителей, -¦ ¦
¦ ¦специальном (коррекционном) детском доме¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся без¦ ¦
¦ ¦попечения родителей, с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии (ул. Декабристов, д. 34) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Новокуйбышевск ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 3113,9 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в ГУЗ СО "Новокуйбышевский¦ ¦
¦ ¦противотуберкулезный диспансер"¦ ¦
¦ ¦(ул. Клары Цеткин, д. 26) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2426,3 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в¦ ¦
¦ ¦ГУЗ СО "Новокуйбышевский наркологический¦ ¦
¦ ¦диспансер" (ул. Клары Цеткин, д. 24) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Чапаевск ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2426,3 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в ГУЗ СО "Чапаевский городской¦ ¦
¦ ¦психоневрологический диспансер" (ул.¦ ¦
¦ ¦Медицинская, д. 3) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Отрадный ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 3142,9 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в ГУЗ СО "Отрадненский городской¦ ¦
¦ ¦противотуберкулезный диспансер"¦ ¦
¦ ¦(ул. Советская, д. 8) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Красноярский район ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2606,8 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном специальном¦ ¦
¦ ¦образовательном учреждении для¦ ¦
¦ ¦обучающихся воспитанников с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии "Старобуянская школа-интернат¦ ¦
¦ ¦VIII вида" (с. Старый Буян) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Жигулевск ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 1679,8 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном специальном¦ ¦
¦ ¦(коррекционном) образовательном¦ ¦
¦ ¦учреждении для обучающихся воспитанников¦ ¦
¦ ¦с отклонениями в развитии -¦ ¦
¦ ¦школе-интернате VII - VIII вида¦ ¦
¦ ¦(ул. Свободы, д. 9) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Кинельский район ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2041,7 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном образовательном¦ ¦
¦ ¦учреждении для детей-сирот и детей,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения родителей, -¦ ¦
¦ ¦детском доме № 9 (с. Богдановка, ул.¦ ¦
¦ ¦Конычева д. 23) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Безенчукский район ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Проектирование и строительство¦ 10762,7 ¦
¦ ¦газопровода высокого давления от с.¦ ¦
¦ ¦Екатериновка до с. Владимировка для¦ ¦
¦ ¦газификации государственного учреждения¦ ¦
¦ ¦Самарской области "Владимировский¦ ¦
¦ ¦пансионат для инвалидов (дом-интернат¦ ¦
¦ ¦для психически больных)"¦ ¦
¦ ¦(с. Владимировка, ул. Кооперативная,¦ ¦
¦ ¦д. 113) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ 94230,3 ¦
L---+----------------------------------------+----------------


В 2009 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы на финансирование мероприятий предусмотрены средства в размере 83273 тыс. рублей.
(введен Законом Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД)
В таблице № 9 приведен перечень мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств областного бюджета в 2009 году.
(введен Законом Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД)

Таблица № 9

Перечень мероприятий Подпрограммы,
финансируемых за счет средств областного бюджета в 2009 году

(введена Законом Самарской области
от 10.07.2008 № 78-ГД)

   ----T-------------------------------------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Объем ¦
¦п/п¦ ¦финансирования,¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Самара ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 7773,7 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном учреждении¦ ¦
¦ ¦здравоохранения Самарской области (далее -¦ ¦
¦ ¦ГУЗ СО) "Самарская клиническая¦ ¦
¦ ¦офтальмологическая больница им. Т.И.¦ ¦
¦ ¦Ерошевского" (ул. Ново-Садовая, д. 158) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2065,1 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в ГУЗ¦ ¦
¦ ¦СО "Самарский областной¦ ¦
¦ ¦кожно-венерологический диспансер"¦ ¦
¦ ¦(ул. Венцека, д. 35) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 7542 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в ГУЗ¦ ¦
¦ ¦СО "Самарский областной наркологический¦ ¦
¦ ¦диспансер" (ул. Южное шоссе, д. 18) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ 4 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 3421,4 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в ГУЗ¦ ¦
¦ ¦СО "Самарское областное бюро¦ ¦
¦ ¦судебно-медицинской экспертизы"¦ ¦
¦ ¦(ул. Тухачевского, д. 51) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ 5 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 742 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в ГУЗ¦ ¦
¦ ¦СО "Самарский областной медицинский центр¦ ¦
¦ ¦медицинских резервов "Резерв"¦ ¦
¦ ¦(ул. Самарская, д. 63) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ 6 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 1286 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в ГУЗ¦ ¦
¦ ¦СО "Самарская областная клиническая¦ ¦
¦ ¦стоматологическая поликлиника"¦ ¦
¦ ¦(ул. Клиническая, д. 39) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ 7 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 282,2 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в ГУЗ¦ ¦
¦ ¦СО "Самарский областной центр медицины¦ ¦
¦ ¦катастроф" (ул. Полевая, д. 80) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ 8 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 12754,1 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в ГУЗ¦ ¦
¦ ¦СО "Самарская областная станция переливания¦ ¦
¦ ¦крови" (ул. Ново-Садовая, д. 156) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ 9 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 5123,1 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в ГУЗ¦ ¦
¦ ¦СО "Самарская областная туберкулезная¦ ¦
¦ ¦больница" (ул. Архитектурная, д. 184) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦10 ¦Проектирование, установка и¦ 11066,4 ¦
¦ ¦топливообеспечение аварийных (резервных)¦ ¦
¦ ¦источников электропитания в ГУЗ СО¦ ¦
¦ ¦"Самарская психиатрическая больница".¦ ¦
¦ ¦Аварийный источник № 2 (ул. Нагорная,¦ ¦
¦ ¦д. 66) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦11 ¦Проектирование, установка и¦ 4297,8 ¦
¦ ¦топливообеспечение аварийных (резервных)¦ ¦
¦ ¦источников электропитания в Самарском¦ ¦
¦ ¦областном детском санатории "Юность",¦ ¦
¦ ¦3-е отделение (пос. Южный, д. 30) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦12 ¦Проектирование, установка и¦ 1357,2 ¦
¦ ¦топливообеспечение аварийных (резервных)¦ ¦
¦ ¦источников электропитания в государственном¦ ¦
¦ ¦учреждении Самарской области (далее - ГУ¦ ¦
¦ ¦СО) "Самарский пансионат для ветеранов¦ ¦
¦ ¦труда и инвалидов" (8 просека) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦13 ¦Проектирование, установка и¦ 972,7 ¦
¦ ¦топливообеспечение аварийных (резервных)¦ ¦
¦ ¦источников электропитания в ГУ СО¦ ¦
¦ ¦"Самарский пансионат № 2 для¦ ¦
¦ ¦детей-инвалидов (детский дом-интернат для¦ ¦
¦ ¦умственно отсталых детей)" (ул. Нагорная,¦ ¦
¦ ¦д. 15) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦14 ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 743 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном образовательном¦ ¦
¦ ¦учреждении среднего профессионального¦ ¦
¦ ¦образования "Самарский техникум¦ ¦
¦ ¦авиационного и промышленного оборудования"¦ ¦
¦ ¦(общежитие) (Старый переулок, д. 6) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Городской округ Отрадный ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2948,5 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в¦ ¦
¦ ¦государственном образовательном учреждении¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся без¦ ¦
¦ ¦попечения родителей, - детском доме-школе¦ ¦
¦ ¦(ул. Жигулевская, д. 2а) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Камышлинский ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2939,4 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в ГОУ¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот и детей, оставшихся без¦ ¦
¦ ¦попечения родителей, - специальной¦ ¦
¦ ¦(коррекционной) школе-интернате для¦ ¦
¦ ¦детей-сирот и детей, оставшихся без¦ ¦
¦ ¦попечения родителей, с отклонениями¦ ¦
¦ ¦в развитии с. Камышла (с. Камышла,¦ ¦
¦ ¦ул. Победы, д. 131) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Похвистневский ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2649,3 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания¦ ¦
¦ ¦в государственном специальном¦ ¦
¦ ¦(коррекционном) образовательном учреждении¦ ¦
¦ ¦для обучающихся воспитанников¦ ¦
¦ ¦с отклонениями в развитии - школе-интернате¦ ¦
¦ ¦VIII вида (с. Малый Толкай) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Приволжский ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Установка и топливообеспечение аварийных¦ 2309,1 ¦
¦ ¦(резервных) источников электропитания в¦ ¦
¦ ¦государственном специальном образовательном¦ ¦
¦ ¦учреждении для обучающихся воспитанников¦ ¦
¦ ¦с отклонениями в развитии "Обшаровская¦ ¦
¦ ¦школа-интернат VIII вида" (с. Обшаровка) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Муниципальный район Безенчукский ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Строительство газопровода высокого давления¦ 13000 ¦
¦ ¦от с. Екатериновка до с. Владимировка для¦ ¦
¦ ¦газификации государственного учреждения¦ ¦
¦ ¦Самарской области "Владимировский пансионат¦ ¦
¦ ¦для инвалидов (дом-интернат для психически¦ ¦
¦ ¦больных)" (с. Владимировка,¦ ¦
¦ ¦ул. Кооперативная, д. 113) ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ 83273 ¦
L---+-------------------------------------------+----------------


5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Результативность выполнения мероприятий в сфере топливоснабжения характеризуется следующими показателями:
степень обеспеченности городов, иных населенных пунктов и хозяйствующих субъектов топливными ресурсами;
уровень обеспеченности энергоисточников Самарской области резервными топливными хозяйствами;
согласованность развития системы обеспечения потребителей топливно-энергетических ресурсов с потребностями производственной и социальной сфер экономики области;
степень вовлечения и эффективность использования местных топливных ресурсов в топливный баланс населенных пунктов Самарской области;
переработка и использование попутного и природного газа в качестве топлива для автотранспорта, мини-ТЭЦ, в котельных и для бытовых нужд в близлежащих районах области;
уровень топливно-энергетической безопасности Самарской области.
Выполнение мероприятий по газоснабжению населения, объектов соцкультбыта, производственных помещений, переводу котельных на газовое топливо повышает качество жизни населения, надежность теплоснабжения и улучшает условия труда работников и экологическое состояние территории.
Использование местных топливных ресурсов, попутного нефтяного газа приводит к увеличению энергобезопасности и повышению надежности энергоснабжения населения и промышленных объектов, увеличению рабочих мест на 3 - 15%, снижению тарифов на потребляемые энергоресурсы, снижению дотационной нагрузки на местные бюджеты на 2 - 20%, повышению инвестиционной привлекательности территории.
Разработка термоакустических установок по утилизации попутного нефтяного газа, продажа сжиженного газа как на территории области, так и за ее пределами приведет к росту экономической эффективности промышленного и сельскохозяйственного производства на территории области и рентабельности энергопроизводств на 5 - 20% от существующего уровня.





Приложение № 5
к областной целевой энергетической
программе Самарской области
на 2006 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ"

(далее - Подпрограмма)

Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие малой энергетики в Самарской области на 2006 - 2015 годы" соответствуют программным мероприятиям программы "Развитие малой энергетики в Самарской области на 2006 - 2015 годы", принятой Законом Самарской области "Об утверждении областной целевой программы развития малой энергетики в Самарской области на 2006 - 2015 годы" от 27.12.2005 № 233-ГД.





Приложение № 6
к областной целевой энергетической
программе Самарской области
на 2006 - 2010 годы

МЕТОДИКА
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ

Введение

Методика многокритериальной оценки комплексной эффективности мероприятий областной целевой энергетической программы на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) предназначена для ранжировки и определения порядка отбора мероприятий Программы (далее - проектов) на основе разработанной системы показателей результативности.
Комплексная оценка эффективности проектов осуществляется научно-техническим советом при головном исполнителе Программы (далее - НТС).
Комплексная эффективность проектов характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников, основными из которых являются: государство, органы государственной власти Самарской области, хозяйствующие субъекты. В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999 года, при оценивании эффективности реализации проектов возможно использовать следующие основные интегральные группы показателей комплексной эффективности:
показатели социальной эффективности (общественной значимости и полезности), отражающие социально-экономические последствия реализации проекта для населения региона;
показатели бюджетной эффективности, отражающие влияние результатов осуществляемого проекта на доходы и расходы бюджетов различного уровня;
показатели экономической эффективности, определяющие результативность экономической деятельности как отношение полученного экономического эффекта (результата) к затратам, обусловившим получение этого эффекта;
показатели технологической эффективности, определяющие качественные характеристики применяемых технологий;
показатели организационной эффективности, определяющие предпосылки успешной реализации проекта.
При оценке проектов выделяются абсолютные показатели эффекта, рассчитываемые как превышение результатов реализации проекта над затратами, и относительные показатели эффективности, рассчитываемые исходя из полученного эффекта на единицу затраченных ресурсов.

1. Основные принципы оценки эффективности проекта

В основу оценки эффективности проекта положены следующие основные принципы:
моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;
способы экспертной оценки;
принцип положительности и максимума эффекта.
При сравнении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта.

2. Общая схема оценки эффективности проекта

Первым этапом проведения оценки эффективности проекта является процедура экспертного оценивания общественной значимости и полезности проекта до его включения в Программу.
При неудовлетворительной общественной значимости и полезности проект не рекомендуется к реализации. Если же общественная значимость и общественная полезность проекта оказываются достаточными, оценивается его бюджетная, экономическая, технологическая и организационная эффективность.
При недостаточной бюджетной и экономической эффективности общественно значимого и общественно полезного проекта рекомендуется рассмотреть возможность применения различных форм его поддержки, которые позволили бы повысить бюджетную и экономическую эффективность проекта до приемлемого уровня.

3. Оценка социальной эффективности
(общественной значимости и полезности) проекта

Социальная эффективность (общественная значимость и полезность) проекта - социально-экономические последствия реализации проекта для общества в целом и населения Самарской области в частности.
Оценка общественной значимости проекта осуществляется экспертным путем, при этом определяется степень влияния последствий реализации проекта на экономическую, социальную и экологическую ситуацию.
Проведение комплексного анализа социальной эффективности проекта предполагает проведение оценки по четырем группам базовых индикаторов: структура занятости, качество жизни, расходы населения и социально-экономическое положение района (территории) реализации проекта.
Общественная полезность проекта оценивается в количественных показателях, определяющих конечные показатели эффективности.
В первой группе базовых показателей (структура занятости) конечными локальными показателями эффективности являются: количество вновь создаваемых рабочих мест, суммарные отчисления во внебюджетные фонды и сокращение бюджетных расходов в результате создания новых рабочих мест.
Качество жизни населения оценивается по направлениям: повышение уровня и улучшение социальных условий жизни, улучшение жилищных и социально-бытовых условий, изменение (улучшение) условий труда, повышение качества обеспечения бесперебойного энергоснабжения, расширение численности населения, имеющего доступ к услугам по энергообеспечению, изменение экологического состояния территории.
Важной составляющей оценки социальной эффективности является учет структуры расходов населения. Этот показатель определяется через изменение стоимости предоставляемых услуг по использованию энергетических ресурсов. Количественным показателем данной составляющей социальной эффективности является степень влияния проекта на процессы тарифообразования.
Последней составляющей процедуры оценки социальной эффективности проекта является учет инвестиционного климата муниципального образования (района), в рамках которого предполагается реализация проекта. Предполагается разделение муниципальных образований на три группы в зависимости от их социально-экономического статуса:
район-донор, имеющий высокий уровень инвестиционной привлекательности;
район, имеющий поддержку в рамках федеральной или региональной программы;
район с низким уровнем инвестиционной привлекательности.
Комплексная оценка социальных результатов проекта предполагает, что проект соответствует социальным нормам, стандартам и условиям соблюдения прав человека.
Структура показателей социальной эффективности проекта и их целевые значения представлены в табл. № 1.

Таблица № 1

   -----------------T---------------------------------T-------------¬

¦ Группы базовых ¦ Показатели ¦ Целевое ¦
¦ показателей ¦социальной эффективности проекта ¦ значение ¦
¦ ¦ ¦ показателя ¦
+----------------+---------------------------------+-------------+
¦Структура ¦1. Количество вновь создаваемых¦Максимизация ¦
¦занятости ¦рабочих мест ¦абсолютных ¦
¦ +---------------------------------+значений ¦
¦ ¦2. Суммарные начисления на¦ ¦
¦ ¦заработную плату в рамках¦ ¦
¦ ¦реализации проекта (отчисления во¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды) ¦ ¦
¦ +---------------------------------+ ¦
¦ ¦3. Сокращение бюджетных расходов¦ ¦
¦ ¦в результате трудоустройства в¦ ¦
¦ ¦рамках реализации проекта лиц,¦ ¦
¦ ¦зарегистрированных на бирже труда¦ ¦
¦ ¦(количество созданных рабочих¦ ¦
¦ ¦мест x мин. ставка з/пл. x 12¦ ¦
¦ ¦мес.) ¦ ¦
+----------------+---------------------------------+-------------+
¦Качество ¦1. Повышение уровня и улучшение¦Максимизация ¦
¦жизни ¦социальных условий жизни¦значений ¦
¦ ¦населения ¦ ¦
¦ +---------------------------------+ ¦
¦ ¦2. Улучшение жилищных и¦ ¦
¦ ¦культурно-бытовых условий¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦
¦ +---------------------------------+ ¦
¦ ¦3. Изменение условий труда¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦
¦ +---------------------------------+ ¦
¦ ¦4. Изменение надежности снабжения¦ ¦
¦ ¦населения области или отдельных¦ ¦
¦ ¦населенных пунктов топливом и¦ ¦
¦ ¦энергией ¦ ¦
¦ +---------------------------------+ ¦
¦ ¦5. Изменение экологического¦ ¦
¦ ¦состояния территории ¦ ¦
+----------------+---------------------------------+-------------+
¦Структура ¦Влияние проекта на процессы¦Определение ¦
¦расходов ¦тарифообразования ¦степени ¦
¦населения ¦ ¦влияния ¦
+----------------+---------------------------------+-------------+
¦Позиционирование¦Характеристика инвестиционного¦Констатация ¦
¦района ¦климата муниципального¦существующего¦
¦реализации ¦образования (района) реализации¦факта ¦
¦проекта ¦проекта: ¦ ¦
¦ ¦район-донор, имеющий высокий¦ ¦
¦ ¦уровень инвестиционной¦ ¦
¦ ¦привлекательности; ¦ ¦
¦ ¦район, развитие которого¦ ¦
¦ ¦поддерживается федеральной или¦ ¦
¦ ¦региональной программой; ¦ ¦
¦ ¦район-реципиент, не имеющий¦ ¦
¦ ¦развитой инвестиционной¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры с низким уровнем¦ ¦
¦ ¦инвестиционной привлекательности ¦ ¦
L----------------+---------------------------------+--------------


4. Оценка бюджетной эффективности проекта

Бюджетная эффективность проекта - оценка степени влияния результатов осуществляемого проекта на доходы и расходы бюджетов всех уровней. В качестве основного показателя бюджетной эффективности принимается бюджетный эффект за определенный период времени, который выражается в увеличении бюджетных доходов и (или) снижении бюджетных расходов в результате реализации проекта.
Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании определения потока бюджетных средств.
К притокам (поступлениям) средств для расчета бюджетной эффективности относятся:
притоки от налогов, акцизов, пошлин, сборов и отчислений в государственные внебюджетные фонды, установленные действующим законодательством;
доходы от лицензирования, конкурсов на разведку, строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом;
платежи в погашение кредитов, выданных из областного бюджета;
платежи в погашение налоговых кредитов или инвестиционных налоговых кредитов;
дивиденды по акциям и другим ценным бумагам, выпущенным в связи с реализацией проекта.
К оттокам бюджетных средств относятся:
предоставление бюджетных ресурсов на условиях закрепления в государственной собственности акций акционерного общества, создаваемого для осуществления проекта;
предоставление бюджетных ресурсов в виде бюджетного кредита;
предоставление бюджетных средств на безвозмездной основе (субсидирование);
бюджетные дотации, связанные с проведением определенной ценовой политики и обеспечением соблюдения определенных социальных приоритетов.
Приведенный список притоков и оттоков бюджетных средств не является исчерпывающим и может пополняться в зависимости от конкретных условий.
К основным показателям бюджетной эффективности относятся: доля бюджетного финансирования в общем объеме инвестиций, срок возврата бюджетных средств, снижение бюджетной нагрузки по содержанию действующего оборудования и субсидированию населения, чистый дисконтированный доход бюджета, который определяется как разница между притоками и оттоками бюджетных средств с учетом дисконтирования, и индекс доходности инвестиций бюджета (отношение чистого дисконтированного дохода бюджета к величине инвестиций за счет средств соответствующего бюджета).
В основу выбора справедливой ставки дисконтирования положено существующее значение учетной ставки Центрального банка Российской Федерации, при этом если расчет показателей бюджетной эффективности осуществляется в постоянных ценах, то при выборе ставки дисконтирования требуется учитывать инфляционную составляющую. При использовании переменных цен в основу определения ставки дисконта полагается актуальная ставка рефинансирования.
При определении бюджетной эффективности следует учитывать, что доходность ряда проектов может быть ниже среднеотраслевых показателей, что само по себе не является основанием для признания данных проектов неудовлетворительными.
Основные показатели бюджетной эффективности проекта и их целевые значения представлены в табл. № 2.

Таблица № 2

   ----T---------------------------------T------------------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Целевое значение ¦
¦п/п¦ бюджетной эффективности проекта ¦ показателя ¦
+---+---------------------------------+------------------------+
¦ 1 ¦Доля бюджетного финансирования¦Определяется масштабами ¦
¦ ¦(по уровням: федеральный,¦проекта ¦
¦ ¦областной, местный) ¦ ¦
+---+---------------------------------+------------------------+
¦ 2 ¦Срок возврата бюджетных средств ¦Определяется масштабами ¦
¦ ¦ ¦проекта ¦
+---+---------------------------------+------------------------+
¦ 3 ¦Снижение бюджетной нагрузки по¦Максимизация ¦
¦ ¦содержанию действующего¦ ¦
¦ ¦оборудования и субсидированию¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦
+---+---------------------------------+------------------------+
¦ 4 ¦Чистый дисконтированный доход¦Положительный ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦
+---+---------------------------------+------------------------+
¦ 5 ¦Индекс доходности бюджетных ¦Больше 1 ¦
¦ ¦инвестиций ¦ ¦
L---+---------------------------------+-------------------------


5. Оценка экономической (коммерческой) эффективности проекта

Экономическая (коммерческая) эффективность проекта - результативность экономической деятельности, определяемая отношением полученного экономического эффекта (результата) к затратам, обусловившим получение этого эффекта.
Основу оценки экономической (коммерческой) эффективности проекта составляют способы предварительного определения наилучшего варианта по базовым финансово-экономическим показателям:
суммарным затратам на реализацию проекта - отток денежных средств;
суммарным результатам от реализации проекта - приток денежных средств;
интегральному экономическому эффекту от реализации проекта - чистая текущая стоимость (Net Present Value - NPV);
индексу доходности (Profitability Index - PI);
внутренней норме доходности (Internal Rate of Return - IRR);
сроку окупаемости проекта (Pay-Back Period - PBP);
рентабельности проекта (Simple Rate of Return - SRR).
Для оценки интегрального экономического эффекта (чистой текущей стоимости) от реализации проекта рассчитывается разность дисконтированных за расчетный период времени оценок результатов - притока денежных средств (П) и затрат - оттока денежных средств (О).

Интегральный экономический эффект (Э ) определяется как
инт
сумма текущих эффектов за весь расчетный период с учетом
дисконтирования или как превышение интегрального притока денежных
средств (П) над интегральными затратами - оттоком денежных
средств (О), т.е.

T 1
Э = NPV = SUM (П - О )--------,
инт t = 0 t t t
(1 + Е)

где П - приток денежных средств в момент времени t;
t
О - отток денежных средств в тот же момент времени;
t

Т - горизонт расчета (общее число временных периодов).
Максимум чистой текущей стоимости выступает как один из важнейших критериев при обосновании проекта. Он обеспечивает максимизацию доходов собственников капитала в долгосрочном плане (за экономический срок жизни инвестиций).
Индекс доходности (ИД) определяется как отношение суммы приведенных эффектов (NPV) к сумме дисконтированных капиталовложений, т.е.

1 T , 1
ИД = ---- SUM (П - О )--------,
К t = 0 t t t
(1 + Е)

где:

T 1
К = SUM x К --------,
t = 0 t t
(1 + Е)

,
а О - затраты в период времени t при условии, что в них не
t входят капиталовложения.

Если ИД > 1, проект эффективен, если ИД < 1 - неэффективен.

При использовании критерия интегрального экономического
эффекта целесообразно учитывать некоторые ограничения,
накладываемые рыночными условиями среды функционирования:
минимальный порог внутренней нормы доходности (IRR ), при
min
которой величина интегрального эффекта обращается в нуль, и
минимальный срок окупаемости инвестиционных затрат (T ).
min
Внутренняя норма доходности (IRR) - норма дисконта (Е ),
вн
при которой интегральный экономический эффект за экономический
срок жизни инвестиций равен нулю, т.е.

T 1
SUM (П - О )---------- = 0
t = 0 t t t
(1 + Е )
вн

В случае когда IRR равен или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, инвестиции в данный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о принятии этого проекта.
В противном случае инвестиции в данный проект нецелесообразны.
Период возврата капитальных вложений (PBP) - срок окупаемости представляет собой минимальный временной интервал от начала осуществления проекта, за пределами которого интегральный эффект становится неотрицательным.
Оценка экономической эффективности проекта проводится на основе показателя рентабельности (SRR), понимаемого как отношение прибыли к капитальным вложениям, а также по отношению к акционерному капиталу. Этот показатель рассчитывается аналитически для каждого года реализации проекта и как среднегодовая величина (в том числе с учетом налогообложения).
Основные показатели экономической эффективности проекта и их целевые значения представлены в табл. № 3.

Таблица № 3

   ----T-----------------T----------------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Целевое значение ¦
¦п/п¦ экономической ¦ показателя ¦
¦ ¦ эффективности ¦ ¦
¦ ¦ проекта ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------+
¦ 1 ¦Чистая текущая¦Положительная ¦
¦ ¦стоимость (NPV) ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------+
¦ 2 ¦Индекс доходности¦Больше 1 ¦
¦ ¦(PI) ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------+
¦ 3 ¦Внутренняя норма¦Больше или равно¦
¦ ¦доходности (IRR) ¦требуемой нормы дохода¦
¦ ¦ ¦на капитал ¦
+---+-----------------+----------------------+
¦ 4 ¦Срок окупаемости¦Определяется ¦
¦ ¦проекта (РВР) ¦масштабами проекта ¦
+---+-----------------+----------------------+
¦ 5 ¦Рентабельность ¦Определяется на основе¦
¦ ¦(SRR) ¦среднеотраслевых ¦
¦ ¦ ¦значений ¦
L---+-----------------+-----------------------


6. Оценка технологической эффективности проекта

Технологическая эффективность проекта - система локальных показателей качества производственной деятельности, определяемых характеристиками применяемой базовой технологии. В основу показателей качества положены существующие технологические нормы и правила применения соответствующей технологии при реализации проекта.
Существенным аспектом при определении технологической эффективности являются характеристики инновационной составляющей проекта и возможности использования отечественных материалов и оборудования.
Основные показатели технологической эффективности проекта и их целевые значения представлены в табл. № 4.

Таблица № 4

   ----T--------------------------------T------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Целевое ¦
¦п/п¦ технологической ¦ значение ¦
¦ ¦ эффективности проекта ¦ показателя ¦
+---+--------------------------------+------------+
¦ 1 ¦Доля отечественного оборудования¦Максимизация¦
¦ ¦в технологии проекта (процент¦ ¦
¦ ¦импортазамещения при наличии¦ ¦
¦ ¦аналогичных отечественных¦ ¦
¦ ¦технологий) ¦ ¦
+---+--------------------------------+------------+
¦ 2 ¦Степень влияния проекта на¦Констатация ¦
¦ ¦другие отрасли и производства ¦факта ¦
+---+--------------------------------+------------+
¦ 3 ¦Уровень инновационной¦Констатация ¦
¦ ¦составляющей проекта ¦факта ¦
+---+--------------------------------+------------+
¦ 4 ¦Соответствие установленным¦Констатация ¦
¦ ¦экологическим стандартам и¦факта ¦
¦ ¦нормам ¦ ¦
+---+--------------------------------+------------+
¦ 5 ¦Сравнительные технологические¦ ¦
¦ ¦характеристики ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------------+
¦ ¦коэффициент полезного действия ¦Максимизация¦
¦ +--------------------------------+------------+
¦ ¦показатели удельного расхода¦Минимизация ¦
¦ ¦топлива ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------------+
¦ ¦потери тепловой и электрической ¦Минимизация ¦
¦ ¦энергии ¦ ¦
L---+--------------------------------+-------------


7. Оценка организационной эффективности проекта

Организационная эффективность проекта - совокупность показателей, характеризующих степень готовности проекта к практической реализации и определяющих предпосылки успешного окончания проекта.
Существенными показателями в этом случае являются качественные и количественные характеристики человеческих ресурсов, требуемых для реализации проекта, наличие подготовленной технической и организационно-распорядительной документации.
Основные показатели организационной эффективности проекта и их целевые значения представлены в табл. № 5.

Таблица № 5

   ----T---------------------------T------------------¬

¦ № ¦ Базовые показатели ¦ Целевое значение ¦
¦п/п¦ организационной ¦ показателя ¦
¦ ¦ эффективности проекта ¦ ¦
+---+---------------------------+------------------+
¦1 ¦Уровень квалификации¦Констатация факта¦
¦ ¦административного аппарата ¦на основе¦
¦ ¦ ¦экспертной оценки ¦
+---+---------------------------+------------------+
¦2 ¦Наличие подготовленного¦Констатация факта¦
¦ ¦производственного персонала¦на основе¦
¦ ¦ ¦экспертной оценки ¦
+---+---------------------------+------------------+
¦3 ¦Степень проработки¦ ¦
¦ ¦проектной документации: ¦ ¦
¦ +---------------------------+------------------+
¦ ¦наличие рабочего проекта,¦Констатация факта ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦
¦ ¦документации, бизнес-плана¦ ¦
¦ ¦или технико-экономического¦ ¦
¦ ¦обоснования, прошедшего¦ ¦
¦ ¦соответствующие ¦ ¦
¦ ¦экспертизы ¦ ¦
¦ +---------------------------+------------------+
¦ ¦наличие бизнес-плана,¦Констатация факта ¦
¦ ¦содержащего все необходимые¦ ¦
¦ ¦экономические показатели ¦ ¦
¦ +---------------------------+------------------+
¦ ¦наличие проекта намерений с¦Констатация факта ¦
¦ ¦предварительным ¦ ¦
¦ ¦технико-экономическим ¦ ¦
¦ ¦обоснованием без расчета¦ ¦
¦ ¦необходимых экономических ¦ ¦
¦ ¦показателей ¦ ¦
L---+---------------------------+-------------------


Сформулированные ранее в разделах 3 - 7 данной методики локальные показатели оценки эффективности по соответствующим группам дают возможность нахождения интегральных показателей для проведения объективного сопоставления множества проектов с целью их ранжировки и определения приоритетов.

8. Механизм отбора проектов
на основе показателей результативности

Процедуры оценки эффективности проектов основаны на системе интегральных (групповых) и локальных индикаторов результативности, объединенных в пять базовых групп: социальной эффективности, бюджетной эффективности, экономической эффективности, технологической и организационной эффективности.
Каждая из базовых групп оценки комплексной эффективности предполагает наличие локальных критериев результативности как количественных, так и качественных, на основе которых производится оценивание конкретных проектов. В ходе формирования заявок уточняется адаптивная шкала оценки количественных показателей проектов.
Максимальная суммарная оценка эффективности по адаптивной шкале составляет 100 баллов, при этом количество баллов делится поровну (по 50 баллов) для качественных и количественных оценок.
Нормы значений вклада количественных показателей устанавливаются НТС в процессе реализации Программы по определенным для каждой из категории показателей граничным значениям исходя из анализа предоставленных количественных оценок параметров по проектам.
Базовым принципом определения баллов количественных параметров является равномерное распределение значений баллов в интервале от максимальных до минимальных оценок в соответствии с представляемой совокупностью заявок.
Для каждого проекта экспертным методом определяется совокупный балл. При этом все проекты распределяются по трем группам, в зависимости от количества набранных баллов:
100 - 70 баллов - мероприятия первой группы;
69 - 50 баллов - мероприятия второй группы;
менее 50 баллов - мероприятия третьей группы.
Представленная таким образом ранжировка проектов определяет предпосылки нахождения приоритетов и отбора мероприятий для их реализации в рамках Программы.
Структура базовых показателей эффективности проекта и адаптивная шкала оценки проектов представлены в табл. № 6.

Таблица № 6

   ----T---------------T----------------T---------------------T----------------------------T---------------------¬

¦ № ¦ Интегральные ¦ Объект ¦ Группы основных ¦ Локальные показатели ¦ Баллы адаптивной ¦
¦п/п¦ группы оценки ¦ оценивания ¦ показателей ¦ эффективности ¦ шкалы сопоставления ¦
¦ ¦ комплексной ¦ ¦ ¦ +--------------T------+
¦ ¦ эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ баллы ¦сумма ¦
¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦по показателям¦баллов¦
+---+---------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦ 1 ¦Показатели ¦Социально- ¦А. Структура ¦Количество вновь создаваемых¦Количественно ¦ 9¦
¦ ¦социальной ¦экономические ¦занятости ¦рабочих мест ¦определены ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦последствия от ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦Суммарные начисления на¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проекта для¦ ¦заработную плату в рамках¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦общества в целом¦ ¦реализации проекта¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и населения¦ ¦(отчисления во внебюджетные¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦региона в¦ ¦фонды) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦частности ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение бюджетных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов в результате¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства в рамках¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта лиц,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированных на бирже¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда (количество созданных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест x мин. ставка¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦з/пл. x 12 мес.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦В. Качество жизни ¦Повышение уровня и улучшение¦ 2¦ 11¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных условий жизни¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение жилищных и¦ 2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно-бытовых условий¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изменение условий труда¦ 2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изменение надежности¦ 3¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения населения области¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦или отдельных населенных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов топливом и энергией ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изменение экологического¦ 2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния территории ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦С. Структура расходов¦Влияние проекта на процессы¦ ¦ 5¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦тарифообразования: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокое ¦ 5¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднее ¦ 2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦низкое ¦ 1¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦D. Позиционирование¦Характеристика ¦ ¦ 5¦
¦ ¦ ¦ ¦района реализации¦инвестиционного климата¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦муниципального образования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(района) реализации проекта:¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦район-донор, имеющий высокий¦ 5¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровень инвестиционной¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекательности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦район, развитие которого¦ 2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддерживается федеральной¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦или региональной программой ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦район-реципиент, не имеющий¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитой инвестиционной¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры, с низким¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровнем инвестиционной¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекательности ¦ ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦Итого по пункту 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦
+---T---------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦ 2 ¦Показатели ¦Финансовые ¦Экономические ¦Доля бюджетного¦Количественно ¦ 15¦
¦ ¦бюджетной ¦последствия ¦последствия ¦финансирования в общем¦определены ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦осуществления ¦реализации проекта¦объема инвестиций ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проекта для ¦для бюджетов+----------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦федерального, ¦(федерального, ¦Срок возврата бюджетных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦областного и¦областного, местного)¦средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местного ¦ +----------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетов ¦ ¦Снижение бюджетной нагрузки¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по содержанию действующего¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидированию населения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чистый дисконтированный¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход бюджета (для¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального, областного и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджетов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Индекс доходности бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦Итого по пункту 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15¦
+---T---------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦ 3 ¦Показатели ¦Финансовые ¦Экономические ¦Чистый дисконтированный¦Количественно ¦ 15¦
¦ ¦экономической ¦последствия ¦последствия участия ¦доход (NPV) ¦определены ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦реализации ¦в проекте+----------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проекта для его¦(стандартные ¦Индекс доходности (PI) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦непосредственных¦показатели по+----------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦участников ¦методологии ЮНИДО) ¦Внутренняя норма доходности¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая ¦ ¦(IRR) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦государство ¦ +----------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦как участника¦ ¦Срок окупаемости (PBP) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проекта) ¦ +----------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рентабельность (SRR) ¦ ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦Итого по пункту 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15¦
+---T---------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦ 4 ¦Показатели ¦Базовая ¦Характеристики ¦Доля отечественного¦Количественно ¦ 5¦
¦ ¦технологической¦технология ¦применяемой ¦оборудования в технологии¦определены ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦технологии и ее¦проекта (процент¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦импортазамещения при наличии¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦составляющей ¦аналогичных отечественных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Степень влияния проекта на¦ ¦ 3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие отрасли и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокая ¦ 3¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средняя ¦ 1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦низкая ¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уровень инновационной¦ ¦ 3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляющей проекта: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокий ¦ 3¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средний ¦ 1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦низкий ¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Степень соответствия¦ ¦ 3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленным экологическим ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандартам и нормам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокая ¦ 3¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средняя ¦ 1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦низкая ¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сравнительные ¦Количественно ¦ 6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологические ¦определены ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦характеристики ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэффициент полезного¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия; ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦показатели удельного расхода¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива; ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦потери тепловой и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической энергии ¦ ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦Итого по пункту 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20¦
+---T---------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦ 5 ¦Показатели ¦Предпосылки ¦Показатели ¦Уровень квалификации¦ ¦ 5¦
¦ ¦организационной¦практической ¦готовности проекта к¦административного аппарата: ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦реализации ¦реализации +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦высокий ¦ 5¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средний ¦ 2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦низкий ¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Наличие подготовленного¦ ¦ 5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала:¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦да ¦ 5¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нет ¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Степень проработки проектной¦ ¦ 10¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличие рабочего проекта,¦ 10¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации, бизнес-плана¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦или технико-экономического¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обоснования, прошедшего¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующие экспертизы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличие бизнес-плана, ¦ 4¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержащего все необходимые¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономические показатели ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+--------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличие проекта намерений ¦ 1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с предварительным ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦технико-экономическим ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обоснованием без расчета¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых экономических¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦Итого по пункту 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20¦
+-------------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦
¦по качественным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦
¦по количественным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦
L-------------------+----------------+---------------------+----------------------------+--------------+-------






Приложение № 7
к областной целевой энергетической
программе на 2006 - 2010 годы

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(введен Законом Самарской области
от 28.12.2007 № 162-ГД; в ред. Закона
Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД)

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в рамках реализации мероприятий областной целевой энергетической программы на 2006 - 2010 годы субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации в границах соответствующего муниципального образования Самарской области теплоснабжения и электроснабжения населения (далее - Субсидии).
(в ред. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 78-ГД)
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, соответствующих утвержденным настоящим Порядком критериям отбора, в размере не более 95 процентов от общего объема финансирования.
Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении следующих условий:
заключение соглашения между министерством промышленности и энергетики Самарской области и органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования Самарской области (далее - соглашение) в соответствии с требованиями действующего законодательства;
наличие подтверждения финансирования соответствующих расходных обязательств из местного бюджета.
2. Отбор муниципальных образований Самарской области в целях предоставления Субсидий осуществляется по следующим критериям:
наличие муниципального правового акта либо наличие местной (муниципальной) программы развития энергетики, предусматривающих необходимый объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;
степень готовности объекта к проведению капитальных работ (проведение энергоаудита, составление энергетического паспорта и (или) наличие проектно-сметной документации);
социальная значимость объекта и соответствие критериям приоритетности, определяемым научно-техническим советом при министерстве промышленности и энергетики Самарской области.
3. Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в Самарской области представляют в министерство промышленности и энергетики Самарской области отчетность об использовании субсидий в порядке, сроки и по форме, которые определяются министерством промышленности и энергетики Самарской области.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru