Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.1996 № 4
"О ПРОГНОЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1996 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 1996 г. № 4

О ПРОГНОЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1996 ГОД

В основу прогноза экономического и социального развития области на 1996 год были положены анализ тенденций развития области, намерения крупных предприятий по своему развитию, прогнозные расчеты и предложения комитетов по экономике и финансам, отраслевых комитетов, управлений и департаментов Администрации области.
Прогноз формировался на базе сценарных условий развития экономики области, предполагающих:
- стабильную общественно-политическую обстановку в стране и области;
- дальнейшее продвижение по избранному курсу реформ;
- выполнение плана мероприятий по реализации Программы Правительства Российской Федерации "Реформы и развитие российской экономики в 1995 - 1997 годах".
Прогноз разработан в двух вариантах. В соответствии с первым вариантом предполагается достичь стабилизации промышленного производства на уровне 1995 года, снижения темпов инфляции до 1,9% в месяц, роста сельскохозяйственного производства на 2%, инвестиций - на 6,7% за счет всех источников финансирования и на 11,8% за счет средств бюджета области стабилизации уровня жизни населения.
Предусматривается некоторый рост объемов производства в сопоставимых ценах в черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, машиностроении; замедление темпов падения в нефтепереработке, промышленности строительных материалов, легкой и пищевой промышленности.
По второму варианту прогнозируется спад промышленного производства на 2% к уровню 1995 года, рост потребительских цен на уровне 3% в месяц, стабилизация сельскохозяйственного производства, некоторое падение уровня жизни.
Наиболее вероятным и предпочтительным является первый вариант.
Обсудив представленный комитетом по экономике и финансам Администрации области проект прогноза экономического и социального развития области на 1996 год, постановляю:
1. Одобрить основные показатели прогноза экономического и социального развития области на 1996 год (приложение № 1).
2. Утвердить перечень региональных программ на 1996 год (приложение № 2).
3. Принять за основу проект областной инвестиционной программы на 1996 год (приложение № 3).
4. Комитету по экономике и финансам (Хасаеву), департаменту по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации области (Латкину) с участием отраслевых комитетов, управлений, департаментов Администрации области уточнить областную инвестиционную программу и представить на утверждение Главе Администрации области к 15 декабря 1995 года.
5. Комитету по экономике и финансам Администрации области (Хасаеву) совместно с отраслевыми комитетами, департаментами, управлениями Администрации области в срок до 1 января 1996 года разработать и представить Главе Администрации области Программу действий Администрации области по реализации прогноза экономического и социального развития и углублению экономических реформ на 1996 год.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации области Хасаева Г.Р.

Глава Администрации области
К.А.ТИТОВ





Приложение № 1
к постановление
Губернатора Самарской области
от 22 января 1996 г. № 4

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1996 ГОД

   ----------------------------T--------T--------T--------T----------------¬

¦ Показатели ¦ Един. ¦1994 г. ¦1995 г. ¦ 1996 г. - ¦
¦ ¦ измер. ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 вар. ¦ 2 вар.¦
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОКАЗАТЕЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Продукция промышленности в¦ млрд. ¦ 13834¦ 41622¦ 63681,7¦ 74237¦
¦действующих ценах ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 76,9¦ 98¦ 100¦ 98¦
¦ ¦ пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Индекс-дефлятор оптовых цен¦ ¦ 315,2¦ 307¦ 153¦ 182¦
¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем инвестиций за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах ¦ руб. ¦ 2715¦ 5113,7¦ 8185,3¦ ¦
¦ ¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопоставимых ценах ¦пред. ¦ 60,6¦ 74,8¦ 106,7¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах ¦ руб. ¦ 341,1¦ 706,1¦ 1184,8¦ ¦
¦ ¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопоставимых ценах ¦пред. ¦ 44,3¦ 82,3¦ 111,8¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в разах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Индекс - дефлятор к сметный¦ ¦ 1281¦ 3228¦ 4842¦ ¦
¦ценам с 01.01.1991 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Валовая продукция сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующих ценах ¦руб. ¦ 1707,4¦ 4900¦ 7700¦ 8800¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦пред. ¦ 94¦ 87¦ 102¦ 101¦
¦ ¦году -"-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Индекс - дефлятор ¦млрд. ¦ 356¦ 330¦ 155¦ 178¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль по народному¦ ¦ 2782¦ 9608¦ 13673¦ 16821¦
¦хозяйству - всего ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по промышленности ¦в % к ¦ 1472,2¦ 7447¦ 10723¦ 13283¦
¦ ¦пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инфляция (среднегодовой¦году ¦ 527,5¦ 304,7¦ 155,3¦ 178,1¦
¦рост потребительских цен) ¦млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Розничный товарооборот в¦ ¦ 4666¦ 13800¦ 21300¦ 23100¦
¦действующих ценах ¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦году ¦ 85,7¦ 102¦ 100,8¦ 100¦
¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прожиточный минимум (на¦ ¦ 119,1¦ 390¦ 620¦ 680¦
¦конец года) ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Среднемесячная оплата труда¦в % к ¦ 233,7¦ 530¦ 800¦ 850¦
¦работников ¦пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 377¦ 227¦ 150,9¦ 160,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы и расходы на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежные доходы ¦тыс.руб.¦ 2019¦ 5133¦ 8025¦ 8596¦
¦денежные расходы ¦ ¦ 1957¦ 5586¦ 8747¦ 9378¦
¦ ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность лиц, имеющих¦ ¦ 16,4¦ 35¦ 65¦ ¦
¦статус безработного (на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уровень безработицы по¦ ¦ 1¦ 2¦ 3,8¦ ¦
¦отношению к численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономически активного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Продукция промышленности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ, услуг) без налога на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦добавленную стоимость,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спецналога акциза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующих ценах ¦руб. ¦ 13834,3¦ 41622,0¦ 63681,7¦74237,0¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопоставимых ценах ¦пред. г ¦ 76,9¦ 98,0¦ 100,0¦ 98,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ электроэнергетика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующих ценах каждого¦млрд. ¦ 1319,0¦ 3348,8¦ 5225,5¦ 5333,0¦
¦года ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопоставимых ценах ¦в % к ¦ 93,0¦ 91,0¦ 94,0¦ 91,0¦
¦ ¦пред. г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦топливная промышленность¦ млрд. ¦ 2334,1¦ 6865¦ 9564,6¦10832,5¦
¦действующих ценах каждого¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦в % к ¦ 84,9¦ 92,2¦ 96,0¦ 92,8¦
¦ ¦пред. г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из нее: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- нефтедобывающая в¦ млрд. ¦ 555,6¦ 2042,7¦ 2555,4¦ 2708,6¦
¦действующих ценах каждого¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦в % к ¦ 83,5¦ 95,0¦ 90,0¦ 85,0¦
¦ ¦пред. г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- нефтеперерабатывающая в¦млрд. ¦ 1778,5¦ 4822,3¦ 7009,2¦ 8123,9¦
¦действующих ценах каждого¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦в % к ¦ 87,1¦ 91,6¦ 96,9¦ 95,2¦
¦ ¦пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Черная металлургия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого¦млрд. ¦ 15,0¦ 57,9¦ 124,3¦ 137,5¦
¦года ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦в % к ¦ 79,3¦ 130,0¦ 135,0¦ 125,0¦
¦ ¦пред. г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Цветная металлургия в¦млрд. ¦ 488,8¦ 1900,4¦ 3709,4¦ 4339,2¦
¦действующих ценах каждого¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦в % к ¦ 93,6¦ 135,0¦ 131,0¦ 129,0¦
¦ ¦пред. г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Химическая и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нефтехимическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого¦ млрд. ¦ 1832,2¦ 5713,7¦ 8975,1¦10856,0¦
¦года ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 59,1¦ 105,0¦ 102,0¦ 100¦
¦ ¦пред. г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Машиностроение и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦металлообработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого¦ млрд. ¦ 6141,2¦ 19236,8¦ 29670,5¦35512,0¦
¦года ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 77,9¦ 105,1¦ 101,3¦ 98,2¦
¦ ¦пред. г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лесная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деревообрабатывающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и целлюлозно-бумажная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого¦ млрд. ¦ 60,5¦ 151,7¦ 171,8¦ 204,9¦
¦года ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 59,2¦ 66,0¦ 75,0¦ 70¦
¦ ¦пред. г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стройматериалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого¦ млрд. ¦ 366,0¦ 900,7¦ 1280,8¦ 1327,8¦
¦года ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 64,8¦ 84,0¦ 90,0¦ 81,0¦
¦ ¦пред. г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Легкая промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого¦ млрд. ¦ 106,4¦ 177,9¦ 179,3¦ 183,6¦
¦года ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 48,4¦ 55,0¦ 70,0¦ 65,0¦
¦ ¦пред. г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пищевая промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого¦ млрд. ¦ 922,3¦ 2664,5¦ 3964,8¦ 4436,4¦
¦года ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 85,9¦ 90¦ 96¦ 90,0¦
¦ ¦пред. г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВИДОВ ПРОДУКЦИИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКО-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГО НАЗНАЧЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Электроэнергия ¦млн.кВт ¦ 2 293,0¦ 24000¦ 22600¦ 21800¦
¦ ¦ час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ 00,5¦ 91,3¦ 94,2¦ 90,8¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нефть ¦млн. тн ¦ 8,8¦ 8,6¦ 8,0¦ 7,4¦
¦ ¦в % к ¦ 84,0¦ 97,7¦ 93,0¦ 86,0¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бензин ¦ млн.тн¦ 3,0¦ 2,8¦ 2,7¦ 2,6¦
¦ ¦ в % к ¦ 95,0¦ 93,3¦ 96,4¦ 92,9¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Топливо дизельное ¦млн.тн в¦ 5,7¦ 5,2¦ 5,0¦ 4,9¦
¦ ¦ % к ¦ 88,0¦ 91,2¦ 96,2¦ 94,2¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мазут топочный ¦млн.тн в¦ 7,0¦ 6,1¦ 5,7¦ 5,6¦
¦ ¦ % к ¦ 95,0¦ 87,1¦ 93,4¦ 91,8¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сода каустическая ¦млн.тн в¦ 35,1¦ 22,0¦ 23,5¦ 22,0¦
¦ ¦ % к ¦ 112,0¦ 62,7¦ 106,8¦ 100,0¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Каучуки синтетические ¦тыс.тн. ¦ 77,3¦ 100,0¦ 105,0¦ 100,0¦
¦ ¦ в % к ¦ 50,0¦ 129,4¦ 105,0¦ 100,0¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Удобрения минеральные ¦млн.тн в¦ 0,5¦ 0,56¦ 0,6¦ 0,56¦
¦ ¦ % к ¦ 71,0¦ 112,0¦ 107,1¦ 100,0¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году шт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Краны на автомобильном ходу¦ в % к ¦ 74¦ 70¦ 90¦ 85¦
¦ ¦предыд. ¦ 87,0¦ 94,6¦ 128,6¦ 121,4¦
¦ ¦году шт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Автомобили легковые ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ 528,8¦ 600,0¦ 620,0¦ 590¦
¦ ¦году шт.¦ 81,0¦ 113,5¦ 103,3¦ 98,3¦
¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Станки металлорежущие ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ 1096¦ 900¦ 910¦ 900¦
¦ ¦млн.шт. ¦ 58,0¦ 82,1¦ 101,1¦ 100,0¦
¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подшипники качения ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ 71,5¦ 72,0¦ 75¦ 72¦
¦ ¦тыс.кв. ¦ 60,0¦ 100,7¦ 104,2¦ 100,0¦
¦ ¦ м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Материалы мягкие ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ 38992¦ 24000¦ 22000¦ 21000¦
¦кровельные ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тыс.кв ¦ 82,9¦ 61,6¦ 91,7¦ 87,5¦
¦ ¦ м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Линолеум ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ 3386,6¦ 2300¦ 2100¦ 2300¦
¦ ¦тыс.кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ м. ¦ 45,0¦ 67,9¦ 104,9¦ 100,0¦
¦Напольное покрытие¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Топлинг" ¦предыд. ¦ -¦ 8000¦ 15000¦ 12000¦
¦ ¦млн.усл ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пл. ¦ -¦ -¦ 187,5¦ 150,0¦
¦Листы асбестоцементные ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ 35,7¦ 34,0¦ 30,0¦ 28,0¦
¦ ¦тыс.шт в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ % к ¦ 53,0¦ 95,2¦ 88,2¦ 82,4¦
¦Изделия санитарные¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦керамические ¦ тыс.тн ¦ 671,3¦ 650,0¦ 650,0¦ 585,0¦
¦ ¦ м. ¦ 70,2¦ 96,8¦ 100,0¦ 90,0¦
¦Цемент ¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ 1195,6¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 850,0¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн.шт. ¦ 87,0¦ 83,6¦ 100,0¦ 85,0¦
¦ ¦усл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стеновые материалы ¦кирпича ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к ¦ 386,4¦ 405,7¦ 416,6¦ 405,7¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 70,0¦ 105,0¦ 102,7¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КОМПЛЕКС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Валовая продукция сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦ млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ценах соответствующих лет¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ соот. ¦ 1707,¦ 4900¦ 7700¦ 8800¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пред. ¦ 94¦ 87¦ 102¦ 101¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукция крестьянских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(фермерских) хозяйств ¦ млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ценах соответствующих лет¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 31,6¦ 95,0¦ 155¦ 180¦
¦ ¦ соот. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пред. ¦ 124¦ 92¦ 105¦ 105¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Число крестьянских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(фермерских) хозяйств¦ единиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство основных видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ 5160¦ 5130¦ 5200¦ 5200¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зерно (в весе после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доработки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Все категории хозяйств ¦ т.тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответствующ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоду пред. года ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1845¦ 1295¦ 2290¦ 2290¦
¦в т.ч.: с/х предприятия ¦ т.тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответствующ.¦ ¦ 84¦ 70¦ 176¦ 176¦
¦периоду пред. года ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1692,3¦ 1185¦ 2132¦ 2132¦
¦фермерские хозяйства ¦ т.тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соотвествующ. периоду¦ ¦ 83¦ 70¦ 179¦ 179¦
¦пред. года ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 152,5¦ 110¦ 158¦ 158¦
¦хозяйства населения ¦ т.тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответствующ.¦ ¦ 86¦ 72¦ 144¦ 144¦
¦периоду пред. года ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,2¦ -¦ -¦ -¦
¦Сахарная свекла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+ ¦ 17¦ -¦ -¦ -¦
¦Все категории хозяйств ¦т. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 64,2¦ 75¦ 80¦ 80¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ 38¦ 117¦ 107¦ 107¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с/х предприятия ¦т. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 62,4¦ 73,0¦ 77,8¦ 77,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фермерские хозяйства ¦т. тонн ¦ 38¦ 117¦ 106¦ 106¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 1,8¦ 2,0¦ 2,2¦ 2,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подсолнечник ¦ ¦ 47¦ 111¦ 110¦ 110¦
+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Все категории хозяйств ¦т.тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 96,5¦ 110¦ 170¦ 170¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ 81¦ 114¦ 153¦ 153¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с/х предприятия ¦т. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 90,9¦ 103¦ 160¦ 160¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фермерские хозяйства ¦ т. тон¦ 80¦ 113¦ 154¦ 154¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 5,6¦ 7¦ 10¦ 10¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хозяйства населения ¦т. тонн ¦ 95¦ 125¦ 143¦ 143¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ -¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Картофель ¦ ¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Все категории хозяйств ¦ т. тон¦ ¦ ¦ 1 вар.¦ 2 вар.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 474,¦ 400¦ 450¦ 450¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ 86¦ 84¦ 128¦ 128¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с/х предприятия ¦т. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 48,4¦ 35¦ 44¦ 44¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фермерские хозяйства ¦ т.тонн¦ 87¦ 72¦ 126¦ 126¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 2,2¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хозяйства населения ¦ т.тонн¦ 3,1 р¦ 91¦ 100¦ 100¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 424,2¦ 363¦ 404¦ 404¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Овощи ¦ ¦ 86¦ 85¦ 129¦ 129¦
+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Все категории хозяйств ¦ т.тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 186,3¦ 145¦ 160¦ 160¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ 115¦ 78¦ 110¦ 110¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с/х предприятия ¦ т.тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 51,5¦ 40,2¦ 45,0¦ 45,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фермерские хозяйства ¦ т.тонн¦ 134¦ 78¦ 112¦ 112¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 1,5¦ 1,4¦ 1,4¦ 1,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хозяйства населения ¦ т.тонн¦ 3 р.¦ 93¦ 100¦ 100¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 133,3¦ 103,4¦ 113,6¦ 113,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Скот и птица (живой вес) ¦ ¦ 109¦ 78¦ 110¦ 110¦
+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Все категории хозяйств ¦ т.тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 229,3¦ 200,0¦ 180,0¦ 170,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ 86,2¦ 87,2¦ 90,0¦ 85,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с/х предприятия ¦ т.тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 137,3¦ 106,0¦ 86,0¦ 76,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фермерские хозяйства ¦ т.тонн¦ 80,2¦ 77,2¦ 81,1¦ 74,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соот. периоду¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года ¦ ¦ 3,7¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства населения ¦т. тонн ¦ 80,4¦ 135,0¦ 100,0¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответст. ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоду предыдущего ¦ ¦ 88,3¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 97,9¦ 100,8¦ 100,0¦ 100,0¦
¦Молоко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Все категории хозяйств ¦ т.тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответст. ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоду ¦ ¦ 832,4¦ 740¦ 700¦ 640¦
¦предыдущего года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 85,8¦ 88,9¦ 94,6¦ 86,5¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с/х предприятия ¦ т.тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответст. ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоду предыдущего ¦ ¦ 463,3¦ 375,0¦ 335,0¦ 275,0¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фермерские хозяйства ¦ т.тонн¦ 85,8¦ 80,9¦ 89,3¦ 73,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответст. ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоду предыдущего ¦ ¦ 20,5¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 97,2¦ 97,6¦ 100,0¦ 100,0¦
¦хозяйства населения ¦ т.тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответст. ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоду предыдущего ¦ ¦ 348,6¦ 345,0¦ 345,0¦ 345,0¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 100¦ 99¦ 100¦ 100¦
¦Яйца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Все категории хозяйств ¦млн.шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответст. ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоду предыдущего ¦ ¦ 848,0¦ 730¦ 700¦ 600¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ 91,4¦ 86¦ 96¦ 86¦
¦сельхоз. предприятия ¦млн.шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответст. ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоду предыдущего ¦ ¦ 617,6¦ 460¦ 430¦ 330¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 93¦ 74¦ 93¦ 77¦
¦фермерские хозяйства ¦млн.шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответств. ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоду предыдущего ¦ ¦ 4,2¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 116,6¦ 95,2¦ 100¦ 100¦
¦хозяйства населения ¦млн.шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к соответств. ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоду предыдущего ¦ ¦ 227,1¦ 266¦ 266¦ 266¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 87¦ 117,1¦ 100¦ 100¦
¦Производство продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перерабатывающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности АПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мясо и субпродукты ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 категории ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ соот. ¦ 66,8¦ 47,0¦ 45¦ 45¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Цельномолочная ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукция ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 86,7¦ 70,3¦ 96¦ 96¦
¦ ¦ соот. ¦ 171,9¦ 150,0¦ 150,0¦ 150¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Масло животное ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 72,6¦ 87¦ 100,0¦ 100¦
¦ ¦ соот. ¦ 10,9¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сыр ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 76,2¦ 82,6¦ 100,0¦ 100¦
¦ ¦ соот. ¦ 2,7¦ 2,4¦ 2,5¦ 2,4¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Масло растительное ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 75,0¦ 88,9¦ 104,2¦ 100¦
¦ ¦ соот. ¦ 22,2¦ 24,0¦ 35,0¦ 35¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сахар ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 65,5¦ 108,1¦ 146,0¦ 146,0¦
¦ ¦ соот. ¦ 14,0¦ 10,0¦ 15,0¦ 15¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кондитерские изделия ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 140,0¦ 71,4¦ 150,0¦ 150,0¦
¦ ¦ соот. ¦ 45,6¦ 48,0¦ 50,0¦ 50,0¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мука ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 98,7¦ 105,3¦ 104,2¦ 104,2¦
¦ ¦ соот. ¦ 456,0¦ 415,0¦ 465,0¦ 465¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Крупа ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 77,0¦ 91,0¦ 112,0¦ 100¦
¦ ¦ соот. ¦ 48,0¦ 35,0¦ 35,0¦ 35,0¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Макаронные изделия ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к ¦ 133,7¦ 72,9¦ 100,0¦ 100,0¦
¦ ¦соот. ¦ 11,0¦ 13,0¦ 15,0¦ 15,0¦
¦ ¦периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 83,3¦ 118,2¦ 115,4¦ 115,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------


   -----------------------------T--------------T---------T---------T---------¬

¦ Показатели ¦ Единиц ¦ 1994 г. ¦ 1995 г. ¦ 1996 г.¦
¦ ¦ измерения. ¦ отчет ¦ оценка ¦ оценка¦
+----------------------------+--------------+---------+---------+---------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5¦
+----------------------------+--------------+---------+---------+---------¦
¦ ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальные вложения по тер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ритории за счет всех источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого ¦ млрд. руб.¦ 2515,4¦ 5113,7¦ 8185,3¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сметных ценах с 01.01.1991¦в % к пред. г.¦ 60,6¦ 74,8¦ 106,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного назнач. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------------- ¦ млрд. руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого ¦ ¦ 1524,9¦ 2914,8¦ 4911,2¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % пред. ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сметных ценах с 01.01.1991¦ г. ¦ 50,6¦ 75,9¦ 112,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственного назнач. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+ млрд. руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого ¦ ¦ 1190,5¦ 2198,9¦ 3274,1¦
¦года ¦ в % пред. г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сметных ценах с 01.01.1991¦ ¦ 80,9¦ 73,2¦ 99,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Из капитальных вложений за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет всех источников финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сирования капитальные вло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жения за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятий ¦ млрд. руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах ¦в % к пред. г.¦ 1930,3¦ 3385,3¦ 5288,6¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сметных ценах с 01.01.1991¦ ¦ 60,0¦ 69,6¦ 104,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. средств консолидирован- ¦ млрд. руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+в % к пред. г.¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах ¦ ¦ 540,2¦ 966,9¦ 1576¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ в 2 р.¦ 71,3¦ 108,7¦
¦в сметных ценах с 01.01.1991¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ млрд. руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦а) средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бюджета ¦в % к пред. г.¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого ¦ ¦ 199,1¦ 260,8¦ 391,2¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сметных ценах с 01.01.1991¦ ¦ 73,8¦ 52,3¦ 100¦
¦ ¦ млрд. руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦б) средств бюджета области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ включая кредит на ¦в % к пред. г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого ¦ млрд. руб.¦ 341,1¦ 706,1¦ 1184,7¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сметных ценах с 01.01.1991¦в % к пред. г.¦ 44,3¦ 82,3¦ 111,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. инвестиционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого ¦ млрд. руб.¦ 165¦ 424,5¦ 636,7¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к пред. г.¦ ¦ ¦ ¦
¦в сметных ценах с 01.01.1991¦ ¦ 81,3¦ 101,6¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. других источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+ млрд. руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого ¦ ¦ 79,9¦ 337¦ 684¦
¦года ¦в % к пред. г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ в 3 р¦ 167,7¦ 135,6¦
¦в сметных ценах с 01.01.1991¦ млрд. руб. г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем подрядных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого ¦ ¦ 1266¦ 2645,6¦ 4212¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 56,3¦ 83¦ 106,1¦
¦в сметных ценах с 01.01.1991¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод в действие основных ¦ ¦ 1451,8¦ 2813¦ 4480¦
¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+--------------+---------+---------+----------


   ----------------------------T----------T-------T-------T----------------¬

¦ ¦ Единица ¦ 1994 ¦ 1995 ¦1996 год - прог.¦
¦Показатели ¦ измерен. ¦ год ¦ год +--------T-------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦оценка ¦ 1 вар. ¦ 2 вар.¦
+---------------------------+----------+-------+-------+--------+-------+
¦ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦народного потребления в ¦ млрд. ¦8833,6 ¦ 25000¦ 28700 ¦ 41200 ¦
¦действующих ценах ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 78,8 ¦ 102,3¦ 101,4¦ 100,3¦
¦ ¦ пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольственные товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах ¦ млрд. ¦1053,6 ¦ 3000 ¦ 4670 ¦ 5550 ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ценах в % к ¦83,6 ¦0,0 ¦ 00,5 ¦ 100,0 ¦ ¦
¦ ¦ пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦винно-водочные изделия ¦ млрд. ¦ 206,7 ¦ 520 ¦ 810 ¦ 960 ¦
¦и пиво в действующих ценах ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 76,7 ¦ 100 ¦ 100,5¦ 100,0¦
¦ ¦ пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непродовольственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товары в действующих ценах ¦ млрд. ¦7573,3 ¦ 21480¦ 33220 ¦ 34690¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 78,7 ¦ 103,9¦ 101,5 ¦ 100,3 ¦
¦ ¦ пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товары легкой промышлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах ¦ млрд. ¦ 90,4 ¦ 215 ¦ 270 ¦ 290 ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 60,0 ¦ 80,0¦ 88,0 ¦ 85,0 ¦
¦ ¦ пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦народного потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в натуральном выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телевизоры ¦тыс. шт. ¦61,3 ¦ 55 ¦ 60 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦машины стиральные ¦ -"- ¦ 17,3 ¦ 17,0 ¦ 23,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мотоблоки ¦ -"- ¦ 2,9 ¦ 1,0 ¦ 2,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства синтетические ¦тыс. тн. ¦32,1 ¦ 30 ¦ 34,4 ¦ ¦
¦моющие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Тетради школьные ¦млн. шт. ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мыло хозяйственное ¦тыс. тн ¦ 2,5 ¦ 2,1 ¦ 2,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мыло туалетное ¦ -"- ¦ 1,9 ¦ 1,5 ¦ 2,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лекарственные ср-ва ¦млн. руб. ¦ 8797,8¦ 23675¦ 33382 ¦39809 ¦
¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году млн. ¦ 96,0 ¦ 90 ¦ 100,0 ¦ 95,0 ¦
¦Трикотажные изделия ¦ шт. млн. ¦ 3,9 ¦ 2,5 ¦ 3,1 ¦ ¦
¦Обувь ¦ пар. ¦ 1,6 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦народного потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на предприятиях оборонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отраслей промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах ¦млрд. руб.¦ 78,2 ¦ 150 ¦ 174 ¦186 ¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ 45,5¦ 65,0 ¦ 75,0 ¦70 ¦
¦ ¦ пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Розничный товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по всем каналам реали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах ¦млрд. руб.¦ 4666 ¦ 13800¦ 21300 ¦23100 ¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ценах ¦ в % в ¦ 85,7 ¦ 102 ¦ 100,8 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению (с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экспертной оценки объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в незарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиях, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг, осуществляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦частными лицами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах ¦млрд. руб.¦ 768,3¦ 2500,0¦ 4210 ¦550,0 ¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пред. ¦ 44,5 ¦ 76,8 ¦ 100,5 ¦ 95,9 ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+----------+-------+-------+--------+--------


   ------------------------------T----------T---------T-----------T----------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1994 год¦ 1995 год ¦ 1996 год ¦
¦ ¦ измерен. ¦ - отчет.¦ оценка ¦ прогноз. ¦
+-----------------------------+----------+---------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------------+----------+---------+-----------+----------+
¦ Развитие отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Ввод в эксплуатацию ¦ тыс. кв. ¦ 865,8¦ 900¦ 950¦
¦жилых домов за счет¦ м. ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников финансирования ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- средств федерального бюд- ¦ -"- ¦ 89,8¦ 71,7¦ 154¦
¦ жета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- по государственной ¦ - -"- ¦ 13,5¦ 39,6¦ 131¦
¦программе обеспечения жильем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ военнослужащих, лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ уволенных с военной служб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в запас или отставку, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сотрудников органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ внутренних дел, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ членов их семей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- по программе "Обеспечение ¦ -"- ¦ -¦ 1,2¦ 3,2¦
¦жильем участников ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ последствий аварии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на Чернобыльской АЭС. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- выполнение решений дирек- ¦ -"- ¦ -¦ 2,6¦ 1,8¦
¦ тивных органов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- средств бюджета области ¦ -"- ¦ 96,8¦ 123,5¦ 127¦
¦- средств предприятий и ¦ -"- ¦ 450,6¦ 534¦ 481¦
¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- средств внебюджетных ¦ -"- ¦ 121,8¦ 50,8¦ 58¦
¦ фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- средств индивидуальных ¦ -"- ¦ 106,8¦ 120¦ 130¦
¦ застройщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средняя обеспеченность насе- ¦ кв. м. ¦ а 18,1¦ 18,6¦ 18,8¦
¦ления общей площадью жилых ¦ душу на- ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов (на конец года) ¦ селения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. Ввод в действие объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ социально - культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дошкольных учреждений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ мест ¦ 660¦ 2300¦ 700¦
+-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств местного ¦ -"- ¦ 565¦ 1310¦ 700¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств предприятий ¦ -"- ¦ 95¦ 330¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств внебюджет- ¦ -"- ¦ -¦ 660¦ -¦
¦ных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- общеобразовательных школ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ мест ¦ 4800¦ 4394¦ 4500¦
+-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств местного ¦ -"- ¦ 3504¦ 3098¦ 4500¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств предприятий ¦ -"- ¦ 1296¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств внебюджет- ¦ -"- ¦ -¦ 1296¦ -¦
¦ных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- школ-интернатов для детей- ¦ -"- ¦ -¦ -¦ 144¦
¦сирот - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств федерально- ¦ -"- ¦ ¦ -¦ 144¦
¦го бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- больниц - всего ¦ коек ¦ 15¦ 330¦ 300¦
+-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств местного ¦ -"- ¦ ¦ 330¦ 300¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств колхозов ¦ -"- ¦ 15¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- амбулаторно-поликлиничес-¦ посещ, ¦ 540¦ 50¦ 390¦
¦ких учреждений - всего ¦ в смен. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств местного ¦ -"- ¦ 450¦ 350¦ 390¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств федеральн. ¦ -"- ¦ 60¦ -¦ -¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств колхозов ¦ -"- ¦ 30¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - домов - интернатов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ престарелых и инвалидов ¦ мест ¦ 315¦ -¦ -¦
+-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств местного ¦ -"- ¦ 315¦ -¦ -¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уровень обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями здравоохране- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния и социального обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния (на конец года). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Больничными койками ¦коек на 10¦ 111¦ 114¦ 116¦
¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ нормативу¦ 85,9¦ 8,4¦ 9,9¦
¦- амбулаторно-поликлиничес- ¦ посещ.в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кими учреждениями ¦ смену на ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+ 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жит. ¦ 209¦ 222¦ 226¦
¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативу ¦ 85,3¦ 90,6¦ 92,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - домами - интернатами для ¦мест на 10¦ 12¦ 1263¦ 13,4¦
¦ престарелых и инвалидов ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+ жителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к но- ¦ 42,9¦ 4,9¦ 7,9¦
¦ ¦ рмативу. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦врачами ¦на 10 тыс.¦ 49,7¦ 51,4¦ 51,7¦
¦ ¦ ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 113,9¦ 118,9¦ 118,6¦
¦ ¦нормативу ¦ ¦ ¦ ¦
¦средним медицинским ¦на 10 тыс.¦ 106,1¦ 19,8¦ 11¦
¦персоналом ¦человек. в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ % к нор- ¦ 92,6¦ 6,5¦ 9,4¦
¦ ¦ мативу ¦ ¦ ¦ ¦
¦детскими дошкольными учреж- ¦ мест на ¦ 626¦ 651¦ 685¦
¦дениями. ¦1000 дет. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ % к нор- ¦ 86¦ 90¦ 9¦
¦ ¦ мативу. ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательными школами ¦ мест на ¦ 922,5¦ 928¦ 933¦
¦ ¦1000 уча- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ город ¦ щихся ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 92,2¦ 92,8¦ 93,3¦
¦ село ¦нормативу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мест на ¦ 983¦ 983¦ 983¦
¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ учащихся ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 98,3¦ 98,3¦ 98,3¦
¦ ¦нормативу ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+----------+---------+-----------+-----------


   ----------------------------T----------T---------T---------T-----------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦1994 год ¦1995 год ¦1996 год ¦
¦ ¦измерения ¦ отчет ¦ оценка +-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вар ¦ вар ¦
+---------------------------+----------+---------+---------+-----+-----+
¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем сброса загрязненных¦ млн. ¦ 769,0¦ 751,0¦700,0¦690,0¦
¦сточных вод ¦ куб. м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем вредных веществ,¦ тыс. тн ¦ 484,0¦ 430,0¦410,0¦400,0¦
¦выбрасываемых в атмосферный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздух стационарными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источниками загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод в действие сооружений¦тыс. куб. ¦ 49,0¦ 290,0¦ 2,6¦ ¦
¦для очистки сточных вод ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод в действие установок¦ тыс. ¦ 130,0¦ 185,0¦200,0¦ ¦
¦для улавливания и¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обезвреживания вредных¦ газа в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦веществ ¦ час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+----------+---------+---------+-----+------






Приложение № 2
к постановление
Главе Администрации Самарской области
от 22 января 1996 г. № 4

ПЕРЕЧЕНЬ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 1996 ГОД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

   --------------------------------------------T---------------------¬

¦ Наименование программы ¦Средства, выделяемые ¦
¦ ¦ из областного ¦
¦ ¦ бюджета на финанси- ¦
¦ ¦ рование программы ¦
¦ ¦ (млрд. рублей) ¦
+-------------------------------------------+---------------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦
+-------------------------------------------+---------------------+
¦1. Программа "О мерах по социальной¦ 90 ¦
¦поддержке населения области на 1996 год" ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦2. Программа развития индустрии детского¦ 8 ¦
¦питания на 1993 - 1996 годы ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦3. Целевая программа совершенствования¦ 8 ¦
¦лекарственного обеспечения населения¦ ¦
¦области на 1993 - 1996 годы ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦4. Региональная программа¦ 5 ¦
¦национально-культурного возрождения народов¦ ¦
¦России на территории Самарской области¦ ¦
¦"Возрождение" на 1994 - 1998 годы ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦5. Комплексная программа поддержки и¦ 6,5 ¦
¦развития малого бизнеса ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦6. Программа "Конверсия" (набор¦ 20 ¦
¦конверсионных проектов) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦7. Программа расселения мигрантов,¦ 7,2 ¦
¦прибывающих в сельские районы области, на¦ ¦
¦1995 - 1997 годы ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦8. Экологическая программа Самарской¦ 68 ¦
¦области на 1996 год ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦9. Программа "Газификация" в Самарской¦ 15,95 ¦
¦области на 1996 - 1997 годы ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦10. Программа по охране и улучшению условий¦ 2 ¦
¦труда в Самарской области на 1995 - 1997¦ ¦
¦годы ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦11. Программа комплексных мер по¦ 1,505 ¦
¦противодействию злоупотреблению¦ ¦
¦наркотическими средствами и их незаконному¦ ¦
¦обороту на территории Самарской области на¦ ¦
¦1995 - 1997 годы ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ИТОГО: ¦ 232,155 ¦
L-------------------------------------------+----------------------






Приложение № 3
к постановление
Главе Администрации города Самары
от 22 января 1996 г. № 4

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОЕКТЕ ОБЛАСТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ НА 1996 ГОД

Комитет по экономике и финансам Администрации области представляет проект областной инвестиционной программы на 1996 год подготовленный с учетом предложений Администраций городов и районов, отраслевых областных комитетов и управлений.
В проекте программы рассмотрены основные положения областной инвестиционной политики в 1996 году, исходя из того, что главной задачей является формирование благоприятной среды способствующей повышению инвестиционной активности, поддержке важнейших жизнеобеспечивающих производств и объектов социальной сферы, повышению эффективности капитальных вложений.
В соответствии с проектом Закона Самарской области о консолидированном бюджете области и областном бюджете на 1996 год объем инвестиций в 1996 году составит 1129,3 млрд. рублей из них на реализацию областной инвестиционной программы 697,4 млрд. рублей: в том числе средства областного бюджета 576,5 млрд. руб., что соответственно составляет против 1995 года 114,4%, 118,7%, 105,8%.
В областную инвестиционную программу вошло строительство объектов, имеющих общеобластное значение, являющихся приоритетными и вошедшие в региональные целевые программы.
По программе на жилищное и коммунальное строительство, развития здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуру, культовые здания, физкультуру и спорт намечается направить 44364 млрд. рублей или 63,5% от общего объема.
Предусматривается выделить субсидии и кредиты на жилищное строительство в объеме 28,23 млрд. руб.
В производственной сфере государственная поддержка предусматривается на строительство объектов связи - 12,1 млрд. руб., метрополитена - 66,6 млрд. рублей (9,5% от общего объема), приобретение транспорта - 38,5 млрд. рублей, на газификацию - около 16 млрд. рублей, на энергетику - 16 млрд. рублей, на производственные объекты сельского хозяйства и хлебопекарной промышленности - 61,7 млрд. рублей (8,8% от общего объема).
Администрациям городов и районов намечается выделить 431,95 млрд. рублей для самостоятельного определения приоритетов.
Предусматривается также оказать поддержку на завершение строительства объектов по федеральным целевым программам, так как по прогнозу на 1996 год средства федерального бюджета недостаточны для ввода социально - значимых объектов.
Администрации области на выполнение федеральных целевых программ предварительно предусматривается Минэкономики РФ капитальные вложения в объеме 150,4 млрд. рублей, что составляет 14% от бюджетной заявки.
Указанные средства не позволяют в полном объеме обеспечить выполнение ряда Указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, постановлений Главы Администрации области и утвержденные региональные программы, на что необходимо дополнительно выделение средств из бюджета области более 2000 млрд. рублей и из федерального бюджета более 1500 млрд. рублей (по последнему Администрацией области направлено письмо для рассмотрения в Правительстве Российской Федерации).
Размещение инвестиционных ресурсов в объеме 65,4 млрд. рублей предполагается осуществлять на конкурсной основе на реализацию перспективных инвестиционных проектов и целевых программ.
Опыт проведения конкурсов по эффективным перспективным проектам в текущему году показал возможность области расширить регулируемый структурно - инвестиционный сегмент, лишь частично финансируя проекты.
Большинство Администраций районов области считают необходимым увеличить объемы инвестиций, финансируемые из бюджета области. Для реализации предложений областные инвестиции пришлось бы увеличить не менее чем в 3 раза, что в условиях ограниченных возможностей областного бюджета является нереальным.
Поэтому необходимо усилия Администраций регионов направить на привлечение собственных средств предприятий и нетрадиционных источников (частные, индивидуальные, иностранные инвестиции, кредиты коммерческих банков, эмиссия ценных бумаг).

Первый заместитель Главы
Администрации области
председатель комитета
по экономике и финансам
Г.Н.ХАСАЕВ

ОБЛАСТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 1996 ГОД

Содержание

1. Концепция инвестиционной политики
2. Оценка источников финансирования
3. Инвестирование по отраслям социальной сферы и государственной поддержки приоритетных отраслей:
- социальная сфера
- развитие производственной инфраструктуры
- строительство производственной базы сельского хозяйства
- реализация перспективных инвестиционных проектов

Приложения:
1. Областная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета области на 1996 год.
2. Государственные инвестиции на 1996 год, финансируемые за счет средств бюджета области в разрезе городов и районов области.
3. Программа строительства объектов общеобластного и жизнеобеспечивающего значения по отраслям на 1996 год.
4. Программа строительства объектов общеобластного и жизнеобеспечивающего значения на 1996 год в разрезе объектов.
5. Федеральные целевые инвестиционные программы Администрации области на 1996 год по отраслям.
6. Федеральные целевые программы в разрезе объектов на 1996 год.

1. Концепция областной инвестиционной политики

Современная ситуация в инвестиционной сфере определяется намечающимся поворотом экономики области к выходу из кризиса.
Увеличение инвестиционных ресурсов становится главным рычагом модернизации производства, снижения издержек и возобновления на этой основе экономического роста. Следствием этого является повышение уровня жизни населения.
В текущем году в инвестиционной сфере намечается ряд положительных тенденций:
- замедление темпов падения инвестиций и активизация инвестиционных процессов;
- рост жилищного строительства, преимущественно индивидуального строительства;
- децентрализация инвестиций за счет бюджетных средств;
- увеличение доли кредитных вложений в развитие перспективных инвестиционных проектов.
Вместе с тем, очевидным является резкий спад бюджетных средств инвестиций по сравнению с 1993 годом почти на одну треть, что в значительной мере связано с неплатежами.
В этих условиях общий объем инвестиций в 1995 году прогнозируется на уровне 706.1 млрд. рублей или снижение на 18% к уровню 1994 года.
Главными принципами областной инвестиционной политики в 1996 году является:
- формирование благоприятной среды, способствующей повышению инвестиционной активности, привлечения частных и индивидуальных инвестиций;
- преимущественные направление финансовых ресурсов за счет бюджетных средств для социально значимых объектов, имеющих неприбыльный характер и не располагающих собственными источниками финансирования;
- размещение ограниченных капитальных вложений за счет средств областного бюджета в финансирование инвестиционных проектов строго в соответствии с решениями инвестиционной комиссии и распорядителя кредита - Главы областной Администрации исключительно на конкурсной основе;
- усиление контроля за целевым расходованием средств областного бюджета, направленного на инвестиции в форме безвозвратного финансирования и кредитования;
- значительное расширение практики совместного (долевого) государственного (разных уровней бюджетов), коммерческого финансирования инвестиционных программ и проектов;
- использование части кредитных инвестиционных средств на реализацию особо эффективных и быстро окупаемых инвестиционных проектов, независимо от их отраслевой принадлежности и форм собственности.

2. Оценка источников финансирования инвестиций

Капитальные вложения на реализацию областной инвестиционной программы на 1996 год предварительно определены с учетом складывающихся в текущем году тенденций, прогнозируемых темпов производства и услуг в различных секторах экономики, ожидаемого уровня инфляции, возможностей федерального и местных бюджетов и других факторов.
Общий объем инвестиций на выполнение областной инвестиционной программы, включая федеральный бюджет и инвестиционный кредит на реализацию перспективных инвестиционных проектов прогнозируется в объеме 1365 млрд. рублей, или 111% к уровню 1996 года.
Указанные инвестиции распределяются следующим образом:
- средства федерального бюджета 180 млрд. рублей, в том числе для Администрации области - 150,4 млрд. рублей,
- средства областного бюджета 576,5 млрд. рублей,
- средства городских и районных бюджетов 552,9 млрд. рублей, в том числе для самостоятельного распределения 431,95 млрд. руб.
- кредиты на реализацию перспективных инвестиционных проектов и целевых программ - 55,5 млрд. рублей.
Централизованные капитальные вложения будут практически полностью направлены на увеличение государственной поддержки объектов социальной сферы, а также для стимулирования инвестирования быстро окупаемых инвестиционных проектов.
В современных условиях область вынуждена выступать в роли инициатора реализации областной инвестиционной программы, поддерживая развитие социальной сферы и жизнеобеспечивающих систем (объекты энергетики, газификации, связи, метрополитен и другие).
Обеспечивать выполнение принятых решений по обустройству военнослужащих и лиц, уволенных в запас или отставку, а также содействовать эффективному направлению развития промышленного сектора и агропромышленного комплекса.
Администрации городов и районов средства, предназначенные для самостоятельного определения приоритетов, должны их направить прежде всего на завершение вводных объектов.
Конкурсное размещение инвестиционных кредитов будет способствовать оживлению экономики и должно сыграть положительную роль для привлечения средств в инвестиции.
Удельный вес кредитных ресурсов, выдаваемых из областного бюджета не должен превышать 50% об общей суммы средств, направляемых для финансирования.
Принято решение о внедрении в 1996 году в виде эксперимента векселей для оплаты выполненных строительных работ по заказу департамента по строительству, архитектуре, жилищно - коммунальному и дорожному хозяйству.

3. Инвестирование по отраслям социальной сферы и
государственной поддержки приоритетных отраслей

В соответствии с общими принципами областной инвестиционной политики на 1996 году предусматривается четкое разграничение функций на финансирование инфраструктуры за счет средств областного и местных бюджетов.
В областной инвестиционной программе предусматривается строительство переходящих объектов общеобластного значения, ввод которых намечается в 1996 году, а также на последующие годы, имеющие большую строительную готовность. В областную программу вошли также объекты по городам и районам, которые по своей значимости приравниваются к масштабу областного значения, обслуживающие близлежащие регионы имеющие большую сметную стоимость.
Из федерального бюджета Администрации области выделены средства на финансирования строительства для военнослужащих и лиц уволенных с военной службы в запас или отставку, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на строительство домов-интернатов, станций переливания крови, комплекса детского питания и быстрой заморозки, метрополитена, Сызранского завода медоборудования и т.д.

Жилищное строительство

Жилищная сфера является важнейшей составной частью экономики области. Кризисное состояние жилищного сектора в настоящее время вызвано объективными обстоятельствами, связанными с резким переходом от жесткого государственного управления к рыночной экономике, отказом государства от монопольной роли инвестора, подрядчика, собственника в сфере жилья.
Принципиальное положение жилищной политики Администрации области - создание условий для развития рынка жилья и разработка конкретных мер финансовой поддержки жилищного строительства.
Основными задачами при этом являются:
- обеспечение социальных гарантий жилищных прав граждан;
- изменение структуры жилищного фонда и жилищного строительства по формам собственности, по источникам финансирования, по архитектурно-градостроительной типологии объектов и территории их размещения;
- повышение эффективности бюджетного финансирования жилищное строительства, за счет внедрения эффективных стройматериалов и типологии;
- использование бюджетных средств в системах смешанного финансирования жилищного строительства, создание новых методик, комплексных инвестиций:
- моделирование расселенческих процессов с экономической, коммерческой и бюджетной эффективностью, создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования жилищного строительства.
В 1996 году ввод общей площади жилых домов по области за счет всех источников финансирования прогнозируются на уровне 950 тыс. кв.м (105% к ожидаемому уровню 1995 года), в том числе за счет средств местных бюджетов более 102 тыс. кв.м, или на уровне 1995 года.
В соответствии с общими принципами государственной инвестиционной политики на 1996 год и Закона Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" предусматривается четкое разграничение функций по финансированию строительства жилья за счет средств федерального и местного бюджетов.
Из местных бюджетов должно осуществляться финансирование строительства жилых домов для очередников и работников бюджетных организаций.
За счет средств областного бюджета прогнозируется ввод в 1996 году 58,6 тыс. кв.м.
Это жилье для решения проблем общеобластного значения: для переселения из ветхого жилья, оказанию финансовой поддержки по обеспечению жилыми помещениями участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, бывшим воинам-афганцам, ветеранам труда, участникам и инвалидам ВОВ.
В условиях относительно низкого уровня материального благосостояния основной массы населения и высоких затрат на строительство, приобретение, эксплуатацию жилищной сферы к широкому привлечению внебюджетных форм инвестирования будет осуществляться при активной и целенаправленной поддержке граждан за счет средств областного бюджета. Нуждающимся в улучшении жилищных условий и имеющим доход на 1 члена семьи ниже установленного предела, предусматриваются в бюджете области безвозмездные субсидии, выдаваемые местными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями, в том числе и за счет инвестиций, финансируемых из федерального бюджета.
В 1996 году на предоставление субсидий и кредитов для работников бюджетной сферы предполагается направить из областного бюджета 28,3 млрд. руб. или 120% к уровню 1995 года в сопоставимых ценах.
Для стимулирования жилищного строительства на ближайшие годы предусмотрена система налоговых льгот. В соответствии с действующим законодательством в 1996 году дифференцированные налоговые льготы гарантируются как гражданам, осуществляющим строительство, или приобретающим жилье за счет собственных средств, или целевых кредитов, так и предприятиям организациям, оказывающим помощь своим работникам в жилищном строительстве, а также предприятиям, эксплуатирующим жилищный фонд.
В последние годы наращиваются объемы индивидуального жилищного строительства.
В 1994 году введено 106,8 тыс. кв.м жилья, построенного населением за свой счет и с помощью гос. кредита, что в 1,7 раза превышает уровень 1993 года. В 1995 году ожидается ввод 120 тыс. кв.м (112% к предыдущему периоду).
Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме жилищного строительства выросла с 4% в 1991 году до 12% в 1994 году.
В 1995 году прогнозируется ввод индивидуальных жилых домов за счет средств населения 130 тыс. кв.м или ростом к оценке 1995 года на 8,3% и в общем объеме ввода жилья составит около 14%.
В 1996 году будет продолжаться финансирование областной программы по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и участников ВОВ и семей погибших.
За счет средств областного бюджета предполагается профинансировать строительство или приобретение более 400 тыс. кв. м. общей площади жилья или в 2 раза больше, чем в 1995 году.
Для осуществления федеральной целевой программы "Жилище" предусматривается финансирование из федерального бюджета по Самарской области в объеме 8867 млн. руб. в том числе:
- обеспечение жильем военнослужащих, лиц, уволенных в запас или отставку, сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей - 76452 млн. руб.:
из них на инженерное обеспечение жилья - 2494 млн. руб.
- обеспечение жильем участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС ("Жилье - ликвидаторам") - 7015 млн. руб.:
- на завершение строительства домов МЖК - 1500 млн. руб.:
- субсидии гражданам в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.1993 № 1278 - 4000 млн. руб.
В целях ускорения решения вопросов обеспечения жильем военнослужащих уволенных в запас или отставку в 1996 году предполагается внедрить в области систему жилищных сертификатов за счет средств федерального бюджета выделяемого области, с привлечением собственных средств участников Программы и кредитов банка.
Программа предусматривает предоставление ее участникам за счет средств федерального бюджета безвозмездных субсидий, удостоверенных сертификатами.
Размер субсидий устанавливается в размере 75 - 85% цены приобретаемого жилья по социальной норме на семью и зависит от срок военной службы.
В 1996 году необходимо продолжить работу по вовлечению в хозяйственный оборот незавершенных строительством жилых домов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 года № 1181 "О мерах по обеспечению достройки незавершенных строительством жилых домов" незавершенные строительством жилые дома при отсутствии необходимого финансирования, должны передаваться состоятельным инвесторам для последующего завершения или продаваться исключительно на конкурсной основе в целях скорейшей достройки.
Данный комплекс сер, частично апробированный в текущем году, не позволит в 1996 году снизить объемы ввода жилья по сравнению с 1995 годом.
Для повышения эффективности использования централизованных средств заказы на проектирование, строительство и реконструкцию жилищного фонда предусмотрено размещать преимущественно на конкурсной основе в привлечением проектных, строительных предприятий, учреждений и организаций любых форм собственности (включая иностранных).

Коммунальное строительство

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека, осуществляет жизнеобеспечение территории.
В области в настоящее время функционирует 86 муниципальных предприятий с объемом оказываемых услуг более 1 триллиона рублей.
Кроме того, работают более 100 альтернативных предприятий разных форм собственности по ремонту и содержанию объектов жилищно - коммунального хозяйства.
В этой отрасли произошли и происходят серьезные структурные и организационные изменения.
Главной отличительной особенностью нынешнего периода является качественно новая роль органов местного самоуправления.
В связи с акционированием и приватизацией предприятий в муниципальную собственность передается значительное количество объектов ЖКХ.
Однако значительная еще их часть находится на балансе предприятий, организаций, которые практически прекращают выделять средства на их содержание.
В этой связи возникает необходимость скорейшей передачи объектов коммунального хозяйства в муниципальную собственность и налаживания из нормального содержания.
Вместе с тем органы местного самоуправления еще не готовы из-за ограниченности средств к массовой приемке объектов жилищно - коммунального хозяйства.
На 1995 год по отрасли "Коммунальное строительство" предусмотрено 94,8 млрд. рублей капитальных вложений из областного бюджета на строительство и реконструкцию в основном вводных и переходящих объектов.
По оценке заказчиков за 1995 год предполагается ввести в эксплуатацию 40 км водопроводных, 10 км тепловых, 4 км канализационных и 30 км электрический сетей.
Кроме того уже введены пожарное депо на 6 автомобилей в г. Самаре, мост через реку Кубру в г. Сызрани и 2 производственные базы жилищно - коммунального хозяйства в г. Жигулевске и в р. ц. Шентала.
Одной из основных отраслей коммунального хозяйства является водоснабжение и водоотведение.
В области все города, рабочие поселки и райцентры имеют централизованные системы водоснабжения.
В среднем реализация питьевой воды на одного человека в сутки составила:
по городам 180 - 375 куб.м,
по сельским населенным пунктам 40 - 170 куб.м (чуть выше средней по России).
В то же время ощущается нехватка питьевой воды в Пестравском, Большеглушицком, Больше-Черниговском и Челно-Вершинском районам.
Важным вопросом остается обеспечение городов и сел области качественной питьевой водой.
Учитывая аварийную ситуацию водопроводно - канализационного хозяйства области и во исполнение постановления Российской Федерации от 18.10.1992 № 802 "О неотложных мерах по обеспечению питьевого водоснабжения в Российской Федерации" в прогнозе на 1996 год на строительство объектов общеобластного значения намечается 37,4 млрд. руб. капитальных вложений на финансирование следующих объектов коммунального хозяйства:
1 очереди водозаборных сооружений в Отрадном, водозабора, в г. Похвистнево мощностью 3,8 т. куб.м/с и на реконструкцию 9 км. ветхих водопроводных сетей в сельской местности.
Кроме того, учитывая высокий уровень ветхих и аварийных объектов водопроводно - канализационного хозяйства области, из средств федерального бюджета предусматривается выделение 365 млрд. руб. на водозабор в г. Отрадном и водоснабжением г. Чапаевска.
Для улучшения теплоснабжения и энергоснабжения городов и сельских населенных пунктов на 1996 год из областного бюджета прогнозируется профинансировать строительство 4-х отопительных котельных, в том числе 3 вводных, мощностью 3564 т. кап. и 1,5 км тепловых сетей.
С 1995 года в г. Самара за счет средств федерального бюджета строится необходимый объект для г. Самары Крематорий на 2000 кремаций в год.
На его продолжение в 1996 году намечается из средств федерального бюджета 2 млрд. рублей и 3 млрд. рублей из средств областного бюджета, чтобы ввести его в 1997 году. Учитывая, что в большинстве городов и сел области назрела острая необходимость замены и перекладки ветхих водопроводных, канализационных тепловых сетей (около 40% требует замены), органам местного самоуправления рекомендуем в 1996 году из средств бюджетов городов и районов направить на жизненно важную отрасль - коммунальное хозяйство средства на реконструкцию, содержание и строительство инженерных сетей и сооружений.
В отрасли "Здравоохранение" капиталовложения из бюджета области и федерального бюджета в 1996 году предусматривается направить на реализацию целевых программ:
"Анти-СПИД" - соответственно 5,5 млрд. рублей и 2,77 млрд. рублей на завершение строительства пусковых комплексов станций переливания крови в городах Самаре и Сызрани продолжение строительства в городе Тольятти;
"Безопасное материнство" - соответственно 6 млрд. руб. и 1656 млрд. руб. на продолжение строительства роддома в г. Тольятти, родильного отделения больницы в райцентре Кинель-Черкассы и акушерского корпуса в г. Похвистнево.
100 млрд. рублей областного бюджета - на финансирование строительства областного онкологического центра, строящегося с применением канадской технологии. В соответствии со сроками строительства и условиями контракта на продолжение строительства в 1996 году необходимы капиталовложения в объеме 300 млрд. рублей, в связи с чем Администрации области направила ходатайство Правительству Российской Федерации о включении онкологического центра в федеральную программу и выделении в 1996 году 200 млрд. рублей из средств федерального бюджета и 60 млрд. долларов на приобретение оборудования;
17 млрд. рублей областного бюджета - на продолжение строительства районной больницы в селе Елховке по контракту с болгарской фирмой "Главболгарстрой";
32,72 млрд. рублей бюджета области - на строительство важных медицинских объектов: детских лечебных учреждений, объектов областной программы 1996 года.
В отрасли "Образование" средства федерального бюджета в объеме 1,8 млрд. руб. намечается направить на реализацию программы "Дети-сироты" на строительство пристроя к детдому № 1 в г. Самаре;
2061 млрд. рублей средств областного бюджета области будут направлены на завершение и продолжение строительства объектов областного программы 1995 года, в том числе с вводом в эксплуатацию школ на 920 мест и детсадов на 190 мест.
8 млрд. рублей на начало строительства пристроя к зданию центра научно - образовательной деятельности в городе Самаре для одаренных детей из сельских районов области, двух школ в Юго-Западном районе г. Сызрани и г. Чапаевске (экологически неблагополучном городе) и учебно-воспитательного центра в с. Старое Афонькино Шенталинского района, 0,6 млрд. руб. на реконструкцию здания школы № 2 райцентра Безенчук в связи со сложившейся аварийной ситуацией.
В отрасли "Социальное обеспечение" инвестиции из областного бюджета в объеме 4 млрд. рублей и федерального бюджета в объеме 2,5 млрд. рублей предусматривается направить на реализацию программы "Дети-инвалиды" на строительство дома - интерната для глубокоумственно - отсталых детей в селе Воротнее Сергиевского района. Кроме того, 5,1 млрд. рублей областного бюджета необходимо выделить на продолжение строительства объектов социального обеспечения жизненно важного значения.
По отрасли "Культура" финансовая поддержка из бюджета области в объеме 265 млрд. рублей может быть оказан в проведении работ по реконструкции подсобных помещений академического театра драмы в г. Самаре и продолжении строительства библиотеки в г. Жигулевске;
1,5 млрд. рублей средств областного бюджета предполагается направить в порядке долевого участия с Администрацией г. Самары на строительство памятника несовершеннолетним труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны.
Лимиты капиталовложений областной программы строительства объектов прочих отраслей хозяйства и средств федерального бюджета предусматривается направить на реализацию программы "Усиление борьбы с преступностью" в объемах соответственно из бюджета области 1564 млрд. рублей и из федерального бюджета 465 млрд. рублей на строительство следственного изолятора в г. Тольятти и ряда ГОВД и РОВД.
Кроме того, 16 млрд. рублей средств бюджета области необходимо направить на строительство комплекса служебно-технических зданий в г. Самаре с вводом в эксплуатацию технического здания и 2,7 млрд. рублей - на строительство горрайвоенкомата областной программы 1995 года и 1462 млрд. рублей на реконструкцию административных зданий.
На финансирование восстановления культовых зданий в области намечается направить 2,5 млрд. рублей средств областного бюджета.
На реконструкцию и строительство спортивных сооружений для проведения соревнований российского и международного уровня необходимо направить 4 млрд. рублей средств областного бюджета с долевым участием Минобороны РФ.
Однако, указанные средства областного бюджета, направляемые на финансирование строительства объектов общеобластной программы, не обеспечивают выполнения в полном объеме всех просьб администраций городов и районов, поручений руководства и части решений Администрации области.
Так выделяемые капиталовложения не позволяют обеспечить ввод завода по производству сухих смесей для детского питания в г. Самаре, не предусматриваются капиталовложения на укрепление материальной базы полиграфической промышленности телерадиовещания по программе "Возрождение".

Производственная инфраструктура

Энергетика.
Состояние энергетического комплекса области в настоящее время не отвечает современным требованиям надежности и экономичности.
Из-за ограниченного финансирования отрасли и кризиса платежей развития энергосистемы области прекратилось. Выработка ресурса основного технологического оборудования на большинстве крупных энергоисточниках превысила 80%. Только 55% сельскохозяйственных потребителей имеют резервное электропитание, а низковольтные эл. сети находятся в крайне изношенном состоянии.
Для снятия энергетического и теплового дефицита на реконструкцию и тех. перевооружение действующих источников энергетического комплекса области в 1996 году будут использованы привлеченные и собственные средства АООТ "Самараэнерго" и внебюджетный отраслевой инвестиционный фонд финансирования. Средства бюджета области из-за его дефицитности на прогноз. период будут предусматриваться только на строительство объектов сел. энергетики.
Из областного бюджета будут финансироваться стройки, которые крайне необходимы для ввода объектов соцкультбыта на селе, а также для увеличения надежности электроснабжения.
Затраты составят 16 млрд. руб., что обеспечит ввод 72 км линий электропередач и 2 подстанции мощностью 62,6 тыс. кватт.

Газификация.
В 1195 году заканчивается газификация села, принятая в области в соответствии с постановлением правительства России в 1991 году. Сетевой газ пришел во все сельские района. Это позволило решить вопросы перевода значительного количества котельных на природный сетевым газом к концу 1995 года ожидается на уровне 52%, против 28,8% на начало 1991 года.
В настоящее время утверждена новая программа газификации природным газом Самарской области на 1995 - 1977 гг. где основным направлением будет повышение уровня загрузки действующих газопроводов - отводов с ГРС с целью уменьшения убытков от их эксплуатации.
В связи с этим, в 1996 году перевод котельных на природный газ должен увеличиваться к уровню 1995 года в 1,5 раза, а газификация квартир в 1,6 раза.
Для реализации новой программы будут привлекаться средства бюджетов всех уровней, средства населения и предприятий различных форм собственности.
В 1996 году за счет всех источников финансирования предусматривается ввести 23,8 км газопроводов - отводов, 56 км межрайонных газопроводов высокого давления, 913 км распределительных газопроводов, газифицировать 24,9 тыс. квартир и перевести на сетевой газ 54 котельных.
Из областного бюджета на финансирование межрайонных газопроводов предусматривается 15,95 млрд. руб.

Транспорт.
Устойчивое функционирование предприятий транспорта является необходимым условием стабилизации и последующего оживления экономики.
Осуществление экономической реформы происходит с большими трудностями что связано с неупорядоченностью экономической системы, сокращением поставок подвижного состава и других технических средств, сокращением инвестиций в развитии отрасли.
Однако, в целом состояние с транспортной обеспеченностью населения и потребностей народного хозяйства области к концу 1995 года улучшилось.
В 1996 году, исходя из прогноза стабилизации общего объема производства, намечается рост на 1% - 2% объемов перевозок грузов транспортом общего пользования к уровню 1995 года.
Крайне трудное положение складывается с обеспечением пассажирских перевозок автомобильным, наземным электрическим транспортом, пригородным железнодорожным и речным транспортом.
Основная причина - недостаток подвижного состав, старение эксплуатационного парка. Из-за отсутствия подвижного состава население области не обеспечивается в полном объеме внутрирайонными пассажирскими перевозками и это не позволит увеличить объемы перевозок пассажиров.
В целях гос. поддержки транспортного комплекса в 1996 году, так же как и в 1995 году, предусматривается выделение бюджетных средств на приобретение подвижного состава и дотацию городских и пригородных пассажирских перевозок, что связано с высокой себестоимостью одной пассажиропоездки и невозможностью резкого повышения тарифа по социальным причинам.
За счет средств бюджета области на поддержание транспортного комплекса направляется 38,5 млрд. руб. на приобретение пассажирского подвижного состава для пригородных, междугородних и внутрирайонных (сельских) перевозок, на долевое участие Администрации области в реконструкции железнодорожного вокзала и здания центрального агентства воздушных сообщений в г. Самаре.

Связь.
Несмотря на принимаемые меры, в целом развитие отрасли идет недостаточными темпами, главным образом из-за недостатка средств.
В 1996 году прогнозируется дальнейшее развитие телефонной сети области, прирост номеров составит 2,3 тыс.
В целях ликвидации возникших диспропорций по обеспечению телефонной связью сельского населения средства областного бюджета в 1996 году будут направляться на завершение строительства сельских АТС, для улучшения приема телепрограмм на строительство ретрансляторов в райцентре Шентала и г. Похвистнево.
Ввод номеров на селе к оценке 1995 года должен составить 110%.

Дорожное хозяйство.
Строительство внутриобластных дорог общего пользования осуществляется в соответствии с утвержденной постановлением Главы Администрации области программой № 115 от 18.03.1994 "Задание по строительству автомобильных дорог общего пользования в области и улучшения их технического состояния" за счет средств территориального дорожного фонда и дотаций из федерального дорожного фонда.
За последние годы значительно возросли объемы средств, направляемых на дорожное строительство, что позволило увеличить ввод автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием с 154,9 км в 1991 году до 256 км в 1995 году.
В 1996 году прогнозом предусматривается ввести в эксплуатацию 278 км автодорог и 12 мостов.
Темпы реконструкции и строительства автомобильных дорог области возросли за период с 1991 по 1995 годы в 1,7 раза, однако существующая на сегодня сеть автомобильных дорог общего пользования не в полной мере удовлетворяет потребности области в автоперевозках.
Сокращение удельных затрат на дорожные работы невозможно без рынка подрядных работ и услуг, конкуренции и выборе исполнителей дорожных работ, что осуществляется крайне медленно.
Вопросы распределения средств дорожных фондов и механизм их регулирования является чрезвычайно важным на начальном этапе перехода отрасли к рынку, как основного источника финансирования дорог и должен быть тесно увязан со всем народнохозяйственным комплексом области.
Среди регионов Поволжского района Самарская область по данным 1992 года имеет самую высокую плотность населения - 61,6 чел. на кв. км. Вместе с тем 446 населенных пункта области или 31,5% от общего количества не имеют связи с общей сетью автодорог области.
Техническое состояние существующей сети автомобильных дорог не отвечает современным нагрузкам автомобильного транспорта и требует неотложных мер по их ремонту и реконструкции. Ежегодно около 120 - 130 км автомобильных дорог остается не отремонтированными. Большое внимание требует и ранее построенные мосты на автомобильных дорогах общего пользования. Для решения этих проблем требуются значительные материальные средства.

Строительство производственной базы
сельского хозяйства

На строительство производственных объектов сельского хозяйства в 1996 году за счет средств областного бюджета предусматриваются капитальные вложения в объеме 48,23 млрд. рублей, которые прогнозируются направить в основным на продолжение строительства переходящих с 1995 года и вводных в 1996 году объектов, а также на реализацию целевых программ жизненно важных для области.
Прогнозом на 1996 год за счет средств областного бюджета намечается ввести завод по переработке семян кукурузы родительских форм в Самарском НИИСХ мощностью 500 тонн в сезон, цех детского питания в ОПХ "Самарское" Волжского района и в плодосовхозе "Сургутский" мощностью 3 Муб каждый, ввести мощности на 45 тыс. голов кур - несушек племенных пород на Безенчукском племрепродукторе, ввести объекты производственной инфраструктуры фермерских хозяйств.
Предусматривается направить 3,5 млрд. рублей на развитие образцовой фермы на 150 голов по голландскому варианту в совхозе "Чагринский" Красноармейского района и 1,5 млрд. рублей на переработку молока по голландской технологии в совхозе "Заречье" того же района.

Реализация перспективных инвестиционных проектов

Для мобилизации и использования внутренних инвестиционных ресурсов Самарской области Администрация области предусматривает переход от распределения областного бюджета, направленного на производственное строительство к размещению этих инвестиций на конкурсной основе.
Самарской Губернской Думой принято Положения о выдаче кредитных ресурсов за счет средств областного бюджета на реализацию перспективных инвестиционных проектов и целевых программ, постановлением Главы Администрации области утвержден порядок проведения конкурсов по размещению инвестиционных ресурсов областного бюджета и образована инвестиционная комиссия.
Условием предоставления кредитных средств является заинтересованность региона в реализации предлагаемых проектов, имеющих срок окупаемости не выше 2-х лет, а также гарантия возврата предоставляемых кредитов, поэтому при принятии решения о финансировании предложенных на рассмотрение инвестиционной комиссии проектов обязательным является наличие результатов проведения предварительной экспертизы и оценки экономической эффективности проектов.
Представляемые кредиты носят долевой характер, но в отличие от условий конкурса по распределению республиканских кредитных средств, удельный вес кредитных средств, выданных из областного бюджета, не должен превышать 50% от общей суммы средств, направляемых для финансирования проекта в (республике - не более 20%).
В настоящее время 48 предприятий и организаций области направили заявки на участие в распределении кредитных средств из областного бюджета на конкурсной основе в 1995 - 1996 годах предоставив 66 инвестиционных проекта для рассмотрения инвестиционной комиссии на общий объем свыше 1 млн. руб., (заявка на 503,3 млрд. руб. кредитных средств из областного бюджета). 12 инвестиционных проекта было рассмотрено и рекомендовано к финансированию на инвестиционной комиссии в 1995 году.
Выделение в бюджете области на 1996 год кредитных средств на реализацию перспективных инвестиционных проектов и целевых программ в размере 55,5 млрд. руб. позволит освоить не менее 110 млрд. руб. капитальных вложений в строительство объектов производственного значения.
Реализация инвестиционной политики на основе принципов, представленных в областной инвестиционной программе на 1996 год и осуществление намеченных в ней мер по улучшению инвестиционного климата и стимулированию инвестиционной активности позволит повысить эффективность инвестиционной деятельности, привлечь в инвестиционную сферу негосударственных инвесторов, расширить финансовую базу инвестиций.

Областная инвестиционная программа, финансируемая
за счет средств бюджета области на 1996 год по отраслям

   ----------------T----------------T-----------------T---------------------¬

¦ ¦ 1994 год отчет ¦ 1995 год оценка ¦ 1996 год прогноз ¦
+---------------+-------T--------+-------T---------+---------T-----------+
¦ ¦в ценах¦ в дей- ¦цены ¦ в дей-¦Всего ¦ ¦
¦ ¦1991 ¦ ств. ¦1991 ¦ст. ценах¦в ценах ¦в ¦
¦ ¦года ¦ ценах ¦года ¦ ¦1991 года¦ дейст. ¦
¦ ¦индекс ¦ ¦индекс ¦ ¦индекс ¦ ценах ¦
¦ ¦1281 ¦ ¦3228 ¦ ¦4842 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общий объем ¦ 266,3 ¦ 341129 ¦203,9 ¦658163 ¦233,2 ¦1129325 ¦
¦капвложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на завершение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобластного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ 1,2 ¦ 1500 ¦4,9 ¦ 15720 ¦ 5,8 ¦28300 ¦
¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кроме того: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кредиты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перспективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программ ¦ ¦ 14,9¦ 47956¦ 11,5 ¦ 55500 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦ ¦ ¦
+---------------+-------+--------+-------+---------+---------+-----------+
¦ ¦ в том числе ¦из них областной ¦ 1996 год в сопос- ¦
¦ ¦на строительство¦ бюджет ¦ тавимых ¦
¦ ¦ объектов ¦ ¦ ценах в % к ¦
¦ ¦ общеобластного ¦ ¦ 1994 году 1995 году ¦
¦ ¦ и жизнеобеспе- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ чивающего ¦ ¦ ¦
¦ ¦ значения ¦ ¦ ¦
+---------------+-------T--------+------T----------+---------T-----------+
¦Общий объем ¦ 697380¦ ¦576455¦ 87,6 ¦ 114,4 ¦ ¦
¦капвложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на завершение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобластного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на жилищное ¦28300 ¦ ¦ 28300¦ ¦в 4,8 раз¦ 118,4 ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кроме того: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кредиты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перспективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программ ¦55500 ¦ ¦ 55500¦ ¦ 77 ¦ ¦
L---------------+-------+--------+------+----------+---------+------------


Государственные инвестиции на 1996 год,
финансируемые за счет средств бюджета области

   ----------------T-------------------------------------------T----------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ 1996 год в целях 1996 года ¦ 1996 год в % к 1996 году в% ¦
¦ городов и +----------T--------------------------------+----------------------------------------+
¦ районов ¦ Общий ¦ из них ¦ в сопоставимых ценах ¦
¦ ¦ объем +----------T----------T----------+--------T-------------------------------+
¦ ¦ капвлож. ¦ Лимит ¦ Объем ¦ в т.ч. ¦ Общий ¦ из них ¦
¦ ¦ ¦капловлож ¦капловлож +----------+ объем +--------T------------T---------+
¦ ¦ ¦по прогр. ¦по прогр. ¦ област. ¦ кап. ¦ Лимит ¦ Объем ¦ в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ общеобл. ¦ общеобл. ¦ бюджет ¦вложений¦капвлож.¦ капвлож. +---------+
¦ ¦ ¦ значения ¦ значения ¦ ¦ ¦регионов¦по програм. ¦Областной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобластн.¦ бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ значения ¦ ¦
+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+------------+---------+
¦Самара ¦ 206249 ¦ 86974 ¦ 119275 ¦ 45970 ¦ 128.0%¦ 93.0% ¦ 176.5% ¦ 103.0% ¦
¦Тольятти ¦ 78310 ¦ 51180 ¦ 27130 ¦ ¦ 102.8%¦ 100.6% ¦ 107.0% ¦ ¦
¦Сызрань ¦ 24630 ¦ 16930 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 91.3%¦ 122.5% ¦ 58.5% ¦ 58.5% ¦
¦Новокуйбышевск ¦ 24368 ¦ 10968 ¦ 13400 ¦ 13400 ¦ 211.8%¦ 129.0% ¦ 446.7% ¦ 446.7% ¦
¦Чапаевск ¦ 23249 ¦ 10189 ¦ 13060 ¦ 13060 ¦ 167.0%¦ 145.1% ¦ 189.3% ¦ 189.3% ¦
¦Отрадный ¦ 17353 ¦ 6853 ¦ 10500 ¦ ¦ 74.6%¦ 181.8% ¦ 53.8% ¦ ¦
¦Жигулевск ¦ 8839 ¦ 7339 ¦ 1500 ¦ ¦ 195.4%¦ 171.3% ¦ 628.9% ¦ ¦
¦Октябрьск ¦ 9817 ¦ 4317 ¦ 5500 ¦ 5500 ¦ 144.6%¦ 188.5% ¦ 122.2% ¦ 122.2% ¦
¦Кинель ¦ 21517 ¦ 6627 ¦ 14890 ¦ 11400 ¦ 154.4%¦ 181.2% ¦ 144.9% ¦ 110.9% ¦
¦Похвистнево ¦ 9295 ¦ 4335 ¦ 4960 ¦ 3960 ¦ 249.9%¦ 217.3% ¦ 287.5% ¦ 229.6% ¦
¦ИТОГО по города¦ 423627 ¦ 205712 ¦ 217915 ¦ 100990 ¦ 123.9%¦ 108.4% ¦ 143.2% ¦ 92.0% ¦
+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+------------+---------+
¦Алексеевский ¦ 4803 ¦ 4803 ¦ ¦ ¦ 117.5%¦ 117.5% ¦ 133.9% ¦ 133.9% ¦
¦Безенчукский ¦ 21162 ¦ 12862 ¦ 8300 ¦ 8300 ¦ 113.6%¦ 103.5% ¦ 44.4% ¦ 44.4% ¦
¦Богатовский ¦ 5970 ¦ 5570 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 109.7%¦ 122.7% ¦ ¦ ¦
¦Б-Глушицкий ¦ 6594 ¦ 6594 ¦ 0 ¦ ¦ 106.1%¦ 106.1% ¦ ¦ ¦
¦Б-Черниговский ¦ 7765 ¦ 6865 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 123.8%¦ 109.5% ¦ ¦ ¦
¦Борский ¦ 8686 ¦ 7186 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 105.8%¦ 100.1% ¦ 145.1% ¦ 145.1% ¦
¦Волжский ¦ 32667 ¦ 18597 ¦ 14070 ¦ 14070 ¦ 125.0%¦ 104.4% ¦ 169.1% ¦ 169.1% ¦
¦Елховский ¦ 25752 ¦ 3152 ¦ 22000 ¦ 22000 ¦ 133.5%¦ 63.2% ¦ 164.8% ¦ 164.1% ¦
¦Исаклинский ¦ 7390 ¦ 4850 ¦ 2540 ¦ 2540 ¦ 79.0%¦ 108.2% ¦ 52.1% ¦ 52.1% ¦
¦Камышлинский ¦ 11681 ¦ 4681 ¦ 7000 ¦ 7000 ¦ 185.7%¦ 85.6% ¦ 850.0% ¦ 850.0% ¦
¦Кинельский ¦ 10228 ¦ 9248 ¦ 980 ¦ 980 ¦ 80.4%¦ 104.8% ¦ 25.1% ¦ 25.1% ¦
¦К-Черкасский ¦ 14478 ¦ 13478 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 101.4%¦ 94.4% ¦ ¦ ¦
¦Клявлинский ¦ 12312 ¦ 6812 ¦ 5500 ¦ 5500 ¦ 122.9%¦ 114.1% ¦ 135.8% ¦ 135.8% ¦
¦Кошкинский ¦ 7762 ¦ 7762 ¦ ¦ ¦ 95.7%¦ 109.4% ¦ 0.0% ¦ 0.0% ¦
¦Красноармейский¦ 13887 ¦ 5887 ¦ 8000 ¦ 8000 ¦ 104.4%¦ 108.6% ¦ 464.6% ¦ 464.6% ¦
¦Красноярский ¦ 16345 ¦ 14345 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 105.5%¦ 98.3% ¦ 222.2% ¦ 222.2% ¦
¦Нефтегорский ¦ 15752 ¦ 10252 ¦ 5500 ¦ 1500 ¦ 149.5%¦ 109.8% ¦ 458.3% ¦ 125.0% ¦
¦Пестравский ¦ 10101 ¦ 5401 ¦ 4700 ¦ 4700 ¦ 124.7%¦ 100.7% ¦ 171.7% ¦ 171.1% ¦
¦Похвистневский ¦ 19610 ¦ 9610 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 171.1%¦ 104.8% ¦ 435.7% ¦ 435.7% ¦
¦Приволжский ¦ 7747 ¦ 7747 ¦ 0 ¦ ¦ 87.0%¦ 114.2% ¦ 0.0% ¦ 0.0% ¦
¦Сергиевский ¦ 25551 ¦ 14331 ¦ 11220 ¦ 11220 ¦ 102.1%¦ 104.6% ¦ 99.1% ¦ 99.1% ¦
¦Ставропольский ¦ 12738 ¦ 12738 ¦ 0 ¦ ¦ 146.4%¦ 283.1% ¦ 0.0% ¦ ¦
¦Сызранский ¦ 8951 ¦ 8151 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 91.2%¦ 116.8% ¦ 28.2% ¦ 28.2% ¦
¦Хворостянский ¦ 14649 ¦ 5009 ¦ 9640 ¦ 9640 ¦ 150.5%¦ 113.2% ¦ 181.7% ¦ 181.7% ¦
¦Ч-Вершинский ¦ 9515 ¦ 6215 ¦ 3300 ¦ 3300 ¦ 69.7%¦ 100.9% ¦ 44.0% ¦ 44.0% ¦
¦Шенталинский ¦ 7289 ¦ 6149 ¦ 1140 ¦ 1140 ¦ 117.1%¦ 106.8% ¦ 275.7% ¦ 245.7% ¦
¦Шигонский ¦ 12138 ¦ 7338 ¦ 4800 ¦ 4800 ¦ 76.3%¦ 101.8% ¦ 55.1% ¦ 55.1% ¦
¦ИТОГО по райо- ¦ 351523 ¦ 226233 ¦ 125290 ¦ 121290 ¦ 115.0%¦ 107.7% ¦ 130.8% ¦ 126.6% ¦
¦нам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+------------+---------+
¦Прочие ¦ 310875 ¦ ¦ 310875 ¦ 310875 ¦ 110.4%¦ ¦ 110.4% ¦ 110.4% ¦
¦Субсидии и кре-¦ 28300 ¦ ¦ 28300 ¦ 28300 ¦ 120.0%¦ ¦ 120.0% ¦ 120.0% ¦
¦диты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Задолженность ¦ 15000 ¦ ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 43.8%¦ ¦ 43.8% ¦ 43.8% ¦
¦ИТОГО по облас-¦ 1129325 ¦ 431945 ¦ 697380 ¦ 576455 ¦ 114.4%¦ 108.1% ¦ 118.7% ¦ 105.8% ¦
¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+------------+----------


Программа строительства
объектов общеобластного и жизнеобеспечивающего
значения по отраслям на 1996 год

(в млн. руб. в ценах 1996 г.)
   ------------------------------T-----------------T------------¬

¦ ¦ Всего ¦ в том числе¦
¦ ¦ капиталовложений¦ обл. бюджет¦
+-----------------------------+-----------------+------------+
¦Всего ¦ 697380 ¦ 576455 ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦
¦Жилищное строительство ¦ 146325 ¦ 146325 ¦
¦Коммунальное строительство ¦ 37490 ¦ 24460 ¦
¦Связь ¦ 12140 ¦ 10140 ¦
¦Метрополитен ¦ 66625 ¦ ¦
¦Приобретение транспорта ¦ 38500 ¦ 36500 ¦
¦Газификация ¦ 15950 ¦ 15950 ¦
¦Энергетика ¦ 16000 ¦ 16000 ¦
¦Образование ¦ 28680 ¦ 22040 ¦
¦Здравоохранение ¦ 161220 ¦ 144090 ¦
¦Социальное обеспечение ¦ 9100 ¦ 9100 ¦
¦Культура ¦ 4000 ¦ 1500 ¦
¦Прочие отрасли ¦ 48320 ¦ 37320 ¦
¦Культовые здания ¦ 2500 ¦ 2500 ¦
¦Физкультура и спорт ¦ 4000 ¦ 4000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Медицинская промышленность ¦ 1500 ¦ 1500 ¦
¦Хлебопекарная промышленность ¦ 13500 ¦ 13500 ¦
¦Производственные объекты ¦ ¦ ¦
¦сельского хозяйства ¦ 48230 ¦ 48230 ¦
¦Субсидии и кредиты на ¦ 28300 ¦ 28300 ¦
¦жилищное строительство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Задолженность по объектам ¦ 15000 ¦ 15000 ¦
¦введенным в 1995 году ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-----------------+-------------


Объекты капитального строительства общеобластного значения
на 1996 год

(млн. руб.)
   ---------------------------T-----------T--------------------T------------¬

¦ Наименование объектов и ¦ Годы ¦ Лимит капвложений ¦ Ввод ¦
¦ заказчиков ¦ строите- +-------T------------+ мощностей ¦
¦ ¦ льства ¦ ВСЕГО ¦ В том ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦числе обла- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ стной бюд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦
+--------------------------+-----------+-------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------------+-----------+-------+------------+------------+
¦ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ ¦ 174625¦ 174825¦ 51751 кв. м¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация г. Чапаевска¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦60 кв. жилой дом по ул.¦1995 - 1996¦ 1170¦ 1170¦ 3011 кв. м¦
¦Железнодорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80 кв. жилой дом в квартал¦1995 - 1996¦ 5040¦ 5040¦ 4591 кв. м¦
¦7-Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарская государственная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦академия в г. Кинеле¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общежитие ¦1991 - 1996¦ 3200¦ 3200¦ 2544 кв. м¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарский жировой комбинат¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселение семей из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарно-защитной зоны в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Самаре ¦1995 - 1996¦ 1300¦ 1300¦ 430 кв. м¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Главное управление соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦альной защиты населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жил. дома (завершение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства в Краснояр-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ском и Большеглушицком)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для работ домов-интернатов¦1995 - 1996¦ 1170¦ 1170¦ 432 кв. м¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Департамент по строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ству архитектуре, жил.ком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мунальному и дорожному¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦х-ву Администрации области¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проектирование ж.д. для¦ 1996¦ 700¦ 700¦ ¦
¦ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарский областной фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов войны в Афганис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тане ¦ 1996¦ 5000¦ 5000¦ 2000 кв. м¦
¦Строительство жилья для¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воинов-афганцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Госплемзавод "Кряж"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Долевое участие в стр-ве¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого дома для комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по производству детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания и быстрозаморожен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных продуктов с целью пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реселения граждан, прожи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вающих в банках госплемза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вода "Кряж" ¦ ¦ 1200¦ 1200¦ 490 кв. м¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦УВД Администрации области¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилье для сотрудников ОМОН¦ ¦ 350¦ 350¦ 113 кв. м¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Служба по исправительным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦делам и соц. реабилитации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦УВД Самарской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общежитие УР-65/6 на 300¦ ¦ 180¦ 180¦ 144 кв. м¦
¦мест 1991 - 1996 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пос. Управленческий г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Самары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилье для ликвидаторов¦ 1996¦ 7015¦ 7015¦ 2100 кв. м¦
¦аварии на ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилье для участников и¦ 1996¦ 120000¦ 120000¦ 40000 кв. м¦
¦инвалидов ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии и кредиты-всего:¦ 1996¦ 28300¦ 28300¦ ¦
¦в том числе кредиты: ¦ ¦ 8500¦ 8500¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ В - 3,8 т. ¦
¦ВСЕГО ¦ ¦ 37490¦ 24460¦ куб. м ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 км ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Т-35,4 Гкал ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 км ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ баня - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ 50 мест ¦
¦Администрация г. Отрадного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Водозаборные сооружения ¦1992 - 1997¦ 8500¦ ¦ ¦
¦в городе (1 очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация г. Похвист-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нево ¦1993 - 1996¦ 1260¦ 1260¦2,8 т. куб. ¦
¦Артскважины (водозабор) ¦ ¦ ¦ ¦ м/сут. ¦
¦в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Борского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ 1000¦ 1000¦раздел ¦
¦Водоснабжение п. Ново-¦1996 - 1998¦ ¦ ¦ ¦
¦Борское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция водоснабже-¦ ¦ 960¦ 500¦500 ¦
¦ния в с. Коноваловка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Сергиевского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦1993 - 1999¦ 1200¦ 1200¦ 2 км ¦
¦Реконструкция водопровода¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в п. Серноводск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Пестравского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р-на ¦1996 - 1999¦ 1100¦ 1100¦ 2 км ¦
¦Реконструкция водоснабже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нии в с. Высокое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учхоз сельскохозяйственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦академии Кинельского р-на¦1993 - 1999¦ 980¦ 980¦1,5 км и ¦
¦Водоснабжение п. Кинель-¦ ¦ ¦ ¦1 сква. ¦
¦кий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация г. Самары¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство крематория¦1995 - 1999¦ 3000¦ -¦ прод. ¦
¦(с долей по фед. бюдж. -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦50% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление кап. строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ства Администрации г. Сыз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство моста через¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р. Крымза и подходов к¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нему (с долевыми) ¦1994 - 1997¦ 1200¦ 1200¦ ввод ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отдел кап. строительства¦1996 - 1997¦ 2000¦ 2000¦част. ввод ¦
¦Администрации г. Новокуй-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бышевска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция водопровода¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канализации в п. Маяк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная противо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пожарная служба¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение оборудования¦ 1996¦ 2500¦ 2500¦ ¦
¦для противопожарной службы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(пожарная лестница до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16 эт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация г. Кинеля¦1993 - 1994¦ 1530¦ ¦ 50 мест ¦
¦Баня в п. Усть-Кинельский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация г. Кинеля¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отопительная котельная с¦1992 - 1997¦ 6700¦ 6700¦ 30 г. кал. ¦
¦тепловыми сетями в п.¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 км ¦
¦Усть-Кинельский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Департамент по строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ству архитектуре, жилищно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальному и дорожному¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отопительная котельная в с¦1993 - 1996¦ 4000¦ 4000¦ ¦
¦Рождествено Волжского р-на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция котельной¦1993 - 1996¦ 870¦ 870¦ ввод ¦
¦Средневолжской опытной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВИЛар Сергиевского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция и расширение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦котельной в с-зе Волгарь¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Куйбышевского р-на ¦1993 - 1996¦ 150¦ 150¦ 5,4 Гкал ¦
¦г. Самары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Шигонского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р-на ¦1996 - 1997¦ 300¦ 300¦ 1 км ¦
¦Реконструкция водоснабже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в р.ц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Богатовского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р-на ¦1996 - 1997¦ 400¦ 400¦ ¦
¦Берегоукрепительные работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на р. Самара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Челно-Вер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шинского района¦1996 - 1997¦ 300¦ 300¦ 1 км ¦
¦Реконструкция водопровода¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в реке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТРАНСПОРТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО по отрасли: ¦ ¦ 38500¦ 36500¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение пассажирского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подвижного состава для¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пригородных, междугородних¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутриобластных и внутри-¦ ¦ 3500¦ 35000¦ 127 ед. ¦
¦районных (сельских) пере-¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦возок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автобусы ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦Долевое участие Админис-¦1995 - 1997¦ 1000¦ 1000¦ ¦
¦трации области в строи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельства здания централь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного агентства воздушных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сообщений (ЦАВС)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Центральное агентство¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздушных сообщений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция железнодо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рожного вокзала в г. Сама-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ра - заказчик: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление Куйбышевской¦1995 - 1997¦ 2000¦ ¦ ¦
¦железной дороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внедрение информационно-¦ 1996¦ 500¦ 500¦ ¦
¦справочной системы комитет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по топливу, энергетике и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорту-заказчик-финан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сово-хозяйственное управ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ление Администрации облас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЭНЕРГЕТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего по отрасли: ¦ ¦ 16000¦ 16000¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Елховского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расширение ПС "Елховка" и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ВЛ-110 кв¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Горбуновка-Ч. Вершины ¦1995 - 1998¦ 3000¦ 3000¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Камышлинс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кого р-на ¦1994 - 1996¦ 6000¦ 6000¦ ¦
¦ПС "Камышла" 110/35/10 кв ¦ ¦ ¦ ¦50 тыс. кв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 47 км ¦
¦Администрация Похвистне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вского р-на ¦ 1996¦ 7000¦ 7000¦ ¦
¦ПС "Старый Аманак" 35/6 кв¦ ¦ ¦ ¦12,6 тыс. кв¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 км¦
¦ГАЗИФИКАЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ: ¦ ¦ 15950¦ 15950¦ 81,54 км ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказчик - АО "Самарагаз"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ ¦ 8550¦ 8550¦ 56 ¦
¦Межрайонные газопроводы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высокого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газопровод от с. Спасское¦ 1996¦ 2800¦ 2800¦ 21 ¦
¦Сергиевского р-на до с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нижняя Быковка Кошкинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газопровод от с. Благода-¦ 1996¦ 1200¦ 1200¦ 12 ¦
¦товка Большеглушицкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р-на до п. Глушицкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Больше-Черниговского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газопровод от с. Багряш¦ 1996¦ 1100¦ 1100¦ 11 ¦
¦Исаклинского р-на до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с. Васильевка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Шенталинского р-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газопровод от с. ¦ 1996¦ 700¦ 700¦7 ¦
¦Романовка Шенталинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р-на до с. Чувашское¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уреметьево Челно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вершинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газопровод от с. Обшаровка¦1996 - 1997¦ 1200¦ 1200¦ 0 ¦
¦Приволжского р-на до с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Верхнее Печерское¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Безенчукского р-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газопровод от с. Сосновый¦1996 - 1997¦ 1200¦ 1200¦ 5 ¦
¦Солонец Ставропольского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р-на до с. Новинки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Волжского р-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проектные работы ¦ ¦ 350¦ 350¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газификация города¦ 1996¦ 3000¦ 3000¦18 ¦
¦Октябрьска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказчик "Самаратрансгаз"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газопровод - отвод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к пос. Междуреченск¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Октябрьского р-на ¦ 1996¦ 3000¦ 3000¦ 0,54 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОСК Администрации г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Новокуйбышевска Газопровод¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- отвод высокого давления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТЭЦ-2 г. Новокуйбышевск-¦1995 - 1996¦ 1400¦ 1400¦ 7 ¦
¦пос. Маяк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СВЯЗЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ: ¦ ¦ 12140¦ 10140¦ 9300 ном.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказчик - администрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Кинеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АТС в г. Кинель (долевое) ¦1996 - 1997¦ 1500¦ 1500¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказчик- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Пестравского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Узел связи в р.ц. Пестрав-¦1994 - 1997¦ 1000¦ 1000¦ ¦
¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказчик - Администрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камышлинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АТС в р.ц. Камышла (доле-¦1994 - 1997¦ 1000¦ 1000¦ ¦
¦вое) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказчик - администрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Елховского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здание РУС в р.ц. (долевое¦1994 - 1996¦ 2000¦ 2000¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация г. Тольятти¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жигулевский ретранслятор ¦1994 - 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация области¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Участие в "КОСС" ¦1996 - 1997¦ 2000¦ 2000¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Разработка информационных¦ 1996¦ 2000¦ 2000¦ ¦
¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Шенталинско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го района ¦1995 - 1996¦ 140¦ 140¦ объект ¦
¦Строительство ретранслятор¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация г. Похвист-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство Похвистнев-¦1993 - 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦ский радиотелевизионной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦передающей станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Исаклинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦1995 - 1996¦ 500¦ 500¦ объект ¦
¦Строительство ретранслятор¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МЕТРОПОЛИТЕН ¦ ¦ ¦ эл. депо¦ 9,5 тыс. м¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство метрополите-¦ с 1987¦ 66625+------------+------------+
¦на в г. Самаре ¦ ¦ ¦ 1 км линии метро ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ввод ст. "Московская" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ввод с учетом средств ¦
¦ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО ¦ ¦ 28680¦ фед. бюджета ¦
¦ ¦ ¦ +------------T------------+
¦Департамент по строитель-¦ ¦ ¦ 22040 ¦190 м. дет. ¦
¦ству ¦ ¦ ¦ ¦20 шк. мест ¦
¦архитектуре, жилищно-ком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мунальному и дорожному хо-¦ ¦ 14800¦ ¦ ¦
¦зяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 8840 ¦190 м. дет. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хворостянский район ¦ 1991¦ ¦ ¦мест ¦
¦Школа в совхозе им. Мас-¦ 1996¦ 6760¦ ¦ ¦
¦ленникова на 640 мест ¦ 1991¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1996¦ 1080¦ ¦ ¦
¦Детский сад в райцентре ¦ ¦ ¦ 6760 ¦ 640 мест¦
¦г. Кинель ¦ 1993¦ ¦ 1080 ¦ 190 мест¦
¦Пристрой к школе в поселке¦ 1996¦ 1960¦ ¦ ¦
¦Алексеевка на 280 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Шенталинский район¦ ¦ ¦ ¦280 мест ¦
¦Учебно-воспитательный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центр на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦80 шк. и 35 дет. мест в¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦селе Старое Афонькино ¦ 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нефтегорский район ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦
¦Школа в райцентре ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1997¦ 4000¦ ¦ ¦
¦УКС Администрации г. Сыз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рани ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦Школа в Юго-западном райо-¦ 1997¦ 2000¦ ¦ ¦
¦не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦
¦М.П. "Чапаевскстройзаказ-¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦чик" ¦ 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦Пристрой к школе № 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Главное управление образо-¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦
¦вания Администрации облас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пристрой к зданию центра¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦научно-образовательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности для одаренных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей из сельских районов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области в г. Самаре ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отдел образования Админис-¦ 1997¦ 4000¦ ¦ ¦
¦трации г. Самары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пристрой к спецшколе № 169¦ 1991¦ ¦ 4000 ¦ ¦
¦(благоустройство и дообо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рудование) ¦ 1995¦ 680¦ ¦ ¦
¦ОКС Администрации г. Ново-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦куйбышевска ¦ 1993¦ ¦ ¦ ¦
¦Школа в кв. 77 на 700 мест¦ 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦(первый пусковой комплекс)¦ ¦ 5000¦ ¦ ¦
¦Администрация Безенчукско-¦ ¦ ¦ 5000 ¦ ¦
¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция здания школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 2 в райцентре Безенчук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в связи со сложившейся¦ 1996¦ 600¦ ¦ ¦
¦аварийной ситуацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦
¦Администрация Исаклинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ 1992¦ ¦ ¦ ¦
¦Школа в колхозе "Новая¦ 1995¦ ¦ ¦ ¦
¦жизнь" (благоустройство) ¦ ¦ 600¦ ¦ ¦
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - ВСЕГО ¦ ¦ 161220¦ 600 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Областная станция перели-¦ ¦ ¦ 144090 ¦ 30 коек ¦
¦вания крови в г. Самаре¦ 1993¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция с вводом¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦пускового комплекса ¦ ¦ 2000¦ ¦ввод пус- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦
¦Администрация Исаклинского¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инфекционной отделение ЦРБ¦ 1994¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1996¦ 1440¦ ¦ ¦
¦Администрация Хворостянс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кого района ¦ ¦ ¦ 1440 ¦30 коек ¦
¦Реконструкция наружных ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нализационных сетей, заме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на внутренней системы¦ 1994¦ ¦ ¦ ¦
¦отопления и водоснаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жения больницы ¦ 1996¦ 1800¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОКС Администрации ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ ввод ¦
¦г. Новокуйбышевска¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦Хирургический корпус на¦ 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦240 коек ¦ ¦ 5000¦ ¦ ¦
¦Областной детский санато-¦ ¦ ¦ 5000 ¦ ¦
¦рий "Дружба" в г. Самаре¦ 1987¦ ¦ ¦ ¦
¦Пристрой и реконструкция¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦главного корпуса ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦
¦Областная психиатрическая¦ ¦ ¦ 1000 ¦ввод ¦
¦больницы № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство лечебного¦ 1996¦ 2000¦ ¦ ¦
¦корпуса на 200 коек с¦ 1998¦ ¦ ¦ ¦
¦пищеблоком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦
¦АО "Тольяттистрой-¦ ¦ 1713¦ ¦ ¦
¦заказчик" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Тольятти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Роддом на 116 коек в¦ 1992¦ 2000¦ ¦ ¦
¦Центральном районе города ¦ 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Психиатрическая больница¦ 1989¦ 6930¦ ¦ ¦
¦на 500 коек (мастерские,¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦доделки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦
¦Хирургический корпус¦ 1989¦ 6200¦ ¦ ¦
¦медсанчасти № 7 на 150¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦коек (доделки по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операционному отделению) ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Станция переливания крови¦ 1991¦ 2000¦ ¦ ¦
¦мощностью 6 тыс. литров ¦ 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Станция переливания крови¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в г. Сызрани ¦ 1993¦ ¦ ¦ ¦
¦Станция переливания крови¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦мощностью 3 тыс. л. в год ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦
¦УКС Администрации г. Сыз-¦ ¦ ¦ 1500 ¦дооборудо- ¦
¦рани ¦ 1989¦ ¦ ¦вание ¦
¦Детская многопрофильная¦ 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦
¦Администрация г. Октябрь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ска Хирургический корпус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с поликлиникой на 250¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦посещений ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 пусковой комплекс -¦ 1998¦ 2500¦ ¦ ¦
¦поликлиника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Кинель-Чер-¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦
¦касского района ¦ 1994¦ ¦ ¦ ¦
¦Родильное отделение¦ 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦центрального - районной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦больницы ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦
¦Департамент по строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ству, архитектуре, жилищ-¦ ¦ 120000¦ ¦ ¦
¦но-коммунальному и¦ 1995¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожному хозяйству¦ 1997¦ ¦ 120000 ¦ ¦
¦Областной онкологический¦ ¦ 100000¦ ¦ ¦
¦центр на 570 коек и 600¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦посещений в г. Самаре ¦ ¦ ¦ 100000 ¦ ¦
¦Елховский район¦ 1994¦ ¦ ¦ ¦
¦Центральная районная¦ 1996¦ 17000¦ ¦ ¦
¦больница на 50 коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 17000 ¦ ¦
¦Похвистневский район¦ 1995¦ ¦ ¦ ¦
¦Акушерский корпус на 40¦ 1997¦ 3000¦ ¦ ¦
¦коек в г. Похвистнево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ ¦
¦Администрация Шигонского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ 1993¦ ¦ ¦ ¦
¦Районная поликлиника на¦ 1997¦ 2000¦ ¦ ¦
¦150 посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦
¦МП "Чапаевскстрой-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказчик" ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦Детская поликлиника ¦ 1997¦ 2000¦ ¦ ¦
¦со стационаром на 200¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦посещений и 60 коек в ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦
¦г. Чапаевске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АО "ПОЛИМЕР" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Чапаевск ¦ 1995¦ ¦ ¦ ¦
¦Детская спортивно-техни-¦ 1996¦ 850¦ ¦ ¦
¦ческая школа (долевое¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участие Администрации¦ ¦ ¦ 850 ¦ ¦
¦области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ-¦ ¦ 9100¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Департамент по строитель-¦ ¦ ¦ 9100 ¦ ¦
¦ству, архитектуре,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальному и¦ ¦ 5500¦ ¦ ¦
¦дорожному хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 5500 ¦ ¦
¦Дом-интернат для ¦ 1992¦ ¦ ¦ ¦
¦детей-инвалидов в селе ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦Воротнее Сергиевского¦ ¦ 4000¦ ¦ ¦
¦района на 144 места ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ ¦
¦(ввод при условии выделе-¦ ¦ ¦ ¦ ввод ¦
¦ния средств из федерально-¦ ¦ ¦ ¦ пускового ¦
¦го бюджета в 1996 году) ¦ 1993¦ ¦ ¦ комплекса ¦
¦Областной центр медико-¦ 1997¦ 1500¦ ¦ ¦
¦социальной помощи семье,¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦
¦детям и подросткам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Самаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Главное управление соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦альной защиты населения¦ ¦ 2600¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2600 ¦ ¦
¦Красноярский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Спальный корпус, баня-пра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чечная, котельная, столо-¦ 1993¦ 2000¦ ¦ ¦
¦вая Потаповского дома-ин-¦ 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦терната для инвалидов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100 мест ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦
¦Пестравский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство бани-прачеч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной и реконструкция ко-¦ 1996¦ 600¦ ¦ ¦
¦тельной дома-интерната для¦ 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов в селе Высокое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦
¦АО "ЧАЙКА" г. Кисловодска¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство корпуса № 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пансионата "Казачья Горка"¦ 1993¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Кисловодска (доля¦ 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦Администрации области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4000¦ 1000 ¦ ¦
¦КУЛЬТУРА - ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦
¦УКС Администрации г. Сама-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Самара ¦1996 - 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦Академический театр драмы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦50-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Памятник несовершеннолет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ним труженикам тыла в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы ВОВ (долевое участие¦ 1996¦ 1500¦ ¦ ¦
¦Администрации области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦
¦Департамент по строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ству, архитектуре, жилищно¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальному и дорожному¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Жигулевск ¦ 1992¦ ¦ ¦ ¦
¦Городская библиотека на¦ 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦120 тыс. томов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2500¦ ¦ ¦
¦КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ - ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦
¦Иверский женский монастырь¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в городе Самаре¦ 1995¦ ¦ ¦ ¦
¦Восстановление зданий¦ 1997¦ 1200¦ ¦ ¦
¦Иверского монастыря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1200 ¦ ¦
¦Мухтасибатское правление¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мусульман Самарской¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство мечети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в г. Самаре ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦
¦Самарское епархиальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление Русской¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Православной церкви ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Безенчукский район ¦ 1995¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1997¦ 300¦ ¦ ¦
¦Храм в селе Екатериновка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ 48320¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 37320 ¦ ¦
¦Управление внутренних дел¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрации области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Самара ¦ 1993¦ 2400¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦Средняя школа милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2400 ¦ ¦
¦УКС Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Самары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Загородный пункт управле-¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦ния г. Самары штаба по¦ ¦ 470¦ ¦ ¦
¦делам гражданской обороны¦ 1988¦ ¦ ¦ ввод ¦
¦и чрезвычайным ситуациям ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 14000¦ 470 ¦ ¦
¦Комплекс служебно-¦ ¦ ¦ ¦28,5 тыс. ¦
¦технических зданий: ¦ ¦ ¦ ¦куб. м ¦
¦ ¦ 1989¦ ¦ 14000 ¦ ¦
¦Техническое здание ¦ 1997¦ 2000¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Служебно - техническое¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здание ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦
¦Губернская Дума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1995¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция здания ¦ 1996¦ 10000¦ ¦ ¦
¦Думы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ ¦
¦Главное управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной защиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Надстрой мансардного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦этажа здания управления¦ 1996¦ 250¦ ¦ ¦
¦(проектные работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦
¦АО "Тольяттистрой-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказчик" ¦ 1993¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Тольятти ¦ 1997¦ 9000¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Следственный изолятор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Похвистнево ¦ 1996¦ 2700¦ ¦ ¦
¦Горрайвоенкомат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ ¦
¦Администрация г. ¦ ¦ ¦ ¦ ввод ¦
¦Отрадного ¦ 1989¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОВД в г. Отрадном ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦
¦УКС Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Сызрани ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦Городской отдел милиции ¦ 1997¦ 500¦ ¦ ¦
¦в Юго-Западном районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦
¦Департамент по строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ству, архитектуре,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальному и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожному хозяйству ¦ 1993¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1997¦ 1500¦ ¦ ¦
¦РОВД райцентра Нефтегорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦
¦Управление здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрации области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция здания по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦улице Молодогвардейской,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦204 для управления¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения Админис-¦ 1997¦ 3500¦ ¦ ¦
¦трации области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3500 ¦ ¦
¦СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ¦ ¦ 4000¦ ¦ ¦
¦СООРУЖЕНИЙ - ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ ¦
¦ЦСК ВВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Самара ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция Дворца спор-¦ 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦та ЦСК ВВС (1 очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1996¦ ¦ 1000 ¦ ¦
¦Реконструкция бассейна СКА¦ 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦с увеличением подсобных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадей ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комитет по физкультуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорту Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция Дворца¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта АО "Авиакор"¦ 1996¦ 1000¦ ¦ ¦
¦(легкоатлетический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦манеж) ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦
¦ ¦ 1996¦ 1000¦ ¦ ввод ¦
¦Реконструкция лыжной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы "Чайка" ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ввод ¦
¦Сельское хозяйство - ¦ ¦ 48230¦ ¦ ¦
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 48230 ¦ ¦
¦Управление сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства и продоволь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ствия Администрации¦ ¦ 37130¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ 37130 ¦ ¦
¦Безенчукский район¦ 1992¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарский НИИСХ - завод ¦ ¦ 4400¦ ¦ ¦
¦по переработке семян¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦кукурузы родительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦форм ¦1982 - 1996¦ 2000¦ 4400 ¦ 500 тн. в ¦
¦Безенчукский племрепро-¦ 1991¦ ¦ ¦ сезон ¦
¦дуктор ¦ 1997¦ 1000¦ ¦ ¦
¦База минудобрений ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦
¦ ¦1992 - 1996¦ ¦ ¦45 тыс. гол ¦
¦Волжский район ¦ ¦ 3870¦ 1000 ¦ ¦
¦ОПХ "Самарское" - цех¦1992 - 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦детского питания ¦ ¦ ¦ 3870 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 МуБ ¦
¦Комплекс детского питания¦ ¦ 6000¦ ¦ ¦
¦и быстрозамороженных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктов на землях¦1996 - 1997¦ ¦ 6000 ¦ ¦
¦совхоза Кряж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1996 - 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦Красноармейский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Совхоз "Чагринский"- ферма¦ ¦ 3500¦ ¦ ¦
¦на 150 гол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(голландский вариант)¦1993 - 1997¦ ¦ 3500 ¦ ¦
¦Совхоз "Заречье" - линия¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦
¦по переработке молока по¦ 1993¦ ¦ ¦ ¦
¦голландской технологии ¦ 1996¦ ¦ 1500 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Клявлинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦База минудобрений ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1993¦ ¦ ¦ ¦
¦Сергиевский район ¦ 1997¦ ¦ 1000 ¦ ¦
¦АО плодосовхоз "Сургут-¦ ¦ 4020¦ ¦ ¦
¦ский" - цех детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ 4020 ¦ ¦
¦ ¦ 1995¦ ¦ ¦ 3 МуБ ¦
¦Сызранский район ¦ 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦АО плодосовхоз "Сызран-¦ ¦ 800¦ ¦ ¦
¦ский" - цех детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ 800 ¦ ¦
¦ ¦1995 - 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦Шигонский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Усольский колледж -¦ ¦ 2500¦ ¦ ¦
¦реконструкция здания¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеринарной лечебницы ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рек. ¦
¦г. Самара ¦1995 - 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦Госконюшня с ипподрома¦ ¦ 540¦ ¦ ¦
¦реконструкция ограждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6000¦ 540 ¦ ¦
¦Фермерские хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ ¦
¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Красноармейского района¦1994 - 1998¦ ¦ ¦ ¦
¦Групповой водопровод¦ ¦ 3000¦ ¦ ¦
¦реконструкция ¦1993 - 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ ¦
¦ ¦1994 - 1997¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарасовхозводстрой- ¦ ¦ 8100¦ ¦ ¦
¦Всего ¦1995 - 1996¦ ¦ 8100 ¦ ¦
¦в том числе: ¦1993 - 1996¦ ¦ ¦ ¦
¦Пестравский групповой¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦
¦водопровод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦
¦Сергиевский групповой¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦
¦водопровод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1995 - 1997¦ ¦ 2000 ¦ ¦
¦Челновершинский групповой¦ ¦ 3000¦ ¦ ¦
¦водопровод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ ¦
¦Пруд на овраге Теплый в¦ ¦ 200¦ ¦ ¦
¦совхозе "Молодая Гвардия"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Волжский район ¦ 1993¦ 400¦ 200 ¦ ¦
¦Водосброс на существующей¦ ¦ ¦ ¦ ввод ¦
¦плотине на р. Сестра Б-¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦
¦Черниговского района¦ ¦ ¦ ¦ ввод ¦
¦Перевод дизельной насосной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции ¦1992 - 1998¦ ¦ ¦ ¦
¦1-2 подъемов на электро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фицированные орошаемого¦1992 - 1996¦ 500¦ 500 ¦ ¦
¦участка в совхозе "Восток"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Б-Черниговского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хлебопекарная промышлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ность ¦1993 - 1997¦ 13500¦ 13500 ¦ ¦
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фирма "Самарахлебпром" ¦ ¦ ¦ ¦26 тн/сутки ¦
¦г. Самара строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нового хлебозавода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация г. Чапаевска¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3000¦ 3000 ¦ ¦
¦строительство хлебозавода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Клявлинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ 4500¦ 4500 ¦26 тн/сутки ¦
¦строительство хлебозавода¦ ¦ ¦ ¦ хлеб из. ¦
¦в р.ц. Клявлино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дирекция завода медобору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дования г. Сызрань¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство 1-го пусково¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го комплекса ¦ ¦ 1500¦ 1500 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего по объектам област-¦ ¦ 682380¦ 561455 ¦ ¦
¦ного значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Задолженность ¦ ¦ 15000¦ 15000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ¦ ¦ 697380¦ 576455 ¦ ¦
L--------------------------+-----------+-------+------------+-------------


Федеральные программы Администрации области,
финансируемые за счет федерального бюджета по отраслям

млн. руб.
   ------------------------T-----------------------T----------------------T--------------------T-----------------------¬

¦ ¦ 1994 год отчет ¦ 1995 год оценка ¦ 1996 год прогноз ¦1996 год в сопоставимых¦
¦ ¦ в ценах в действующих ¦ в ценах в действ. ¦ в ценах в действ. ¦ ценах в % 1994 году ¦
¦ ¦ 1991 года ценах ¦ 1991 года ценах ¦ 1991 год ценах ¦ 1995 году ¦
¦ ¦ индекс 1281 ¦ индекс 3228 ¦ индекс 4842 ¦ ¦
+-----------------------+-----------T-----------+-------------T--------+--------T-----------+-----------T-----------+
¦Общий объем капвложений¦ 45,3¦ 58067¦ 30,3¦ 97846¦ 13.1¦ 150 417¦ 68.5¦ 102.5¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищное строительство ¦ 29,8¦ 38210¦ 16,7¦ 53886¦ 18.4¦ 88 967¦ 61.6¦ 110.1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦ 0,6¦ 2000¦ 1.1¦ 5 500¦ ¦ 183.3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Метрополитен ¦ 14,1¦ 18000¦ 10,1¦ 32600¦ 8.8¦ 42 820¦ 62.9¦ 87.6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦ 0,3¦ 400¦ 0,2¦ 500¦ 0.4¦ 1 800¦ 119.1¦ 240.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальное обеспечение ¦ 0,5¦ 607¦ 0,9¦ 2840¦ 0.5¦ 2 500¦ 109.0¦ 58.7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ 0,9¦ 3020¦ 0.9¦ 4 330¦ ¦ 95.6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие отрасли ¦ 0,7¦ 850¦ 0,9¦ 3000¦ 0.9¦ 4 500¦ 140.1¦ 100.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кроме того: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комплекс детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания в с. Кряж ¦ 13,7¦ 17600¦ 3,7¦ 12000¦ 5.16¦ 25 000¦ 37.6¦ 139.5¦
¦Сызранский завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медоборудования ¦ 1¦ 1340¦ 1,24¦ 4000¦ 0.91¦ 4 400¦ 91¦ 73.4¦
L-----------------------+-----------+-----------+-------------+--------+--------+-----------+-----------+------------


Федеральные целевые программ
по Самарской области на 1996 год (млрд. рублей)

   --------------------T-----------T--------------------T----------------------T-------------------¬

¦ Цель и содержание ¦ Источники ¦ 1995 оценка ¦ 1996 год - прогноз ¦1996 год - прогноз ¦
¦программы (подпро- ¦ расходов +----------T---------+----------------------+-------------------+
¦граммы), состояние ¦ ¦в сметных ¦в действ.¦ Предложения коми- ¦Прогноз 1995 г. с ¦
¦ готовности, ¦ ¦ ценах на ¦ ценах ¦ тета по прогнозу ¦уточнением МЭ РФ ¦
¦ государственный ¦ ¦01.01.1991¦ ¦ на 1996 г. ¦на 15.11.1995 ¦
¦ заказчик ¦ ¦ ¦ +-----------T----------+----------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в сметных ¦в действ. ¦В сметах ¦в дейст-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценах на ¦ ценах ¦ценах на ¦вующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.1991 ¦ к-4842 ¦01.01.1991¦ценах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к-4842 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+----------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+----------+--------+
¦Администрация ¦федеральный¦ 0,031 ¦ 97,846 ¦ 0,215 ¦ 1041,73 ¦ 0,031 ¦150,417 ¦
¦Самарской области ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. Жилищное ¦федеральный¦ 0,017¦ 53,886¦ 0,105¦ 508,89¦ 0,018¦ 88,957¦
¦ строительство ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подпрограммам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Жилище" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1993 - 1995 годы ¦федеральный¦ 0,017¦ 53,572¦ 0,104¦ 505,02¦ 0,018¦ 88,967¦
¦и на период до ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2000 года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8.2. Обеспечение ¦федеральный¦ 0,014¦ 43,842¦ 0,093¦ 450,31¦ 0,015¦ 73,958¦
¦жильем военнослу- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жащих, лиц уволен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных в запас или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отставку, сотруд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ников органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутренних дел и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦членов их семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8.3. Строительство ¦федеральный¦ 0,0003¦ 1¦ ¦ ¦ 0,0003¦ 1¦
¦на территории РФ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья для граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выезжающих из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районов Крайнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Севера и прирав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ненных к ним мес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тностям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8.4. Обеспечение ¦федеральный¦ 0,00071¦ 2,28¦ 0,018¦ 8,72¦ 0,00071¦ 2,28¦
¦жильем участников ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидации послед- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ствий аварии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чернобыльской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МЖК ¦федеральный¦ 0,001¦ 4¦ 0,0013¦ 6,29¦ 0,0003¦ 1,5¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии ¦федеральный¦ 0,0003¦ 1¦ 0,0013¦ 6,29¦ 0,0008¦ 4¦
¦(Постановление СМ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правительства РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 1278 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11.12.1993) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный¦ 0,0004¦ 1,25¦ 0,0069¦ 33,41¦ ¦ ¦
¦Коммунальное стро- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0005¦ 2,494¦
¦на инженерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для военнослужащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уволенных в запас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или отставку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦39.1. Единая прог- ¦федеральный¦ 0,00009¦ 0,314¦ 0,0008¦ 3,87¦ ¦ ¦
¦рамма Защита насе- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ления РФ от воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действ.последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чернобыльской ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переселенцы из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. Коммунальное ¦федеральный¦ 0,0006¦ 2¦ 0,0029¦ 14,04¦ 0,0011¦ 5,5¦
¦ строительство ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство кре- ¦федеральный¦ 0,0006¦ 2¦ 0,002¦ 9,68¦ 0,0004¦ 2¦
¦матория ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расширение и ре- ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,0006¦ 2,91¦ ¦ ¦
¦конструкция водо- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦забора и канали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зации в г. Самаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водозаборное со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0005¦ 2,5¦
¦оружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в г. Отрадном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расширение и ре- ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0003¦ 1,45¦ 0,0002¦ 1¦
¦конструкция водо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦провода и канали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зации в г. Чапаев- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Строительство ¦федеральный¦ 0,01¦ 32,6¦ 0,0413¦ 199,99¦ 0,0088¦ 42,82¦
¦метрополитена ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Программа ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,00214¦ 10,36¦ ¦ ¦
¦"Терминал" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Связь ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,0010¦ 4,84¦ ¦ ¦
¦Подпрограмма ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Развитие средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрической и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦почтовой связи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радио и телевиде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Народное обра- ¦федеральный¦ 0,00015¦ 0,5¦ 0,0017¦ 8,23¦ 0,0004¦ 1,8¦
¦зование ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.2 Программа ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,0017¦ 8,23¦ 0,0004¦ 1,8¦
¦"Дети - сироты" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Школа-интернат для ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,00078¦ 3,78¦ ¦ ¦
¦детей сирот в г. ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сызрани, 380 мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ввод 1997 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1996 - 1998 годы, ¦обл. бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пристрой к Богда- ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,00046¦ 2,23¦ ¦ ¦
¦новскому детдому ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1996 - 1998, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100 мест ¦обл. бюджет¦ ¦ ¦ ¦ 2,00¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,00046¦ 2,23¦ 0,0004¦ 1,8¦
¦Пристрой к детдому ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 1 в Самара, 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мест ввод 1996 год ¦федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детдом № 3 г.Самара¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство "Дома¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детства" для об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ластного центра ¦федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦усыновления опеки ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и попечительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детдом № 2, г. Са- ¦федеральный¦ 0,0015¦ 0,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мара Программа ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Одаренные дети" ¦федеральный¦ 0,00086¦ 2,84¦ 0,0038¦ 18,4¦ 0,0005¦ 2,5¦
¦7. Социальное обес ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦печение ¦федеральный¦ 0,00015¦ 0,54¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дом - интернат для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦престарелых и ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валидов г. Тольятти¦федеральный¦ 0,00071¦ 2,3¦ 0,0034¦ 16,46¦ 0,0005¦ 2,50¦
¦12.1. Программа ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Дети - инвалиды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сергиевский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дом - интернат для ¦федеральный¦ 0,00071¦ 2,3¦ 0,0017¦ 8,23¦ 0,0005¦ 2,5¦
¦детей - инвалидов ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с. Воротнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1992 - 1996 гг.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦освоено 6665%, ¦обл. бюджет¦ ¦ 3,52¦ ¦ 9,00¦ ¦ ¦
¦остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1665 млрд. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Тольятти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детский дом для ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,0017¦ 8,23¦ ¦ ¦
¦слабослышащих детей¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1993 - 1996 г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦200 мест остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14,82 млрд. руб. ¦обл. бюджет¦ ¦ 1,5¦ ¦ 7,30¦ ¦ ¦
¦Пристрой к школе - ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦интернату умствен- ¦федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦но - отсталых детей¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Самара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.0 Программа ¦федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Планирование ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семьи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ г. Самара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Строительство об- ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,0004¦ 1,94¦ ¦ ¦
¦ ластного центра ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ медико-психологи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ческо-педагогиче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ской помощи семьям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детям и подросткам ¦обл. бюджет¦ ¦ ¦ ¦ 1,50¦ ¦ ¦
¦ 1993 - 1996 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ост - 3,4 млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ г. Самара ¦федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Центр "Подросток" ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный¦ 0,0009¦ 3,02¦ 0,05¦ 249,85¦ 0,001¦ 4,33¦
¦8. Здравоохранение ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Программа "Бе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зопасное материн- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Непрограммная часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Тольятти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦роддом в Централь- ¦федеральный¦ 0,00037¦ 1,2¦ 0,0015¦ 7,26¦ 0,0003¦ 1,56¦
¦ном районе ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1992 - 1997 гг.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 116 коек, оста- ¦обл. бюджет¦ ¦ 3,5¦ ¦ 5,00¦ ¦ ¦
¦ток 30 мл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Онкология (1994 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1997 годы) ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,046¦ 222,73¦ ¦ ¦
¦г. Самара ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ 60 млн.дол¦ ¦ ¦ ¦
¦Областной онколо- ¦обл. бюджет¦ ¦ 2,3¦ США¦ 100,00¦ ¦ ¦
¦гический центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦570 коек, 600 пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+----------+--------+
¦ Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи¦
+-------------------T-----------T----------T---------T-----------T----------T------------T------+
¦Психиатрическая ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,0011¦ 5,33¦ ¦ ¦
¦больница № 1 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 2,00¦ ¦ ¦
¦(1996 - 1998 гг.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦200 коек ¦обл. бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Программа "Анти-¦федеральный¦ 0,0006¦ 1,82¦ 0,003¦ 14,53¦ 0,0006¦ 2,77¦
¦СПИД" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1992 - 1996 годы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ г. Самара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областная станция ¦федеральный¦ 0,00025¦ 0,82¦ 0,0014¦ 6,78¦ 0,0002¦ 1,1¦
¦переливания крови ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкция тех- ¦обл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нологического кор- ¦бюджет ¦ ¦ 1,6¦ ¦ 5,90¦ ¦ ¦
¦пуса (1993 - 1996) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 пусковой объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ г. Сызрань ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Станция перелива- ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,0002¦ 0,97¦ 0,0003¦ 1,67¦
¦ния крови, ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1993 - 1996 годы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦70%, остаток - 2,5 ¦обл. бюджет¦ ¦ 1,6¦ ¦ 1,50¦ ¦ ¦
¦млрд. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Непрограммная часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Станция перелива- ¦федеральный¦ 0,0003¦ 1¦ 0,0014¦ 6,78¦ ¦ ¦
¦ния крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Тольятти - ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1991 - 1996 годы),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остаток 11,86 млрд.¦обл. бюджет¦ ¦ 2¦ ¦ 5,60¦ ¦ ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Культура ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,0011¦ 5,33¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Муз - драмтеатр ¦федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Тольятти ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦освоение - 17%, ¦обл. бюджет¦ ¦ 1¦ ¦ 1,50¦ ¦ ¦
¦16. Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Молодежь России" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1994 - 1997 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство ав- ¦федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦томобильной дороги ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от пос. Прибрежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до территории фес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тиваля авторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦песни им.В.Грушина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+---------+-----------+----------+------------+------+
¦10. Прочие отрасли ¦45. Программа "Усиление борьбы с преступностью" (1993 - 1995 годы) ¦
¦Итого по программе +-----------T----------T---------T-----------T----------T------------T------+
¦Следственный изо- ¦ ¦ 0,0009¦ 3,0000¦ 0,0045¦ 21,79¦ 0,0009¦ 4,5¦
¦лятор г. Тольятти ¦федеральный¦ 0,0009¦ 3¦ 0,0044¦ 21,30¦ 0,0009¦ 4,5¦
¦(1993 - 1997 г.) ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Следственный изо- ¦обл. бюджет¦ ¦ 1¦ ¦ 19,00¦ ¦ ¦
¦лятор г. Самара ¦федеральный¦ ¦ ¦ 0,0001¦ 0,48¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обл. бюджет¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+------------+-------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru