Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.12.2000 № 24
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2001 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Вестник местного самоуправления г. Сызрани" № 3 (март 2001 г.)


Вступил в силу с 01 января 2001 года (пункт 24 данного документа).



СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА САМАРСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 6 декабря 2000 г. № 24

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2001 ГОД

В соответствии со статьей 52 Устава города и Постановлением Главы Администрации от 16.11.2000 № 1839 Сызранская городская Дума решила:
1. Утвердить городской бюджет на 2001 г. по доходам в сумме 450 000 тыс. рублей и расходам в сумме 450 000 тыс. руб.
2. Установить в 2001 году:
- ставку по целевому сбору с юридических и физических лиц на содержание милиции в размере 3% от налогооблагаемой базы;
- ставку сбора за регистрацию юридического лица в размере 1% от уставного фонда, но не менее 10 минимальных размеров оплаты труда;
- ставку регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, установить в размере минимальной оплаты труда.
3. Предоставить льготу в размере 50% по уплате регистрационного сбора с физических лиц следующим категориям населения:
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалидам I и II групп;
- участникам ликвидации катастрофы на ЧАЭС.
4. Установить, что доходы городского бюджета формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений из областного бюджета (трансферт). Ставки и нормативы отчислений от доходов установлены законодательством Российской Федерации, Самарской области. Доходы городского бюджета на 2001 год сформированы за счет:
- налога на прибыль предприятий и организаций;
- подоходного налога с физических лиц;
- акциза на водку, ликеро-водочные изделия и пиво;
- лицензионных и регистрационных сборов;
- налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте;
- налога с продаж;
- единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности;
- единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности;
- налога на имущество;
- платы за пользование водными объектами;
- земельного налога;
- государственной пошлины;
- целевого сбора с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции;
- налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы (недоимка прошлых лет);
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- административных платежей и сборов;
- штрафных санкций, возмещений ущерба.
5. В связи с введением в действие Налогового кодекса РФ и отменой налога на содержание жилого фонда и объектов социальной сферы с 1 января 2001 года обязать руководителя инспекции МНС РФ по г. Сызрани взыскать с налогоплательщиков недоимку по указанному налогу в полном объеме до 31 декабря 2001 года.
6. Утвердить поступление доходов в городской бюджет по основным источникам в соответствии с приложением № 1.
7. При исполнении доходной части бюджета города руководствоваться установленными нормативами отчислений от доходов, поступающих в консолидированный бюджет Самарской области на территории города Сызрани, согласно приложению № 2.
8. Предоставить финансовому отделу право по поручению Администрации города в соответствии с действующим законодательством предоставлять предприятиям и организациям города в пределах бюджетного года отсрочки по налогам и другим обязательным платежам в части, зачисляемой в городской бюджет, на сумму, составляющую не более трех процентов поступающих в текущем году в городской бюджет налоговых платежей. По предоставленным отсрочкам взимается плата в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере 1/2 учетной ставки Центрального банка РФ.
9. Администрация города имеет право предоставлять предприятиям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города, налоговые, инвестиционные налоговые кредиты по уплате налогов в городской бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Самарской области на сумму, составляющую не более одного процента поступивших в текущем году в городской бюджет налоговых доходов.
10. Администрация города производит отчисления на развитие материально-технической базы инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по г. Сызрани в размере 10% от суммы взысканных в городской бюджет штрафных санкций, пеней и налогов, доначисленных налоговыми органами в результате осуществления ими контрольной работы, при условии выполнения контрольных показателей поступления налоговых платежей в городской бюджет, принятых настоящим решением.
11. Утвердить структуру расходов городского бюджета по направлениям расходов в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением № 3.
12. Утвердить структуру расходов городского бюджета в соответствии с разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением № 4.
13. Утвердить структуру расходов городского бюджета по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением № 5.
14. Утвердить структуру расходов городского бюджета по получателям средств ведомственной классификации расходов городского бюджета в соответствии с приложением № 6.
15. Утвердить распределение лимитов капитальных вложений в соответствии с приложением № 7. Установить, что выделение средств на капитальные вложения юридическим лицам, финансируемых за счет средств городского бюджета, осуществляется при наличии технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, плана передачи земли и сооружений.
16. Утвердить перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из городского бюджета на 2001 год, в соответствии с приложением № 8.
17. Администрация города имеет право вносить в ходе исполнения городского бюджета следующие изменения:
- в приложениях № 3,4,6 - в связи с передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
- в приложениях № 3 и № 5 - в пределах средств, установленных получателю средств городского бюджета по подразделу функциональной классификации бюджетов Российской Федерации, - по предоставлению получателей средств городского бюджета, а также в связи с зачетом в счет текущего финансирования объемов нецелевого использования бюджетных средств;
- в приложении № 7 - в распределении расходов по лимитам между объектами капитальных вложений.
18. В соответствии с Бюджетным кодексом исполнение бюджета в 2001 году производить на основе лимитов бюджетных обязательств согласно бюджетной росписи.
19. Предоставить право финансовому отделу Администрации направлять дополнительные доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, на индексирование расходов бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета, без внесения изменений и дополнений в решение о бюджете, о чем информировать ежеквартально планово-бюджетную комиссию городской Думы.
Проведение дополнительных расходов по затратам, не предусмотренным в городском бюджете, осуществлять только при наличии источников дополнительных поступлений в городской бюджет или сокращении расходов по конкретным бюджетным статьям.
20. Обязать финансовый отдел Администрации города осуществлять проверку целевого использования средств, выделенных из бюджета города бюджетополучателям.
Бюджетополучатели обязаны предоставлять финансовому отделу Администрации отчетность об исполнении бюджета в утвержденные сроки по установленным формам.
21. Установить, что:
- нецелевое использование предприятиями, организациями и учреждениями средств, предоставленных из городского бюджета, допущенное как в текущем, так и в истекшие годы, служит основанием для восстановления этих средств или зачета их в счет финансирования по бюджету;
- за несвоевременный возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, сокращается или прекращается предоставление всех форм финансовой поддержки, в том числе отсрочек, налоговых платежей, а также уплачиваются пени в соответствии с действующим законодательством.
22. Финансовый отдел Администрации города в соответствии с Бюджетным кодексом утверждает сводную бюджетную роспись (поквартальное распределение доходов и расходов на 2001 год) и в месячный срок со дня принятия настоящего решения направляет ее в городскую Думу.
23. Администрация города ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам 2001 года до 1 марта 2002 года информирует городскую Думу об исполнении городского бюджета на 2001 год.
24. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2001 года.
25. Контроль по исполнению настоящего Решения возложить на планово - бюджетную комиссию городской Думы.

Глава города,
председатель Сызранской
городской Думы
В.Г.ЯНИН





Приложение
к решению
Сызранской городской Думы
от 6 декабря 2000 г. № 24

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РЕШЕНИЮ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2001 ГОД"

Доходы

Поступление доходов в бюджет города на 2001 год рассчитано с учетом показателей прогноза социально-экономического развития города Сызрани, а также прогнозов поступления налоговых и неналоговых платежей на 2001 год.
При разработке прогноза поступления доходов на 2001 год учитывались положения отдельных глав части второй Налогового кодекса (глава 21 "НДС", глава 22 "Акцизы", глава 23 "Налог на доходы физических лиц").

Налог на прибыль (доход) предприятий
и организаций

Расчет поступления налога на прибыль произведен, исходя из прогноза прибыли по всем видам деятельности на 2001 год в сумме 683 300 тыс. рублей.
За основу налогооблагаемой базы взято начисление налога на прибыль за 9 месяцев 2000 года. Сумма поступления налога на прибыль предприятий и организаций рассчитана с учетом предусмотренной действующим законодательством РФ региональной ставке 19 процентов и собираемости налога в размере 94%. В сумму поступления налога на прибыль заложена недоимка в размере 2310 тыс. рублей.
Расчет поступления налога на прибыль предприятий и организаций:

Прогноз прибыли по всем видам деятельности 683 300 тыс. руб.
Региональная ставка налога 19%
Собираемость 94%
Норматив отчислений в городской бюджет 5%
Недоимка прошлых лет 2 310 тыс. руб.

Сумма налога = 683300x19%x94%x5% + 2310 = 8412 тыс. рублей

На основании статьи 8 Федерального закона РФ от 05.08.2000 № 118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ о налогах" введен налог на прибыль по местной ставке в размере 5 процентов. Собираемость данного вида налога - 94%.

Сумма налога = 683300 x 5% x 94% = 32 115 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц рассчитан исходя из прогноза фонда оплаты труда на 2001 год в размере 1 593 720 тыс. рублей. Сумма налога рассчитана исходя из установленной действующим законодательством ставки налога в размере 13 процентов и суммы льгот в размере 5 процентов.
Расчет поступления налога на доходы физических лиц:

Фонд оплаты труда на 2001 год 1 593 720 тыс. руб.
Ставка налога 1З%
Льгот по налогу 5%
Норматив зачисления налога в территорию 99%
Норматив отчисления в городской бюджет 53%
Собираемость 100%

Сумма налога = 1593720 x 13 x 95 x 99 x 53 x 100 = 103 274тыс. руб.

В прогнозе поступления налога на доходы физических лиц учтена отмена льгот для военнослужащих, сотрудников МВД, судей и работников прокуратуры. Сумма поступления налога в связи с отменой льгот в городской бюджет составит 13 257 тыс. руб.
Расчет поступления налога по вышеуказанным категориям:

Денежное довольствие в 1999 году 132 037 тыс. руб.
Ожидаемый рост заработной платы в 2001 году 1,9
Ставка налога 13%
Льгота по налогу 5%
Норматив зачисления налога в территорию 99%
Норматив отчисления в городской бюджет 53%
Собираемость 100%

Сумма налога = 132037 x 1,9 x 13 x 95 x 99 x 53 x 100 = 16 257 тыс. руб.

В бюджет на 2001 год включена сумма недоимки по подоходному налогу с физических лиц в размере 5 935 тыс. рублей.
Таким образом, поступление налога на доходы физических лиц определены в сумме 125 466 тыс. рублей (103274+16257+5935).
Поступление подоходного налога, удерживаемого налоговыми органами в 2001 году, запланировано в сумме 4 100 тыс. рублей, исходя из расчета поступления его в 2000 году.
Общая сумма поступления налога на доходы физических лиц в 2001 году составит 129 566 тыс. рублей (125466+4100).

Акцизы на отдельные виды подакцизной продукции

Поступление акциза на подакцизную продукцию рассчитано исходя из ожидаемого объема выпуска ликероводочной продукции и пива в 2000-2001 гг. с учетом действующих ставок акцизов.
Поступление акцизов в городской бюджет ожидается:
- водки и ликероводочной продукции 1 215 тыс. руб.
- пиво 5 тыс. руб.

В связи с вступлением в действие с 01.01.2001 части второй налогового кодекса (глава 22) изменяются действующие ставки акцизов: на водку и ликероводочные изделия они увеличиваются на 5%, на пиво - на 10%.
С учетом изменения ставок поступление акцизов на подакцизную продукцию в 2001 году ожидается в сумме 1 282 тыс. рублей, в том числе:
- водка и ликероводочная продукция 1 276 тыс. руб.
- пиво 6 тыс. руб.

Прочие лицензионные и регистрационные сборы

Поступление прочих лицензионных и регистрационных сборов (сбор за регистрацию предприятий) определен в сумме 35 тыс. рублей. Сумма рассчитана исходя из количества выданных в 2000 году свидетельств о регистрации государственного юридического лица и роста минимальной оплаты труда в 2001 году.

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных
документов, выраженных в иностранной валюте

Поступление налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, планируется в сумме 560 тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления данного вида налога в 2000 году и учета повышения курса доллара США до 30 рублей.

Налог с продаж

Поступление налога с продаж на 2001 год рассчитано исходя из розничного товарооборота, объема платных услуг, продажи водки и ликероводочных изделий товаропроизводителями, продажи ввозимых подакцизных товаров на территорию города.
Сумма поступления налога с продаж на 2001 год составит 43 260 тыс. рублей. Собираемость налога планируется 94%.
Расчет поступления налога с продаж:

Розничный товарооборот, объем платных услуг,
продажа водки и ликероводочных изделий
товаропроизводителями, продажа ввозимых
подакцизных товаров 2 691 000 тыс. руб.
Средняя ставка 3,8%
Норматив отчисления в городской бюджет 60%
Собираемость 94%
Сумма налога = 2691000 x 3,8 x 75 x 60 x 94 = 43 260 тыс. рублей

Налоги на совокупный доход

1. Единый налог, взимаемый в связи с применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности
Поступление указанного вида налога планируется в сумме 1 020 тыс. рублей. Расчет произведен исходя из ожидаемого поступления в 2000 году.
2. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
Поступление единого налога ожидается в сумме 1 620 тыс. рублей. При расчете прогноза поступления данного налога в 2001 году учтен повышающий коэффициент 1,2, применяемый при расчете единого налога на вмененный доход для деятельности по продаже горюче-смазочных материалов через автозаправочные станции на территории города.

Налоги на имущество

Налог на имущество на 2001 год заложен в сумме 38295 тыс. рублей. Расчет произведен исходя из прогнозируемого начисления и ожидаемого его поступления в 2000 году.

Плата на пользование водными объектами

Плата за пользование водными объектами в городской бюджет составит 300 тыс. рублей. Прогноз поступления рассчитан исходя из ожидаемого поступления его в 2000 году.

Земельный налог

Расчет начисления земельного налога на 2001 год произведен инспекцией МНС РФ по г. Сызрани. Сумма начисления составила 73 931 тыс. рублей, в том числе:
- по юридическим лицам 72 889 тыс. рублей
- по физическим лицам 1 042 тыс. рублей
В соответствии с действующим законодательством "О плате за землю", исходя из 50% поступлений его в городской бюджет, сумма налога составит 36 966 тыс. рублей (73931x50%).
В прогноз бюджета на 2001 год заложено поступление недоимки по земельному налогу в сумме 9000 тыс. рублей.
Земельный налог планируется получить в сумме 45966 тыс. рублей (36966+9000).

Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины с исковых заявлений и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, а также за совершение нотариальных действий, за регистрацию актов гражданского состояние и другие, юридически значимые действия, составит в 2001 году 2 200 тыс. рублей.
Расчет произведен в соответствии с ожидаемым поступлением государственной пошлины в 2000 году и с учетом увеличения с 01.01.2001 размера минимальной оплаты труда.

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений
и организаций на содержание милиции

Поступление данного вида сбора, рассчитано исходя из фонда заработной платы, рассчитанного с учетом повышения минимального размера оплаты труда с 01.01.2001. Сумма сбора в 2001 года составит 800 тыс. рублей.

Налог на содержание жилого фонда и объектов
социально-культурной сферы

В прогноз поступления налога на содержание жилфонда и объектов соцсферы включено погашение недоимки прошлых лет в сумме 20 938 тыс. рублей. Сумма погашения недоимки в бюджет 2001 года включена в связи с отменой с 01.01.2001 указанного налога на основании части 1 Налогового кодекса РФ.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы на 2001 год рассчитаны в сумме 16 887 тыс. рублей, в том числе:
- арендная плата за земли городов и поселков - 1537 тыс. рублей;
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящего в государственной и муниципальной собственности - 9650 тыс. рублей;
- административные платежи и сборы - 400 тыс. рублей;
- штрафные санкции - 5300 тыс. рублей.
Расчет арендной платы за земли городов и поселков представлен комитетом по земельным ресурсам и землеустройству, а доходы от сдачи в аренду муниципального имущества рассчитаны комитетом по управлению муниципальным имуществом и поддержке малого бизнеса.
Собственные доходы бюджета города рассчитаны в сумме 344 256 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые доходы 327 369 тыс. рублей
- неналоговые доходы 16887 тыс. рублей
Департаментом управления финансов администрации Самарской области образован фонд финансовой поддержки муниципальных образований. На 2001 год г. Сызрани установлен фонд финансовой поддержки в размере 105 744 тыс. рублей.
Доходы бюджета города на 2001 год в действующих условиях составят 450 000 тыс. рублей

Расходы

При формировании расходной части городского бюджета был заложен принцип - сформировать бездефицитный бюджет.
Расходная часть бюджета города на 2001 год определена в сумме 450 млн. рублей, в том числе;
- текущие расходы 381,8 млн. рублей;
- капитальные расходы 68,2 млн. рублей.
Контрольные цифры расходной части бюджета и соответствии с бюджетной классификацией определены в приложениях № 3,4,5,6,7.
С учетом требований Бюджетного кодекса исполнение бюджета в 2001 году будет производиться на основе лимитов бюджетных обязательств согласно бюджетной росписи.
Номенклатура расходов на новый финансовый год в основном сохранена.
В связи с изменением порядка финансирования федеральных законов в городской бюджет 2001 года не включены расходы, финансирование которых должно осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Предполагается, что реализация Федерального закона "О ветеранах" будет осуществляться за счет Фонда компенсаций целевого финансирования федерального бюджета.
Расходы увеличены на 2001 год на 43,8 млн. рублей или на 10,8% по сравнению с 2000 годом.
В 2001 году увеличены расходы на капитальное строительство по сравнению с текущим годом на 22,5 млн. рублей. Переходящие строящиеся объекты на новый финансовый год, финансирование которых в 2000 году осуществлялось из областного бюджета, включены в городскую программу капитального строительства на 2001 год в объеме 20% на основании принятого решения Администрации Самарской области.
При формировании расходной части бюджета учтены дополнительные затраты, связанные с ростом цен на горюче-смазочные материалы, теплоэнергоресурсы, рост заработной платы на 10-30%.
В расходах городского бюджета по социальной сфере предусмотрены дополнительные затраты на повышение заработной платы на основании постановления Правительства Российской Федерации № 284 от 30.03.2000 "Об утверждении тарифных коэффициентов Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы". Также учтено предполагаемое увеличение с 01.01.2000 и 01.07.2001 тарифных ставок Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, соответственно,1-3 и 1-6 разрядов до уровня минимального размера оплаты труда. При этом заработная плата работников бюджетных организаций, финансируемых из городского бюджета в 2001 году, как и раньше, будет превышать уровень заработной платы, установленной для аналогичной категории работников бюджетных организаций, финансируемых из федерального бюджета, на 38%.
Изменены ставки отчислений во внебюджетные фонды с заработной платы (введение единого социального налога) с 38,7% до 35,8%.
Фонд заработной платы с начислениями в целом по отраслям социальной сферы (бюджетным учреждениям) увеличится на 15,2 млн. рублей или в среднем на 27,3%.
Кроме того, на 2001 год сохраняются надбавки низкооплачиваемым категориям работников бюджетных учреждений в соответствии с принятыми постановлениями Администрации города.
Дополнительные расходы, связанные с вводом новой сети, составят 1,0 млн. рублей (отделение социального обслуживания на дому - 0,3 млн. рублей; специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому - 0,7 млн. рублей).
В 2001 году предусмотрен резервный фонд в сумме 9,6 млн. рублей на непредвиденные расходы и расходы, связанные с ликвидацией ЧС и ПСБ.

Справка
о состоянии законодательства в данной
сфере правового регулирования

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Закон Самарской области "О местном самоуправлении Самарской области" от 26.01.1997 № 1-ГД.
4. Приказ Министерства финансов РФ "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" от 25.05.1999 № 38Н.





Приложение № 1
к решению
Сызранской городской Думы
от 6 декабря 2000 г. № 24

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ
В 2001 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

   --------T-----------------------------------------------T-----------¬

¦Код ¦Наименование источника ¦Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦
+-------+-----------------------------------------------+-----------+
¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 327 369 ¦
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), прирост капитала - ¦ 170 093 ¦
¦ ¦всего ¦ ¦
¦1010100¦Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 8 412 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦
¦1010100¦Налог на прибыль по местной ставке в размере ¦ 32 115 ¦
¦ ¦5% ¦ ¦
¦1010200¦Подоходный налог с физических лиц - всего ¦ 129 566 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦1010201¦Подоходный налог с физических лиц, удерживаемый¦ 125 466 ¦
¦ ¦предприятиями, учреждениями и организациями ¦ ¦
¦1010202¦Подоходный налог, удерживаемый налоговыми ¦ 4 100 ¦
¦ ¦органами ¦ ¦
¦1020000¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ¦ 45 137 ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и ¦ 1 282 ¦
¦ ¦отдельным видам минерального сырья, ¦ ¦
¦ ¦производимым на территории Российской ¦ ¦
¦ ¦Федерации - всего ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦1020204¦водка, ликеро-водочные изделия ¦ 1 276 ¦
¦1020207¦пиво ¦ 6 ¦
¦1020403¦Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 35 ¦
¦1020600¦Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 560 ¦
¦ ¦платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦
¦ ¦валюте ¦ ¦
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 43 260 ¦
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 2 640 ¦
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с применением ¦ 1 020 ¦
¦ ¦упрощенной системы налогообложения, учета и ¦ ¦
¦ ¦отчетности ¦ ¦
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 1 620 ¦
¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 38 295 ¦
¦1040100¦Налоги на имущество физических лиц ¦ 850 ¦
¦1040200¦Налог на имущество предприятий ¦ 37 195 ¦
¦1040300¦Налоги на имущество, переходящее в порядке ¦ 250 ¦
¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦
¦1050000¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 46 266 ¦
¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 300 ¦
¦1050702¦Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 45 966 ¦
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 24 938 ¦
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 2 200 ¦
¦1400500¦Местные налоги и сборы - всего ¦ 22 738 ¦
¦1400502¦Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-¦ 1 800 ¦
¦ ¦ний и организаций на содержание милиции ¦ ¦
¦1400504¦Налог на содержание жилищного фонда и объектов ¦ 20 938 ¦
¦ ¦социально - культурной сферы (недоимка прошлых ¦ ¦
¦ ¦лет) ¦ ¦
¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 16 887 ¦
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в ¦ 11 187 ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности, или от деятельности ¦ ¦
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 11 187 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦
¦2010202¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 1 537 ¦
¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 9 650 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦
¦2060000¦Административные платежи и сборы ¦ 400 ¦
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 5 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого доходов: ¦ 344 256 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦ 105 744 ¦
¦3020000¦От бюджетов других уровней ¦ 105 744 ¦
¦3020400¦Трансферты ¦ 105 744 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего доходов ¦ 450 000 ¦
L-------+-----------------------------------------------+------------






Приложение № 2
к решению
Сызранской городской Думы
от 6 декабря 2000 г. № 24

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2001 ГОДУ

   --------T------------------------------------------T-----------¬

¦Код ¦Виды (группы) налогов ¦Нормативы ¦
¦ ¦ ¦отчислений,¦
¦ ¦ ¦ % ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1010100¦Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 5 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1010100¦Налог на прибыль по местной ставке в ¦ 100 ¦
¦ ¦размере 5% ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1010201¦Подоходный налог с физических лиц, ¦ 53 ¦
¦ ¦удерживаемый предприятиями, учреждениями ¦ ¦
¦ ¦и организациями ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1010202¦Подоходный налог, удерживаемый налоговыми ¦ 100 ¦
¦ ¦органами ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1020204¦Акцизы на водку, ликеро-водочные изделия ¦ 5 ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1020207¦Акцизы на пиво ¦ 10 ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1020403¦Прочие лицензионные и регистрационные ¦ 100 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1020600¦Налог на покупку иностранных денежных ¦ 40 ¦
¦ ¦знаков и платежных документов, выраженных ¦ ¦
¦ ¦в иностранной валюте ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 60 ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с приме- ¦ 50 ¦
¦ ¦нением упрощенной системы налогообложения,¦ ¦
¦ ¦учета и отчетности ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 50 ¦
¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 100 ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1040200¦Налог на имущество предприятий ¦ 50 ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1040200¦Налог на имущество, переходящее в порядке ¦ 100 ¦
¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 50 ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1050702¦Земельный налог за земли городов и ¦ 50 ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 100 ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1400502¦Целевые сборы с граждан и предприятий, ¦ 100 ¦
¦ ¦учреждений и организаций на содержание ¦ ¦
¦ ¦милиции ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+-----------+
¦1400504¦Налог на содержание жилищного фонда и ¦ 100 ¦
¦ ¦объектов социально-культурной сферы ¦ ¦
¦ ¦(недоимка прошлых лет) ¦ ¦
L-------+------------------------------------------+------------






Приложение № 3
к решению
Сызранской городской Думы
от 6 декабря 2000 г. № 24

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2001 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

   -----T---------------------------------------------------T---------¬

¦Код ¦Наименование раздела, подраздела функциональной ¦Сумма, ¦
¦ ¦классификации направления расходов ¦тыс. руб.¦
+----+---------------------------------------------------+---------+
¦0100¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ¦ 29 409 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления в ¦ 29 409 ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦
¦ ¦Администрация города ¦ 14 482 ¦
¦ ¦Городская Дума ¦ 361 ¦
¦ ¦Финансовый отдел ¦ 2 848 ¦
¦ ¦Управление здравоохранения ¦ 1 332 ¦
¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 793 ¦
¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 6 010 ¦
¦ ¦Комитет по образования, физической культуре, спор- ¦ 2 510 ¦
¦ ¦ту, вопросам семьи и молодежи ¦ ¦
¦ ¦Территориальный отдел поселка Новокашпирский ¦ 1 073 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦0700¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ¦ - ¦
¦ ¦ИНДУСТРИЯ ¦ ¦
¦0701¦Топливно-энергетический комплекс ¦ - ¦
¦ ¦Государственные инвестиции на газификацию города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦0800¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 47 503 ¦
¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 26 003 ¦
¦ ¦Организация и проведение мероприятий по ¦ 19 003 ¦
¦ ¦землеустройству и землепользованию, ведению ¦ ¦
¦ ¦государственного кадастра и мониторинга ¦ ¦
¦ ¦земель ¦ ¦
¦ ¦Инженерное и социальное обустройство территории ¦ 7 000 ¦
¦0805¦Прочие мероприятия в области сельского хозяйства ¦ 400 ¦
¦ ¦Станция по борьбе с болезнями животных ¦ 400 ¦
¦ ¦Государственные капитальные вложения на безвозврат-¦ 21 100 ¦
¦ ¦ной основе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1000¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ 39 391 ¦
¦1001¦Автомобильный транспорт ¦ 36 040 ¦
¦ ¦Субсидия на расходы по перевозке пассажиров ¦ 36 040 ¦
¦ ¦автомобильным транспортом городского сообщения ¦ ¦
¦1007¦Связь ¦ 351 ¦
¦ ¦Субсидии ¦ 351 ¦
¦1000¦Государственные капитальные вложения на безвозврат-¦ 3 000 ¦
¦ ¦ной основе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1100¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ 428 ¦
¦1102¦Прочие мероприятия по развитию рыночной ¦ 428 ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1200¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦182 246 ¦
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 55 936 ¦
¦ ¦Субсидии ¦ 30 936 ¦
¦ ¦Трансферты ¦ 15 000 ¦
¦ ¦Капитальный ремонт жилфонда ¦ 10 000 ¦
¦ ¦в т.ч. для ветеранов ВОВ ¦ 500 ¦
¦ ¦установка пандусов для инвалидов ¦ 200 ¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦114 660 ¦
¦ ¦Субсидии ¦ 69 681 ¦
¦ ¦Текущий ремонт элементов городского благоустройства¦ 39 705 ¦
¦ ¦Капитальный ремонт элементов городского ¦ 5 274 ¦
¦ ¦благоустройства ¦ ¦
¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 4 450 ¦
¦ ¦Субсидии ¦ 4 450 ¦
¦1200¦Государственные капитальные вложения на безвозврат-¦ 7 200 ¦
¦ ¦ной основе ¦ ¦
¦ ¦в том числе жилищное строительство ¦ 2 000 ¦
¦ ¦коммунальное строительство ¦ 5 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1300¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ 1 065 ¦
¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ¦ ¦
¦ ¦И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦
¦1302¦Гражданская оборона ¦ 1 065 ¦
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС Администрации города ¦ 1 065 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1400¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 62 138 ¦
¦1401¦Дошкольное образование ¦ 9 298 ¦
¦1402¦Общее образование ¦ 31 168 ¦
¦ ¦образовательные учреждения просвещения ¦ 25 963 ¦
¦ ¦образовательные учреждения культуры ¦ 5 205 ¦
¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 13 919 ¦
¦ ¦Образовательные учреждения культуры ¦ 7 200 ¦
¦ ¦Образовательные учреждения здравоохранения ¦ 6 719 ¦
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 2 606 ¦
¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 5 147 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1500¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 24 803 ¦
¦1501¦Культура и искусство ¦ 22 503 ¦
¦1500¦Государственные капитальные вложения на безвозврат-¦ 2 300 ¦
¦ ¦ной основе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1600¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 2 583 ¦
¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 383 ¦
¦1602¦Периодическая печать и издательство ¦ 1 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1700¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 19 056 ¦
¦1701¦Здравоохранение ¦ 14 290 ¦
¦ ¦Муниципальное здравоохранение ¦ 10 780 ¦
¦ ¦Городские целевые программы ¦ 3 510 ¦
¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 4 496 ¦
¦1700¦Государственные капитальные вложения на безвозврат-¦ 270 ¦
¦ ¦ной основе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1800¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 25 573 ¦
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 22 369 ¦
¦ ¦МП пансионат ¦ 1 417 ¦
¦ ¦МТЦ коррекц. образ и соцпомощи ¦ 7 300 ¦
¦ ¦УСЗН ¦ 13 300 ¦
¦ ¦Отдел по вопросам семьи и молодежи ¦ 352 ¦
¦1803¦Молодежная политика ¦ 1 054 ¦
¦1806¦Социальная помощь ¦ 2 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2300¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦ 2 153 ¦
¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 2 153 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3000¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 13 652 ¦
¦3001¦Резерв на непредвиденные расходы и ликвидацию ЧС ¦ 9 579 ¦
¦3002¦Проведение выборов и референдумов ¦ 192 ¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 2 881 ¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦
¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 1 068 ¦
¦ ¦Компенсация за наем жилья военнослужащим, ¦ 500 ¦
¦ ¦уволенным в запас ¦ ¦
¦ ¦Военный комиссариат ¦ 273 ¦
¦ ¦Мероприятия по созданию и организации рабочих мест ¦ 380 ¦
¦ ¦(для социально незащищенных слоев населения) ¦ ¦
¦ ¦Мероприятия по подготовке к переписи населения ¦ 660 ¦
¦3000¦Государственные капитальные вложения на безвозврат-¦ 1 000 ¦
¦ ¦ной основе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦450 000 ¦
L----+---------------------------------------------------+----------






Приложение № 4
к решению
Сызранской городской Думы
от 6 декабря 2000 г. № 24

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2001 ГОД

   -----T--------------------------------------------------T---------¬

¦КФСР¦Наименование прямого получателя средств ¦Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс.руб. ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Администрация города ¦ 44 555 ¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 14 843 ¦
¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 19 003 ¦
¦1102¦Прочие мероприятия по развитию рыночной ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ 428 ¦
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 172 ¦
¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной ¦ 150 ¦
¦ ¦политики ¦ ¦
¦3001¦Резервный фонд ¦ 9 579 ¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 380 ¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Финансовый отдел Администрации города ¦ 2 848 ¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 2 848 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление здравоохранения ¦ 15 832 ¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 332 ¦
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 210 ¦
¦1701¦Здравоохранение ¦ 14 290 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Медицинский колледж ¦ 6 719 ¦
¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 6 719 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 41 051 ¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 793 ¦
¦1402¦Образовательные учреждения культуры ¦ 5 205 ¦
¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 7 200 ¦
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 1 100 ¦
¦1500¦Государственные капитальные вложения ¦ 2 050 ¦
¦1501¦Культура и искусство ¦ 22 503 ¦
¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 200 ¦
¦1602¦Периодическая печать и издательства ¦ 1 000 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 38 227 ¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 6 010 ¦
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 15 000 ¦
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 14 717 ¦
¦1806¦Социальная помощь ¦ 2 000 ¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам¦ 500 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет по образованию, физической культуре, ¦ 57 514 ¦
¦ ¦спорту, вопросам семьи и молодежи ¦ ¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 2 510 ¦
¦1401¦Дошкольное образование ¦ 9 298 ¦
¦1402¦Общее образование ¦ 25 963 ¦
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 1 124 ¦
¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 5 147 ¦
¦1703¦Физкультура и спорт ¦ 4 496 ¦
¦1700¦Капитальные вложения ¦ 270 ¦
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 7 652 ¦
¦1803¦Молодежная политика ¦ 1 054 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Территориальный отдел поселка Новокашпирский ¦ 1 073 ¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 073 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет территориального общественного ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ 0 ¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 0 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ГТРК "Сызрань" ¦ 383 ¦
¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 383 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Сызранский межтерриториальный отдел статистики ¦ 660 ¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам¦ 660 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦УВД Администрации города ¦ 0 ¦
¦0501¦Органы внутренних дел ¦ 0 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Отряд станичного казачьего общества ¦ 0 ¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам¦ 0 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦7 отряд государственной противопожарной службы ¦ 0 ¦
¦0509¦Государственная противопожарная служба ¦ 0 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 3 218 ¦
¦1302¦Гражданская оборона ¦ 1 065 ¦
¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 2 153 ¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 1 068 ¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам¦ 1 068 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Средневолжское УВД на транспорте ¦ 0 ¦
¦0501¦Органы внутренних дел ¦ 0 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Военный комиссариат города ¦ 273 ¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам¦ 273 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦АО "Сызраньгаз" ¦ 1 500 ¦
¦0800¦Государственные капитальные вложения ¦ 1 500 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Станция по борьбе с болезнями животных ¦ 400 ¦
¦0803¦Прочие мероприятия в области сельского хозяйства ¦ 400 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "СПАТК" ¦ 39 040 ¦
¦1001¦Автомобильный транспорт - субсидии ¦ 36 040 ¦
¦1000¦Автомобильный транспорт - инвестиции ¦ 3 000 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "Сызранские троллейбусные линии" ¦ 5 000 ¦
¦1200¦Государственные капитальные вложения ¦ 5 000 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "Экопром" ¦ 200 ¦
¦1200¦Государственные капитальные вложения ¦ 200 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет по строительству, архитектуре, ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству ¦ 1 850 ¦
¦0800¦Государственные капитальные вложения ¦ 600 ¦
¦1500¦Государственные капитальные вложения ¦ 250 ¦
¦3000¦Государственные капитальные вложения ¦ 1 000 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУ "Дирекция единого заказчика" ¦ 99 138 ¦
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 39 000 ¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 60 138 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление жилищно-коммунального хозяйства ¦ 77 511 ¦
¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 7 000 ¦
¦0800¦Государственные капитальные вложения ¦ 19 000 ¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 51 061 ¦
¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 450 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МП по оказанию коммунально - бытовых и ¦ ¦
¦ ¦ритуальных услуг населению ¦ 4 518 ¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 518 ¦
¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 4 000 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Фонд жилья и ипотеки "Новый дом" ¦ 2 000 ¦
¦1200¦Государственные капитальные вложения ¦ 2 000 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Территориальная избирательная комиссия ¦ 192 ¦
¦3002¦Проведение выборов и референдумов ¦ 192 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Прочие учреждения, предприятия, организации ¦ 5 230 ¦
¦1007¦Льготы по услугам связи ¦ 351 ¦
¦1201¦Льготы по коммунальным услугам ¦ 1 936 ¦
¦1202¦Возмещение разницы в тарифах на отопление по ЖСК ¦ 2 800 ¦
¦ ¦частному сектору ¦ ¦
¦1202¦Возмещение разницы в тарифах по вывозу мусора ¦ 143 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Итого расходов ¦450 000 ¦
L----+--------------------------------------------------+----------






Приложение № 5
к решению
Сызранской городской Думы
от 6 декабря 2000 г. № 24

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2000 ГОД ПО СТАТЬЯМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

   -------T-----------------------------------------------T--------¬

¦Код ¦Наименование статьи экономической классификации¦Сумма, ¦
¦ ¦расходов ¦тыс.руб.¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦100000¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦381 831 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦110000¦Закупки товаров и оплата услуг ¦216 316 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦110100¦Оплата труда государственных служащих ¦ 50 570 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦110200¦Начисления на оплату труда (страховые взносы на¦ 18 110 ¦
¦ ¦государственное социальное страхование граждан)¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦110300¦Приобретение предметов снабжения и расходных ¦ 11 947 ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦110400¦Командировки и служебные разъезды ¦ 369 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦110500¦Оплата транспортных услуг ¦ 632 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 1 677 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦110700¦Оплата коммунальных услуг ¦ 35 913 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦111000¦Прочие текущие расходы на закупку товаров и ¦ 97 098 ¦
¦ ¦оплату услуг ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦130000¦Субсидии и текущие трансферты ¦165 515 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦130100¦Субсидии ¦145 858 ¦
¦ ¦Текущие трансферты ¦ 192 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦130300¦Трансферты населению ¦ 19 465 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦200000¦Капитальные расходы ¦ 68 169 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦240000¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 68 169 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦240100¦Приобретение оборудования и предметов длитель- ¦ 4 780 ¦
¦ ¦ного пользования ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦240200¦Капитальное строительство ¦ 31 870 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 31 519 ¦
+------+-----------------------------------------------+--------+
¦ ¦ВСЕГО ¦450 000 ¦
L------+-----------------------------------------------+---------






Приложение № 6
к решению
Сызранской городской Думы
от 6 декабря 2000 г. № 24

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА
2001 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   --------------T-----------------------------------------------T--------¬

¦ Коды ¦Наименование раздела, подраздела функциональной¦Сумма, ¦
+--T--T---T---+классификации направления расходов ¦тыс.руб.¦
¦Р ¦ПР¦ЦСР¦ВР ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦01¦00¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦29 409 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦01¦06¦026¦000¦Функционирование органов местного ¦29 409 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦01¦06¦026¦027¦Денежное содержание аппарата ¦24 466 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦01¦06¦000¦027¦Обеспечение деятельности органов местного ¦ 4 943 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦01¦06¦027¦029¦Расходы на содержание аппарата ¦ 4 943 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦05¦00¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦05¦01¦000¦000¦Органы внутренних дел ¦ - ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦05¦01¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦05¦09¦ ¦ ¦Государственная противопожарная служба ¦ - ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦05¦09¦601¦075¦Текущее содержание подведомственных ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦07¦00¦ ¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦07¦01¦000¦000¦Топливно-энергетический комплекс ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦07¦00¦313¦000¦Государственные капитальные вложения ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦07¦00¦313¦198¦Государственные капитальные вложения на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦08¦00¦ ¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 47 503 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦08¦02¦000¦000¦Земельные ресурсы ¦ 26 003 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦08¦02¦344¦212¦Мероприятия по улучшению землеустройства ¦ 7 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и землепользования ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦08¦02¦344¦213¦Ведение государственного кадастра, ¦ 19 003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга земель, землеустройства и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦водных биологических ресурсов ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦08¦05¦342¦000¦Прочие расходы в области сельского ¦ 400 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦08¦05¦342¦075¦Текущее содержание подведомственных ¦ 400 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦08¦00¦313¦000¦Государственные капитальные вложения ¦ 21 100 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦08¦00¦313¦197¦Государственные капитальные вложения на ¦ 21 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦10¦00¦ ¦ ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ¦ 39 391 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФОРМАТИКА ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦10¦01¦000¦000¦Автомобильный транспорт ¦ 36 040 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦10¦01¦372¦000¦Государственная поддержка автомобильного ¦ 36 040 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦10¦01¦372¦290¦Целевые дотации и субсидии ¦ 36 040 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦10¦07¦000¦000¦Связь ¦ 351 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦10¦07¦376¦000¦Государственная поддержка отраслей связи ¦ 351 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦10¦07¦376¦290¦Целевые дотации и субсидии ¦ 351 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦10¦00¦313¦000¦Государственные капитальные вложения ¦ 3 000 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦10¦00¦313¦197¦Государственные капитальные вложения на ¦ 3 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦11¦00¦ ¦ ¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ 428 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦11¦02¦000¦000¦Прочие мероприятия по развитию рыночной ¦ 428 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦11¦02¦515¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 428 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦11¦02¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 428 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦00¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦182 246 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦01¦000¦000¦Жилищное хозяйство ¦ 55 936 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦01¦310¦000¦Государственная поддержка жилищного ¦ 55 936 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦01¦310¦290¦Целевые дотации и субсидии ¦ 30 936 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦01¦310¦290¦Убытки организаций, возникающие при продаже ¦ 30 936 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров (работ, услуг) ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦01¦310¦290¦Трансферты населению ¦ 15 000 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦01¦310¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 10 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦01¦310¦397¦Капитальный ремонт ¦ 10 000 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦02¦000¦000¦Коммунальное хозяйство ¦114 660 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦02¦311¦000¦Государственная поддержка коммунального ¦114 660 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦02¦311¦442¦Дотации на услуги, оказываемые населению ¦ 62 938 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электро- и теплоснабжающими организациями ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦02¦311¦440¦Убытки организаций, возникающие при продаже ¦ 62 938 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров (работ, услуг) ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦02¦311¦442¦Дотации на услуги, оказываемые населению ¦ 6 600 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями водоснабжения и канализации ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦02¦311¦442¦Убытки организаций, возникающие при продаже ¦ 6 600 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров (работ, услуг) ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦02¦311¦443¦Расходы на благоустройство ¦ 39 848 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦02¦311¦443¦Прочие текущие расходы ¦ 39 848 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦02¦311¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 5 274 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦02¦311¦397¦Капитальный ремонт ¦ 5 274 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦03¦311¦000¦Государственная поддержка коммунального ¦ 4 450 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦03¦311¦444¦Расходы на прочие структуры коммунального ¦ 4 450 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦03¦311¦444¦Прочие субсидии ¦ 4 450 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦00¦313¦000¦Государственные капитальные вложения ¦ 7 200 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦12¦00¦313¦198¦Государственные капитальные вложения на ¦ 7 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦13¦00¦ ¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ 1 065 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦БЕДСТВИЙ ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦13¦02¦000¦000¦Гражданская оборона ¦ 1 065 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦13¦02¦601¦000¦Обеспечение личного состава войск ¦ 1 065 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦13¦02¦602¦075¦Текущее содержание подведомственных ¦ 1 065 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦00¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 62 138 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦01¦000¦000¦Дошкольное образование ¦ 9 298 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦01¦400¦000¦Ведомственные расходы на дошкольное ¦ 9 298 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦01¦400¦259¦Детские дошкольные учреждения ¦ 9 298 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦02¦000¦000¦Общее образование ¦ 31 168 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦02¦401¦000¦Ведомственные расходы на общее образование ¦ 31 168 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦02¦401¦260¦Школы - детские сады, школы начальные, ¦ 19 905 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦неполные средние и средние ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦02¦401¦263¦Школы - интернаты ¦ 916 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦02¦401¦264¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦ 8 042 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦02¦401¦265¦Детские дома ¦ 2 305 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦04¦000¦000¦Среднее профессиональное образование ¦ 13 919 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦04¦403¦000¦Ведомственные расходы на среднее ¦ 13 919 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦04¦403¦268¦Среднеспециальные учебные заведения ¦ 13 919 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦06¦000¦000¦Высшее профессиональное образование ¦ 2 606 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦06¦405¦000¦Ведомственные расходы на высшее ¦ 2 606 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦06¦405¦271¦Высшие учебные заведения ¦ 2 606 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦07¦000¦000¦Прочие расходы в области образования ¦ 5 147 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦07¦407¦000¦Прочие ведомственные расходы в области ¦ 5 147 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦07¦407¦272¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ 2 647 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦14¦07¦407¦319¦Мероприятия по организации оздоровительных ¦ 2 500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кампаний детей и подростков ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦00¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 24 803 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦01¦000¦000¦Культура и искусство ¦ 22 503 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦01¦410¦000¦Ведомственные расходы на культуру и ¦ 14 423 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусство ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦01¦410¦280¦Дворцы, дома культуры, другие учреждения ¦ 10 453 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубного типа ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦01¦410¦283¦Музеи и постоянные выставки ¦ 635 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦01¦410¦284¦Библиотеки ¦ 3 335 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦01¦411¦000¦Государственная поддержка театров, ¦ 2 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертных организаций и других ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций исполнительских искусств ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦01¦411¦281¦Театры, концертные организации, цирки и ¦ 2 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие организации исполнительских ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦01¦412¦000¦Прочие ведомственные расходы в области ¦ 5 880 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦01¦412¦287¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦ 5 880 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦00¦313¦000¦Государственные инвестиции ¦ 2 300 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦15¦00¦313¦198¦Государственные инвестиции на безвозвратной ¦ 2 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦16¦00¦ ¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 2 583 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦16¦01¦000¦000¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 383 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦16¦01¦424¦000¦Государственная поддержка средств массовой ¦ 1 383 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦16¦01¦424¦290¦Целевые дотации и субсидии ¦ 1 383 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦16¦02¦000¦000¦Периодическая печать и издательства ¦ 1 200 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦16¦02¦424¦000¦Государственная поддержка средств массовой ¦ 1 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦16¦02¦424¦290¦Целевые дотации и субсидии ¦ 1 200 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦00¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 19 056 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦01¦000¦000¦Здравоохранение ¦ 14 290 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦01¦430¦000¦Ведомственные расходы на здравоохранение ¦ 14 290 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦01¦430¦300¦Больницы, родильные дома, клиники, ¦ 11 757 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитали ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦01¦430¦303¦Станции переливания крови ¦ 1 000 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦01¦430¦305¦Станции скорой неотложной помощи ¦ 30 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦01¦430¦310¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦ 1 503 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦03¦000¦000¦Физическая культура и спорт ¦ 4 496 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦03¦434¦000¦Ведомственные расходы на физическую ¦ 4 496 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуру и спорт ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦03¦434¦314¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ 4 496 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры и спорта ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦00¦313¦000¦Государственные инвестиции ¦ 270 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦00¦313¦198¦Государственные инвестиции на безвозвратной ¦ 270 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦00¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 25 573 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦01¦000¦000¦Учреждения социального обеспечения ¦ 22 369 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦01¦440¦000¦Ведомственные расходы в области ¦ 22 369 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦01¦440¦318¦Территориальные центры и отделения оказания ¦ 11 930 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи на дому ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦01¦440¦320¦Дома - интернаты для престарелых и ¦ 1 417 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦01¦440¦323¦Прочие учреждения в области социальной ¦ 9 022 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦03¦000¦000¦Молодежная политика ¦ 1 054 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦03¦446¦000¦Государственная поддержка в области ¦ 1 054 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦03¦446¦323¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ 1 054 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦06¦000¦000¦Прочие мероприятия в области социальной ¦ 2 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦06¦440¦000¦Ведомственные расходы в области социального ¦ 2 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦06¦515¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 2 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦18¦06¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 2 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦23¦00¦ ¦ ¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦ 2 153 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦23¦01¦500¦000¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 2 153 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦23¦01¦500¦380¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 2 153 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦30¦00¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 13 652 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦30¦01¦000¦000¦Резервные фонды ¦ 9 579 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦30¦01¦510¦000¦Резервные фонды ¦ 9 579 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦30¦02¦000¦000¦Проведение выборов и референдумов ¦ 192 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦30¦02¦511¦394¦Выборы в органы законодательной власти ¦ 192 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦30¦04¦000¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 2 881 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделам ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦30¦04¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 2 881 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦00¦313¦000¦Государственные инвестиции ¦ 1 000 ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦17¦00¦313¦198¦Государственные инвестиции на безвозвратной ¦ 1 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦ ¦
+--+--+---+---+-----------------------------------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 450 000¦
L--+--+---+---+-----------------------------------------------+---------






Приложение № 7
к решению
Сызранской городской Думы
от 6 декабря 2000 г. № 24

ЛИМИТЫ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ,
ВЕДОМСТВ, КЛАССИФИКАЦИИ

   -----T--------------------------------------T---------T--------T-----------T-----------¬

¦КФКР¦Наименование ¦Единица ¦Мощность¦Год начала ¦Лимит ¦
¦ ¦ ¦измере- ¦ ¦и окончания¦капиталь- ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦строитель- ¦ных вложе- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ний ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦
+----+--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦Капвложения в основные фонды - 240200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦0800¦Социальное и инженерное обустройство ¦ ¦ ¦ ¦ 21 100 ¦
¦ ¦территории - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦ОАО "Сызраньгаз" ¦ ¦ ¦ ¦ 1 500 ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦Газификация пос. Западный ¦ км ¦ 3 ¦ 2000-2001 ¦ 1 500 ¦
¦ ¦ ¦квартир ¦ 1 250 ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦Комитет по строительству, архитектуре,¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦
¦ ¦жилищно - коммунальному и дорожному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительству - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦Строительство АТС в пос. Новокашпирс- ¦кол-во ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кий ¦номеров ¦ 3 000 ¦ 1999-2003 ¦ 600 ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦Управление жилищно - коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ 19 000 ¦
¦ ¦хозяйства - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦1. Электроснабжение пос. Новокашпирс- ¦ км ¦ 4,5 ¦ 1995-2001 ¦ 1 200 ¦
¦ ¦кий: трансформаторная подстанция 35/6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кВ и разводящие сети 6 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2. Реконструкция моста через р. Крымза¦ п.м. ¦ 43,2 ¦ 1999-2002 ¦ 2 000 ¦
¦ ¦по ул. Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3. Целевая программа "Энергосбереже- ¦млн. руб.¦годовой ¦ 2000-2005 ¦ 5 000 ¦
¦ ¦ние": ¦ ¦экон. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 723,2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- перевод источников теплоснабжения ¦млн. руб.¦ 361,6 ¦ ¦ 43 ¦
¦ ¦города с твердого и жидкого топлива на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внедрение новых материалов на тепло-¦млн. руб.¦ 361,6 ¦ ¦ 1 021 ¦
¦ ¦изоляцию теплосетей города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- строительство ИТП на тепловых сетях ¦ ¦ ¦ ¦ 3 936 ¦
¦ ¦района Образцовской площади города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦4. Разработка ТЭО строительства завода¦ ¦ ТЭО ¦ 2001 ¦ 300 ¦
¦ ¦по переработке твердых бытовых отходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦5. Реконструкция сетей канализации и ¦ ¦ 0,5 ¦ 1998-2003 ¦ 600 ¦
¦ ¦городских очистных сооружений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- напорный коллектор от ЦНС до очист- ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦6. Реконструкция системы теплоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦ 9 900 ¦
¦ ¦ния города по МБРР: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- строительство котельной в пос. Ново-¦Гкал/час ¦ 27,5 ¦ 2001-2002 ¦ 9 900 ¦
¦ ¦кашпирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦1200¦Коммунальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ 5 200 ¦
¦ ¦МУП "Сызранские троллейбусные линии" ¦ ¦ ¦ ¦ 5 000 ¦
¦ ¦Строительство 1-й линии троллейбусного¦ км ¦ 21 ¦ 1997-2001 ¦ 5 000 ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦МУП "Экопром" ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦
¦ ¦Строительство 1-й очереди полигона по ¦ тн ¦ 6 000 ¦ 2000-2001 ¦ 200 ¦
¦ ¦переработке и захоронению промышленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦1200¦Жилищное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ 2 000 ¦
¦ ¦Фонд жилья и ипотеки ¦ ¦ ¦ ¦ 2 000 ¦
¦ ¦Жилищное строительство (ипотека) ¦ кв.м. ¦ 250 ¦ 2000-2001 ¦ 2 000 ¦
+----+--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦1500¦Культура ¦ ¦ ¦ ¦ 2 300 ¦
¦ ¦Управление культуры, информации и ¦ ¦ ¦ ¦ 2 050 ¦
¦ ¦рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция краеведческого музея ¦чел./год ¦ 20 000 ¦ 1995-2001 ¦ 1 800 ¦
¦ ¦Проектные работы 1-й очереди рекон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦струкции исторической площади Сызранс-¦ ¦ ТЭО ¦ 2001 ¦ 250 ¦
¦ ¦кого кремля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦Комитет по строительству, архитектуре,¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦
¦ ¦жилищно-коммунальному и дорожному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительству - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Проектные работы строительства цент- ¦ ¦ ТЭО ¦ 2001 ¦ 250 ¦
¦ ¦ральной городской библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦1700¦Здравоохранение и физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ 270 ¦
¦ ¦Комитет по образованию, физической ¦ ¦ ¦ ¦ 270 ¦
¦ ¦культуре и спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Проектные работы по реконструкции ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 270 ¦
¦ ¦стадиона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦3000¦Прочие отрасли - всего ¦ ¦ ¦ ¦ 1 000 ¦
¦ ¦Комитет по строительству, архитектуре,¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦
¦ ¦жилищно-коммунальному и дорожному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1. Строительство здания УВД ¦ сотр. ¦ 60 ¦ 1996-2001 ¦ 500 ¦
¦ +--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦Сызранский военный комиссариат ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦
¦ ¦1. Здание военкома ¦работаю- ¦ 100 ¦ 1992-2002 ¦ 500 ¦
¦ ¦ ¦щих ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ 31 870 ¦
L----+--------------------------------------+---------+--------+-----------+------------






Приложение № 8
к решению
Сызранской городской Думы
от 6 декабря 2000 г. № 24

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2001 ГОД

   -----T-----------------------------------------T-----------T-------------T-----------¬

¦№ ¦Наименование программы ¦Всего ¦в том числе ¦По проекту ¦
¦п/п ¦ ¦заявлено по¦из городского¦городского ¦
¦ ¦ ¦программе ¦бюджета ¦бюджета на ¦
¦ ¦ ¦на 2001 г. ¦ ¦ 2001 г. ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦1. ¦Социальная защита населения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦1.1.¦Комплексная программа по ¦ 22593 ¦ 22593 ¦ 19067 ¦
¦ ¦социальной поддержке населения г. Сызрани¦ -------- ¦
   --------  ¦ --------  ¦

¦ ¦ ¦ 198175,9 ¦ 198175,9 ¦ 55458 ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦1.2.¦Программа по улучшению условий ¦ 49 ¦ 49 ¦ ¦
¦ ¦и охраны труда на предприяти- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ях, в организациях и учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ниях г. Сызрани ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦1.3.¦Программа содействия занятости ¦ 19639,8 ¦ 378,8 ¦ 380 ¦
¦ ¦населения Самарской области на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2001-2003 гг. (мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрани) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦2. ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦2.1.¦Бронхиальная астма ¦ 464,1 ¦ 164,1 ¦ 164 ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦2.2.¦Сахарный диабет ¦ 4785 ¦ 138 ¦ 138 ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦2.3.¦Здоровое детство ¦ 14173 ¦ 14173 ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦2.4.¦Вакцинопрофилактика ¦ 156 ¦ 156 ¦ 156 ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦2.5.¦АнтиСПИД ¦ 740 ¦ 740 ¦ 740 ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦2.6.¦Приобретение жизненно важных медикаментов¦ 4930 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦2.7.¦Первоочередные мероприятия по снижению ¦ 5956,4 ¦ 5956,4 ¦ 782 ¦
¦ ¦заболеваемости вируса гепатита В и С ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦3. ¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦3.1.¦Комплексная программа "Дети Сызрани" ¦ 24504 ¦ 16481 ¦ 5411 ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦3.2.¦Общегородская комплексная программа ¦ 17869,3 ¦ 4922 ¦ 2110 ¦
¦ ¦"Молодежь Сызрани" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦3.3.¦Городская комплексная программа мер по ¦ 9870 ¦ 5935 ¦ 2724 ¦
¦ ¦усилению противодействия незаконному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обороту наркотических средств, профилак- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тике наркомании, лечению и реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркозависимой части населения г. Сызрани¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦4. ¦Культура и искусство ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦4.1 ¦Программа сохранения и реставрации ¦ 17302,1 ¦ 6403,4 ¦ 1150 ¦
¦ ¦исторического центра города ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦5. ¦Отраслевые программы ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦5.1.¦Программа реформы жилищно-коммунального ¦ 342026 ¦ 334911 ¦ 160046 ¦
¦ ¦хозяйства г. Сызрани на 1998-2001 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦5.2.¦Программа "Наш двор" ¦ 4597,5 ¦ 2990,5 ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦5.3.¦Городская целевая программа поддержки ¦ 866,5 ¦ 866,5 ¦ 732 ¦
¦ ¦казачьих обществ, созданных на территории¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрани ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦5.4.¦Программа ипотечного кредитования в г. ¦ 12000 ¦ 12000 ¦ 2000 ¦
¦ ¦Сызрани 1999-2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦5.5.¦Городская комплексная программа ¦ 1113,3 ¦ 1113,3 ¦ 674 ¦
¦ ¦"Пожарная безопасность" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦5.6.¦Программа поддержки предпринимательства ¦ 2993,3 ¦ 428,3 ¦ 428 ¦
¦ ¦и малого бизнеса в г. Сызрани на 1999 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2001 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 373535 ¦ 299436 ¦ 234623 ¦
¦ ¦ ¦ -------- ¦
   -------   ¦           ¦

¦ ¦ ¦ 549118 ¦ 475019 ¦ ¦
L----+-----------------------------------------+-----------+-------------+------------






Приложение № 9
к решению
Сызранской городской Думы
от 6 декабря 2000 г. № 24

БАЛАНСИРОВКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД

   ------T----------------------------------------T-----------¬

¦Код ¦Наименование источника ¦Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0100 ¦ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКА СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ¦ 1 520 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0120 ¦Изменение остатков средств бюджета на ¦ 1 520 ¦
¦ ¦счетах в банках, в рублях ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0121 ¦Остатки на начало отчетного периода ¦ 6 000 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0122 ¦Остатки на конец отчетного периода ¦ 7 520 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0200 ¦ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ¦ - ¦
¦ ¦ЦЕННЫЕ БУМАГИ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0273 ¦Государственные ценные бумаги субъектов ¦ - ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0275 ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ - ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0600 ¦ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, ¦ 1 520 ¦
¦ ¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0610 ¦Поступления от приватизации организаций,¦ 1 520 ¦
¦ ¦находящихся в государственной и ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0620 ¦Поступления от продажи государством ¦ ¦
¦ ¦принадлежащих ему акций организаций ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0800 ¦КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ¦ - ¦
¦ ¦ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ СУБЪЕКТА ¦ ¦
¦ ¦РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦0812 ¦Погашение основной суммы долга ¦ - ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+
¦ИТОГО¦ ¦ 0 ¦
L-----+----------------------------------------+------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru