Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2001 № 62
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2002 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступил в силу с 1 января 2002 года (пункт 26 данного документа).



СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2001 г. № 62

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2002 ГОД

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города и Постановлением Главы Администрации от 13.12.2001 г. № 2001 Сызранская городская Дума постановила:
1. Утвердить городской бюджет на 2002 г. по доходам в сумме 410 000 тыс. рублей и расходам в сумме 444 000 тыс. руб. с дефицитом 34 000 тыс. рублей, или 9,8% к собственным доходам.
2. Установить в 2002 году:
- ставку налога на прибыль предприятий и организаций, зачисляемую в местный бюджет, в размере 2%;
- ставку по целевому сбору с юридических и физических лиц на содержание милиции в размере 3% от налогооблагаемой базы;
- ставку сбора за регистрацию юридического лица в размере 1% от уставного фонда, но не менее 10 минимальных размеров оплаты труда;
- ставку регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, установить в размере минимальной оплаты труда.
3. Установить, что доходы городского бюджета формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений из областного бюджета (трансферт). Ставки и нормативы отчислений от доходов установлены законодательством Российской Федерации и Самарской области. Доходы городского бюджета на 2002 год сформированы за счет:
- налога на прибыль предприятий и организаций;
- налога на доходы физических лиц;
- акциза на водку и ликеро-водочные изделия;
- лицензионных и регистрационных сборов (регистрационный сбор с юридических лиц);
- налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте;
- налога с продаж;
- единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности;
- единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности;
- налогов на имущество;
- платы за пользование водными объектами;
- земельного налога;
- государственной пошлины;
- целевого сбора с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции;
- налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы (недоимка прошлых лет);
- лицензионных сборов за право торговли спиртными напитками и пивом;
- прочих местных налогов и сборов (регистрационный сбор с физических лиц);
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- административные платежи и сборы;
- штрафных санкций, возмещений ущерба.
4. Утвердить поступление доходов в городской бюджет по основным источникам в соответствии с приложением № 1.
5. При исполнении бюджета руководствоваться нормативами отчислений от налогов и сборов, установленными федеральным и региональным законодательством (Приложение № 2).
6. Предоставить льготу в размере 50% по уплате регистрационного сбора с физических лиц следующим категориям населения:
- участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам I и II групп;
- участникам ликвидации катастрофы на ЧАЭС;
- воинам-интернационалистам.
7. Освободить в 2002 году от уплаты целевого сбора на содержание милиции, благоустройство территории и другие цели предприятия автомобильного транспорта, содержащие автомобильные колонны войскового типа. Высвободившиеся средства направлять на обновление автомобильного парка и техническое оснащение автомобильных колонн войскового типа.
8. Администрация города имеет право предоставлять предприятиям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города, в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством:
- инвестиционные налоговые кредиты по уплате налогов в городской бюджет на сумму, составляющую не более двух процентов от суммы утвержденных налоговых доходов;
- отсрочки и рассрочки (реструктуризация) по уплате налогов в городской бюджет, налоговые кредиты и инвестиционные налоговые кредиты;
- бюджетные кредиты (ссуды) на сумму, не превышающую три процента расходов городского бюджета;
- муниципальные гарантии на привлечение заимствований на конкурсной основе в текущем году на сумму, превышающую 0,01% расходов городского бюджета.
9. Администрация города производит отчисления на развитие материально-технической базы инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по г. Сызрани и государственной налоговой полиции г. Сызрани в размере 10% суммы взысканных в городской бюджет штрафных санкций, пеней и налогов, доначисленных налоговыми органами в результате осуществления ими контрольной работы, при условии выполнения контрольных показателей поступления налоговых платежей в городской бюджет, установленных настоящим постановлением.
10. Утвердить структуру расходов городского бюджета по направлениям расходов в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением № 3.
11. Утвердить структуру расходов городского бюджета в соответствии разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации с приложением № 4.
12. Утвердить структуру расходов городского бюджета по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приложением № 5.
13. Утвердить структуру расходов городского бюджета по получателям средств ведомственной классификации расходов городского бюджета в соответствии с приложением № 6.
14. Утвердить распределение лимитов капитальных вложений в соответствии с приложением № 7. Установить, что выделение средств на капитальные вложения юридическим лицам, финансируемым за счет средств городского бюджета, осуществляется при наличии технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, плана передачи земли и сооружений.
15. Утвердить перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из городского бюджета на 2002 год, в соответствии с приложением № 8.
16. Управлению жилищно-коммунального и дорожного хозяйства (Малышев В.П.) ежеквартально представлять в Сызранскую городскую Думу информацию о ходе исполнения наказов избирателей, являющихся неотъемлемой частью программы "Наш город".
17. Администрации города представить в городскую Думу мероприятия по привлечению внебюджетных источников финансирования городской инвестиционной программы в срок до 30.03.2002 г.
18. Утвердить источниками покрытия дефицита городского бюджета в соответствии с приложением № 9.
19. Администрация города имеет право вносить, в ходе исполнения городского бюджета с последующим утверждением на заседании городской Думы следующие изменения:
- в приложениях № 3, 4, 6 - в связи с передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
- в приложениях № 3 и 5 - в пределах средств, установленных получателю средств городского бюджета по подразделу функциональной классификации бюджетов Российской Федерации;
- в приложении № 7 - в распределении расходов по лимитам между объектами капитальных вложений.
20. В соответствии с Бюджетным кодексом исполнение бюджета в 2002 году производить на основе лимитов бюджетных обязательств (в соответствии с бюджетной росписью).
21. Финансовому отделу Администрации города направлять дополнительные доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх сумм, установленных постановлением Сызранской городской Думы "О бюджете города на 2002 год", на финансирование расходов, предусмотренных законодательными и нормативными актами необеспеченными или обеспеченными частично (не в полной мере) источниками финансирования с последующим утверждением городской Думой внесенных изменений и дополнений.
22. Финансовому отделу Администрации осуществлять контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.
23. Получатели бюджетных средств обязаны:
- своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, подтверждающие право на получение бюджетных средств;
- эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением;
- своевременно предоставлять отчет и иные сведения об использовании бюджетных средств;
- обеспечивать первоочередное исполнение в полном объеме следующих статей:
- оплата труда;
- начисление на оплату труда;
- оплата коммунальных услуг;
- субсидии;
- трансферты населению;
- питание;
- медикаменты.
24. Финансовому отделу Администрации города при исполнении бюджета сверх сумм, установленных постановлением Сызранской городской Думы "О бюджете города на 2002 год", направить дополнительно 1,3 млн. рублей на мероприятия по газификации коммунальных домов, расположенных в районах частного сектора.
25. Администрация города ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует городскую Думу об исполнении городского бюджета.
26. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2002 года.
25. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на планово-бюджетную комиссию городской Думы.

Глава города,
председатель Сызранской
городской Думы
В.Г.ЯНИН





Приложение № 1
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. № 62

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ
В 2002 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

   --------T-----------------------------------------------T-----------¬

¦Код ¦Наименование источника ¦Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦
+-------+-----------------------------------------------+-----------+
¦1000000¦I.НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 329 172 ¦
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), прирост капитала - ¦ 185 432 ¦
¦ ¦всего ¦ ¦
¦1010100¦Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 3 577 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦
¦1010100¦Налог на прибыль по местной ставке ¦ 9 869 ¦
¦1010200¦Налог на доходы с физических лиц - всего ¦ 171 986 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦1010201¦Налог на доходы с физических лиц, удерживаемый ¦ 165 286 ¦
¦ ¦предприятиями, учреждениями и организациями ¦ ¦
¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, взимаемый ¦ 6 700 ¦
¦ ¦налоговыми органами ¦ ¦
¦1020000¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ¦ 27 733 ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и ¦ 371 ¦
¦ ¦отдельным видам минерального сырья, ¦ ¦
¦ ¦производимым на территории РФ - всего ¦ ¦
¦1020204¦Водка, ликеро-водочные изделия ¦ 371 ¦
¦1020433¦Прочие лицензионные и регистрационные сборы, ¦ 200 ¦
¦ ¦подлежащие уплате в местный бюджет ¦ ¦
¦1020600¦Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 960 ¦
¦ ¦платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦
¦ ¦валюте ¦ ¦
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 26 202 ¦
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 1 955 ¦
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с применением ¦ 1 055 ¦
¦ ¦упрощенной системы налогообложения, учета и ¦ ¦
¦ ¦отчетности ¦ ¦
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 900 ¦
¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 58 250 ¦
¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 950 ¦
¦1040200¦Налог на имущество предприятий ¦ 57 000 ¦
¦1040300¦Налоги на имущество, переходящее в порядке ¦ 300 ¦
¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦
¦1050000¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 40 672 ¦
¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 2 074 ¦
¦1050702¦Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 38 598 ¦
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 15 130 ¦
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 3 000 ¦
¦1400500¦Местные налоги и сборы - всего ¦ 12 130 ¦
¦1400502¦Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-¦ 1 800 ¦
¦ ¦ний и организаций на содержание милиции ¦ ¦
¦1400504¦Налог на содержание жилищного фонда и объектов ¦ 10 000 ¦
¦ ¦социально-культурной сферы (недоимка прошлых ¦ ¦
¦ ¦лет) ¦ ¦
¦1400505¦Лицензионный сбор за право торговли спиртными ¦ 130 ¦
¦ ¦напитками ¦ ¦
¦1400540¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 200 ¦
¦2000000¦II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 18 374 ¦
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в ¦ 12 497 ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности, или от деятельности ¦ ¦
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 12 047 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности. ¦ ¦
¦2010202¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 2 447 ¦
¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 9 600 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦
¦2010000¦Прочие доходы от имущества, находящегося в ¦ 450 ¦
¦ ¦государственной и муниципальной собственности ¦ ¦
¦ ¦или от деятельности ¦ ¦
¦2060000¦Административные платежи и сборы ¦ 277 ¦
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 5 600 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого доходов: ¦ 347 546 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦ 62 454 ¦
¦3020000¦От бюджетов других уровней ¦ 62 454 ¦
¦3020400¦Трансферты ¦ 62 454 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего доходов ¦ 410 000 ¦
L-------+-----------------------------------------------+------------






Приложение № 2
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. № 62

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2002 ГОДУ

   --------T----------------------------------------T----------¬

¦Код ¦Виды (группы) налогов ¦Нормативы ¦
¦ ¦ ¦отчислений¦
¦ ¦ ¦по Закону ¦
¦ ¦ ¦"Об ¦
¦ ¦ ¦областном ¦
¦ ¦ ¦бюджете ¦
¦ ¦ ¦на 2002 ¦
¦ ¦ ¦год" ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1010100¦Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦5 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1010100¦Налог на прибыль по местной ставке ¦100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1010201¦Налог на доходы физических лиц, ¦57 ¦
¦ ¦удерживаемый предприятиями, ¦ ¦
¦ ¦учреждениями и организациями ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, ¦100 ¦
¦ ¦удерживаемый налоговыми органами ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1020204¦Акцизы на водку, ликеро-водочные изделия¦5 ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1020433¦Прочие лицензионные и регистрационные ¦100 ¦
¦ ¦сборы, подлежащие уплате в местный ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1020600¦Налог на покупку иностранных денежных ¦40 ¦
¦ ¦знаков и платежных документов, ¦ ¦
¦ ¦выраженных в иностранной валюте ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦60 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с ¦50 ¦
¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦
¦ ¦налогообложения, учета и отчетности ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦50 ¦
¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1040200¦Налог на имущество предприятий ¦50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1040300¦Налог на имущество, переходящее в ¦100 ¦
¦ ¦порядке наследования или дарения ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1050702¦Земельный налог за земли городов и ¦50 ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1400502¦Целевые сборы с граждан и предприятий, ¦100 ¦
¦ ¦учреждений и организаций на содержание ¦ ¦
¦ ¦милиции ¦ ¦
+-------+----------------------------------------+----------+
¦1400504¦Налог на содержание жилищного фонда и ¦100 ¦
¦ ¦объектов социально-культурной сферы ¦ ¦
¦ ¦(недоимка прошлых лет) ¦ ¦
L-------+----------------------------------------+-----------






Приложение № 3
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. № 62

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

   -----T---------------------------------------------------T---------¬

¦Код ¦Наименование раздела, подраздела функциональной ¦Сумма, ¦
¦ ¦классификации направления расходов ¦тыс. руб.¦
+----+---------------------------------------------------+---------+
¦0100¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ¦ 35 626 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦0106¦Функционирование органов самоуправления ¦ 35 626 ¦
¦ ¦Администрация города ¦ 19 967 ¦
¦ ¦Городская Дума ¦ 1 000 ¦
¦ ¦Финансовый отдел ¦ 3 815 ¦
¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной защите ¦ 2 407 ¦
¦ ¦населения ¦ ¦
¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 1 223 ¦
¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 2 693 ¦
¦ ¦Управление образования ¦ 534 ¦
¦ ¦Отдел по делам молодежи ¦ 485 ¦
¦ ¦Отдел физической культуры и спорта ¦ 445 ¦
¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства и детства¦ 1 863 ¦
¦ ¦Территориальный отдел поселка Новокашпирский ¦ 1 194 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦0700¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ¦ 12 000 ¦
¦ ¦ИНДУСТРИЯ ¦ ¦
¦0707¦Государственные капитальные вложения на ¦ 12 000 ¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
¦ ¦Капитальное строительство ¦ 11 500 ¦
¦ ¦Приобретение оборудования ¦ 500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦0800¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 9 000 ¦
¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 9 000 ¦
¦ ¦Организация и проведение мероприятий по ¦ 9 000 ¦
¦ ¦землеустройству и землепользованию, ведению ¦ ¦
¦ ¦государственного кадастра и мониторинга ¦ ¦
¦ ¦земель ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1000¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ 12 751 ¦
¦1001¦Автомобильный транспорт ¦ 12 287 ¦
¦ ¦Субсидии всего ¦ 12 287 ¦
¦ ¦в том числе содержание городского транспортного ¦ 1 300 ¦
¦ ¦отдела Администрации ¦ ¦
¦ ¦возмещение убытков транспортному предприятию по ¦ 10 987 ¦
¦ ¦перевозке населения ¦ ¦
¦1007¦Связь ¦ 464 ¦
¦ ¦Субсидии ¦ 464 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1200¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦179 351 ¦
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 41 700 ¦
¦ ¦Субсидии ¦ 30 000 ¦
¦ ¦Трансферты ¦ 6 700 ¦
¦ ¦Капитальный ремонт жилфонда ¦ 5 000 ¦
¦ ¦в т.ч. для ветеранов ВОВ ¦ 500 ¦
¦ ¦установка пандусов для инвалидов ¦ 100 ¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦133 251 ¦
¦ ¦Субсидии ¦ 87 573 ¦
¦ ¦Текущий ремонт элементов городского благоустройства¦ 40 078 ¦
¦ ¦Капитальный ремонт элементов городского ¦ 5 600 ¦
¦ ¦благоустройства ¦ ¦
¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 4 400 ¦
¦ ¦Субсидии ¦ 4 400 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1300¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ 1 813 ¦
¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ¦ ¦
¦ ¦И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦
¦1302¦Предупреждение и ликвидации последствий ЧС и ¦ 1 813 ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС Администрации города ¦ 1 813 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1400¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 70 961 ¦
¦1401¦Дошкольное образование ¦ 8 690 ¦
¦1402¦Общее образование ¦ 37 768 ¦
¦ ¦образовательные учреждения просвещения ¦ 30 702 ¦
¦ ¦образовательные учреждения культуры ¦ 7 066 ¦
¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 17 046 ¦
¦ ¦Образовательные учреждения культуры ¦ 9 068 ¦
¦ ¦Образовательное учреждение здравоохранения ¦ 7 978 ¦
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 2 656 ¦
¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 4 801 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1500¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 27 421 ¦
¦1501¦Культура и искусство ¦ 27 421 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1600¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 3 003 ¦
¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 703 ¦
¦1602¦Периодическая печать и издательство ¦ 1 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1700¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 19 969 ¦
¦1701¦Здравоохранение ¦ 14 275 ¦
¦ ¦Муниципальное здравоохранение ¦ 7 045 ¦
¦ ¦Городские целевые программы ¦ 6 230 ¦
¦ ¦Областные целевые программы ¦ 1 000 ¦
¦1703¦Физическая культура ¦ 5 694 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1800¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 56 664 ¦
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 19 949 ¦
¦ ¦МП пансионат ¦ 1 420 ¦
¦ ¦МТЦ коррекц. образ. и соц. помощи семье, детям ¦ 3 764 ¦
¦ ¦и молодежи ¦ ¦
¦ ¦Отделения, отделы при управлении социальной защиты ¦ 14 471 ¦
¦ ¦населения ¦ ¦
¦ ¦Управления по вопросам семьи, материнства и детства¦ 294 ¦
¦1802¦Социальная помощь ¦ 153 ¦
¦1803¦Молодежная политика ¦ 1 627 ¦
¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 34 935 ¦
¦ ¦Социальная помощь малообеспеченным категориям ¦ 2 250 ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦
¦ ¦Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ¦ 32 685 ¦
¦ ¦ветеранах" в части переданных субъектом полномочий ¦ ¦
¦ ¦местному самоуправлению ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. оплата жилищно - коммунальных услуг ¦ 19 072 ¦
¦ ¦предприятиям ЖКХ ¦ ¦
¦ ¦оплата проезда в муниципальном транспорте ¦ 13 613 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2300¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦ 1 824 ¦
¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 824 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3000¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 13 617 ¦
¦3001¦Резервные фонды ¦ 9 744 ¦
¦ ¦Резервный фонд на непредвиденные расходы ¦ 9 344 ¦
¦ ¦Резервный фонд на мероприятия по ликвидации ЧС ¦ 400 ¦
¦3003¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ 0 ¦
¦ ¦Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 16 000 ¦
¦ ¦Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 16 000 ¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 3 873 ¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦
¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 330 ¦
¦ ¦Комитет территориального общественного самоуправ- ¦ 740 ¦
¦ ¦ления ¦ ¦
¦ ¦Военный комиссариат ¦ 293 ¦
¦ ¦Компенсация на наем жилья военнослужащим, ¦ 300 ¦
¦ ¦уволенным в запас ¦ ¦
¦ ¦Внедрение казначейской системы исполнения бюджета ¦ 2 210 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦444 000 ¦
L----+---------------------------------------------------+----------







Приложение № 4
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. № 62

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА
2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   --------------T---------------------------------------------T-------¬

¦Коды ¦Наименование раздела, подраздела ¦Сумма, ¦
¦ ¦функциональной классификации направления ¦тыс.руб¦
¦ ¦расходов ¦. ¦
+--T--T---T---+ ¦ ¦
¦Р ¦ПР¦ЦСР¦ВР ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦01¦00¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦35 626 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦01¦06¦026¦000¦Функционирование органов местного ¦35 626 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦01¦06¦026¦027¦Денежное содержание аппарата ¦30 790 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦01¦06¦000¦029¦Обеспечение деятельности органов местного ¦4 836 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦01¦06¦027¦029¦Расходы на содержание аппарата ¦4 836 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦07¦00¦ ¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ¦12 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНДУСТРИЯ ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦07¦07¦000¦000¦Строительство, архитектура ¦12 000 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦07¦07¦313¦000¦Государственные капитальные вложения ¦12 000 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦07¦00¦313¦198¦Государственные капитальные вложения на ¦12 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦08¦00¦ ¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦9 000 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦08¦02¦000¦000¦Земельные ресурсы ¦9 000 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦08¦02¦344¦000¦Мероприятия по улучшению землеустройства и ¦9 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользования, осуществляемые за счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств земельного налога ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦08¦02¦344¦213¦Ведение государственного кадастра, ¦9 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга земель, землеустройства и водных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦биологических ресурсов ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦10¦00¦ ¦ ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ¦12 751 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФОРМАТИКА ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦10¦01¦000¦000¦Автомобильный транспорт ¦12 287 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦10¦01¦372¦000¦Государственная поддержка автомобильного ¦12 287 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦10¦01¦372¦290¦Целевые дотации и субсидии ¦12 287 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦10¦07¦000¦000¦Связь ¦464 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦10¦07¦376¦000¦Государственная поддержка отраслей связи ¦464 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦10¦07¦376¦290¦Целевые дотации и субсидии ¦464 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦00¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦179 351¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦01¦000¦000¦Жилищное хозяйство ¦41 700 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦01¦310¦000¦Государственная поддержка жилищного хозяйства¦41 700 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦01¦310¦290¦Целевые субсидии и субвенции ¦36 700 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦01¦310¦290¦Субсидии на покрытие убытков организаций, ¦30 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникающих при продаже товаров (работ,услуг)¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦01¦310¦290¦Трансферты населению ¦6 700 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦01¦310¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦5 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦01¦000¦397¦Капитальный ремонт ¦5 000 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦02¦000¦000¦Коммунальное хозяйство ¦133 251¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦02¦311¦000¦Государственная поддержка коммунального ¦133 251¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на услуги, оказываемые населению ¦81 573 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электро- и теплоснабжающими организациями ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦02¦311¦440¦Субсидии на покрытие убытков организаций, ¦81 573 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникающих при продаже товаров (работ, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦02¦311¦442¦Субсидии на услуги, оказываемые населению ¦6 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями водоснабжения и канализации ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦02¦311¦442¦Субсидии на покрытие убытков организаций, ¦6 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникающих при продаже товаров (работ, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦02¦311¦443¦Расходы на благоустройство ¦40 078 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦02¦311¦443¦Субсидии и субвенции ¦40 078 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦02¦311¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦5 600 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦02¦311¦442¦Капитальный ремонт ¦5 600 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦03¦000¦000¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦4 400 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦03¦311¦000¦Государственная поддержка коммунального ¦4 400 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦12¦03¦311¦444¦Расходы на прочие структуры коммунального ¦4 400 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦13¦00¦ ¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦1 813 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦13¦02¦000¦000¦Гражданская оборона ¦1 813 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦13¦02¦601¦000¦Обеспечение личного состава войск ¦1 813 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦13¦02¦602¦075¦Текущее содержание подведомственных структур ¦1 813 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦00¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦70 961 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦01¦000¦000¦Дошкольное образование ¦8 690 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦01¦400¦000¦Ведомственные расходы на дошкольное ¦8 690 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦01¦400¦259¦Детские дошкольные учреждения ¦8 690 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦02¦000¦000¦Общее образование ¦37 768 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦02¦401¦000¦Ведомственные расходы на общее образование ¦37 768 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦02¦401¦260¦Школы, детские сады, школы начальные, ¦24 266 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦неполные средние и средние ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦02¦401¦263¦Школы - интернаты ¦813 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦02¦401¦264¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦9 511 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦02¦401¦265¦Детские дома ¦3 178 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦04¦000¦000¦Среднее профессиональное образование ¦17 046 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦04¦403¦000¦Ведомственные расходы на среднее ¦17 046 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦04¦403¦268¦Среднеспециальные учебные заведения ¦17 046 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦06¦000¦000¦Высшее профессиональное образование ¦2 656 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦06¦405¦000¦Ведомственные расходы на высшее ¦2 656 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональное образование ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦06¦405¦271¦Высшие учебные заведения ¦2 656 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦07¦000¦000¦Прочие расходы в области образования ¦4 801 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦07¦407¦000¦Прочие ведомственные расходы в области ¦4 801 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦07¦407¦272¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦2 136 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦14¦07¦407¦319¦Мероприятия по организации оздоровительных ¦2 665 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кампаний детей и подростков ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦15¦00¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦27 421 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦15¦01¦000¦000¦Культура и искусство ¦27 421 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦15¦01¦410¦000¦Ведомственные расходы на культуру и искусство¦19 182 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦15¦01¦410¦280¦Дворцы, дома культуры, другие учреждения ¦12 563 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубного типа ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦15¦01¦410¦283¦Музеи и постоянные выставки ¦1 839 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦15¦01¦410¦284¦Библиотеки ¦4 780 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦15¦01¦411¦000¦Государственная поддержка театров, ¦2 584 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертных организаций и других организаций ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительских искусств ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦15¦01¦411¦281¦Театры, концертные организации, цирки и ¦2 584 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие организации исполнительских искусств ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦15¦01¦412¦000¦Прочие ведомственные расходы в области ¦5 655 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦15¦01¦412¦287¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦5 655 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦16¦00¦ ¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦3 003 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦16¦01¦000¦000¦Телевидение и радиовещание ¦1 703 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦16¦01¦420¦000¦Государственная поддержка телерадиокомпаний ¦1 703 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦16¦01¦420¦285¦Содержание объектов социально - культурной ¦552 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦16¦01¦420¦290¦Государственная поддержка телерадиокомпаний ¦1 151 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦16¦02¦000¦000¦Периодическая печать и издательства ¦1 300 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦16¦02¦425¦000¦Государственная поддержка городских газет ¦1 300 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦16¦02¦425¦292¦Оплата расходов, связанных с производством и ¦1 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространением городских газет ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦17¦00¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦19 969 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦17¦01¦000¦000¦Здравоохранение ¦14 275 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦17¦01¦430¦000¦Ведомственные расходы на здравоохранение ¦14 275 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦17¦01¦430¦300¦Больницы, родильные дома, клиники, госпитали ¦11 559 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦17¦01¦430¦301¦Поликлиники, амбулатории, диагностические ¦30 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центры ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦17¦01¦430¦303¦Станции переливания крови ¦1 994 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦17¦01¦430¦305¦Станции скорой неотложной помощи ¦112 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦17¦01¦430¦310¦Прочие учреждения, мероприятия в области ¦580 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦17¦03¦000¦000¦Физическая культура и спорт ¦5 694 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦17¦03¦434¦000¦Ведомственные расходы на физическую культуру ¦5 694 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорт ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦17¦03¦434¦314¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦5 694 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры и спорта ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦00¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦56 664 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦01¦000¦000¦Учреждения социального обеспечения ¦19 949 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦01¦440¦000¦Ведомственные расходы в области социального ¦19 949 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦01¦440¦318¦Территориальные центры и отделения оказания ¦13 457 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи на дому ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦01¦440¦320¦Дома - интернаты для престарелых и инвалидов ¦1 420 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦01¦440¦323¦Прочие учреждения в области социальной ¦5 072 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦02¦000¦000¦Социальная помощь ¦153 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦02¦442¦000¦Выплата пенсий и пособий другим категориям ¦153 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦02¦442¦322¦Пособия и социальная помощь ¦153 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦03¦000¦000¦Молодежная политика ¦1 627 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦03¦446¦000¦Государственная поддержка в области ¦1 627 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦03¦446¦323¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦1 627 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦06¦000¦000¦Прочие мероприятия в области социальной ¦34 935 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦06¦440¦000¦Ведомственные расходы в области социального ¦34 935 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦06¦515¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦34 935 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦18¦06¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦34 935 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦23¦00¦ ¦ ¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦1 824 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦23¦01¦500¦000¦Мобилизационная подготовка экономики ¦1 824 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦23¦01¦500¦380¦Мобилизационная подготовка экономики ¦1 824 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦30¦00¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦13 617 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦30¦01¦000¦000¦Резервные фонды ¦9 744 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦30¦01¦399¦000¦Резервные фонды на ЧС ¦400 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦30¦01¦399¦000¦Резервные фонды на непредвиденные расходы ¦9 344 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦30¦03¦000¦000¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦- ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦30¦03¦514¦000¦Бюджетные ссуды ¦- ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦30¦03¦514¦399¦Другие ссуды ¦- ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦30¦03¦514¦399¦Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ¦16 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссуд) ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦30¦03¦514¦399¦Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦16 000 ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦30¦04¦000¦000¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦3 873 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦30¦04¦515¦397¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦3 873 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦
+--+--+---+---+---------------------------------------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦444 000¦
L--+--+---+---+---------------------------------------------+--------






Приложение № 5
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. № 62

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2002 ГОД ПО СТАТЬЯМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

   -------T---------------------------------------------T----------T------T------T-----T------T-------T------T------T------T------T------T------T------T-------¬

¦Код ¦Наименование статьи экономической ¦Сумма, ¦ 100 ¦ 700 ¦ 800 ¦ 1000 ¦ 1200 ¦ 1300 ¦ 1400 ¦ 1500 ¦ 1600 ¦ 1700 ¦ 1800 ¦ 2300 ¦ 3000 ¦
¦ ¦классификации расходов ¦тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦100000¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦410 381 ¦35 626¦ 0 ¦9 000¦12 751¦168 751¦ 1 813¦66 461¦25 921¦ 2 963¦15 690¦56 514¦ 1 824¦13 067 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦110000¦Закупки товаров и оплата услуг ¦189 307 ¦35 626¦ 0 ¦9 000¦ 0¦ 0¦ 1 813¦65 208¦25 921¦ 512¦15 240¦21 396¦ 1 824¦12 767 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦110100¦Оплата труда государственных служащих ¦61 776 ¦22 745¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1 120¦14 556¦ 7 728¦ 206¦ 2 616¦10 876¦ 0¦ 1 929 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦110200¦Начисления на оплату труда (страховые взносы ¦21 802 ¦ 7 926¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 382¦ 5 216¦ 2 774¦ 74¦ 896¦ 3 888¦ 0¦ 646 ¦
¦ ¦на государственное социальное страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦110300¦Приобретение предметов снабжения и расходных ¦10 225 ¦ 1 341¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 80¦ 1 256¦ 1 237¦ 8¦ 3 113¦ 2 925¦ 0¦ 265 ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦110400¦Командировки и служебные разъезды ¦337 ¦ 251¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 8¦ 40¦ 0¦ 12¦ 0¦ 12¦ 0¦ 14 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦110500¦Оплата транспортных услуг ¦497 ¦ 213¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 9¦ 180¦ 0¦ 42¦ 48¦ 0¦ 5 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦1 960 ¦ 894¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 84¦ 166¦ 530¦ 131¦ 22¦ 88¦ 0¦ 45 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦110700¦Оплата коммунальных услуг ¦48 676 ¦ 1 658¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 112¦38 948¦ 5 551¦ 14¦ 239¦ 2 122¦ 0¦ 32 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦111000¦Прочие текущие расходы на закупку товаров и ¦44 034 ¦ 598¦ 0 ¦9 000¦ 0¦ 0¦ 27¦ 5 017¦ 7 921¦ 67¦ 8 312¦ 1 437¦ 1 824¦ 9 831 ¦
¦ ¦оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦130000¦Субсидии и текущие трансферты ¦221 074 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦12 751¦168 751¦ 0¦ 1 253¦ 0¦ 2 451¦ 450¦35 118¦ 0¦ 300 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦130100¦Субсидии ¦177 253 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦12 751¦162 051¦ 0¦ 0¦ 0¦ 2 451¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦130200¦Текущие трансферты ¦0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦130300¦Трансферты населению ¦43 821 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 6 700¦ 0¦ 1 253¦ 0¦ 0¦ 450¦35 118¦ 0¦ 300 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦200000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ¦33 619 ¦ 0¦12 000¦ 0¦ 0¦ 10 600¦ 0¦ 4 500¦ 1 500¦ 40¦ 4 279¦ 150¦ 0¦ 550 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦240000¦Капитальные вложения в основные фонды ¦33 619 ¦ 0¦12 000¦ 0¦ 0¦ 10 600¦ 0¦ 4 500¦ 1 500¦ 40¦ 4 279¦ 150¦ 0¦ 550 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦240100¦Приобретение оборудования и предметов ¦2 508 ¦ 0¦ 500¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 40¦ 1 268¦ 150¦ 0¦ 550 ¦
¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦240200¦Капитальное строительство ¦11 500 ¦ 0¦11 500¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦19 611 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 10 600¦ 0¦ 4 500¦ 1 500¦ 0¦ 3 011¦ 0¦ 0¦ 0 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦380000¦ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (бюджетных ссуд за ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вычетом погашения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦380000¦Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦380100¦Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) ¦16 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16 000 ¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦380200¦Возврат кредитов (бюджетных ссуд) ¦- 16 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-16 000¦
+------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦ ¦ВСЕГО ¦444 000 ¦35 626¦12 000¦9 000¦12 751¦179 351¦ 1 813¦70 961¦27 421¦ 3 003¦19 969¦56 664¦ 1 824¦13 617 ¦
L------+---------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+--------






Приложение № 6
к постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. № 62

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2002 ГОД

   -----T------------------------------------------------------T---------¬

¦КФСР¦Наименование прямого получателя средств ¦Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс.руб. ¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Администрация города ¦ 42 667¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 20 967¦
¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 9 000¦
¦1001¦Автомобильный транспорт - субсидии ¦ 1 300¦
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 1 556¦
¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 100¦
¦3001¦Резервный фонд ¦ 9 744¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Финансовый отдел Администрации города ¦ 6 025¦
¦0106¦Финансирование органов местного самоуправления ¦ 3 815¦
¦3004¦Внедрение казначейской системы исполнения бюджета ¦ 2 210¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной защите ¦ 16 682¦
¦ ¦населения ¦ ¦
¦0106¦Финансирование органов местного самоуправления ¦ 2 407¦
¦1701¦Здравоохранение ¦ 14 275¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Медицинский колледж ¦ 7 978¦
¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 7 978¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 48 329¦
¦0106¦Финансирование органов местного самоуправления ¦ 1 223¦
¦1402¦Образовательные учреждения культуры ¦ 7 066¦
¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 9 068¦
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 1 100¦
¦1501¦Культура и искусство ¦ 27 421¦
¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 151¦
¦1602¦Периодическая печать и издательства ¦ 1 300¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 27 887¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 2 693¦
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 6 700¦
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 15 891¦
¦1802¦Социальная помощь ¦ 153¦
¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 2 150¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 300¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление образования ¦ 44 727¦
¦0106¦Финансирование органов местного самоуправления ¦ 534¦
¦1401¦Дошкольное образование ¦ 8 690¦
¦1402¦Общее образование ¦ 30 702¦
¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 4 801¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Территориальный отдел поселка Новокашпирский ¦ 1 194¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 194¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет территориального общественного самоуправления ¦ 740¦
¦3004¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 740¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ГТРК "Сызрань" ¦ 552¦
¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 552¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Отдел по делам молодежи ¦ 2 112¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 485¦
¦1803¦Молодежная политика ¦ 1 627¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Отдел физической культуры и спорта ¦ 6 139¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 445¦
¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 5 694¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства и детства ¦ 2 157¦
¦0106¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 1 863¦
¦1801¦Расходы по содержанию штатной численности ¦ 294¦
¦ ¦вспомогательного персонала при Управлении по вопросам ¦ ¦
¦ ¦семьи, материнства и детства ¦ ¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 3 637¦
¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных¦ 1 813¦
¦ ¦бедствий ¦ ¦
¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 824¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 330¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 330¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Военный комиссариат города ¦ 293¦
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 293¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ЗАО "СТЭК" ¦ 63 675¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 63 675¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ЖКХ "Новокашпирское" ¦ 2 200¦
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 1 300¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 500¦
¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 400¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "СПАТК" ¦ 25 280¦
¦0707¦Приобретение оборудования ¦ 500¦
¦1001¦Автомобильный транспорт - субсидии ¦ 10 987¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 180¦
¦1806¦Расходы на реализацию ФЗ "О ветеранах" ¦ 13 613¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "Спецавтотранспорта" ¦ 1 979¦
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 1 979¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "Жилищно - эксплуатационная служба" ¦ 20 577¦
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 20 577¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управление жилищно - коммунального хозяйства ¦ 73 199¦
¦0707¦Государственные инвестиции на безвозвратной основе ¦ 2 000¦
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 8 918¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 62 281¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МП по оказанию коммунально - бытовых и ритуальных ¦ 4 470¦
¦ ¦услуг населению ¦ ¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 470¦
¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 4 000¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Фонд жилья и ипотеки "Новый дом" ¦ 2 000¦
¦0700¦Государственные капитальные вложения ¦ 2 000¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Комитет по строительству и архитектуре ¦- ¦
¦0700¦Государственные капитальные вложения ¦ ¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ООО "Сызраньводоканал" ¦ 5 500¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 5 500¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Муниципальный территориальный центр коррекционного ¦ 3 764¦
¦ ¦образования и коррекционной помощи семье, детям, ¦ ¦
¦ ¦молодежи ¦ 3 764¦
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ ¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦АО "Сызраньгаз" ¦ 1 500¦
¦0700¦Государственные капитальные вложения ¦ 1 500¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "Центр благоустройства и озеленения" ¦ 45¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 45¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Сызранский пансионат для ветеранов труда ¦ 300¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 300¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "Сызранские троллейбусные линии" ¦ 6 000¦
¦0700¦Государственные капитальные вложения ¦ 6 000¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ЗАО "Сызранская мебельная фабрика" ¦ 300¦
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 300¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Прочие учреждения, предприятия, организации ¦ 21 762¦
¦1007¦Льготы по услугам связи ¦ 464¦
¦1201¦Льготы по коммунальным услугам (городская программа) ¦ 2 226¦
¦1806¦Льгота по коммунальным услугам (ФЗ "О ветеранах") ¦ 19 072¦
+----+------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Итого расходов ¦ 444 000¦
L----+------------------------------------------------------+----------








Приложение № 7
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. № 62

ЛИМИТЫ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ,
ВЕДОМСТВ, КЛАССИФИКАЦИИ

   -----T----------------------------T---------T--------T------------T-----------¬

¦КФКР¦Наименование ¦Единица ¦Мощность¦Год начала и¦Лимит ¦
¦ ¦ ¦измерения¦ ¦окончания ¦капиталь- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель- ¦ных вло- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦жений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦
+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+
¦ ¦Социальное и инженерное ¦ ¦ ¦ ¦8 000 ¦
¦ ¦обустройство территории - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+
¦0707¦Управление жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦2 000 ¦
¦ ¦коммунального и дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+---------+--------+------------+-----------+
¦ ¦1. Реконструкция моста через¦П.м. ¦43,2 ¦1999 - 2001 ¦2 000 ¦
¦ ¦р. Крымза по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+
¦0707¦МУПГ "Сызранские ¦ ¦ ¦ ¦6 000 ¦
¦ ¦троллейбусные линии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+---------+--------+------------+-----------+
¦ ¦Строительство 1 линии ¦км ¦21 ¦1997 - 2002 ¦6 000 ¦
¦ ¦троллейбусного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+
¦0707¦ОАО "Сызраньгаз": ¦ ¦ ¦ ¦1 500 ¦
¦ +----------------------------+---------+--------+------------+-----------+
¦ ¦1. Газификация города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+
¦0707¦Жилищное строительство ¦Кв.м. ¦250 ¦2001 - 2002 ¦2 000 ¦
¦ ¦Сызранский Фонд жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ипотеки "Новый дом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+
¦0707¦МУП "СПАТК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приобретение оборудования ¦ ¦ ¦ ¦500 ¦
+----+----------------------------+---------+--------+------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦12 000 ¦
L----+----------------------------+---------+--------+------------+------------






Приложение № 8
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. № 62

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА СЫЗРАНИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД

   -------T-----------------------------------T-----------------------------¬

¦№ ¦Наименование программы ¦Сумма, тыс.руб. ¦
¦п/п ¦ +---------------T-------------+
¦ ¦ ¦Расходы ¦Капитальное ¦
¦ ¦ ¦некапитального ¦строительство¦
¦ ¦ ¦характера ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦I. ¦Социальная защита населения ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦1.1. ¦Комплексная программа по ¦172 679 ¦ ¦
¦ ¦социальной поддержке населения г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрани на 2002 год ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦II. ¦Здравоохранение ¦7 230 ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.1. ¦Здоровое детство в новом ¦2 920 ¦ ¦
¦ ¦тысячелетии 2002 - 2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.2. ¦Организация медико-социальной ¦180 ¦ ¦
¦ ¦помощи детям-инвалидам и их семьям ¦ ¦ ¦
¦ ¦на муниципальном уровне на 2002 - ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 годы ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.3. ¦Создание банка аутоплазмы и ¦958 ¦ ¦
¦ ¦аутоэротроцитов на 2002 - 2006 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.4. ¦Профилактика туберкулеза на 2002 - ¦50 ¦ ¦
¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.5. ¦Первоочередные мероприятия по сни- ¦ ¦ ¦
¦ ¦жению ¦500 ¦ ¦
¦ ¦заболеваемости вирусом гепатита В ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2002 год ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.6. ¦Программа "Анти-СПИД" на 2001 - ¦542 ¦ ¦
¦ ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.7. ¦Здоровье населения г. Сызрани на ¦880 ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2005 гг., в том числе ¦ ¦ ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.7.1.¦Улучшение оказания помощи ¦60 ¦ ¦
¦ ¦онкобольным в 2002 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.7.2.¦Сахарный диабет на 2002 год ¦150 ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.7.3.¦Лекарственное обеспечение ¦500 ¦ ¦
¦ ¦населения г. Сызрани ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизненно важными медикаментами на ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2004 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.7.4.¦Бронхиальная астма на 2002 год ¦170 ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.8. ¦Вакцинопрофилактика 2002 - 2004 гг.¦200 ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦2.9. ¦Областная целевая программа ¦1000 ¦В случае ¦
¦ ¦"Обеспечение вирособезопасности ¦ ¦профицита ¦
¦ ¦донорской крови, ее компонентов и ¦ ¦городского ¦
¦ ¦препаратов, заготовляемых ¦ ¦бюджета ¦
¦ ¦учреждениями службы крови ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарской области" на 2001 - 2002 ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦III. ¦Образование ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦3.1. ¦Новое поколение на 2002 - 2004 гг. ¦В счет текущего¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦3.2. ¦Стабилизация и развитие г. Сызрани ¦В счет текущего¦ ¦
¦ ¦на 2002 - 2004 гг. ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦IV. ¦Отраслевые программы ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦4.1. ¦Программа "Наш города" на 2002 - ¦В счет текущего¦ ¦
¦ ¦2005 гг. ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦4.2. ¦Программа ипотечного кредитования ¦ ¦2 000 ¦
¦ ¦в г. Сызрани 1999 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО ¦179 909 ¦2 000 ¦
+------+-----------------------------------+---------------+-------------+
¦ ¦Всего по программам ¦181 909 ¦ ¦
L------+-----------------------------------+---------------+--------------






Приложение № 9
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 19 декабря 2001 г. № 62

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД

   ---------T--------------------------------------T-----------¬

¦Код ¦Наименование источника ¦Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50100 ¦ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКА СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ¦- 1 500 ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50120 ¦Изменение остатков средств бюджета на ¦- 1 500 ¦
¦ ¦счетах в банках в рублях ¦ ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50121 ¦Остатки на начало отчетного периода ¦7 520 ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50122 ¦Остатки на конец отчетного периода ¦9 020 ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50500 ¦ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ¦34 000 ¦
¦ ¦ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50501 ¦Получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦34 000 ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50502 ¦Погашение основной суммы задолженности¦ ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50600 ¦ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, ¦1 500 ¦
¦ ¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50630 ¦Поступления от продаж имущества, ¦1 500 ¦
¦ ¦находящегося в муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50630 ¦Поступления от продажи акций, ¦ ¦
¦ ¦находящихся в муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50820 ¦КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ¦ ¦
¦ ¦ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ¦ ¦
¦ ¦ОБРАЗОВАНИЙ ¦ ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50821 ¦Получение кредитов ¦- ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦50822 ¦Погашение основной суммы долга ¦- ¦
+--------+--------------------------------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ ¦34 000 ¦
L--------+--------------------------------------+------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru